אישור תקציב 2013 (2013) - ראש העין

עמוד 1

| | 2 הההנ. ציריית 28 0000 |

| . | ן

0

/ הצעת ת.קציב

/ 1

0 : .

/| לו של - |

עמוד 2

5 7 ראש העין |

4 |[\* ע'כ עו א!פיקג גג |

! ו לשכת ראש העיר |

| |

ן כייו בטבת תשעייג |

| 8 בינואר 2013 |

[ לכבוד |

/ חברי/ות מועצת העיר ן

א,ג,כ, |

]| הנדון: תקציב עיריית רת''ע לשנת 2013 |

| | 1. הנני מתכבד להגיש לחברי מועצת העיר את הצעת התקציב העירוני לשנת 2013. |

| | 2. התקציב הנוכחי מוגש, כשברקע מיתון עולמי וגזירות כלכליות צפויות לאחר |

| | י הבתירות בישראל (22.1.2013) ושנה אתגרית במיוחד עבור העיר. בשנה זו צפויה |

1 להתחולל בראש העין תנופת פיתוח משמעותית לאור ראשית השיווקיס של ן

| ן אלפי יחידות דיור חדשות בעיר, בינוי מתחס יילב ישראליי (הצפוי במהלך 2013),

| המשך השקעות בשכונות הקיימות (בהיקפיס של עשרות מיליוני שקלים ייפרויקט

| ן התזרה עטרה ליושנחיי), המשך פיתוח טיילת צלילי המוסיקה כאפיק מיס וורמים

| | \ (בוואדי רבה) ופרויקטיס רביסם נוספיס ( מתחמי תרבות, ספורט, פנאי) הנמצאים |

| | 3. בבסיס התקציבי, עומד הרצון לתת מענה מיטבי לשאיפתנו לחמשיך בתנופה |

43| העירונית בתתוס שיפור איכות החייס של התושבים, ומצד שני הבנה למצוקת

| | ו המשאבים הנובעת מצמצומיס נמשכיס במשאבים הממשלתייס המוזרמים ן

0 לרשויות, מעליות שכר שהרשויות לא שופו עליהן מצד הממשלה, והחשיבות |

/- בשימור מעמדה של העיר ייכעיר איתנה'י ועצמאית. יודגש כי גם בשנת 2012/11 |

| | קיבלה העיר את פרס הניהול הכטפי התקין מטעם משרדי הפנים והאוצר. ן

| / 4. והו התקציב בהיקף הגדול ביותר המוגש אי פעס בעיר רחייע, והוא עומד על סך |

|| 4 מיליון ₪ - עליה כ -16 מיליון ₪,ביחס לתקציב שנת 2012. בתקציב נעשה |

| מאמצ לשמר סעיפים רביס בתחומי התינוך, הנוער, התשתיות, איכות הסביבה, |

ן | התרבות, שירותי הרווחה ודת. חלקס נמצאיס תחת התניות להפשרה, או |

0-0 ברזרבה נוכח החשיבות שבניהול בלכלי מאוזן ושקול. |

0400 0-ו ו ה חפשו אותנו גם כ-4 ₪ עיריית ראש העי |

עמוד 3

2 7 ראש העין

4 / (\* ענ 5 פיק ג/ג - 22

| 4 לשכת ראש העיר

5. התקציב העירוני לא יוכל לתת מענה לכל הצרכים. עס ואת כעיר עצמאית

ואיתנת מוטלת עלינו התובה ליצור יימנועיס כלכלייסיי שיבטיחו שיפור

| מתמשך באיכות התייס של תושבי העיר. בהקשר וּה חשוב להדגיש כי לתקציב

ו 3 יצטרפו פעילויות ותבייריס - תקציביס בלתי רגילים, בהיקף גדול מאוד

| שישלימו אותו, ובכוונתנו לתעלס לנושאיס הבאים:

| א. חינוך - המשך ההשקעות בתשתיות הפדגוגיות והפיסיות (מחשוב, שיפור

| חצרות לימודיות, בינוי מוסדות חינוך חדשיס, אולמות דוגמת בבית הספר

ו בגין בהיקף של 9 מיליון שקל). מעבר לכך, במסגרת תקציב בלתי רגיל, יאושרו

| 3 מיליון שקל לשיפוצים במוסדות החינוך, בראשית 2013. כן תמשך בניית

יְ גניס לגיל 3 (גני טרכטנברג), ובתי הספר החדשים - נאות אילנה ואלומות רחל,

ן ב. בתחום הנוער ישמרו הפעולות, ותקציב תנועות הנוער יעלה ב - 100% (1)

| ג. תרבות ומוזיקה וצרכי דת -- בעלות של למעלה מ - 50 מיליון שקל נבנים כיום

היכל תרבות חדש והיכל מוזיקה עס מוזיאון ייחודי לכלי נגינה. את כחלק

מהתייאת מרכו העיר הוותיקה, וקידוס חיי תרבות לכל מגוון הגילאיס

| והשכונות. נמשיך להשקיע בפיתוח ובשידרוג מוסדות דת דוגמת בתי כנסת

ומקוואות טהרה.

|

|

\ ד. חזות ותשתיות העיר -- השקעות בתחומי תחזוקת תשתית, תאורת הרחובות

0 מיחזור, שידרוג גניס, תנועה, חניות וייטיילת המוסיקהיי בוואדי רבה. רתחובות

| רביס בעיר (יהודה הלוי, הנביאיס, סמטאות, רמביים, צה'ייל ועוד) ישודרגו

| משמעותית בשנה זו בתקציביס גדוליס.

| ן ה. פיתוח תשתיות פנאי וספורט -- החלה הקמת מרכז נופש פנאי ספורט לתושבי

ו העיר, (הכולל 2 בריכות, ומתקני ספורט). איוור י*ימגדל צדקיי (בשתייפ עם ו

ן | הרטייג), הולך ומתפתת ובמקוס יושקעו כ -- 52 מיליון שקל.

| | ו. חיזוק /ההון האנוש*יי? דרך טיפוח מנהיגות עירונית, קהילות ייחודיות

| בתחומי אומנות, המוסיקה, התיירות, הכלכלה ועוד, ובהתבסס גס על סיוע

0/ מגורמי חוצ. ימשכו פעילויות רבות לחיזוק משפחות במצוקה, בני הדור הזהב,

1 | וקהילת הנשים בעיר. יצוין כי, בשנת 2013 כבקודמתה, בתרנו שלא להעלות

| את הארנונה למגוריס, כדי להימנע מלהטיל נטל על כתפי התושבים.

%-]-- 4 ₪ תו הקירה חפשו אותנו גם כ- ₪ עיריית ראש העי

עמוד 4

| ע'כ ₪ אופיק ג/ג |

ו 8% לשכת ראש העיר |

|

ו

\ 6. בתקציב מוקציס כספיס לקידוס נושא התתבורה הציבורית, שעל אף שאינו ן

בתחוס אחריותה חישיר של העירייה, חיא פועלת לקידוס שיפורים, וכן גם |

ן למאבקיס משפטיס צפוייס למען תושבי העיר בנושא איכות הסביבה, דוגמת ן

עתירה משפטית שתוגש נגד רשות שדות התעופה, רת'יא ומשרדי הממשלח, על ן

)] תוכניתס להקמת נתיב תעופה (תוכנית שאושרה ב- 97) בנתיב צפוני, נתניח- |

ן רעננה-- כייס- כפר קאסס - ראש העין ועוד. |

| 7. ברצוני להודות להנהלת העיר, למנכיילית אירית נתן, לגזבר רתבעס חיים ולצוותו |

0/0 למנהלי האגפים, ולכל עובדי העירייה על תרומתכס האישית, והמקצועית, |

0 לגיבוש התקציב העירוני לשנת 2013. |

| 8 יצוין כי, התקציב כולל התניות ומרכיביס בלתי ודאייס, אולס בטוחני כי בסיוע |

| חברי מועצת העיר ועובדי המערכת העירונית, נעמוד כבעבר, במשימות ונצליח גס

בשנה מורכבת גו להמשיך את התנופה בעיר, למען תושביה.

-

:|

0/0

ו

||

/- -/ סינ |

/ ראש העיר |

6 6 0 א 7 ה | חפשו אותנו גם כ-ן ) עיריית ראש העין |

ג הש ראלות.

עמוד 5

= רד עיריית ₪ ----------7 /

, 4 לשכת גזבר כייו טבת תשעייג

77 אגף גזכרות 8 בינואר 2013

לכבוד

זְּ ראש העיר

| חברות וחברי הנהלת העיר

כפאן

ו א.ג.נ,

| הנדון: הצעת תקציב העירייה לשנת 2013

, 1. מובא לעיונכס טיוטת הצעת תקציב העירייה שתובא לדיון ואישור המליאה ביוס

| - 14.01.2013.

ו 2. הכנת התקציב הושפעה מהוצאות חריגות הנוכעות מהחלטות ארציות (הסכמי

| שכר, עובדי קבלן , העלאה המעיימ, והיטל הטמנה) וכן הוצאות אחרות הנובעות

מפיתוח העיר (טיילת, בנין המוסיקה, אולס המתנייס והאוניברסיטה הפתוחת) .

ן 3 לצורך מימוש יעדי הרשות העלתה מליאה מועצת העיר את הארנונה לנכסים שאינס

| מגוריס ב-- 9% ואף לאחר העלאה זו קוצצו סעיפיס רבים ב - 20% על מנת לאזן את

| התקציב, גובה הקיצוץ הרותבי כ - 4 מיליון ₪ .

\ רשימה זו מצייב לחוברת התקציב תחת הכותרת '' הוצאות נוספות מתוכננות* כרזרבה

| משלימה במטגרת תקציב העירייה וכאשר ימצאו מקורות תקציביים לכך יובאו

| לאישור לצד המקורות .

ן 4. מסגרת התקציב לשנת 2013 מסתכמת ב - 273,380 אלפי ₪, עליה של 16 מיליון ₪

\ ביחס לשנת 2012. התוספת מורכבת בעיקר מהכנסות ארנונה (8 מיליון ₪)

| קרן השבחה (4.4 מיליון ₪) הכנסות חינוך (2.5 מיליון ₪) ושונות (1 מיליון ₪).

| 5. מסגרת התקציב כוללת גם יי הכנסות מותנותיי מעל 7 מיליון ₪ בעיקר ארנונה וכן

0 מעל 11 מיליון ₪ י*הוצאות משוערותיי בעלי זיקה להכנסה ספציפית.

| 6. לא נוכל להתעלס מהפרסומיס על אודות הגזירות הכלכליות הצפויות לאחר הבחירות

| ורק נדגיש כי ככל שתקציב העירייה יושפע מכך נצטרך לבצע עדכון תקציב במטרה

| להמשיך את המסורת הכלכלית היציבה של העיר.

0/0 בכבוד רב \

| רחבעם חִיכם, רו'/ח

| גזבר העירק

ן העתק: /

0/0 אירִיתָ.נָּן - מנכיילית העורייה

1 | ה 0

| % כא\ג\ 0 שי חפשו אותנו גם כ-4 ₪ עיריית ראש העין

| ₪( ₪ ₪ ₪ ₪

| = טלפון: 03-9007336-7 | פקס: 03-9008833 ה ה

43| | 0זס. הזזה ?וט :וו8וח- 3 --

עמוד 6

עיריית ראש העין

|

| עמוד מספר

ו גרף של נתונים נבחרים | א-ב ||

השוואות ביצועים 2009-2011 לתקציב 2012-2013 ‎ -‏ ג | |

| תקציב רגיל הכנסות

תקציב רגיל הוצאות

ריכוז הכנסות 2012-2013

ו ריכוז הוצאות 2012-2013

ן התפלגות הכנסות והוצאות ומימון העירייה 2013

מיטים ומענקים 1 ---ח-

| אגף כללי 1

| אגף כללי 3

0] אגף כספים | 2% |

| | הוצאות מימון ופרעון מלוות אמ שו

/ אגף הנדסה 5

| שיפור פני העיר 0 | 33-36 |

0/0 אגף החינוך 1

0| תרבות וחינוך תורני 2

0 שרותי בריאות [--- 50 |

ְּ אגף הרווחת 17

0/ מפעל המים 8 [400]

| נכסים ה מו

0/0 מפעל הביוב 18 ו 00 |

| רשות חניה 8 | 006

| הכנסות שונות 8 ...ה

ן תאגיד מים 18 |[ 56 0 |

1 | תשלומים בלתי רגילים | 0 056 |

|| פנסיה || 5% |

| הוצאות נוספות מתוכננות 4-7

עמוד 7

| המיייווה.

עיריית ראש הע: |

מסגרת תקציב == 300,000

| -- 2 הר - 5 , 20

ו | | --7--- 7 0 ה -

.

1 > - ה - ו 1

/ ה . , ב

| -- . |

| וו - - |

|

| מ -- 2

| | 29

| 2010

\ : 21

| ---

203 ללא מים וביו -

\ כנסות עצמיות- 0

ה 7 200000

יּ | , ו ה | '

| 506 ה ה . \ 20000

! | , 0 ה | 1.0000

ה . |

| .3 )\ - ה 2

כ 20 99

| 10

| : 2011

- 2012 3 .

2033 ן

| עמשל ה 00 |

| גרעון מצטבר - |

0% -- . 00 |

| ה ב 9 |

| . = -. | 4

0-ל , -

ה 7 8 0 ה - ה ,

| | | .. ,

| | = ה 0 ן

ּ - ו .ה 2/2

| | ו ַ. 9 008

ו -. 20

| 10

| 1

עמוד 8

עיריית ראש העלן

5 תקציב אגף חינוך

) ה . 1-65 100,000

7-0 ח"ת" |

, ה 1 80,000

ו .00000 /

ן ,222000 החץ,

ו 0 ,

0 3

0-0 --] 40000

| ר ה ]

| ה 7 ָָָ 20,000

ה = 77 -. ה 0

, |

| 2003 202 201 200 2009

|

הון

0| תקציב אגף שפייע

| \

|

|

ּ

-

|

| וש

0/0 ככ" ** "= ץ- 2 -

אח-77ָ-ָ- + תת תת

לה הב 0 0 0 1-0 40,000

/| 0-0

| ו 0 ה ו ,

| ור כח-חח--0-0-0 10000 20000

ן 2008 202 2011 2000 2009

1 |

תקציב אגף רווחת

ו

ג

07 3 , 2,29 |

, / 6 8 , 0 /

ו 5 0

1 5) 8 -- תה | 20000 |

| | המ--| 0077-77-77 )| /

| .. 2.000

| 0 ,

1 | ה ה ה . ה 202070 | 100

)| ב ח-ד]ד]ד4-4)4)4]4]4=-=-ח-ח---------- ), | 0 |

ג ו ל ו

| המ--| ,

/ ]|

/ \ 0 0

%-/ 2003 2022 201 200 2009

עמוד 9

| עיריית ראש העין

| הכנסות

| עצמלות 41 142777 | 154,825 | 168,510 180506

| עצמיות מים וביוב ‏ 18,488 2,205 1 400 00

\ מענק משרד הפנים 110 1 ,2 108:>

ממשלתיות 6%-| 71108 | 76920 73,916 79,006

הנחות 5 | 126078 - 15776 12,500 13,000

273658 257,456 | 266,965 228896 8

ּ הוצאות

0 שכר 2 | 5604665 - 60525 71536 76,600

| שכר מורים 0% | 22488 - 26,200 25,400 28,252

| פנסית 9 3 56 0 10,133

0] פעולות 2 111730 - 123,202 = 124,850 129,959

| | פעולות מים וביוב 1005 12 18

0/ פרעון מילוות 5-00 12155 - 10,151 11,700 13,814

| ן הוצאות מימון 1,001 17 17 0 1700

0/0 הנחות 5 | 12,078 | 15,776 | 12,500 13,000

275658 257056 265,105 227% |08 | |

0 עודף/(גרעון)- שוטף 1,320 269% 17096

| גרעון מצטבר 2 88985 0 7,100

| עומס מילוות 5 64515 589784

66078 73211 65 /0

עמוד 10

וְּ הכנסות

עצמיות 11 122 125 120 11,006

0 עצמיות מים וביוב 108 2,055 1 100 100

מענק משרד הפנים 110 21 200 1:=|08

0 ממשלתיות 6 5 000 2,016 000%

, הנחות 15 1208 16 1200 12000

2208 2220000 2.0003 2006 2200008

209 | 2 מק |

| משרד

| ות ממשלתיות | הנחות הפנים |

| | | - % -ממשלתית | |

| | 20% |

0/0 | | עצמיות

| | עצמיות מים וביוב | עצמות מים וביוב |

ה ן ן 5% %% | % |

| 203 ממשלתיות

| | 2010 | 2%

| הנחות.

1 ממשלתיות

\ 6% ל הנקות

עצמיות 5

| / 5% מ | עצמיות עצמיות

| 1% 6% מים וביוב

| | 0%

ו 201

, הנחות ממשלתיות

7% 1%

| |

| 1% ₪

| הערה:על פי הצעת החוק ,תנאי הסף ל-רשות איתנה' ,לפחות % 65 הכנסות עצמיות.

עמוד 11

עיריית ראש העין

|

| באלפי ₪

/ הוצאות

, שכר 2 5 5 6, 000

| שכר מורים 2004 220008 22,000 2,000 2,|2

י פנסיה 09 3 6 0- 10133

\ פעולות 1.7 12 120 100 119

| מילוות ומימון 111 10 18 12120 16

הנחות 115 128 16 12,000 11000

2200008 22.06 25 206 20008

פרעון ‏ || -- סי

2 | 20 | תת

| | הנחות % | מילוות

| | שבר % | שכר ומימון

| 2% | 2% 5%

| ל" - שכר מורים ,| 0

| | מורים 5%

| 9% פעולות פעולות פעולות

1% 1%% 1%

ג

הנחות

! שבר 2020 6% 0 203 מילוות

25% | שבר הנחות ומימון

1 2% 5% %

| מילוות

| פעולות ומימון

1% %

/0/ שכר מוריס 1% 19% ה פעולות

הרן| 1% | 4%

| פנסיה

| | 201 |

| | הנחות |

| שבר % מילוות

| 2% ומימון

%

| שכר מורים

| | 10% 4

ּ פנסית 8 פעולות 1

ּ % 50% ו

עמוד 12

| עיריית ראש העין

| [מיסום ומענקים - 241978 | 2,130 166108 ‎ 152,600[‏ 530 |152,930 2

מעתלכללו ה הא 7 | |144 ‎ -‏ | 7 | א ה | | 69 ה |

אולה 56 ₪8 507 [5678 00 078 ה

| (טה"כ אנף שפיע - - |268. | 1689 |1/337 7

ן סתיכ אגף הנדסה 1420 | 2629 2807 | 1507

|סה''כ אגף חינוך ‏ - |8,336 5 1 |50789 08 [עצ] 2,056

חוד תור 9 06 ]757 9 825 156 60 7 |ק 77 | |

| 8 ו ו ו ו ו מ | כ ממ

ן | 68 |18076 20357 6 -

רל מוותתתתתתת עמ הוור :או שו ממ ו השמו | הממו

רכ -וותתתתתתתתו השוו הממו יוו המו הממו המות || מו

| עפטים ‎ --‏ 237% 7 | 137 |36ע. ‏ | 14 -

| רשות הנית 7-9 298 | 298 2055 | 7 2995

תכנסות שונות - - - - |12980 - | |12980 ‎ .26000|‏ | ]16000 ד

[תכנטות מתאגיד מים ‏ |4580 - | ‎ 58|‏ |996 | |0/06

\ התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2012

| אגף הנדסה הכנסות שונות אגף בללי אחרים

אגף לווחה 1% 5% 2% 1% הכנסות מתאגיד מים

| % 2%

הון

-| 7 מיטים ומענקים

| | אגף חינוך %%

| 2%

ּ

| | | רשות חניה

| / | 1%

| התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2013

| | הכנסות מתאגיד מים הכנטות שונות

ּ | רשות חניה 2% אגף בללי %

| | 1% 2%

| אגף הנדטית

| מיסים ומענקיס 4 8 0 ה - 7%

| | 5% 6-2 \ |

| | אגף חינוך

| אחרים 2% |

ן | 2% |

עמוד 13

| עיריית ראש העין

: באלפי ₪

הנחלת חרשות [[5,841 |2,390 | |ג8/23 ‎ 2,518| 6,275| 21.70|‏ |8,793 |1.300- || |562 - |

| אגף בלל - ‎ 8560|‏ 6/6887 19860 260807 |38.70 6,788 39833 | 20072 | |0.000: תנע |

| | אגף הפספום ‎ --‏ 1900 30875 60088 90387 |19.90 |201/ 6185 0368 | |0.900 026 |

מימון ופרעון מלחות | | 1512 |13,120 |0.00 - |ס - - |15,518 0818ב | |- ---- 2590

אגף הנלטסה 0 ]5,301 |2/507- |7,808 21.50 4,854 |3,228 |8,078 |4,500- - |0ל2 |

אגף שיפור פני העיר 106 | 5508 27,858 |36,366 |58.20 |7,255 |30,380 |37015 | |0.200 - |3/269

| אגף החינוך 0 |57,1535 |35,502 |2,657ל |420.70 |62,581 |37,392 |99,975 5.100 6

| |תמךתונ - ‎ 3/226| - 028| 4.60 3/850| 3/028| 8157 550 ----‏ |3/858

| תרבות תורנית | 6.00 1059 1032 2091 860 00 103 קפ | | --- ןג

| השירותי בריאות - - 5.00 389 [170 - 559 ‎ 3.00|‏ 428 לג 607 -|[ | 6

ן אגף הווחה 5 | 8,219 |21/964 |30,183 |55.10 |9152 21888 |17 0 | 1280

שת ה 60 077 | 2,078 ‎ 2,078|‏ |0ט.ט 07 7 21277 227 | | 7 פה |

רשו היה 5.007 ‎ 2,570| 2,000 570 -‏ [5.00 - 805 2,000 96 | | 7 | =

| תות אומתה - | 0 12800 12800 | 8 |15000 00| | ---- -- - ש |

| תאניד עין אופק 6 96 0 88% - 500 508 0 80 | | ----- דר

|פנטיה ‏ 7 700 |10090 | |10,050 |70.50 |10639 |0 - |16655 | |0.600

|

\ פנסיה

0% מימון ופרעון מלוות הגחות ארגונה % אחריס

| 5% % %

ָ

| | | בל \ אגף החינוך

| | | אגף בלפו 9 5%

ּ 1% 7 4 |

ן 15% | |

: אגף הכספים )|

| 4%

| | הנהלת הרשות אגף שיפור פני העלר אגף הנדסה

| | 3% 1% 9%

ן התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2013

01, ...כ .תת שתתססס- שו

| | 5% 4% 4%

| מימון ופרעון מלוות

| 6% אגף החינוך

| 3%

| אגף הכספים > - \

| 4% 5 0

| ו אגף הנדסה

| אגף רווחה 3%

/ | 11%

| | הנהלת הרשות אגף שיפור פני העיר

] 3% 1%

עמוד 14

ּ עיריית ראש העין

וו מו מו מו

= | |מימון ופרעון מיליות | ה ה ןר רן ‏ יר | | - 155447 |15,518 |

|אגף שיפוד פני העור 2357 | 2357 |

| |אגףתנדסת | ‎ 250|‏ | 507 |

0] 6

|תיוךתורנ | 13 | |ף60 7 761 | | 658 3226 ‎ 3/858|‏ |

| תרבות תורנית ‎ 245|‏ 51 | |296 |

| |הכסות שונות | 3000 | 3000 ]| | | הרו ןר

| פנטית ושכר אתה | ו ר | הרי רו | 1063 | |10,655 |

| התאמדעץאפק - | ‎ .966| |] 69% | .49%|‏ | 660 |

|מות ארמגה | |13000 | 7 13000 | | | |000 25 [000צנה] | | |

עמוד 15

הבנסוית

עמוד 16

הכנסות | הכנסות | טה'יב הכנסות הכנסות. | סה'יכב

עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות

חן מיטים ומענסים

, 0 ארנונה כללית 000 0 132,238,000 1000

9 צו ארנונה -מותנה 2.000 0 55000000 0

ו 9 הרפרשי מדידה-מותנת 000 0 1666000 000

| 1 הנחות ארנונה 100 0 13,000,000 1.000

3 מענק מעבר לפנסיה 0 130000 1.000 1.000

| 15 וזרבת שר-מותנה 0 1,500,000 -

6 פרק נלהול תקין- מותנת 0 500000 2.000 000.|ך

1 בחילרות ברשויות מקומיות - 1.000 0.000

| סה''כ מיסים ומענקיס 0 2,130,000 5 144,108,000 = 152,400,000 5000 000

מינהל בללי

| 0 תעודות ואישולים 2000 2000 2,000 2,000

\ 1 חוק חופש המידע 1|000 2,000 1.000 1,000

0 חוברת מידע- משוער 000( 000 000 00|(

| 3 מידעון-משוער 00 000 00 00

| 1 מעמד האשה-משוער 200000 2.000 2|.000 200000

64 עמלות מחב' משק ובלבלה- משוער 5.000 2,000

ו

ן סת''ב מינהל בללי 1,000 . 11000 2.000 - 1.0000

1

ן

1 |-

עמוד 17

הכנסות הכנסות | סהייב הכנסות הכנסות | טסת'יב

עצמיות | ממשלה | הכנטות | עצמיות ממשלה | הכנסות

וְּ אגף בלפי

תגיגות ואירועים

0 הבנסות מארועים-משוער 20,000 20000 200000 200000

. 5 הבנטות תימנה-משוער 1.0000 1.000 1000 0.0000

6 שלרים הם חברים- משוער 000 1000 100 000(

000 - 000 00 - 00

עיר ללא אלימות

\ 0 עיר ללא אלימות נוער 2,000 22000 2000 2000

1 עילר ללא אלימות שכר-משוער 2,000 2.000 200000 20,000

0 עילר ללא אלימות-משוער 0 180000 2.000 22000

ו - 0 700000 - 000 000

/ אוניברסיטת הפתוחה

0 השתתפות אוניברסיטה הפתוחת 0000( 000(

/ 1 השתת' מ.החינוך- פסגה 000|( 000("

1

ו - - - 1200000 - 1.000

| שמירה ובטחון

| 0 אגרת שמירה-תעשיה 1.000 1.000 100 100

1 אגרת שמירה- עירונית 2,000 2000 2,000 2000

\ 4% בטיחות וגידור -משוער 000 00 00 00

\ 0 משמר אזרחי - השתתפות 000( 100 1.0000 1.000

| 0 | | 60000 000 000 000 000

\ שרותים שונים

0 הכנסות שונות 00 00|( 2,000 9.000

00 - 000( 2,000 - 00|(

וער

\ 2 פעולות נוער משוער 2000000 200000 200000 2000

2 נוער במרכז העינינים-משוער 2,000 2000 2000 2,000

53 רבכ הכנה לצה''/ל-מותנה 100 1000 100 1000

| 200000 5000 2000 200000 00 2,000

עמוד 18

עיריית ראש העין 0

1 הכנסות | הכנסות | טהב הכנסות הכנסות. | סתב

עצמיות | | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות

ספורט

ו 0 הכנסות אולם ספורטט 10.00 1,000 10,000 1.000

2 לפורט לצוגי-משוער 11.00 10000 11,000 1.0020

3 ליגת קט רגל- משוער 200.00 200,000 20000020 200.00

1 64 מועדון בדור רשת-משוער 52.00 1,000 11.00 2,000

| 15 רוכבות בראש-משוער 1.000 10000 1.000 1.020

\ 6 פרוליקט שחיה הורים-משוער | 133,000 1,000 1000 11|000

/ 17 ליגת שכונות- משוער 200000 200000 11,000 11000

8 פפעולות ספורט- משוער 10.00 1.00 12000 12,000

9 ספורט בתי ספר 20,000 22,000 .

0 השת' החממשלה בספורט 00 000 000 5,000

1,080 00|( 100 000 00|( 10

1 סה''ב הכנסות אגף הבללי 00 1.000 000 0 1.000 1,070

עמוד 19

הכנסות הכנסות | טתייב הכנסות הכנסותת טיהיים

| עצמיות | ממשלה | הכנסות. | עצמיות ממשלה | הכנסות

| שיפור פני העיר

ז 2 אנגרת פרשום חוצות 100 000 1000 100

3 אגרת פרסום שלטי הכוונת 2000 22,000 2000 2000

0 אגרת שלטים עסקים 00| 00| 1020 1.000

ּ . 1 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 00 100 00 00|

00 - 0 0 - 0

0% תברואה

| 0 פיקות ויטרנרי- בשר ועופות = 70,000 000 000( 00

| 0 פיקוח וטרינרי דגים 11,000 1000 200 20000

| 0 חיסון כלבים' 10,000 10,000 10000 10,000

1 שבבים אלקטרונייט 2,000 200 00 100

ּ 2 לפכידת כלבים 7,000 2,000 1000 10000

0/0 1 מכירת פח? אשפה-משוער 00 00 00 0

1 קנטות וטרינריה 00 00 00 00

0 00 - 30 300 - 300

| נכסים ציבוריים

| \ 0 זמי זיביון פרסום חוצות 100 10 ב 10

| 1 דמי זיבקון שלטי הכוונת ב 100 ב 10

|

ו 300 . 00 200 . 200

| : עבודות ניקוו

| 0 עבודות ניקוז-משוער 3000 2000 300 000

| |

| | 300 . 3000 00 - 2000

ּ שרותים שוניט

כון 0 דמי הדבקת מודעות 00 2,000 7,000 00

| 1 מבכירת טפסים 1.000 1000 1.000 1000

ן 52 ברירות קנס תברואת 100 100 000 100

2,000 . 2,000 30 . 300

03 פיקוח עירוני

| 0 אגרות רישוי עסקים 300 00 2.000 20000

| 1 ברירות קנס-פיקות 30 00 300 00

52 תביעות רישוי עסקים 100 1000 00 2000

| 3 תביעות משפטיות פיקוח ב 0 1000 1-00

| 10 . 10 00 . 00

( | סת'יכ הכנסיות אגף שפ'/ע 100 . מ0מנ- ‏ 1337000 - 1000

0% 4

עמוד 20

עיריית ראש העי ל

הכנסות | הכנסות | סה"כ הכנסות הכנסות | טסה'"כ

עצמיות | | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנטות

אגף הנדסת

0 אגרת רשיון עסק יי 1,000 100 1.0000

0 אגרות בניה 180 0 ,1 100 1000

1 קנטות חריגות-בניה 1000 1000 00| 1000

5 אגרות בית משפט 000 1,000 10000 10000

0 אגרת הוצאה לפועל 1,000 1,000 1,000 1,000

2 פסקי דין- שימוש חורג 12000 120000 1,000 000

סה''כ אגף הנדסה 10 - 10 1.000 . 1,000

]

עמוד 21

עיריית ראש העין תקצב לטק וצל

הכנסות הכנסות | סתיים הכנסות הכנסות. | סת'ים

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות

אגף חינו

0 הכנסות שונות משוער 5,000 00| %000 00|(

חן 5,000 - 5|,000 1,000 - 000

ן גנל ילדיים

ֶ 1 שכל''מ הורים-רגיל 270 2,000 .

/ 2 ריתמוטיקה 1000 1.000 10.00 1.000

ו 4 הלצנת יוח''א- הורים 1,890 1.000 100 100

5 שכל''מ הורים ש. שכונות 220000 2000 .

6 סל תרבות - גביה מהורים- משועו 94,000 5,000 100000 10000

| 27 גן מילוא-הורים 11,000 11.00 11000 11,000

1 8 גן מוסייקלי-הורים 22000 22000 22000 2000

9 גן מוסיקלי 22,000 22000 2,000 2000

ן 0 גננות טרום חובה- משוער 0 3,930,000 000 000

0 משרד החינוך-עוזרות גננות- ט.חובה - ‎ -00‏ 208650000

1 סללעות צמודות 200000 20,000 1,000 100000

2 גן .סק 11,000 11,000 12,000 11,000

43 צ,יוד ראשוני יוח'/א- גב'/י 000( 2.000 2000 22000

4 סילעות כתתיות 110000 11,000 1.000 1.000

1 5 חומרים גנ''י - הורים 22000 22,000 20000 2000

| 6 הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרת 1.000 1.000 100 1,000

\ 7 משרד החינוך-עוזרות גנ''י (חובה) 0 2,570,000 00| 2,000

/ 8 גננות חובת עובדות מדינה- משוער 0 2,976,000 0 0

\ְּ 9 הדלנת-גן ק. םש ץ 1000 1000 1000 1.000

! 0 אגרות לימודי חוץ 00 00 0 00

83 הכנסות שונות-משוער 200000 20000 200000 200000

1

/ 100 0 14,403,000 2,70 0 15,056,000

מרכו לגיל הרך

3 מרכז לגיל הרך 1.000 1,000 1.00 1.00

0 הכנסות משרד החינוך- משוער 000 0 -

[ 1 גיל הרך השתתפות קופ''ת 222000 222000 2000 22,000

\ 1.000 220000 2200000 1.000 220,000 2000

מועדוניות

1 מועדוניות- משרד החינוך 2.000 2.000 1000 00|

0 מועדוניות-גביה מהורים 2,000 2000 20000 200000

200000 2.000 1,000 2000 00| 1,000

| 6

עמוד 22

עיריית ראש העין 0

ו[ הכנסות הכנסות | סתייב הכנסות הכנסות טת'יפם

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלת הכנסות

בת? ספר יסודיים

: 10 תהתהכנסות משכירות 20000 20,000 20000 200000

1 הכנסות שונות- 000( 000( -

\ 4 הכפנסות שונות-משוער 000( 2000

, 3 הבכנסות משוער 100 100 -

| 0 אגרות חינוך-ת.חו 200 2.000 200 2000

0 השתת' ממשלה- שרתים 0 | 2,506,000 0 2,5140000

\ 1 תהשתת' ממשלה- מזכירים 0 960000 50000 000

| 2 סייעות כתתיות 00 4000000 2000 2000

3 סייעות צמודות 00 500000 00 00

4% אגרת שכפול יסודו 000 000 0 00

ן 5 סל תלמיד לעולה-יסודו 1,000 1,000 200 2,000

ן 56 חומרים יסודי-הוריט 00 110000 1000 11000

7 לזוזמות- משרד החינוך 2.000 000( 00 0000

וֶּ 8 סייעות רפואיות 9.000 9:000 1.0000 000(

| 9 שילפפוצי קיץ ותצטיידות-משוער 00| 3000000 20000 00(

2 ברלאות השן 00| 115000 110 100

. 1 איבות הסביבה- משוער 1.000 1000 1.000 1000

2 השתתפות טיולים יסודי משוער - 000" 000(

1 מנהל בית ספרו 2000 3000 -

1 קרן קרב 000 5000 000 00

ו 0 5000000 6,309,000 | 1,158,000 00 61500000

| חינוך מלוחד

ָ 0 אגרות חינוך-תלמידדי חוץ 00 000 000( 000

1 פעולות העשרה 00 00 00 00

| 2 אגרת שובפול 000 00 000 0

\ 5 סלילעות כתתיות 0 1,167,000 00| 1,2750000

6 שרתים > נ.אילנה 00| 159000 1000 1000

| 7 מפכירים- נ.אללנה ב 000 000 00

9 הזנת לוח'/א 0 | 131000 1000 1000

\ 0 הבכנסות שמירת- משטרה 00 00 000 000

0 תהשתתפות טיולים משוער - 2000 3000

000 0 2,370000 = 746,000 00 2,466000

מרכז מצויינות

| 10 מובשרים מתמטיקה 5,000 5.000 2"(.000 0,000"

1 ברוכי בשרונות ד'- ו - 22000 000(

5 שנקר 1000 1000 -

1 ברוכי כשרונות ד'- וז 000( 22000 22000 22000

00 - 00" 00 : 00

מתיי/א

1 יומות משת''ח מתיא - משוער - 2000 200

2 מתייא - שרתים 2.000 2.000 000 400

\ 3 מתי'א - מזכרים 00 00 000 0

| 4 מת"'א - א.שכפול 2,000 22,000 2000 2,000

| 8 מת"'א לוזמות משוער 2000 2|000 -

| - 00 160000 - 100 1000

עמוד 23

עיריית ראש העין תלבט

הכנסות הכנסות | טה'יב הכנטות הכנסות | טהב

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | תכנטות

רשת עתיד

ו 0 הבנסות מרשת עתיד 00000 10,000 10000 10,000

\ 1.000 . 1.0000 1.000 . 1.000

| היובל

10 קרן קרב היובל 1.000 1.000 2,000 5.0000

0 סל תלמיד היובל 0 1,288,000 000 1.000

| 1 דמי שבפול - היובל 1,000 11000 1,000 1,000

2 חומרים - היובל 2,000 2,000 2,000 000(

! 3 סשל תלמיד לעולה - היובל 200 100 1,000 1,000

4 זודמות משרד החינוך- משוער 1,000 1,000 2.0000 2.0000

וֶּ 6 השתתפות טיולים היובל- משוער . 11,000 11,000

| 1.000 0 1,438,700 2|.000 1.000 000

גוונים

ו 10 קרן קרב 10000 1.000 2.000 2.000

1 הכבנסות שונות- משוער 000 00 00 00

0 סל תלמדד גוונים 0 1,308,000 100 10

\ 1 דזדמי שכבפול - גווניס 1.000 1,000 1,000 11,000

| 2 חומרים - גוונים 000( 000( 2,000 2000

ֶ 3 סל תלמיד לעולת 00 100 1,000 1,000

, 6% זיזוזמות משרד תחינוך- משוער 1|000 00| 2,000 00|

5 תכנית תקישום גוונים - שוטף 1.000 10,000 1.000 1000

ו 6 השתתפות טיולים משוער - 11,000 11,000

| 1000 0 1,924,700 00 100 2.000

0/ 8ַ

עמוד 24

| - -

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמלות ממשלה | הכנטות

| בית טפר בגין

0 תלמידים עם צרכים מיוחדים 000 000( 1000 1000

2 1 דמ שבפול-בגין 20000 2.0000 2,000 2,000

| 2 חומרים-בגין 000 000 000 00

3 סל תלמיד לעולה 00 700 1000 1.000

, 4 הכנסות שונות - משה''ח- משוער 20000 20000 200000 20000

| 5 שבליימ בגין 0 20,470,0000 0 20,150,000

ִ 7 מענקי השתלמות-בגין 2,000 2.000 -

\ 8 ק.השתל''-בגין 000(" 000(" 0 1,105,000

ו 9 הבראה וביגוד בגין 52|.000 000( 0000 2.000

1 דמי שתיה-בגין 1.0000 1000 10000 10000

2 רכב מנהלים וסגנים-בגין 2000 2000 2,000 2,000

| 3 גמול טיולים-בגין 2,000 2000 000 000

\ 4 מחוזיבות אישית-בגין 000 000( 2,000 ו

5 גמול רכוז בטיחות-בגין 000 1000 14,000 14000

| 6 הוראת הערבית-בגין 220000 22,000 1.000 100,000

7 מסטת שנהר קרמינצר- מותנה 2,000 2,000 2.000 200000

8 מענק יובל-בגין 50000 5.000 2.000 220000

ְ 9 חינוך תעבורתי-בגין 000 000 000( 000

וְּ 0 שצעורי עזר לנבים - בגין 1,000 1,000 000( 1,000

2 גמול בגרות אחוצי-בגין 000( 2.00 000." 1.000

\ 4 גאוגרפיה-בגין 000 000( -

| 6 לקויי למידה-בגין 1,000 1,000 .

ו 7 תהשתתפות טיולים בגין- משוער - 0.000 1.000

ו 8 השת' מ. התינוך-עוז לתמורת 000( 000

\ - 0 0 23,861,700 - 0 26,410,000

אולפנה זבולון

0 סל תלמיד-אולפנה 000 000( 00 1.000

וְּ 1 דמי שפפול-אולפנה 1.000 1,000 1000 1.000

| 2 חומרים-אולפנה 1.000 1.000 1,000 1.000

4 חוגים תורניים -אולפנה 000( 5,000 00|( 5,000

| 5 שבל''מ אולפנת זבולון 0 2,930,000 0 3024600000

ו 6 שעורי עזר לעולים אולפנה 20,000 2,000 .

ו 7 מענקי השתלמות 12,000 12,000 .

, 8 ק.תשתל- שב''ל-אולי/ 1.000 000 1,000 000(

| 9 הבראת וביגוד-אולפנה 1.000 1000 1000 000

ְ 0 דמי שתיה-אולפנה 2,000 2,000 2,000 2.000

ּ 1 רבב מנהל/סיגן- אולפנה 10,000 10000 1.000 1.000

2 גמול טיולים-אולפנה 2,000 2000 2,000 2.000

| 4% גמול ריכוז בטיחות- אולפנה 1000 1000 000( יי

ּ 5 רבנים-אולפנה 2.000 200000 -

| 7 מענק *ובל-אולפנה 1.000 1.0000 000 000

0/3 8 הששאלת מורים 1000 1|000 1.000 000(

| 9 שעורי עזר לנכים 1|000 000( 1,000 1,000

0 חינוך תעבורתי 2.000 1.0000 1.000 000

0% 1 תגבור למדעי יהדות- משוער 00000 0000 -

| 2 גמול בגרות -אולפנה 00 00 00 000

-/ 6 גמול הלל ל.למידת 21,000 22,000 -

| 7 השתתפות טיוליט משוער - 1000 1000

- 0 4,065,000 - 0 4,289,000

עמוד 25

עיריית ראש העי התקבל ,ה

הכנסות הכנסות | טת"יב הכפנסות הכנטות | טת'יב

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות

שמירת

[ 0 השתתפות ממשלה קבייט 5.000 5.000 1000 000

1 קב'יט מוסדות חינוך -מותנה 0000 000 -

0 השתתפות משטרת ישראל 0 910000 0.000 000

| - 0 1,083,000 - 0 1/056000

/ שרות פסיכולוגי

1 הכנסות שונות-משוער 4000 000 -

12 מרכז מא''ה -משוער 1.000 1.0000 1,000 10000

\ 1 השתתפות הורים שפ''י-משוער ‏ 5,000 5,000 1.000 1,000

0 פסיכול' חינוכייס 0 1,930,000 0 2,0160000

\ 3 הדרבה-משוער 00 000 000 000

4% אבתונים- משוער 000( 2.000 50,000 10,000

00|( 0 2,101,000 22000 0" 2/191000

ביטוח תלמידים

\ 0 ביטוח תלמידים 2200000 2.000 2.000 2.000

1 ביטות תלמידים- גמ'/י 1.000 000( 000 000

| 2.000 - 2000 2000 - 000(

\ רוותה חינוכית

: 0 רווחה חינוכית ושיקום שפונות- משוער 2,000 200000 2.00 5.0000

0 תנופה 000( 000( -

| - 9.000 0.000" - 5.000 5.0000

\

קצין ביקור טדיר

ו 0 השתת' משה''ח- קבייסי 0 319000 2,000 000

0/0 - 0 319000 - 2,000 1,000

| הסעות ילדים

0/0 0 השתתפות הסעות 2,000 2000 2,000 2,000

| 0 הקסעות 0 1,652,000 0 1950000

| 1 ליווי הסעות 0 674000 000 000

| 2 הסעות הינוך רגיל 0 170000 22000 22000

2,000 0 2,103,000 2,000 0" 2,637,000

0/0 10

עמוד 26

עיריית ראש העיר ה תקצוטל ה הלצה

0 הכנסות | הכנטות | סת'יב הכנסות הכנסות. | סתב

עצמיות | | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות

יחידה לקידום נועב

ָּ 0 נוער עולה 1,000 1,000 ₪

1 הכננסות מקרן שוויץ-משוער | 110,000 10 22000 22,000

0 נצנוער- השתתפות ממשלה 2000 1000 000 2000

/ 10 12,000 200,000 22,000 9000 11000

ספרית

0 הבתבנסות מפעילות 20000 2,000 22000 22000

0 סשתפרים והצטיידות- משוער 20000020 200,000

0 ספרית עירונית - 1,000 1.000

20.00 - 20000 22000 2.0000 222000

סה'יב אגף חינוך 1,000 0 0 62,091,100 0 0 0

|

| 1

|

|

|

עמוד 27

עיריית ראש העין לובסל קט

הכנסות. | הכנסות | סה'יכ הכנסות הכנסות. | טסת"ים

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות

ו חינוך תורנ?

1 סללעות צמודות 20000 2,000 120-0000 2.0000

0 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני ‏ 30,000 2.000 20000 200000

0 שיפוצי קיץ והצטיידות משוער - 000( 000|

0 תהכנסות שמירה משטרה-תורנל 200000 יי 2.000 2000000

0 ביטות תלמידיט- הורים 2,000 000( 000 2000

/ 1 הכנסות שונות משוער . 1000 1,000

0 הקסעות תלמידים 2200000 20000 2200000 2.0000

| 1 ללווי תלמידים 2|000 2,000 22,000 22000

6% מרכז לגיל הרך . 000 000

סה''כ חינוך תורני 000 000 522000 1000 000( 000

ֶ תרבות תורמית

1 השתתפות בפעולות- משוער 1.0000 10000 1000 10

0 הכנסות מועדון תורני 2,000 2000 5.000 000|(\>

1 השתתפות מועדון תורני-משוער 60,000 000 0:00 1.000

1 השתתפות ממשלה ערב חזנות- משוער 000( 00|( 0.000 5.000

0 השתתפות ממשלה 1.000 1-00 1,000 000(

טה''כ תרבות תורנית 1000 0 2000 2,000 000 2.000

|

0/0 12

עמוד 28

| עיריית ראש העין 8 תקטב עטק כ הקטבכטת 0

הכנסות | הכנטות | סה'יכב הכנסות הכנסות | סת'יב

עצמיות ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות

אגף רווחת

0 הנחלת

| 0 סל בטיחות בסיסי? 1000 1000 100 000(

0 שכר עובדי לשכות 0 2,953,000 0 3150000

ןְּ 0 בטחתון עובדים- מאבטחים 7,000 7,000 5,000 00|

80 הוצאות אירגוניות 1000 1.000 ו 1,000

\ . 0 "- 2,983,000 - 0 3,178,000

צרכים מיוחזיים

, 0 טפול באלבוהוליסטים 100 יו 2,000 12,000

0 צרכים מיוחדים למשפחה 2.000 000( 2.000 000

0 סמוע למשפחות עם ילדים 10,000 100000 10,000 10,000

ן - 200000 20,000 - 2.000 000(

הדרכת משפחות

ו 0 יזליעוץ נשואין השתתפות- משוער 50,000 000( ל 000(

\ 0 טפפול בפרט ובמשפחת 200000 2|0,0000 1000 1,000

0 מרבזי טיפול באלימות 2.000 20,000 2000 2,000

ו 0 מרכטי טופול באלימות 22000 22000 2.0000 2||.000

\ 10.000 00| 2020000 0 1.000 110000

]

ו פעולות קתילתיות

\ 0 טיפפול בילד בקהילה 0 00 00000 0.0000

0 פבעולות קהילתיות לילד 20000 00| 2.000 22.00

\ 10 רכזות משפחתונים-גביה עצמית 75,000 2,000 1.000 0000

| 1 ררכטות משפחתונים-מ. העבודה 0 1,300,000 0 13000000

0 טלפפול בפגיעות מיניות 2000 2,000 2+000 20000

0 מועדונים משותפים 4,000" 000 000( 000(

ו 0 מועדוניות משותפות 120000 5.0000 0000 1000

0 טיפול במשפחות אומנה 0 194000 1000 1000

ֶּ 0 יצירת קשר הורים-ילדים 200000 2.0000 200000 200000

1 יצירת קשר הורים-ילדים 2.000 2,000 1,000 1,000

1000 0 2,166,000 1.000 0 2,1590000

התזקת ילדים בפנימיות

ְ 0 ללדים בפנימיות-השתתפות הורי: 212,000 22000 1000 1000

0 ל<לדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 0 3,389,000 0 3,439,000

| 22000 0 3,601,000 1000 0 3/5830000

ּ החזקת ילדים במעונות *ום

| 0 ילדים מעון יום מיכון 00 663000 000 000

| 1 ל<ללדים מעון יוס- משפחתון 2,000 2,000 12,000 1,000

| - 0 - 758,000 - 000" 00

עמוד 29

! הכנסות הכנסות | סיה'יב הכנסיות הכנסות | טת'יכ

שירותים לזקן- מוסדי

ו 0 נומפשון לזקן- השתתפות עצמית - 2,000 2000

: 0 נופשון לזקן- השתתפות ממשלה 1000 11,000 1.000 1,000

0 ה.ק. מוסדות קשישים 1.000 1.000 1.000 000

, 0 זקנים במעונות גריאטריים 0 32000 000( 2.000

1.000 0 350000 000 000 2000

שירותים לזקן -קהילת?

0 צרכים מיוחדים לקשיש 00| 000 000 00

0 מועדונים לזקנים 2000 2000 2,000 2000

\ 0 שפבונת תומכת 0 128000 1.000 1.000

| 10 מועדונים לזקנים 000( 000( 10,000 50,000

0 שירותים לניצולי שואה 11,000 11000 11000 100

| 0 מועדונים תוכ.העשרה 000 000 000 000

000( 0 278000 0.000 2.000 2000

תעטוקה ומרכזי יום לקשיש

0 מסגרות יומיות 000 0.000 1.0000 1.000

| 0 מסגרות יומיות 00| 131000 000( 1000

ו 0000 0 201000 1.000 11000 00

סדור מפגרים במוסדות

| 0 מבפגרים במוטסד ממשלתי 0 7050000 00 000

\ 080 מ,יום שיקומי לאוטיסט 52,000 52000 2,000 2,000

| 0 סודור מפגריס במוסדות 5000 00 200000 200000

| 80 סדור מפגרים במוסדות 0 3,179,000 0 3/2000000

00| 0 החזקת אוטיסטים 0 852,000 000 000

| 080 טפפול בהורים ובילדיס 2.0000 2.000 2,000 22,000

ּ ו 0 פעולות קיץ נופשוניס - 1000 1,000

0 מ .יום ותעסוקת לבוגרי - 00| 11,000

0/0 0 הקסעות לאוטיסטים 10 10 200000 20000

-/ 0 משפחות אומנה לשיקוס 1.000 1.000 1.000 000(

| 0 משתפחות אומנה למפגר 1000 1,000 1,000 1000

| 00 0 4,549,000 200000 0 4,7180000

| סדור מפגרים במטגרות יום

| 0 מבפגרים במעון אמוני 1.000 1.000 000( 00|(

| 0 מבפגרים במעון טיפולי 20000 2.000 2.000 2.0000

| 0 מבפגרים במעון טיפולי 0 344000 000 00

| 1 מבפגרים נאות אילנה 0 983000 000 2.000

| 2.000 0 1,384,000 2.000 00| 1/39000

| שרותים למפגר- קתילתי

| 0 נופשון למפגר- השתתפות עצמית 2,000 2,000 2,000 00

| 0 נופשון למפגר- השתתפות ממשלה 12000 12,000 10000 1000

| 0 מועדונים חברת למפגר 2.0000 2000 2,000 2,000

ו 0 הקסעות למ. יום למפגר 0 102000 000( 5,000

| 0 הקסעות למעש"יים 2,000 2,000 11,000 11,000

0% 2000 0 209000 2,000 0 1,000

עמוד 30

ְ הכנסות הכנסות | סתייב הכנסות הכנסות. | להייב

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות

מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש

0 מע 'שים 00 00 00 400

0 מעישים 0- 2270000 000( 0,000

00 0 272,000 1,000 1.000 1.000

טפול בעוור בקהילת

0 הדרכת עוור ובני ביתו 000( 000 20000 2,000

0 שקום העוור בקהילה 2,000 2,000 2000 2,000

- 000 000 - 200000 2.000

\ מפעלי תעסוקה לעוורים

0 מתפעלי שיקום לעיוור 11,000 1,000 2.0000 20000

060 מבפעלי תעסוקה ומועדון 1.000 1000 1,000 1000

- 2|000 2,000 . 000( 000(

נכים- שיקוט במוסדות

0 ההחלקת נכים בפנימיות 00| 519000 0000( 000

, 0 אחזקת נכים במש.אומנה 0 190000 2000 2000

ו

|

ֶ - 0 7090000 - 000 000

| נכיט-אחזקה במטגרות יום

ו 0 מסגרת יום לילד המוגבל 12,000 12,000 1,000 1,000

0 מסגרת יום לילד המוגבל 1.000 1.000 2,000 2,000

| 0 תעסוקה מוגנת למוגבל 000( 0000( 00 000

| 1000 1,000 00| 1,000 2,000 9.000

| נכים- טיפול בקתילה

| 0 שיקום נכים-קהילה - 1,000 11,000

, 0 מעון יום שיקומי נכים 1000 1,000 1,000 1,000

| 0 מ ,יום שיקומי נכיס 0 109000 2.0000 2.000

| 0 חלופה למעון יום שיקומי - 1.000 1.000

ן 1000 00| 122000 1,000 2,000 22,000

| נכים- שייקום במפעלי תעסוקת

| 80 תובניות לילד החריג 1.0000 1.0000 100000 1.0000

ּ 0 הקסעות למ.יום שיקומי 0 188000 0.0000 100000

| 80 לוי למ.יום שיקומי 2,000 5,000 0.000 000(

0 ן 0 נופשונים להבראה 2,000 2,000 000 000

ן 0 תוכנית מעבר לחרשים 7,000 000 22,000 22,000

| 90 תעטסוקה נתמכת לנבים 2,000 2,000 1.000 יי

| 0 גגבים קשים בקהילה 000" יו 1.000 1.0000

| 0 מרכזי איבחון ושיקום 000( 000 000( 000

| 0 מועדוגים לעיוור 000 000 000 000

| 0 הקסעות לנכים לתעטוקנה - 20000 20000

\ 0 אלתור לעסוקה - 5,000 5-00

| - 0 8600000 - 000( 000(

15

עמוד 31

עיריית ראש העין תקצבעטל ו

: הכנטסות הכנסות | סתיים הכנסות הכנסות | טת'יב

עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות

טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה

- 0 בית נועם - 000 000

0 טפפול בנערות 000 000 000 000

0 בתים חמים לנערות 000 000 00 00

\ 0 מקלטים לנשים מוכות 000 000 000 000

- 0 1060000 - 000 00|

סמים

0 בדיקות למשתמשיס בסמים 2000 2000 1,000 1.00

0 ממטופלי סמים-משוער 000 000 00 000

0 2,000 000 00 000 1.000

. מפתנים

0 מתפתץ ממשלתי 00 169000 100 100

0 תובנית למניעת אלימות - 1,000 1000

0 מפתץ מקומי החזקה 2,000 2,000 11000 1000

- 00| 1920000 - 100 100

| מרכזים קתילתיים

\ 0 מרכזים קהילתיים 1,000 12,000 1000 1000

ו 0 בנות שרות לאומי 1.000 1.000 1000 1000

\ 0 תובנית קדימה 1.000 1.0000 2000 1.000

! 0 פיתוח קהילתי אסטרטגי - 000 000(

| - 00 000 - 00 00

ו

התנדבות

0 פעולות התנדבות 00 000 000 4000

\ - 000 4000 - 00 000

שרות יעוצ לאזרח

0 לשפות יעוץ לאזרת 5,000 יי 00| 5,000

- 000 000 - 000 000

שקום שבונות

, 0 שיקום שפונות פעולות 1,000 1000 11000 1000

\ 0 תנופה- הבשרה מקצועית 2000 2000 2,000 00|

ן - 2000 000(" - 2000 000("

| 16

עמוד 32

/ עיריית ראש העין 8 תקצבקעט? 0 רכ תקמבעסל ה

הכנסות | הכנסות | סה"יב הכנסות הכנסות | טהייכב

\ עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנטות

שרותים לעולים

| 0 משפתפתות עולים במצוקת 1000 1000 1000 ו

0 שבירות מבנה קטרוס 2000 2,000 -

0 טיפול בזקנים-עולים 1,000 1000 1000 1000

0 0 הילדים במצוקה עולים 000 5000 000( 000

\ 0 ללדים בפנימיית עולים 12000 12000 000( 000

0 ללדים בפנימיית עולים 2.000 2,000 2.000 2.000

, 0 קליטת עליה 2.0000 20000 2.0000 2.0000

1,000 2.0000 000 000 000 2,000

סת''כ אגף רווחה 2.000 0 19,31000%0 = 683,000 0 19,357,0000

|

ו

|

עמוד 33

. הכנסות. | הכנסות | סהייב הכנסות הכנסות | טהיכ

עצמיות | ממשלה | הכנטות | עצמיות ממשלה | הכנסות

רז מים

0 אגרת מים-פיגורים 20,000 0,000 20,000 200,000

רן 20000 - 20,000 20000 - 20,000

' בוב

, 0 אגרת ביוב-פיגורים 100.00 10,000 10,000 10,000

1.0000 . 0.000 10000 ₪ 10000

ו נכסים

ן 0 שכירות מבנים 100.00 10 0 000(

1 תהכנסות שבירות געשי 1000 110 00| 1,000

ןָ 0 שכירות סלקוס 1000 1000 1200 10000

| 1 שצבירות פלאפון 20000 20,000 2,020 20000

2 שנבירות פרטנר 220,000 220000 20000 220000

[ 583 שכירות מירסי 2,000 12000 1,000 10000

8% זמי שימוש אנטנות 00 0000 000 1.00

\ 100 - 100 100 . 1000

ןְ

|

|

\ רשות הנלה

, 0 רשות חניה 20 2.0020 2,020 2,000

ו 1 רשות התניה- החזר שכר 520.00 0.000 000( 00(

: 2 רשות החניה- החזר הוצ/ 12,000 121000 12,000 2000

4 החצר הוצאות משפטיות 10,000 10,000 10.00 0.000

| 5 החצר הוצאות תחבורה 20000 200,000 20.00 20.00

|

2000 - 2,000 2,000 - 2,000

1 הכנטות שונות

ו 1 הבכנסות רבית 1.000 10000 1.000 1.000

, 0 הכנסות מקרן פיתוח 10 0 15000000 100

1080 - 10 0 . 0

הכנטות מתאגיד מים

י 1 הכנסות מהשאלת עובדים 5,000 5.000 000 5.000

0 הכנסות בגין נכסים 1.000 1.000 000 000

ּ 00 - 000 00 . 000

/ 38

עמוד 34

הוצאות

עמוד 35

ן מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ

מישרות| שכר פעולות ‏ | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

הנהלת הרשות

ראש העיר

\ 0 שכר לשכת ראש העיר = 5.00 0 | 500 1 0

| 1 תהתהוצאות כיבוד 1000 100 ב 100

4 תחזר הוצאות מתנות 00 00 00 ב

| 2 ספרות מקצועית 20 200 200 200

ן 3 רבב ראש בעיר 00 מ 0 0

% רבב ע.ראש העור 0 0 0 00

0 תקשורת סלולרית 200 200 200 200

| 60 הוצאות משרדיות 00 00 00 00

| 0 כלום מכשירים וציוד 200 200 200 200

0 הוצאות אחרות 200 200 200 200

0 2 עידוד מנתיגות 1000 ב 100 100

| 9 עידוד מנהיגות-מותנת 0 0 00 0

3 חאוון עירוני תוכנית אסטרטגית 0 0 0 00

0 פעולות מעמד האישת 00| 109000 .|| 10000

72 עיר ידידותית לנשים . 200 200

1 פעולות מעמד האישה-משוער 0 00 00 0

/ 6 מיתוג העיר-מותנה ב 00 00 0

ן 4 ער בריאה בל 100 00 00

| 00 00 | 519000 1/9150000 = 5.00 מ0נ |- 9000 = 2001000

הון

| | מבקר הרשות

/- 0 שבר לשכת מבקר העירי 2.00 00 0 |- 20 0 0

// 2 ספרות מקצועית 00 00 00 00

| 1 רכב מבקר ממ 0 00 0

| 0 תקשורת סלולרית 00 000 000 00

| 0 פרסום דוחותת 000 00 00 00

| | 0 עצבודות קבלניות-בקורת 200 200 100 00

| 9 עבודות קבלניות-מותנה 100 100 1000 100

| 0 טיפול בתלונות הציבור 00 00 00 00

0 0 הוצאות שונות 200 2,000 200 200

| 8 הוצאות שונות-מותנה 00 300 200 200

| 20 00 | 11000 0 767000 200 0 00| 803000

לשבה משפטית

| 0 שבר לשכח משפטית = 4.00 10 0 370 10 10

| ו 9 שבר משפטיות-מותנה ‏ 1.00 5,000 000,>> - -

ן 2 ספרות מקצועית 00 00 00 00

ן 1 רכב לועמייש 00 0 00 00

1 | 1 תסקשורת סלולרית 00 00 00 00

0/0 2 משפטיות כלליות 00| | 200000 00| 200000

| 99 משבטיות כלליות-מותנה 00 | 17800 00| | 17000

| 0 הוצאות אחרות ב 200 2000 200

0 תהשתתפות בת שירות 100 1000 00 1000

| 00 0 | 46600005 1685000000 = 3.70 00 5 466000 0 1698000

|

0 29

עמוד 36

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סיה'יב

מישרותן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

, לשכת מנב"ל

1 0 שבר לשבת מנבייל 1-00 100 100 1.00 100 100

| 0 שכירות ארכיב חיצוני 12000 100 1,000 1.000

1 השתלמויות וכנטסים עובדים 2000 2000 000 1.000

2 ספרות מקצועית 20.00 20000 2.00 20,000

ו 4 רבב מנכלייית 2.000 120000 1.000 1.000

0 הוצאות תקשורת. 220000 220000 0.00 1.000

5 תקשורת סלולרית 2000 2,000 2000 000

| 7 דואר ובולים 21,000 2,000 000 000

ו 0 הוצאות משרדיות 1.000 1.000 11,000 1.000

0 כלים מכשירים וציוד 100 1000 11,000 11,000

| 0 הקלטת ותמלול 2000 200 2,000 2000

] 1 תמלוגיט לפדרציה ולפיייל 2.0020 200000 20000 20.00

6 תהמלוגים לאקויים 20.00 20,000 20000 2.00

[ 0 הוצאות שונות 220000 22000 12000 22000

\ 0 השתתפות בת שרות לאומי 1,000 1.000 2.000 1.000

\ 0 רכישת ציוד יסודי 10000 1000 1.000 120000

| / 8 השתלמויות וכנסים-עובדיס-מותנה 1000 1000 200 2000

| | 0 שבר רכש והספקיה 100 5.00 1.000 1.00 000 000

[ 0 ארביב 00-|1 22,000 22000 1-00 220,000 2.000

ּ 9 אלרוח באר- מותנה 1.0000 1.000 000 1,000

| | 1-00 0 839000 0 900 00 1020000 3,287,000

| \ הטברה ויחסי ציבור

| 0 יחסי ציבור והטברת 200 2000 0000 200 2,000 5,000

| 1 רכב דוברת 0.000 000 0.000 0(.000\

| 0 תסקשורת סלולרית 000 5,000 000 000

| | 1 אתר אלנטרנט 1.000 1000 000 00|

| ו 0 פרסומים-הודעות לציבור 22,000 22000 22000 2,000

| 1 מידע ותסברה 1,000 11,000 1.000 11,000

// 8 מידעון - 00 5.000

ו | 6 מידעון-מותנה 10000 1.0.00 - .

(0ן 7 מידעון- משוער 000( 000 00 1000

| 2 פרסום מכרזי כח אדם 22,000 2,000 220000 22,000

| | 3 חוברות מידע-משוער 1,000 1,000 000 1000

| ָ 9 פרסוס מכרזים -מותנת 1000 10000 1000 1,000

| 0 תילעוד 00 000 7,000 000

י 200 000 100 1.000 20 520000 120000 1.000

ו סה''כ הנהלת הרשות | 23.00 10 20 10 2.70 000 2,000 1,000

1 | 20

עמוד 37

- ו

ה

| מספר | הוצאות | הוצאות מספר | הוצאות | הוצאות ‏ | סה'כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

| אגף כללי

1 0 שבר אגף בללי 1-00 22000 2.00 1-00 000 000

5 רבב מנהל אגף 5.00 1000 1.00 00

ג 9 שבר חשב-מותנה 00| 0,000 000 - -

| 0 הקשמל מבנה עירית 1.000 1.000 1.000 1,000

1 מים מבנה עירית 10000 1.000 12000 12000

0 ציוד משרדי מתכלה. 11,000 100 1,000 1000

| 1 הוצאות כיבוד 200000 200000 20,000 2000

ו 2 תחזוקת מבנים 00| 1.000 1.000 1.00

3 תחזצוקת מועדוניס 200000 20,000 11,000 11000

ו 5 ציוד וריהוט למבנה עירייה 110,000 1,000 12.00 20.00

| 1 כיבוד- שב'יטי 20000 200 2.000 2,000

12 נסיעות שב'יסי 11,000 11.00 11,000 11,000

[ 2 רבב 43-034-62 11,000 1,000 110000 11000

| 0 תחצוקת מבנים- שכר 20 122000 12000 20 000 100

60 בחירות ברשויות מקומיות - 2000000 20.00

| 00[ 1200000 12,000 100 100 12000 1,000 20

| עיר ללא אלימות

0 שבר-עיר ללא אלימות-3 2.50 000 2,000 00| 2200000 220000

[ 0 עיר ללא אלימות-משוער 10,000 10000 20,000 20000

ן 0 עילר ללא אלימות- השתתפות 0.000 20,000 1200 11000

ִ 51 עיר ללא אלימות- השתתפות-מותנה 000+|ג1 00|

| 2.00 5.000 00 0 00| 2000 00 00

| מערכות מידע

ן 0 שכר מחשבים 200 00 00 200 00 00

\ 9 שכר מחשביט-מותנה | 1.00 1000 100 - -

0/0 0 ציוך מחשבים 200000 200000 1.000 1000

| 1 ציוד מחשבים-מותנה 0000 0000 1,000 5,000

ו 2 תִקשורת מיחשוב 10.00 10.00 220000 220000

2 מיכון 2.0000 20000 2000 20000

ּ 9 עצבודות קבלניות-מיחשוב - 200 1,000

ּ | 20 11,000 00.0 10 200 1.000 200 100

| משאבי אנוש

ּ | 0 מנגנון (יית= 1000 000 20 000 2000

| [ 1 רכב מנהל ב'/א 100 00| 1.00 0.00

ּ 0 הוצאות מיבון 1.000 11000 100 1100

ּ | 0 כלים מכשירים וציוד 11,000 11,000 11,000 1,000

0 ניקיון מבנה עיריה 1.00 1.000 110.00 10000

| 20 000 120000 1000 20 2,000 2,000 100

עמוד 38

|

0000000000

הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולותת הוצאות

אוניברטיטת הפתוחה

| 0 שבר 20 220000 20000 10 2.000 2,000

ו 9 שכר מותנת 2.00 10,000 1.000 - -

0 מתקנים וציוד 1000 10.00 1.000 1.000

[ 1 מתקנים וציוד-מותנת 200 2000

ו 1 כיבוד - 1000 100000

0 תקשורת אוניברסיטת 1,000 1.0000

! 0 פרסוט 10.00 1.000 11,000 110000

ו 1 פרסום-מותנת 200,000 200000 1100000 1100000

ו 3 מיחשוב-מותנה 2.000 000( - -

464 אתר מיכללת . 220000 2000

0 ניקיון - 1000 10000

( 1 לילעוף .- 12.00 120.00

1.00 1.000 2.000 1.00 20 2.000 12.00 1000

|

\

|

0/0

ג

|

ן

|

|

עמוד 39

ן '/ ו וש

עיריית ראש העי תקטב ו הקפר |

0

מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

תרבות הדור

| 0 שכר תרבות דיור 1-00 00| 1000 1100 10000 112000

1 0 פעולות תרבות הדיור 2000 20000 2000 2000

ָ 1[]00 1000 2000 1.000 21.00 1.000 2,000 11000

שימור אתרי מורשת

, 0 ש למור אתרים 200 200 200000 200000

ָ 9 שלמור אתריט- מותנה 200000 2.000 11000 1000

ו 1 ארכיון-עבודות קבלניות [ 1,000 1000 200

3 ער הנגלת לעין-מותנה 20.00 2.000 200 2000

| 3 פמפעילות מורשת תימן 100000 1000 1000 10020

ג 1 תחצוקת יד לבנים 11,000 11000 10000 100

[ . - 2200000 2000 - - 20000 2000

| תיירות

1 עמעולות-יער קק'יל 11000 11.00 1.00 1,000

| 1 קשקשרי חוי'ל 11.00 110000 1000 1000

| 8 קשרי חו''ל-מותנה 100 1000 110.00 10.00

| 90 רכז קשרי תו .| 80000 מ0נ | | 120000

| | - - 100 100 - " 1.00 1.000

| ועד עובדים

ּ | 0 שי תגים לעובדים 11,000 1000 12000 1000

0 9 שי חגים לעובדים-מותנת 00| 700 0 0

| 71 תהשתתפות בעמותות- ועד עובדיםם מ0מננ.|- 3000 .| 33000

0 72 של תגים לפנסיונרים 00 | 300 7 20

| | 8 שיל תגים פנסיונריס מותנת 1.000 1.000 1.000 1.00

\

80 העשרת ותעצמת עובדים: 00| 30000 0 0

1 מועדון צרכנות לעובדים. . 0 0

| 7 העשרה והעצמת עובדים-מותנה 2000 20000 2,000 2.00

| - - 1.000 2.00 - . 000 000

עמוד 40

עיריית ראש העין 5 תקפבפטק .3 | ה חקו |

ממ 0 ה

| מספר | הוצאות | הוצאות | טסה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות טהב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

, שמירה ובטחון

| הוצאות הנתלת

\ 0 מרַתלקת בטחון 20 000 5,.,000 יי 1,00 52,000

3 רבב 86-147-60 יי 000 000|-5 5.000

ן 4 רכב ביטחון 1.000 10000 1.000 10.00

| 0 תסקשורת סלולרית 000 5:00 000 00|

0 השתתפות בפעולות 11,000 1000 11,000 0000

0 עודפות רכב ביטחון 200020 200000 20,000 200000

1 3 בבול אשי 11.00 11,000 11000 11,000

ו 8 כיבוי אש-מותנה 200 2,000 20000 2.000

6% בטל"חות וגידור משוער 100 100 1,000 1,000

| 2.00 ו 2.000 2.000 יו 52000 1,000 120.00

אבטחת

| 1 אבטחה עירונית 60 ,2 00 1,090 1,060

: 2 מוקד בטחוני -קבלן 0000 0.000 1.000 00|

3 שמירה בניין עיריוה 10,000 100 100000 00

ו 5 עמלת גביה-בטחון 1.000 100000 10.0 10000

ו 56 שמילרה בארועים המוניים 200,000 2000000 10020 20,000

4% נקיון 12,000 1000 1,000 12,000

| 9 שמירה בארועים המוניים-מותנה 1.000 100 1.0000 10,000

ו

! - - 0 4,327,000 . - 0 407000

| הג'/א

| 0 הג'/א 00|[ 120,000 1.000 00| 1,000 1000

0 חומוויים ושירותים 20000 200000 200000 200000

ו 0 חחשמל מקלטים 11,000 110,000 1000 1000

| 0 עפרסום 10 100 1000 1000

! 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 000 5,000 5,000

\ 0 הוצאות אחרות 1,000 000 1000 1,000

| 0 השתתפות הג'/א ארצי 1.000 11,000 1.000 1.000

ו 12 השתתפות במתקנים בפיית 1.000 1,000 1,000 2,000

/ 1.00 12000 22.00 0 1-00 1000 2.00 1,000

כיבוי אש

0 איגוד ערים כבאות , 1000 1000 100 1.000

- - 1,000 100 - - 100 1.00

| משמר אזרת?

ּ 0 חשמל 00 1,000 2,000 11,000

ּ 0 כלים מכשירים וציוד 22,000 22000 200 220000

ּ 0 השת' פעולות מתנדבי 2.000 200 12000 12000

| | 0 משמר אזרת? 0-00 2,000 000 00[ 0000 000

| 0-00 2000 11,000 2000000 00 2.00 12000 2000000

|

|

ו

|| 24

עמוד 41

\ 2 ט 000003 תקצביה? 0 תקציב 2013 0 =

חחח

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סחיב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

\ השתתפויות

ו 3 השתתפויות שונות 200 2,000 2000 2000

/ 0 מרכז השלטון המקומי 110000 110000 1.000 120.00

ו - - 120000 12,000 - . 122|000 12000

\ מוקד עלרוני

0 שבר מוקד עורומי 200 22000 22000 2.00 00 000"

0 תסקשורת סלולרית 00 00 000 000

200 22000 00 200000 200 00 000 0.000"

/ תקשורת ונכסי ציבור

0 שכר נכסיים 200 1.000 000 200 00 5000

, 0 רכב ליסינג מ.נכטים 41-106-13 00( 1000 000 000

\ 200 20,000 000( 00 200 00 0000 5000

|

|

0/

ּ

0 ן

\

עמוד 42

עמתואשהעע | |

מספר | הוצאות | הוצאות | טה"כ הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

ספורט

ו 0 אולמות ספורטי 200 222000 12000 200 2.000 2.00

\ 0 תתחתזוקת אולמות ספורט 1000 1.000 ס1-0 10.00

1 תחזוקת אולם ספורט תורני 10,000 1.000 1.0000 1.000

/ 2 תתחזוקה מזגנים אולמות ספורט 200000 200000 1,000 1100

| 3 תחיוקה מתקני כושר-ספורט 200000 200000 1000 1,000

0 שבר רבזי ספורטי 5-00 1,000 12,000 5-00 0000 000

9 רכז ספורט- מותנה 00| 10000 ס10.0 -

ו 1 רכב ליסינג78-810-60 1.000 0000 1.000 1.000

| 2 רכב ליסינג-מותנה 200000 200000 2,000 2000

0 ליגת השכונות [ (י 1,000 1.000

1 1 ליגת השבונות-משוער 200000 20000 11,000 11000

] 0 אחצקת מגרשים-מותנה 000 5.000 100000 10000

9 השתתפות בפעולות ספורט 1,000 1,000 1,000 1000

ּ / 9 השת' בפעולות ספורט - מותנה 12,000 12000 00,000 10.00

ה | 3 מועדון כדור רשת-משוער ו 000 000" 000.:>"

| \ 4 רוכבות בראש-משוער 1.0000 0.000 10,000 0.000

ּ 5 פרוייקט שחייה-משוער 1,000 1000 1,000 1000

ּ 1 6 ניווטו טו בשבט 2000 2.000 2,000 2,000

| 8 לית קט רגל עלרונית-משוער .| 20000 .| 200000

| 2 פעולות ספורט-משוער .| 10000 100 100

| / 3 סטספורט יצוגי תמיבות-משוער 11,000 1.000 1.0000 11,000

ן 9 ספורט יצוגי תמיכות-מותנה 00| 390000 00| 280000

| ו 0 בת שרות לאומי 1.000 1.000 1.000 11,000

/]

| 0 0 20670005 0-0 3/107000 = 7.00 00 10823000 = 29470000

| תרבות

, הוצאות הנהלת

| | 0 מינהל תרבות 20 000 0 | 20 - 0

0/0 80 דואר 200 20 200 200

ן 8 תמיכות בפעולות תרבות-מותנה 1000 1000 2,000 200

| 1 תפעלת היכל התרבות - 120000 120-000

ּ ו 2 פעולות תרבות-מותנה - 1.00 1.00

| 2.00 2.000 1.000 1,000 2.00 000( 1.0000 1,000

/ 6

עמוד 43

ריית רמש חעת | | 0

ה

| מספר | הוצאות סה'"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כב

מישרותן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

, קתילה ואירועים

| 0 הוצאות יום העצמאות 000 0.0020 0.000 0000

ו 1 אלרות 2.00 2,000 2,000 2,000

0 תלעוד-אירועים 00| 2000 2,000 2,000

/ 0 תפקות ארועי תרבות 20.00 20000 2.000 20000

| 3 אלרועים בטיילת- 20000 200000

4 אירועים בטיילת-מותנה 10000 1.000 200.00 200,000

5 חלון לים התיכון-מותנה 1000 000 1,000 1.000

| 1 צלילים וטעמים - 1.000 10.00

ו 2 צלילים וטעמים-מותנה 10,000 0.00 1.0000 1,000

6 ארועי קי\ יי 1000 100 100

| 5 פורים 2,000 2,000 22000 22000

| 6 שלרים הם חברים 11.00 100000 11,000 110000

ן 7 שלרים הם חברים-משוער 12000 1000 11000 110000

+ 9 שירים הם חברים-מותנה 2000020 200000 11000 1000

| 8 שטו בשבט 2.000 2000 2.000 000

י 9 הרקדות 00| 1,000 000 1,000

| 0 צעירי ראש העין 000 000 1,000 1000

ה | 1 אפרוחי ראש העין 1|(000 2000 2,000 2,000

| 2 חורף מוזיקלי 1,000 1,000 1,000 1,000

8% חלון לים בתיכון 2000 2.000 00 100

0 ארועים הגיגות וכנטים 2,000 2200000 1,000 1.000

| 8% ארועים- משועה .| 200000 2.000 20000

0 6 תילמנת-משוער 00| 160000 ב ב

/ 1 תלמנת 10 10

| 8 תימנה -מותנה 00 10100000 ב ב

| 5 שפֶירת אולמות 000 ב 000 00

| 6 אדלרוע ליל האהבה 92,000 2000 2,000 2,000

| \ 7 אירוע שבוע הספר 00 00 0 400

ן 8 תסקשורת קהילתית 1000 1.000 1000 1000

| \ . . 0 3/7030000 . . 00 30900000

ות מתנייס

ּ 0 השתתפות בתקציב שוטף 22000 2200000 1200 00

| 8 השת' תקציב שוטף-מותנה 000( 000 000( 000(

| 53 ממאמאנט-תחרות נשים 12,000 12,000

9 תאטרון קהילתי 2.000 2000 2000 2,000

| - - 1,000 1000 - - 12000 1000

עמוד 44

ה

מספר | הוצאות | הוצאות | סה" | מספר הוצאות | סת"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

גוער

| 7 תמיכות בתנועות נוער-מותנה 1020 1000 22000 22000

0 הדרכת נוער- שכר 00( 10000 0.00 1.00 7.000 0.000

9 שכר מועדון שכונת שבוי 2.00 10,000 10,000 0 20000 20,000

| 5 מועדון בשכונת שבזי-מותנת 220,000 20-00 1100000 1.00

ן 12 תתזוקת מרתף 20000 2000 22000 20000

0 מועצת נוער עירונית יניו 00| 5,000 5,000

1 פעולות נוער 2,000 22,000 20,000 20000

] 2 הבעלת מועדוני נוער 1200020 10,000 1000 1000

| 5 פעולות נוער -משוער 200.00 2000000 2000 20.00

8 פעולות נוער- מותנה 220|000 2200000 11.00 11.00

0 חחשמל מועדוני נוער 100 00| 1,000 1,000

| 7 אתלקת מועדוני נוער- מותנה 000 10.00 1.00 1.000

1 מים-מועדוני נוער 20000 200000 2,000 2,000

2 נכנוער במרכז העניניס-משוער 00| (יייו 2,000 2,000

| 0 שבר רכז הכנה לצה''ל- 0-0 00 0

ּ 9 שבח רכז הכנה לצה/'ל-3 0.50 1000 000 - -

ּ 1 כנס מתגייסים 1.00 1,000 12,000 12,000

| ו 00 100 100 2,000 00 12,000 1.000 20

\ סת'/ב אגף בללו 0 | 6649000 = 19,862,100 26,507,100 - 38.70 | 6788000 | 19,835,000 = 26,621,000

1

/

עמוד 45

ה מ 07-7-0- חחח 2

תח ,,ָ%ָ )|

\ מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

\ אגף הכספים

גזברות

\ 10 גיזברות 00| 261000 00 1200 000 ב

\ 0 ביטוחים-פוליסות ב 500 ממ 0

1 ביטותים-תביעות והשתת 0 | 450000 0 0

, 1 הוצאות כיבוד 5:00 000 000 000

| 2 רכב גזבר 0 00 0 000

3 רכב סגן גזבר 00 000 000נ0 000

0 דברי דואר 1,000 1000 100 1000

1 תקשורת סלולרית 1000 1,000 1000 1000

| 0 ציוד משרדי מתכלת 10000 1000 10000 1000

0 הוצאות מיכון- (אוטומציה) 200 1.000 1,000 1000

| 0 כלים מכשירים וציוד 20000 2000 20000 200

| 0 ועדת ערר 2,000 20000 000(" 0000

0 הוצאות אחרותת 2,000 2000 2000 2,000

0 הוצאות מיכון-(מטרופולינט) ב 00 00 00

| 0 עמבודות קבלניות-שירותי הנה''ח 00| 9980000 0 1059000

| 0 בת שרות 100 1,000 ב 1000

ן 0 | 2619000 | 2,879,000 = 5/694,000 = 11.00 00 2966000 9,766,000

ְ גבית

0 גגבייה 1-0 1000 00 800 1000 100

| 0 פסקת גביה-מדידות - 0-50 ב 000

| 1 כילבוד-גבית 00 00 000 00

02 רבב מנחלת גביה 0 000( 00 מ

| 3 רכב לוסינג 62-376-72 00 00 ב 00

| 0 תקשורת סלולרית 2,000 2,000 2000 2000

1 דואר 00| 120000 1.000 1000

0 הוצאות משרדיות 1000 1,000 20000 2000

\ 1 הנפקת שוברים 00 000 000( 000(

| 0 הוצאות מיכון 3.000 000 מ ב

2 משפטיות גבייה 1.000 1.000 0.000 ב

| 0 כלים מכשירים וציוד 2.000 2000 00 ב

| 0 שדרותי גבית 0 15000000 0 182000

| 9 שרותי גביה-מותנת 100 10

0/ 3 הפצת שוברים 00 000( בי 000

08| 5 שירות מענה טלפוני 100 12000 1.000 100

00 6 מידע על חיובים 2000 2,000 2000 2000

| 0 הוצאות אחרות 000 000 000 000

| 0 בת שורות לאומי 1,000 2,000 -

ּ 9 מדידות-מותנה 00 000" ממ 00

ּ 1-00 0 31860000 = 4,444,000 = 8.50 00 302170000 4,598,000

| טת'כ אגף כספים 0 3873000 | 6,065,000 = 9/938,000 = 19.50 0 6/1630000 0 /10/366,000

/ 59

[ |

עמוד 46

עיריית ראש העון | רכ התקב ,7

ו

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סיה'יב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

| הוצאות מימון ופרעון מלוות

| הוצאות מימון

1 עמלות ויזת 2000 2.000 200000 2.000

/ 2 עמלות ישראברט 2,000 20.00 200000 200000

| 3 עמלות דיונס קלאב 00 200 2000 2000

4 עמלות אמריקאן אקספרס 000 0 00 000

0 עמלות ותוצאות בנקאיות 000||" 0,000" ב 000(

| 1 עמלות בגין עיקולים -גבית 1.000 1.000 00 000

ו 4 דמי ניהול תיק ניירות ערך 11000 11000

60 רבית על משיכות יתר 1000 100 000 1000

\ 0 רבית לספקים 000" 000" 00 00

- - 00 5 1,6200000 - - 0 17000000

| פרעון מלוות

1 תשלומים ע''ח קרן 0 56000000 00 87290000

2 תשלומים ע'/ח ריבית 00 2600000 0 33880000

| 53 ת.שלומים ע'/ח הצמדה 0 1,5000000 00 106970000

- - 00 97000000 - - 0 13/810,000

| 4

0%

| פרעון מילוות פיתוח (קאנטרי/בניין עירייה)

1 פרעון מילוות פיתותח 0 2,000,000 - -

| . - 0 2,000000 . . - -

| |

ו מימון ופרעון מילוות . - 0 13120000 0 - - 00 15516000

0/0

|

עמוד 47

| עיריית ראש העין 3 אקצבנ, -- תקטב סל

0 0

מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

הון אגף הנדסת

הוצאות הנהלת

0 תכנון ותנדסת 0 10 1,0 1.00 ,2 ,2

\ 0 מהנדס מבנים 1-00 2.00 20000 -

ן 0 ריתוט ואחזקתו 00 00 00 00

60 ציוד משרדי מתכלה 00 00 00 00

1 הוצאות כיבוד 00 בי 00 00

| 4 מתנות -סגן 00 00 -

ן 5 השתלמות סגן 2,000 2,000 -

72 רבב מהנדס 0 00 00 0

ו 3 רכב סגן מנהל הנדסה 00| 00| 1000 10.00

| 0 תקשורת סלולרית 200 200 2.000 20

1 דואר 000 000 00 000

, 2 תסקשורת סלולרית-סגן 00 00 -

| 0 חשמל מבנה הנדטה : 10 1000

1 מים מבנה תנדסת - 100 100

2 תחזוקת מבנה הנדסה - 12000 12,000

0 הוצאות פרסום 200 2.000 2000 200

| 0 הוצאות מיכון ב ב 00 00

| 0 כלים מכשירים וציוד 100 100 100 10

0% 0 הוצאות אחרות 2,000 2000 2,000 2000

| 0 בת שרות לאומי 1.000 100

0/0 0 הוצאות עודפות רכבים 1000 100 1000 1000

| 1 עפרטום כח אדם 2000 2.000 20000 20000

0% 00 00 | 300000 = 22700000 = 7.00 00מ- ‏ 462000 200

| /

| ז

0%

עמוד 48

עיריתואש העע | | קב ו

0220000000

מספר הוצאות | סה"כ הוצאות | הוצאות ‏ | סת"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

תכנון עיר -ועדה

ו 0 קטנוע 19-352-51 1000 1000 1000 1,000

| 3 רכב ליסינג-פיקוח בניה - 0000 5.000

1 העתקות שמש 2000020 20000 200 2.00

ו 0 הוצאות משפטיות 1.00 10,000 1.00 1.000

\ 1 שב'יט יועץ משפטי 2.000 2.000 2,000 2.000

2 משפטיות נתב'/ג 1.00 000

, 2 החררלסות ופינויים 00 0.00 00| 1.00

ָ 3 שמאות 0.000 20000 100 1.0000

ו 4 עמלת גביה-וועדה 120.00 110,000 110,000 1200000

6 יזיילעוץ שכונות חדשות 10,000 220.00 10000 20,000

ו 0 הוצאות תכנון 0.00 0,000 200000 2000000

| 2 הוצאות תכנון-מבני ציבור - 1,000 1.00

צפפ100|[ הוצאות תכנון-בדיקת תוכניות - 1.000 10,020

, 6 הוצאות תכנון-מדידות - 20.00 200000

| 0 שכר לועץ משפטי 1-0 11000 11,000 -

ו 0 ועדה לתכנון בנית 11.00 20 200 11-00 2,000 2,000

ן 10 2000 0 00| 11.00 2,000 2,000 1000

| תשתיות תנועה ותתבורת ציבורית

0 שכר תחבורה ציבורית | 1.00 200000 2,000 1|.00 1/0000 110000

1 1 שכר תחבורה תנועה ותמרור - 0.0 5.000 1.000

| 0 שכר מהנדס תחבורת. 1-00 200000 200.00 -

ו 0 שפרר מהנדס תשתלות | 1.00 2200000 222000 יי 20,000 20000

1 הוצאות תכנון-כבישים ותשתיות 110,000 11000

ן 0 ייעוץ תחבורה 00| 00| 1.000 1000

ו 0 הוצאות תכנון-תחבורה - 2,000 2000

70|[ הוצאות תכנון-ייעוץ תנועה . 1.000 1.000

ּ ןָ 1 עצבודות קבלניות-תמרורים ושלטים 2000 2.0000 200000 2.0000

| 9 עבודות קבלניות - מותנת 1.000 11,000 12000 12000

ּ , 2.00 0.000 2000 7.000 20 10.00 0.000 00

[ סת''כ אגף הנדסה 20 60 20 0 2.00 00 1,000 000

ו |

עמוד 49

ה

ן מספר | הוצאות | הוצאות | סה" | מספר הוצאות | סת"כ

מישרותן שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולות הוצאות

: אגף שיפוך פני תעיב

מינהל שפייע

ן 0 שבר מינהלת אגף שפייע 4.00 00 00 | 600 ב ] 00נ

| 0 ריתוט 1,000 00 00 5,000

4 כיבוד 000 000 000 00

2 ספרות מקצועית 1000 100 ו 100

| 0 דואר 100 10000 1000 10:00

| 1 תקשורת סלולרית 0 300 00 0

0 הוצאות פרסום 00 00 00 00

| 0 הוצאות משרדיות 00 000 000 00

| 1 טפסים 000 3,000 00 000

0 ככלים מכשירים וציוד 4000 00 000 00

, 0 בת שרות 100 1,000 1,000 10

1 אחזקת מכונות צילום | 000 00 00

. 2 הוצאות תיעוד 000 3,000 000 000

0 שונות 2,000 2,000 2,000 200

| 0 מס עודפות 00 0 0 0

\ 6 רכב מנהלת שפ'יע ו ממ 0000 00

| 7 רכב ליסינג 88-483-59 0 00 00 0

הון

| | 00 00 2000 00 600 00 2.000 100

הרו

0 ניקוי רחובות

| 1 טפסים 00 100 100 00

| | 5 תוכנה לפרטי רכב 2,000 2,000 200 2000

0 ניקיון וטיאוט רחובות 0 30800000 0 | 30800000

0/0 1 רבישת עגלות אשפת 00 000 000 00

| 8 פינוי פסולת 00| 100000 0 ב

9 פימוו גרוטאות 000 000- 000 3000

| 1 פתחים- משוער 00 0000 000 ממ

[ 0 - - 00 309630000 - - 0 3963000

ו0ן איטוף וביעור אשפת

| 0 רבב ליסינג 70-690-62 000 000 000 000

ן 0 פינוי אשפת וגזס | 10,000,000 0 10500000

| 2 היטל הטמנה 00 19000000 0 200000000

( 0 . - 0 119520000 = - 0 129520000

עמוד 50

0-00

\ הוצאות | הוצאות | סה'כ | מספר | הוצאות | הוצאות ‏ | סה"כ

מישרות! שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

0 רישוי עססים ופיקות

| 0 פיקוח עירוני אי 1-00 100 1,000 11.00 100 10

| 8 רבב גטס 73-492-61 -ליסינג 1,000 1.000 1000 1000

1 טפסים 2,000 2,000 2,000 2,000

ָּ 0 כלים מכשירים וציוד 2000 2,000 2000 2000

| 0 ביגוד 1.000 11,000 1000 1,000

\ 2 רבב ליסינג 78-405-60 1.000 100 1,000 100

, 3 רבכב ליסינג 47-638-66 1000 1,000 1,000 100

| 64 רבב ליסינג 79-903-63 1,000 1,000 1000 1000

1 6 רבב ליסינג 84-495-62 יי 1.000 1000 1000

7 רבב ליסינג 30-544-65 1.000 10000 100 יי

ו 0 מסופונים 000 000 00 000

ו 7 ררבכב ליסינג 28-758-66 100 100 100 1.00

0 רישוי עסקים 200 1,000 1.00 2.00 2.00 2000

/ 70 הוצאות מיבון 1,000 1,000 1.000 1000

| 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 1,000 1000 1,000

0 בת שירות רישוי עסקים 1.000 1.000 1000 1.000

1 ניקיון המחלקה 1100 1000 1000 1,000

| 2 סקר שילוט עסקים 200000 20.00 2.00 2.000

ן 3 שלטי רחוב ועמודים 200000 200000 20,000 200000

4 הוצאות אוטומציה 10000 10000 1.0000 10000

| 0 פיקות שילוט 1|.00 200000 200,000 1|.00 22,000 22,000

, 1.00 2,000 2,000 2000 1.0 20 00, "9 2,000

1

| שרות וטרנרי

0 שכר פיקות וטרינרי 2.00 2,000 2.000 220 00000 2.000

/ 2 ררכב ליסינג 13-797-64 12,000 1000 12000 2000

0 תמיכה לתובנה 2,000 200 2000 2,000

\ 1 טפסים [יי 5,000 5,000 5,000

/ 0 תחסרכביבי כלבת 1.00 10.00 1.000 000

ן 0 כלים מכשיריס וציוד 2,000 1.00 000 1000

1 0 לכידת כלבים 1000 00| 10000 100

1 שצבבים 2000 2000 2,000 2000

| 64 בדיקות מעבדה 2,000 2,000 2,000 2000

| 56 לכידת נחשים 2,000 000 2,000 000

| 7 משרד התקלאות 12000 12,000 120000 12000

ּ 8 שסשלרוס חתולים. 200000 200000 11000 1,000

| 0 הסגרת כלבים 300 00 2.000 2.0000

ּ 220 2,000 220,000 000 יל 0.000 20000 12,000

|| שרות להדברת מזיקים

| 0 פרסום 1,000 000 000 1,000

| 0 חמרים 1,000 000 1000 1000

| 0 כלים מכשירים וציוד 00 00 00 00

ן ו 0 הדברה-קבלן 12000 2000 00 00

| 8 הדברה נמלת האש-מותנה 2,000 2,000 22000 220000

ו | 9 נגיתור יתוש הנמר האסייתי-מותנת 22000 22000 1.000 1100

| - - 12000 10000 - - 100.00 10000

עמוד 51

עיריית ראש העין | | 0

ה 0979707 7 0

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה" | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

דרכים ומדרכות

| 0 כלים מכשירים וציוד 4000 000 00 0

ו 0 עבודות קבלניות תשתיות 00| 200000 100 100

1 עצבודות ניקוזיס 00 00 2,000 200

ן 8 עבודות קבלניות תשתיות-מותנה 00| 1020000 00 00

| 0 תשתיות תחזוקה 1-00 100 0 | 100 100 100

ו 100 00 330000 0-0 100-0466000 100 2.000 0

, תאורת רחובות

0 שכר חשמל 0 0 00 | 400 מ 0

ן 0 מאור רחובות-עבודות קבלניות 00| 800000 ב 0

| 2 מאור רחובות-עבודות קבלניות-מותנת 1.0000 0.000

\ 8 חומרים-מותנה 000( 000( 0 00

\ 80 כפלום מכשירים וציוד 000 00 00 000

| 4 תחזוקת מזגנים 11000 110 11000 10

ו 5 יעוף חסכון באנרגית 2,000 200 -

0 חשמל תאורת רחובות מ 2250000 מנ0מנ | 20700000

| 00 00 3273000 | 309630000 = 4.00 00 0 4003000

0/0 בטיחות בדרכים

| ן 0 תחזוקת רמזורים 2,000 200 200 200

| - - 2,000 2000 - - 2,000 2000

|

| ו

| ביודת טיפול מהיר

| 1 רכב נט'ץ 81-523-65 0 | 150000 100 100

0/ 0 חומריס 0 00 00 00

| 0 נִקיון גרפיטי בטימ 100 100 1000 100

| 0 תחוקת ריהוט רחוב נט'/מ 2,000 2.000 300 00

| . - 2.000 2.000 - - 2000 2-00

| תיעול וניקוז

| | 0 רשות ניקוז יובל 11.00 11.00 00| 1,000

| 1 עבודות ניקוז- משוער 100000 10,000 2.000 2.000

0/ - - 00| 160000 : - 100 100

עמוד 52

עציריתואשהעץ | | הצ

002202077 0-0

1 מספר | הוצאות טה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

/ גנים ונטיעות

| 0 שתבר גנים ונטיעות 00 2200000 2,000 00 2.00 100

ו 2 רבב 73-522-61 0,000 0000 0000 0.000

3 רבב גינון 27-496-65 000 1.000 00| 1.00

5 2 וספות תלת גלגל -מותנה 2.000 2.00

1 0 חומרים 2,000 2000 2|000 2,000

0 כלים מכשלרים וציוד 2,000 2000 2,000 2,000

, 464 דצדלקים ושמנים 1,000 1.000 1,000 1000

ן 0 תחלוקת גינון 100 10 00 2,000

1 עבודות קבלניות (מפקחים)-מותנה - 00000 000

8 שטחי בור -מותנה 110,000 1000 100000 1000

ו 9 תחזוקת גינון -מותנת 000 000 00 1.00

| 2 אחזקת מחשבי גינון 00| 10000 00| 1.000

6% ניקיון המחלקה 000 000 000 000

/ 7 פפחרתי עונה 100 00| 0.00 2.00

8 מים לגינון 2,020 2,000 2,000 2,000

ו 9 תחזוקת מתקני שעשועים 10.00 10.00 10.00 11000

1 תחזוקת מתקני שעשועים-מותנת יי 1.000

| ] 0 תחזוקת מזרקות. 1000 1200 1.00 11000

| 5 תחזוקת מזרקות-מותנות ב 11000

ּ 353 ייעוץ בקרת מים . 2,000 000

| | 0 00 | 6609000 = 73330000 = 6.00 00 7,619000 807070000

%-

| ו איכות הסביבת

| | 0 איכות הסביבה 5.00 10000 1000 00( 1.000 1,000

| | 0 כלים מכשירים וציוד 2,000 2000 200 200

ן 0 ילעו 1000 00 100 1000

1 בדיקות מעבדה 00 ב 00 000

| ן 0 אילגוד ערים השרון ב 0 00 00

ו 5.00 10000 000 100 00[ 1,000 10.00 1.000

| עבודות מים

/ 2 מים מוסדות ציבור 2200000 200000 00| 000

\ ו 1 מדי מים יי 000( 5,000 5000

, ְ - - 220000 220000 - - 20.00 20000

| ו סת''ב אגף שפייע 200 000 0 36,366,00080 | 38.20 0 1,000 0,

1) 6

עמוד 53

מ

ן מספר | הוצאות | הוצאות | סה"ב הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

ו אגף החלנוךד

ן הוצאות הנהלת

0 שבר מינהל חינוך 9-70 2.000 00 .| | 1180 2/831000 2,000

| 1 שפבר-מנתל פדגוגי 1-00 100 100 -

| 8 רכז בגרות חברתית-מות 0.50 20000 20000 - .

0 ציוד משרד מתכלה 3,000 3,000 000 3,000

/ 1 כיבוד 12000 120000 12000 12000

| 2 ספרות מקצועית 1000 000 1000 1,000

| 53 רכב מנהל אגף חינוך 0 0 00 00

0 תקשורת 2000 2,000 2000 2,000

ן 1 דואר 200 20 2,000 200

| 2 תסקשורת סלולרי -טגן 00 00 . -

0 הוצאות פרסום 2,000 00 0 0

0 הוצ' משרדית 1000 100 100 100

| 0 כלים מכשירים וציוד 1000 1-00 1000 10

2 הוצ' מכונת צילום 100 1000 100 100

0 עבודות קבלניות 00 מ 00 300

| 2 מיחשוב מוסדות חזנוך 200 2000 00 00

| 6 מיחשוב מוסדות חינוך -מותנה 2000 2000 2.000 2.000

| % בקרת הכנסות בתי ספר 1000 ב 1.000 ב

| | 7 השתתפות פולין-מותנה - 0.000 000(

| 0 הוצאות שונות 00 00 4000 00

0/0 1 עידוד לוזמות פדגוגיות 00 00נ 00 00

| 2 ח₪ודון התנייך 10000 1000 1000 100

| 3 שי לבוגרים 0 400 00 00

ן 5 אחרי לבגרות 20000 2.000 100 100

| 6 בת ספר מנגנים יטודו 000 מ 1,000 1000

| ו 7 פרויקט חלו 000 3000 2,000 2,000

| ן 8 תוכנות כספיות 1000 ב 1.000 ב

9 מרכד מלדע 00 000 0 000

0/9 0 פפעולות חינוך 00| 160000 10 11000

| 1 התערבויות חינוכיות-מוטב יחדיו 00 0 0 0

| % פמרסומיט חינוכיים 20000 2.000 100 100

8 מוטב יחדיו-מותנה 00 00 00 בו

ּ ו 9 פרויקט חלון-מותנת 2000 200 2,000 2,000

| 1 הצטיודות- פריצות 20000 2.000 בל 10

ן 0 בת שרות לאומי 100 1000 100 100

| 0 תוכנות ומחשוב בתייס מ 00 ב 0

| 0 תוצאות עודפות- רכבים 00 00 00 0

00 1 הוראה מתקנת- 1000 1000 11000 11000

| 2 יום המחנך-מותנה 100 1000 2000 2,000

ן 53 פדרויקט בני/בנות מצוה-מותנת 200 200 20000 2.000

ה | 6% בת ספר מנגנים יסודי-מותנה 00| 190000 ב ב

| 7 פעולות חינוך -מותנה 100 1000 000 ב

| 8 עידוד יוזמות פדגוגיות-מותנה 00| 100000 0000 ממ

| 1.20 2,0 270 1,000 100 2,000 ,2 1.000

0%

עמוד 54

שש 666

מספר הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

תחזוקת מוסדות תינוך

ו 0 שכר מחלקת חינוך-תחז 5.00 00| 0.000 00 00| 52,000

\ 9 צילוד 110,000 0,000 1.000 11,000

0 תחצוקת מוס''ח 10.00 100020 120-0000 12,000

8 תתזוקת מוס''ח- מותנה 1.00 1.000 000 12000

| 1 אבטחה ומיגון 000 000 5,000 5,000

2 גלנון מוס''ח 22000 2200000 2.000 2000

/ 3 תהחלצוקת כיבוי אשי 2000 2000 2,000 2,000

ו 4 תחלצוקת מים וביוב מוס'/ח 000 0,000 1,000 00

[ 5 תהתזוקת חצר לימודית 20000 20000 200000 200000

0 רכב מזדה 43-033-62 -ליסינג 10000 12000020 120000 120,000

ו 56 רכב מנהל תתזוקה. 00| 5.00 00| 00|

1 צדוד מחלקת תחזוקה 10000 10000 1.000 100000

0 הוצאות שונות- משוער 1,000 יי 1,000 000(

יי 0.000 60 ,1 100 00 12,000 100 1000

ן

|

|

|

| /

| ז

00|

0/9

ן

0%

עמוד 55

ה עפמתואשהעת | |"

ה

\ מספר הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות ‏ | סה'כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

, (ני ילדים

| 0 שפכר גני ללדים-טרום חו 32.60 ב 0 3200 מ 0

1 שצבר ריתמוסיקה 0 00 0 1-00 00 0

0 חשמל 1000 ב 20 2000

1 1 מים-גני ילדים 1.0000 10000 2000000 2000000

| 2 הזת גני ילדים 1000 1000 1000 1000

3 הזה גני ילדים-יום חינוך ארוך 5-0 429000 0 0

/ 0 רבב מנהלת גב''י 000 5.00 0.00 1.000

| 0 הוצ' תקשורת 000 2000 000( 000

| 0 פירסום- הוצ' רישוס 100 100 1000 1000

0 הוצאות משודיות 1,000 1-00 000( 000(

| 60 מיבון 2,000 2000 2000 2000

\ 2 הוצאות מכונת צילום 00 100 100 100

464 הנפקת שוברים 11,000 1,000 11,000 11000

, 1 עמ גביה-גמי/+ 00 00 -

| 2 נקיון 1000 100 ב 000

3 עבודות קבלניות-משוער 20000 2000 2,000 20000

% הזנה גני ילדים 00 962000 9000 000"

ְ 0 גננות עובדות מדינה- טרום חובת 00 39000000 -

| 1 גננות עוב' מדינה-השתת! 00| 222000 2,000 222000

2 גננות טרום חובה-עובדות מדינה-משוער - 000 00

כון 83 גננות חובה-עובדות מדינה משועה 00 2,976,000 00 31930000

ן 0 הוצאות אחרות 2000 2000 200 2000

2 חגלגות עצמאות 200 2000 200 22,000

0/0 3 סלל תרבות-משוער 00 00 100 100

| 8% גן מוסיקלי - ניקיון 1,000 1000 ב 1000

. 6 גן מוזיקלו 00| 150000 1000 100

| 0 תסקציב שוטף גניוו 00| 325000 300 300

| 71 תקציב שוטף גן מילוי/א 1000 100 1000 1000

| | 2 מרכז אבובית 00 ב 000 00

| 0 רבישת ציוד לסודו 2200 200 1000 100

| , 9 ורבישת ציוד יסודי-מותנת 20000 200000 1.000 000

| | 0 שכר עוזרות גננות-סבב 5.40 00, 2,000 0 10000 1,000

00% 0 שכר גני ילדים חובת | 20.60 1,988,000 0 2370 200 בנ

| 0 שפר חונכות גני ילדים = 6.10 בו 00 70| 300 30

| 0 שכר מינהלת גני ילדים 3.00 52,000 2.00 20 2.000 2.000

3 | 0 שפח גן אומנויות 200 2000 2000 200 2000 2000

| 0 שפֶר גני ילדים-מילוי מקום 2,000 2000 - 2,000 2000

| 0 שכר גני ילדים חטיבה צ 5.60 000 000 00 0 00

| 0 0 5 9740000 = 18,138,000 86.40 0 9950000 = 19/663,000

| מרכז לגיל הרך

| 0 שבפבר פרא רפואי-גיל הרן 2.00 200 22000 200 300 300

24| 0 חשמל 1.000 1000 1000 1000

| 1 ביבוד- גיל הרך 2,000 2000 2000 2000

/ 2 תחזוקת לווין 1.0000 1.0000 1.000 1.000

| 0 תוצ' תקשורת-גיל הרך 00 100 100 100

| 0 כלים מכשירים וציוד 1000 1,000 1,000 1000

| 1 נקיון גיל הרך 3000 3,000 ב 000"

| 0 השתתפות בפעולות 200000 20000 200.00 200,000

| 1 השתתפות בפעולות- 00 00 -

ן 0 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 5,000 000 5,000 000

| 200 2,000 .| 60000 200 300 200 ממ

| 39

עמוד 56

עיריית ראש העין 3 תקטבק, ‏ רר 3 תקצב מ -

ממה-ה0 77-7777007 0

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה'יב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולותת הוצאות

/ מועדוניות

0 שכר מועדוניות 00 520.000 5.00 0 0,000 0.0

ו 0 תסקשורת 11,000 11,000 11000 11,000

0 כפלים מכשירים וציוד 000 1,000 000 5,000

ין 2 חוג* העשרת 1,000 1000 000 000

ן 4 התהלנת מועדוניות 11000 111000 11.00 11000

5 הוצאות שוטפות 200000 2000 20000 2,000

7 תתהרפעלת מועדוניות - 100000 100000

00 55.00 1.0000 000 0[ 1.000 20000 1.000

|

|

|

09%

|

\

| |

עמוד 57

מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה'יב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות =-| מישרות| שכר פעולות הוצאות

בת ספף יסודיים

/ 0 שתפר מזכירות בתי ספר * 10.00 1000 1,000 10000 100 100

| 1 מים בתי ספר יסודיים 1000 1,000 ס12,0 120.00

ו 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 11,000 12000 12000

1 נקיון מוס''ח 10.0 120-000 100 1,000

1 2 דיזולמות חינוכיות משרד החינוך 1000 1000 1020 1,000

] 4 בריאות השן 11.00 111000 11000 1000

5 תחצוקת מעליות 1.00 100 1100 1100

6 השתתפות טיולים יסודי-משוער - 1.00 1.00

ן 0 הוצ' שונות 1,000 1,000 (יייו יי

1 הוצ' שונות - משוער - 2000 2000

2 קךרן קרב 10 100 00 00

%- 3 תלמידים עולים 1000 1.000 1000 1000

23| 4 אגרות תלמלדי חו 0 1,200,000 0 12000000

5 אנגלית כיתות א-ב 11,000 1.000 11,000 1,000

ָ 9 פרוליקט פר'יח ל 1000 10 1000

] 2 שדלפוצי קיץ והצטיידות-משוער יי 20.00 20.0000 20,000

ּ \ 3 בטיחות ושיפוצים 1000 1.000 00| 1.00

ּ 34 הצטיידות משוער 1,000 10000 00| 000

| | 7 הצטיידות -מותנת 1.000 [ ו 110,000 1100000

| 9 מרתשב לכל ילד-מותנה 10000 1000 2200 22000

0 שכר אב בית- בתי ספר * 8.00 100 1,000 5-00 1000 1000

[ 9 עובד/ת /ה-מותנה 1-00 00 1.000 - .

| 0 חהשמל-ביייס אשכול 00 000 0000 000

| \ 0 תקציב ביייס אשכול 2,000 00| 2,000 2,000

| 0 חשמל-בי/יס אוהל שלום 0000" 000נ מממ 9.000

1 | 0 תקציב ביס אוהל שלום 000 00 00 000

| \ 0 חחשמל בייט אוהל שרה 1,000 1.000 22000 12000

0 תקצב בי''ס אוהל שרה 00 00 00 00

| | 0 חחשמל ביס צורים 000 000 9.000 000

| 0 תסקציב ביס צורים 7.000 000 000( 000(

| \ 0 חחשמל ביייס טל 2,000 000 00 00

1 | 0 תקציב בי'/ס טל 00 00 00 00

| | 0 חשמל ביייס אפק 10000 10000 1200 1000

| \ 0 תחסחקציב ביייס אפק 1.000 0000 00| 00|

| 1 איכות הסביבה - משוער 10000 10000 10000 100

\ 0 חחשמל ביייס רמב'ים 2200000 2200000 200000 2200000

\ ו 0 תקציב ביייט רמב'ים 000 00|( 2.000 1.000

| 0 חחשמל בייט נופים 20.00 12,000 1000 1.00

| 0 תקציב ביי/ס נופים 0000 0000 2.000 000

| ן 1 השתתפות בחוגים 2,000 2,000 200 1,000

| \ 0 חחשמל בי'יס נוה דליה 10,000 12.00 1.000 1.000

| 0 תקציב ביייס נוה דליה 0000 2000 200000 0000

| 1 השתתפות בחוגים 2000 2,000 - -.

| / 0 שכר בתי ספר לק:ידום ה 21.10 2,860 2.000 200 2,000 2,000

: 0 חחשמל בייט ענבלים 12,000 1,000 100 1020

| 0 שכר ע. ניקיון-בתי ספר 11.00 1.000 1.000 11.00 100 1,000

1 יכ 0 00| 0 5190 2.000 00 1,000

| 4

עמוד 58

וְּ מספר | הוצאות | הוצאות סת'יב מספר הוצאות | הוצאות טית'יכב

מישרות| שכר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

תינוך מיוח3

| 0 שכר נאות אילנה (כולל ב 20.50 2,000 20 2.00 2.000 2.000

ו 0 תהחזוקת מבניטם 1.000 00| 1.000 1000

1 תחזוקת מזגנים - 7,000 000

| 0 הקשמל 1.000 1.000 1.000 2.000

/ 1 מים-נאות אילנה 20000 20000 20000 20,000

3 חומרי ניקיון 200000 20000 2.000 2,000

, 0 דרדיהוט ואתזקתו 000 1,000 000 000

| 1 כיבוד-נאות אילנה 1000 1,000 יי 1000

| 12 הלנת ללדים 1000 1.00 1.000 1,000

2 ספרות מקצועית 2000 2,000 2,000 2000

ו 0 תקשורת 1.000 1.000 1.000 1.000

| 0 מכשירי כתיבה הדפסות 2,000 1,000 000 2.000

\ 0 כלים מכשירים וציוד 200000 200000 2,000 2,000

1 ניקיון -נאות אילנה 200 ו 000( 000

| 2 שמירה-נאות אילנה 1.000 1.000 12000 22,000

| 6 השתתפות טיולים משוער - 2,000 2,000

0 הוצאות שונות 2.000 2.000 2000 2,000

ן 0 תקציב שוטף 100000 1.0000 1000 1.000

2 מחשביס ותוכנות 000 000 000 000

0 רכישת ציוד יסודי 12,000 12,000 1000 1.000

| 20.00 2,000 5.000 2000 2.00 2,000 00| 000

מרכד מצויינות

| 0 מרכד מצויינות 1-00 12000 110.00 יב 11000 1000

\ 80 תסקשורת 1.000 10000 1,000 12,000

0 הוצאות שונות - 1.000 000(

ו 3 ברובי כשרונות - ב'- גי 1.000 10000 10000 10000

| 6 ברוכי כשרונות ד/-ו' 22,000 22000 2000 2000

5 מוכשרים מתמטיקה 200 2000 2000 2,000

6 שנקר 11,000 11000 - -

ב 1100000 22,000 000( 1-00 11000 1.000 0.000

מתיייא

| 0 שבר מתל'א 1-00 1.000 110 1-00 1,000 1,000

0 תסחזוקת מבנים 5,000 יי 000 000|+

0 חמשמל 1,000 11.00 1000 1.000

1 1 מים-מתי'/א 000 1.000 000 2,000

0 תסקקשוות 1.000 11000 1.000 11,000

0 כלים מכשלריס וציוד 1000 1,000 1.000 1.000

1 ניקיון 1,000 1000 2,000 000

1 יזוזמות משת''ת - משוער 2,000 2000 20000 2,000

0 הוצאות שוטפות 2,000 200000 000 1.000

| 00| 10 10000 2200000 11-00 1000 12000 2200000

רשת עתיד

| | 10 שכר חטיבה דתית - ש'י 1.00 00| 1000 1-00 1.000 1,000

| 1 כיבוד 500 200 1-00 000(

ּ 0 חהשמל-תיכון דתי 110,000 10000 1000 10000

ּ 1 מים 200000 200000 00| 2,000

| 0 הוצאות אחרות-דת? 00 00 00 000

ּ 1:00 1,000 1.000 000 11-00 1.000 200000 1,000

עמוד 59

עת ואש הצע | | 000

מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

חטיבת ביניים-יובל

2 0 שכר חיובל (בולל מ''מ) = 5.50 ב 00 | 550 00 00

| 0 תשמל 00| 110000 100 0

1 מים- חטב יובל 00| 10000 1000 1:00

| 1 כיתה כתומה 00 00 00 00"

: 2 כיתה כתומה-תשתיות ותצטיידות 000( 1,000 000( 00|(

3 ביייס מנגן - הלובל 5-00 00 00 000

4 יומות משרד התינוך -משוער - 000 000

| 1 ניקיון הלובל 00| 180000 22000 2000

1 6 תהשתתפות טיולים היובל -משוער - 1.000 1.000

0 הוצאות אחרות - היובל 1000 1,000 200 1000

| 2 קרן קרב 00| 196000 100 10

ן 1 תקציב שוטף-היובל 00| 1230000 1000 1.000

7 חיינוך תברת? 0 07 0 00

6 כיתה כתומה יובל-מותנה 00 0 0 000

ן 3 תגגמבור סיועות . 100 100

0 0 0 | 1570000 5.50 0" 0 1/829000

| חטיבת ביניים -גוונים

0 שכר חטיבת ביממים-גוו 6.00 000 00 | 600 מנ0 ממ

0 חשמל 00| 119000 12,000 100

| 1 מים-חט'/ב גוונים 0 000 00 00

0% 1 בכביתה כתומת 00 000 00 00

ן 2 כיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 1,000 5,000 00| 5,000

| 3 ביס מנגן - גוונים מממ 000 0.000 00

\ 4 יויוצמות משרד תחינוך גווניס- משוער - 20000 20000

1 כנקלון-גוונים 00| 180000 220000 2000

%- 6 השתתפות טיולים גווניס משוער - 1,000 1000

| 0 הוצאות אתרות-גוונים 1000 1000 1000 100

00% 1 הוצאות שונות משוער 00| 359000 0 00

| 2 קרן קרב-גווניס 0 | 207000 2000 2000

| 3 מנהיגות-גוונים 00 00 000 3000

| 1 תקציב שוטף-גווניס 10000 12,000 11,000 1.000

| 7 חינוך הברתי-גוונים 0 00 0 0

| 6 כביתתה כתומה גוונים-מותנה | 00 00 00

| 86% תגבור סילעות - 1000 100

1 00 00 1000 20 00 100.00 100 2,090

/ 3

עמוד 60

= שרמתואשהע ו"

7-ו

מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

תיבון בגין

| 0 תיכון בגין 1.00 2,000 2,000 10 200 2,000

\ 1 שכר מורים-בגין 11.00 20 0 161.000 2,000 2,000

0 מאור כות חימום-בגין 00 00 2.000 2.000

ו 1 מים-בגין 110.00 10,000 0.000 110.000

| 0 רבב מנהלת-בגין 00| 1,000 1.00 0.000

1 התהצטיידות למעבדות-בגין 10,0020 1100 1,000 10,000

, 2 מגמת מוסיקה-בגין 1,000 [ייי 000 יי

| 4 מגמת תקשורת-בגין 10000 10000 10000 100000

| 46 ציזודצמות משרד החינוך בגין-משוער - 200000 200000

1 ניקיון בגין 120000 120.00 00 0.000

| 6 השתתפות טיולים בגין משוער - 00 00|

| 0 חוצ'' אחרות-בגין (יייו 1,000 10000 100

1 הוצ'' אחרות. 20000 20000 1|000 1,000

/ 1 תקציב שוטף-בגין 22,020 22,000 200000 222000

| 1 דמי שתיה למורים-בגין 100000 1.000 11000 11000

וֶּ 2 מגמת רובוטיקה-בגין 200000 20.00 200000 20000

7 הצטיידות מעבדות-מותנת 000 020 - -

| 8 מגמת תקשורת-מותנה 200000 20000 11,000 11000

9 מגבגמת מוסיקה בגין-מותנת 000( 1-000 1,000 1000

ּ | 100 0 1,968,000 0 159.30 20 1.000 2000

אולפנה זבולון

| 0 שכר-אולפנת זבולון 1000 100 10 10.00 100 1.000

| | 1 שכר מורים-אולפנת 2200 0 2,000 2200 1.000 2.000

| 2 2 תתזוקת חצר לימודית-אולפנת 10000 1.000 10000 1.000

0 חחשמל-אולפנה 1,000 50000 1,000 5.000

| | 1 מים-אולפנת 10000 1000 12000 12000

| | 1 הצטיידות מעבדות-אולפנה 5000 000 1.000 1,000

| / 2 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 1,000 [יייו) 000 1,000

ּ 3 מגמת תקשורת 200000 200000 200000 20000

| | 4 מגמת תאטרון 200000 200000 20000 200000

ּ 5 מגמת מוסיקת 12000 20,000 000 20000

ּ 0 טבנאי מחשבים 00| 00| 20000 20000

ּ ו 1 ניקיון אולפנת זבולון 10000 10,000 1.000 1.000

| | 2 תגבור לימודי יהדות-משוער 1000 10,020 -

| 6 השתתפות טיולים אולפנה משוער - 1,000 11,000

| 0 שאילת מורים-אולפנה 1100000 1000 220.00 20,000

| | 0 הוצאוות אחרות-אולפנה 1000 1,000 1,000 1000

| \ 1 תסקציב שוטף-אולפנה 120000 1.000 22000 12000

ּ 1 זמי שתיה למוריס 2,000 2,000 2000 2,000

| 6 בכביתה כתומה אולפנה-מותנה 1.000 1000 100 1000

ּ 220 1,000 1200 0 2200 0 10 000

0/9 4%

עמוד 61

עיריית ראש העין ה הציב יי > תקיב טק

ה

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

שמירה ובטתוך

| 0 קבט מוסדות תינוך 1-00 1.000 10,000 200 2.000 00

1 9 עובד/ת /ה-מותנה 1|00 10000 1.000 . .

0 שמלרת 100 1.000 1,000 1,000

1 200 20,000 100 100 2.00 2.000 100 10

, שרות פטיכולוגי

' 10 שרות פסיבולוגי 11.0 0, 0 1.10 2,000 00

| 0 תחלזוקת מבנים- שפ'יי 1,000 1,000 1000 1000

0 חחשמל.- שפ'י 22000 22000 22.00 2,000

ו 0 ריהוט ואחזקה 1000 1.000 1,000 1.00

| 1 כיבוד 1,000 1000 1,000 1000

2 ספרות מקצועית 2000 2,000 2,000 2,000

\ 0 תסקשורת 2.000 2000 00 2000

ו 0 הוצ' משרדיות 1,000 1000 00 000

0 כלים מכשירים וציוד 00| 1,000 1,000 1,000

1 מחשבים ותוכנות - שפ'יי 1,000 11,000 12,000 12000

| 1 נביקילון שם'/ל 5,000 000( 1,000 5,000

| 4 איבחונים-משוער 2,000 2,000 100000 0,000

5 הדרכת פסיכולוגים -משוער 0 ב 2,000 00

ו[ 6 עבודות קבלניות-משוער 1.000 12,000 - -

| | 0 הוצאות שונות 2000 2,000 2,000 2,000

| 1 הוצאות שונות-משוער 000 00 000 ב

2 מרכז מא''ה- משוער 1000 100020 1,000 100

| 3 שירותי בריאות נפש 00 00 00 מ

| 0 בת שרות לאומי 2000 2:00 200 2,000

| 11.00 0,, 1000 000 21.0 0 1,000 00

00% ביטוח תלמידים

| 0 גנ- ילדים ב 00 00 ב

| 1 בתלי- ספר יסודיים 11,000 110 11000 1000

1 12 בתי- ספר על- יסודיים 1200 112000 1000 1.000

3 ביס נאות אילנה 2000 2000 2,000 2,000

ן 4 בי'יס מעיינות 2000 2000 2000 2,000

- - 2,000 2.000 - - 20000 20000

ּ 4 תגבור לימודי עיייס- משוער 20,000 20000 5.000 1200

ּ 6 תנופת 12.00 1.000 - -

| | - - 2.000 1000 - - 1000 1.00

ו קצין ביקור סדיר

| 0 שבר קב''טים 20 000 0.00 21.0 22,000 200

| 0 חונכויות. 10000 10000 1.000 100

20 000 10000 000 1.20 22000 10000 522000

1 )| 45

עמוד 62

עטת ראש הש | | 0

מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ

הטעות תלמידים

| 60 הסקסעות תלמידים-חינוך מלוחד 0 3632000 00 37000000

, 1 החזר נסלעות-חלנוך רגיל 00 00 00 0

2 ליווי הסעות 0 1107000 00 1200000

- - 0 966000 - - 00 5330000

, יחידה לקידוס נוער

| 3 בצבוער מנותק 1.00 100000 100000 10000

4% נוער עולה 000( 300 2,000 2,000

5 פרווקט הילת 000 000 100 100

| 6 הכנה לצה'/ל 1,000 1,000 2,000 1.00

|) 8 גדני/ע אויר 2,000 1000 - -

9 פחרוליקט נוער בסיבון 00 00 00 00

1 הוצאות -מקרן שוויץ משוער 11000 11000 22000 22,000

60 שפר עובדי נוער וקהילה. 3.50 000 00( 50 00 ממ

| 1 שכר עובדי נוער וקהילה: 1.00 120-0000 110,000 -

/ 50 00 1000 00 |- 50 90 00 10

מוסיקת

0 מנדולינות-פעולות 1000 100 00 100

7 עתודה מנדולינות - 40 00

9 מיזם מוזיקלי מנדולינות-מותנה 000 1.000 -

1 קונסרבטוריון 22000 221,000 1000 100

| 7 קונסרבטוריון-מותנת 00 00 2,000 00

| 52 עידוד המוסיקה 2000 2.000 1,000 1000

6 עידוד המוסיקה-מותנה 20000 20000 1000 100

| 3 ניקיון קונסרבטוריון 100 1000 100 ב

| 6% רכזת מוזיקה 9000 00 000(" 900

0 מקהלת מזמורי תימן 000 00 000 ב

| 8 מקהלת מזמורי תימן-מותנה 000 000(" 2000 2,000

| 5 פחרחי תזמן 000 00 0 00

| 5 תזמורת קאמרית 00 00 00 400

7 תיזמורת קאמרית-מותנה 00 ב 0 400

ן - - 122000 122000 - - 1.00 1.00

עמוד 63

מספר | הוצאות סת''ב הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות,ן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

\ ספרית

1 0 שכר ספריה עירונית 00[ 0.000 000 1.00 1,000 1.000

0 תחזוקת מבניס 1,000 1,000 11000 1000

ָּ 0 חחשמל ספרית 2000 2000 000 000

| 1 מים ספרית יי 000 5,000 000-:

ְ 1 כיבוד 2000 2,000 2000 2,000

/ 2 רכישת ספרים - 00| 2,000 2,000 2200

ו 4 מתקן לה שאלת ספרים 200 2000 2,000 20000

1 5 ספרים והצטיידות -משוער 20000 200.00

0 תסקשורת 1,000 11000 1,000 1000

ו 0 פרסום 1,000 1000 1,000 1,000

| 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 1.000 1,000 יי

2 הוצאות מכונת צילוס - (ייו 000(

, 0 נקיון ספרית 10000 10000 2.00 000

1 2 תתחתזוקת מחשבים 2000 2000 2000 2000

. 0 הוצאות שונות 000 000 1,000 000

0 בת שלרות- ספרית 11000 1.000 1.000 1.000

ו 0 מחשבים לטפריה 10000 1.000 10000 10000

\ 7 פעולות ספרותיות -מותנה 2,000 200000 200000 200000

10 00 0 450-9659000 260000 | 00 50 |

ו טה/'כ אגף החינוך 11.00 0 35,501,900 | 92,636,900 | 420.70 2.000 2,000 1,000

|

|

47 /

| 1

עמוד 64

ה ה

מספר הוצאות | הוצאות סה"יב מספר הוצאות | הוצאות סתייב

מישרות| שכר פעולות הוצאות. | מישרות| שכר פעולות הוצאות

\ חינוד תורנל

] הוצאות הנהלת

ו 0 שכר מינהל תינוך חרדי ‏ 2.00 2000 12,000 200 00| 2000

1 ביבוד 1000 1000 1,000 5,000

ז 0 דואר 1000 1000 1000 1000

ו 2 תקשורת טלולרית 2000 2,000 2,000 2,000

0 פרסום 1,000 000 1,000 000

! 0 תגבור כח אדם 1.0000 10000

| 200 2,000 1000 000 200 2,000 5,000 1.000

קדם יסודי

0 שכר קדם יסודי תורני (ר 3.80 00| 000 20 2000 2,000

|) 0 חשמל לגנ'יי חרדי 20000 2000 1.00 20000

1 מים לגנ''י חרדר 1.000 1.000 1.000 1.000

/ 0 הוצאות תקשורת 100 1,000 000 5.00

0 ככלים מכשירים וציוד - גניס . 100000 100000

\ 2 חגלגות עצמאות 11,000 11,000 1,000 00|(

60 תקציב שוטף (הרשאות) 000 000 000 000

0% 6 הוצאות שונות - משוער - 1,000 1000

00[ 00| 20,000 0.000 2.00 2200000 2,000 000

| חינוך יסוד?

\ 0 תסחזוקת מוסדות חינוך 1000 10000 1000 100000

0 חחשמל לביייס חרדי 2.000 2200000 1,000 2.0000

\ 1 מים לבי'יס חרדי 5.000 5.000 2.00 000,ר>

| 0 הצטיידות תורני 1000 1000 1000 1.0000

1 שלפוצי קיץ והצטיידות-משוער - 5\|000 5.000

| וֶּ 0 כיבוי אשי 1000 1,000 1,000 1000

| | 4 אנגרות תלמידי חוץ ס100 1.000 10.00 1.000

| 70 פפעולות שוטפות 10000 1,000 1,000 2,000

| , 1 תקציב ב''ס-בית יעקב 1000 1000 100 1.000

| | 2 תקציב בי'יס-יסודי התורה 2,000 2.0000 22,000 22000

[ | 53 תקצב בי'/ס-בעקבי הצאן 2,000 22,000 2,000 2,000

| 64 יוזמות חינוכיות 110,000 110000 1.000 10000

| 5 תקציב בי'יט-אלומות רחל 1.00 1.00 1000 1000

0/3 6 פעיללות חינוך תורני-מותנה 00 000( 2000 2,000

ו - - 100 1.000 - - 0 10

| ו 0 ביטות תלמידים 00| 000 2,000 2000

| | 0 הסעות תלמידים 000 000.| 1,000 100.00

| 1 הקטעות תלמידים-חינוך רגיל 00 000 000 000(

| 12 לווי תלמידים 220,000 220,000 20,000 200

| 1 0 שמירת 220.00 20,000 2,000 220.00

| - - 0 1,636,000 . - 0 1,694,000

| | טה''כ חינוך תורני 5.00 1000 יי 2.000 100 2,000 1,000 1,000

1: 8

ו

עמוד 65

עיריית ראש העין ה ה

0

ו)ּ מספר הוצאות | הוצאות סת''ב מספר הוצאות. | הוצאות סת'יב

מישרותן שכר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

תרבות תורנית

ן 0 שכר תרבות תורנית. 100 100 1.00 100 00 10

| 9 מלכירה-מותנה 0-00 00 2.000 - -

1 ביבוד 5,000 5:|000 00| 5,000

זָּ 0 מתנות-סגן 000 1,000 000 1,000

1 0 השתלמות-סגן 2,000 2,000 2,000 2000

ו 1 רבב 73- 28-097 1,000 000 0.000 000

0 זואר 1,000 1000 1000 1000

\ 1 תקשורת טוללרית 2000 2000 2000 2,000

ו 0 מגידי שעורים 1000 1.0 1.00 0.000

1 הסקסעות קשישים 120.00 1.000 10000 100000

0 השתתפות בפעולות 22000 220000 200,000 200,000

| 8 פעולות תרבות-מותנת 10000 1000000 12000 122,000

\ 1 השתתפות בפעולות משוער 10.00 10.00 1100 1000

ו 3 זום לרושלים תורנל 1.00 1.000 2.0000 2.0000

| 2 הקפות שניות 100000 0.000 1.000 1.000

: 6 הקפות שניות-מותנה 200000 200000 1,000 11.00

4 ערב חזנות 200000 200000 000 11,000

| 6 ערב חלנות- משוער 1.000 0.00 0.000 00|

| 5 זום העצמאות-מותנה 2.000 20000 2,000 22000

3 תהחצוקה וחשמל מועדון לנוער 00." 5.000 0.000" 0.0000

[ 6 נקיון מועדון תורני 2,000 200 1.0000 1.00

ן 84 הבעלה מועדון תורני-משוער 1.0000 0000 1.000 2.00 /

\ 5 פעילות מועדון נוער תורני 20000 200000 1.000 1.000

ן טה''כ תרבות תורנית ‏ 4.60 100 1.000 2.00 1-00 1.000 1,000 2,|.000

ו

| ו

0]

ההן

0/0 949

עמוד 66

ה

מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מטפר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

| שרותי בריאות

. 0 שכר תחנה לאם ולילד | 3.00 0.000 2.000 10 1200 12,000

0 מאור כח החימום מים 0.00 000 000 2.000

/ 0 שלפון 1,000 11,000 11,000 1.000

| 0 נקיון טיפת חלב 2,000 2,000 1,000 2,000

0 השתתפות מגן דוד אדוס 1,000 1,000 1,000 100

סה''כ שרותי בריאות 200 521,000 12/0.000 5.000 יי 12000 10,000 2.000

1

הן

|

|

|

|

\

|

| ו

| /

|

עמוד 67

עיריית ראש העין | | תקצב קט רק

מממ ח-ח--ח-=ח-ח=ח-=- 5-7 0-7

ּ מספר | הוצאות סה/כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"ב

מישרותן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

| אגף הרווחת

ן) הוצאות הנהחלת

0 שכר רווחת 15 0 0" 3070 ב 0

ו 9 שבר סדרי דין-מותנה = 0.60 0:00 0000 - -

\ 0 תהחזוקת מבנים 000 000 000 000

\ 0 השמל רווחה 300 3>%000 000 000"

\ 1 כיבודים 000 000 000 000

| 3 רכב מ.דווחה 70-108-69 0000 000( 000 0000

| 0 תסקשורת 1.000 1.000 1.000 1.000

1 תסקשורת סלולרית 00 00 3000 00

ה 2 דואר 1000 1000 1000 10000

| 0 פפרסום 00 000 4000 000

0 הוצאות משרדיות 1000 100 1000 100

0/0 0 מימון 000 000 2000 00

| 0 עמלת גביה רווחת 00 000 00 00

| 0 כלים מכשירים וציוד 000 000 9,000 000

0 טלוע חירום למשפחות 000 000 000 2,000

הון 1 פעילות שכונתית 3000 3,000 000 000

| 2 פיוע למשפחות 000( ב 0000" 000

// 3 שרות לאומי-רווחה 1000 1000 1,000 1000

| 0 פל בטיחות בסיסי 2000 20000 2000 20000

| | 0 הוצאות שונות 9,000 000 000 000

| ו 8 פעולות -מותנה 00 00 300 2000

| 9 השתתפות במוסדות רווחה-מותנה 22000 22,000 200 200

| | 0 הוצאות אירגוניות 10(00 10(000 1-00 10000

ן 0 הוצאות ארגוניות רשויות 000 9,000 000 000

0 שרות לאומ 000 00 000 000

, 0 בטיחות בלשכות 1.000 1.000 1.000 1.000

\ 1 מוטב יחדיו 00 3000 2.000 2.000

\ 3 בפרויקט אביבית 000 000( 00 00

| 6 מרכז גישור-מותנה 2000 2000 -

0% 0 שי לקשישים 000( 000" 000(" 00

055 0 1,1750000 = 6,691,000 = 30.70 0 1,088,000 = 6,870,000

| חינוך מבוגרים

| 0 חינוך מבוגרים 20 3.000 300 2.00 000 00

0/ 0 תהחילה 00 000 000 000

| 200 00 000 300 2.00 000 000 00

| צרפים מיוחדים

| 0 טפול באלבוהוליסטים 00 00 00 00

ּ 0 משפחות במצוקה בקהילה 1000 1000 1.000 000(

| 80 פיוע למשפחות עם ילדי 1000 000 000 100

| - - 2000 2000 . - 2000 200

| חדרכת משפחות

| 0 מרכז אלימות 0-00 0 0 0-00 00 00

3 | 0 יעוץ נישואין- הוצ' כלליות-משוער 000נ( 00|( 0.000 000

ּ 0 טיפול בפרט במשפחה 00 000 1.000 1.000

| 0 נקיון - יעוץ נישואין 000 1000 1000 1000

ו 1 0 מרכני טיפול באלימות 1,000 100 1000 100

| 00| 2,000 20,000 2.000 0.00 1,000 220,000 21,000

עמוד 68

0

0 מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סית'יב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

, פעולות קחילתיות

| 0 טיפפול בילד בקהילה 000" 000" 0.000 000"

0 טיפפול בפרט במשפחת 00 00 2000 000

0 שפר רכזת מועדון סמדר ‏ 0.60 00 00 0-00 00 000(

| 0 הוצאות משפחתונים 300 3000 000(" 000("

| 1 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 0 1,3000000 0 1300000

2 צהרוניות ילדיס בסיבון 10,000 0.000 1.020 10.00

/ 0 טפפול בפגיעות מיניות 2,000 000" 2>,000 000"

| 0 מועדוניות משותפות- 1000 1000 1.000 1,000

| 0 טיפול במשפתות אומנה 220000 22000 220000 2200

0 יצירת קשר הורים-ולדים 2,000 22,000 22,000 2,000

| 0 שץבונה תומכת 000 000 00 00

| 70 קייטנות לילדים 20000 2000 2.0000 200000

‎ -|-00 000 0.60 = 2609000 0 00 0-00‏ 2,577,000

| החוקת ילדים בפנימיות

ן 0 תהחקת ילדים בפנימיות 0 67300000 00 807300000

| - - 0 67300000 - - 00 87300000

החזקת ילדים במעונות יום

: | 0 יולדים מעון יום מיכון 00 00 00 00|(

| 1 ללדי מעונות משפחתון 12000 1000 1,000 1000

\ 0 מעדוניות-מותנת 000( 10000 00 000

ו - - 0 1,091,000 - - 00 000

שירותים לוקן-מוסדי

[ 0 נופשון לזקן 100 1000 1.000 1000

| 0 מזקנים במעונות גריאטריים 00 000 000 00

- - 00 00 - - 00 00

! שירותים לוקן - קתילתי

0 שפר טיפול בזקן 0-20 000 000 0-0 2.000 2,000

0 חשמל למוע' קטרוט 20000 2000 00 000

0 טפפול בקשישים 1,000 1,000 1.000 1.0020

0 טיפפול בזקן בקהילה 000 2000 000 00

, 0 מועדוניות לזקנים 1.000 1.000 1,000 000"

0 שפונה תומכת 1000 11/0000 0.000 0.000

[ 0 נקיון מועדוני קשישים 000 000 000 000

0 מועדונים לזקנים 000 000 000 00

ן 0 פעילות ספורט לקשישים 2.0000 2000 2.000 2.000

1 תכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 1.0000 10000 000 000("

70 התפעלת מועדוני קשישים 0.000 00| 000 00

0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000( 000 000 000

| 0 שרותים לניצולי שואת 1000 1.000 1000 1000

0 מועדונים תוכ.העשרת 1,000 1,000 1,000 1000

] 0 100000 2.00 000 0.0 20000 000000 0.0070

| תעסוסת ומרבי יום לספשישי

| 0 מסגרות יומיות 20000 2.000 200000 200000

- - 20000 20.00 - - 220,000 200000

עמוד 69

ירי 0 00000 תקציב ?201 ל יבב ,2 90 ה

עיריית ואש הע | | ו קרפו

מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה/כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

סדור מפגרים במוסדות

| 0 מפגרים מוסד ממשלתי 00 | 960000 ב מ

0 מיום שיקומי לאוטיסט 00| 109000 0 00

0 ספסידור מפגרים במוסדות 00 4/2960000 0 4,296000

, 0 תהחזקת אוטיסטים 08 | 60200060 ב 00

| 0 טיפול בהורים ובילדים 300 0 300 00

0 טיפול בהורים וילדים - 00 00

0 פעולות קיץ-נופשוניםס - 0 00

| 0 הסעות לאוטיסטים 200 20 20 200

0 משפחות אומנה לשיקום 2000 2000 2000 20

0 משפתות אומנה למפגר 100 00 10 10

ן - : 00 600650000 : . 0 60198000

סדור מפגרים במסגרות לוס

\ 0 מפגרים במעון אמוני 200 20 0 00

0 מבפגרים מעון טיפולי 00- | 437000 0 - ל

1 מפגרים במעון טיפולי 00 ב 00 0

| . : 00-| 522000 . - ב ב

, שרותים למפגר- קהילתי

| 0 שפכר נאות אילנה-מטפלו 9.50 0 0 930 10 1

: 0 שרותים תומכים למפגר 00| 1160000 100 ב

0 נופשונים למפגר ב ב 0 ב

| 0 הסעות ילדו אקוט 0 00 00 000

\ 0 ממעדונים חברת.למפגר 300 ב 2000 200

0 הסעות למעון יום למפגר 0 | 169000 ב 100

| 9-0 00 | 020000 0 1,0700000 = 9.30 00 | 370000 1,687,000

ו

// מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש

| 0 מעישים 00 368000 20 20

| - - 00 | 368000 . : 200 20

| טפול בעוור בקהילת

0 תהדרכת עוור ובני ביתו 0 0 00 0

קְ 0 שיקוס העוור בקהילה 300 00 00 300

ו . - 0 0 - - 0 0

%/ מפעלי תעטוקה לעוורים

| 0 ממפעלי שקום לעוור 200 20 0 0

| 0 מפעלי תעסוקה ומועדון 100 100 100 100

| - : 300 00 . - 400 40

נכים- שיקוס במוסדות

ו | 0 החתזקת נכים בפנימיות 00 12,000 2000 000

| 0 אחתזקת נכים במש.אומנה 00| 253000 ב 20

ו - . 00| 965000 - - ב מ

עמוד 70

| ירי ט 0000000 תקצב 012ל ‏ 0 תקצים 03

צרית ואש העון | ויו"

חח"

| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה"ב

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

נכים-אחזקה במסגרות יום

| 0 מסגרת יום לילד המוגבל 2.000 2,000 11,000 1000

/ 0 תעסוקה מוגנת למוגבל 1.000 1.000 12,000 1,000

ו - - 1.000 0.000( - - 1.000 1.000

נכים- טיפול בקהילת

, 0 שיקום נכים בקהילת 1.000 1.000 11000 2,000

| 0 תובכניות לילד החריג 11,000 11,000 11,000 11,000

. 0 מעון יום שיקומי נכים 1000 100 יי 52,000

0 הקסעות למ.יום שיקומי 20.00 200000 10,000 10000

| 0 לליווי למ, יום שיקומי 1200000 1210000 10000 10000

ן 0 תתושון- הפעלה 22000 22000 22000 22,000

0 נופשונים להבראה 1,000 1.000 1,000 1,000

, 0 תוכנית מעבר לחרשיט 1,000 1,000 20000 20000

| 0 תעטסוקה נתמכת לנכים [יייו 11,000 22,000 22000

0 חלופה למעון יום שיקומי - 2.00 2,000

ו) - - 00 00| - . - 411,000 1,000

גבים- שיקום במפעלי תעטוקסת

/ 0 גביט קשים בקחילה 7,000 000 00 000

| 0 מרכזי איבחון ושיקוס 10000 1.0000 11,000 11,000

0 מועדונים לעיוור 5,000 1,000 1,000 2,000

\ 0 איתור לעסוקה - 00 000

| 0 הסעות לנכיט לתעסוקנה - 000 00

|

- - 1000 100 . - 1,000 1000

[

[

| טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה

|

0 0 בית נועם - 12,000 12,000

0 שכר בית חם 0.25 0 2,000 00 0.0 1000 1,000

1 4% נקיון-בית חס 20000 200000 200000 200000

ו 0 אחזקת טלפון בית חם 2,000 2,000 2,000 2,000

0 טיפול בנערות במצוקה 000 2,000 1,000 1,000

| 0 בתים חמים לנערות 1.000 2.00 1.000 1,000

| 0 מקלטים לנשים מוכות 2000 1000 1000 100

0 2.00 12,000 1.000 00 000 1.000 2.00

ו טמים

0 בדזיקות למשתמשיס בסמים 2000 2000 1,000 5,000

ּ 70 מדריך סמים' 0000 000 0.000 00000

ּ | 0 ממטופלי סמים-משוער 000 000 1,000 1000

ּ - - 12000 100 - - 1,000 00|

| מפתנים

| 0 מפת'ן ממשלתי 2200000 2200000 1000 1000

| 1 0 ת. למניעת אלימות - 1.000 1.000

04| 0 מפת'ץן מקומי החזקה 2000 2.000 1000 11,000

| - - 2.000 200 - - 000 10000

| \ %

עמוד 71

עירייתואש העץ | | הקצבתנ 0

8 . 0 ו

ה

מספר | הוצאות | הוצאות מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

מרכזים להילתיים

| 0 מרכזים קהילתיים 1000 1000 100 1000

| 0 צרבים קהילתיים 2,000 2000 2000 2000

0 בנות שרות לאומי 2:00 00 2000 2000

0 תוכנית קדימת 1.000 1000 1000 1000

1 0 מפיתוח קהלתי אסטרטגי - 1,000 1.000

- . 1.000 1,000 -. . 52000 12000

התנדבות

0 טלפון בית המתנדב 10,000 1000 1:00 1.000

ן 0 פעולות התנדבות 000 000 000 000

| 0 השתתפות בפעולות התנדבות 22000 22000 22000 22000

000 00 - - 3,000 5,000 . - ,

| שרות יעוצ לאזרת

1 0 ילעו לאזרח-שי//ל 0-0 00 000 0-0 9,000 9:00

1 ייעוץ לאזרח- שיייל- - 1-00 000 00

| 9 שכר של'/ל -מותנה 1-00 5.00 00| - .

| 0 ב קיון 000 000 000 00

0 לשכות יעוץ לאזרח 000 000 000 000

/ 0 של'/ל שיחות טלפון 000 000 000 000

| 1 פעולות שיל 1,000 12000 12,000 1,000

\ 2 הצטיידות-מבנה חדש 00 000

| 0[ 1000 2,000 100 00[ 1000 000 22000

ן |

| שקום שכונות

0 שיקום-רווחה 410 1000 0 800 100 100

0-0 0 שיקום שכונות-פעולות 1000 1000 100 1.000

| 0 טלפון - שיקום שכונות 000 000 000 000

| \ 0 תנופה-הכשרה מקצועית 2,000 2000 20000 2000

| | 10[ 100 1,000 10 00 100 2.000 100

| שרותים לעולים

- 0 עולים 0 1,000 5.000 0-00 000 000

| 0 משפחות עולים במצוקה 000 000 5-00 000

| 0 0 טיפול בזקנים 11,000 1100 11,000 11,000

| 0 ילדים במצוקה עולים 000 00 000 000

1 | 70 חשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופים 2000 2,000 2000 2,000

0-0 1 מדדריך נוער אתיופי 1.000 100 1000 1.000

| 0 ליולדים בפנימיות עולים 5.000 5.000 3.000 00

| 70 אלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 200000 200000 200000 200000

| 1 הבפעלת מועדון אתיופים 0 00 000 000

| 0 קליטת ועליה בקהילה 220000 2,000 22000 2,000

1 | 0-0 1000 500 2,000 0-00 000 00 000

| סה''כ אגף רווחה 5 0 21,964,000 = 30,183,000 55.10 "| 21,4850000 = 30,617,000

עמוד 72

עיריות ראש תע | 0

וו

מספר | הוצאות | הוצאות | סת''כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ

מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

דת

0 השתתפות במועצה דתית 1,000 1.000 1000 1.000

ן 9 תמיכות במוסדות דת-מותנה 200000 22000 1.000 1.000

4 - 2,720 20 - - 2,720 2,000

| רשות חנית

0 רשות חנה %00- 120.00 2.00 1-00 52,00 2,000

0 העברת קנסות חניה 20 290 20 20

| 5-00 0.00 20 200 1.00 4,000 290 2,000

תשלומים בלתי רגילים

| 0 הנחות ארנונת 0 12,500,000 1,000 1.000

ו - - 0 12,500,000 - - 1,000 1,000

| תאגיד עין אפק

0 שכר 20 000 00 0( יי 5,000

| 00 2200 - 00| 200 10.00 - 1.000

פנטית

| 0 שכר פורשים - 1-0 0.00

ו 0 פנסיה-בללי 1000 2,000 20 1.0 2,000 2,000

| 0 פנסיה-חינוך 00| 4073000 0 368855 400330000 0

הן 0 פנטיה-תנו''ס 100 0.000 0 100 0000 2000

| 0 פנסיה-רוותה 20 300 00 | 260 0 00

| 1

| 0 פנסיה -גזברות+גביה = 3.80 רד ד 0 ב

| , 0 פנטיה - שם'יע 11.0 100 100 1.0 1000 100

ן | 0 פנסיה - הנדסה 1-00 12,000 1200 1[0 1100 1000

| 0 0 פנסיה - חינוך חרדי 0.0 1.000 1.00 ]1 220000 22000

| 0 פנסיה תחבורה - 0.0 1,000 5,000

| ] 20.10 1,000 - 0 70.50 100 - 000

[ | 56

עמוד 73

11.3

תוספת לחוברת תקציב - 2013 - עדכון :

טכום הרשום |תוספת או

מס' סעיף | |שם הסעיף תקן | בספו תקציב |הפתתה | |סה"ב

מוטביתדדמותנה 6 || | | | || 75000 = ]75000

קט תמו 7 | | ג 200

9 ||מדהךסמיסימותנה | || | | ||[ 15000 | |15000

8 |מוטב יהדון-מותנה | | | | | | |6200 000

9 /=/| | שי חגים לעובדים-מותנה | | ]57,000 2,000 000

8 | מקהלת מומורי תימן-מותנה | = |24,000 000 000(

| קונסבטורון "מותנת -- | 00 01000 43000

|(צעריראטהע-מותנה | || || | | | || 12,000 = |120000

8 || אפרוחי ראש העין-מותנה | |[ 0000 |600 00 0 כללי

8 | השתלמויות וכנסיים-מותנה | |36,000 000 1,000 0 | כללי

תד איהועיםימותנה | || | | | ]700 | ]7000

6 |אהעותרמת-מותנה | | |[ | | 23000 | |23000 = |30,000 = תרבות

2 | תתזוקת מוּרקות-מותנה | = ]130,000 20000 00

9 |תחזוקת גינון -מותנה | |560,000 00 2.000

1 ה | תחזוקת מתקני שעשועים -מותנה |[ ] ------ ]160000 |1600000-

53 |תחזוקת מתקני שעשועים -מותנה | |[ ]240000 = |240,000

2 | מאור רחובות עבודות קבלנות-מותנה | | | | | |340000- | |340,000-

0 | מאור רחובות עבודות קבלניות-מותנה ‏ ]| . | | | | |380,000 | |380,000 | |200,000 | שפ"ע

8 | השתתפות תקציב שוטף-מותנה | | | |440,000 0 490000 = |50,000 = מתנ"ס

1 0 ל 0 |

1 |פעלותטער | | | |216,00 | 291000

| 8 פעולות נוער- מותנה. ‏ - | || |186000 0 |204,000 = [20,000 = מער

| 8 | |ספרטאים מצטיעיטימותנה | || | | | || |1000 | |10000 = [0 ספורט

| |תמיכות המוסדות דת-מותנה | | | | | [187,000 || 3000

| 8 |ףעלות תרבות זמותנה | | | | | | |82/000 00| 9000

| 0 - | מצכירה חינוך תורני (2) 00 5.000 0

| 00 0 | 1700

עמוד 74

1 ה הפעלת מועדון אתיופים [ ]60000 0 ]0 - - [20,000 | חוחה

6 =" | מלחשוב במוסדות חינוך-מותנה | |280000 0 |440000

פרוחקט מערבטיכון-מותנה | || | | | |[ || | |200000 | |100,000

|ממת מ-מתנה 77|[ | ------ |400000 = |40/000 | |300,000/ חינוך

סת'/ב ו-7777- -- - - [2 ]3,243,200 |1,000,000]4,243,200]1,000,000 סה"כ 7

|הכנסות טונות ‏ מותנ 00 |

| תקן רשום

| מס' סעיף שם הסעיף בספר התקציב |תקן מתוקן

176008 |שכרגנים ונטעות מו מו וו

עמוד 75

הוצאות

נוספות

מתוכננות

עמוד 76

עיףיית ראש הען

תוצאות נוספות מונוכננות

הנהלת הרשות

| ראש העיף

2 עידוד מנהיגות 2,000

113 חזון עירוני תובנית אסיטרטגית 2,000

| 4 ער בריאה 2,000

מבקר הרשות -

| 0 עעבודות קבלניות-בקורת 1,000

לשפת מנבל .

0 שכירות ארכיב חלצונל 11,000

| 1 השתלמויות וכנסים עובדים 12000

הטברה ויחסי ציבור -

| 1 ה אתר אלנטרנט 2,000

| אגף בללי -

3 התחזוקת מועדונים 00

| 5 ציוד וריחוט למבנה עיריית 2000

מערבות מידע -

| 0 *,צציוד מחשבים 1.000

ן 9 עעבודות קבלניות-מיחשוב 2,000

אוניברטיטה הפתוחת -

| 4 אתר מיבללה 00

יּ 1 ,**ילעוצ 2.000

/ שימור אתרי מורשת -

| 0 =-שילמור אתרים 00

3 הפפעילות מורשת תימן 2,000

| 1 תתחזוקת *1 לבנים 2,000

תיירות -

51 פעולות-יער קק'יל 2,000

ן ועד עובדים -

0 של חגים לעובדים 1,000

| 2 ששי הגים לפנטיונרים 000

ו תג'א -

0 חחומרים ושירותים 5,000

| 0 ככלים מכשלרים וציוד 1,000

משמר אזרחי .

1 0 כלים מבשלרים וציוד 0

| 0 ה הההשת' פעולות מתנדבים 1.000

| ספורט .

0% 1 תתזוקת אולט ספורט תורני 1.000

0/ 2 התחזוקה מזגנים אולמות ספורט 1000

| 53 התתזוקה מתקני כושר- ספורט 4000

| 41 "מרוץ נשים 1,000

עמוד 77

עיריית ראש העין

הוצאות נוספות מתוכננות

| תרבות -

| הוצאות הנחלה -

1 התתפעלת הזכל התרבות 000

| קתילה ואירועים -

0 ההוצאות יו העצמאות 000(

1 אאלרות 000

0 התילעוד-אירועים 00

1 צצלילים וטעמים 2.000

| 5 פורים 00

0 ,3צצעירי ראש העין 1000

| 1 האפרוחי ראש העין 00

ן 7 חחורף מוזיקלי 000

53 חלון לים בתיבון 1,000

| 0 אארועים הגיגות וכנטים 000

| 6 אאירוע ליל האחבה 1.000

7 אא ירוע שבוע הטפר 1,000

| מתנייט :

53 ממאמאנט-תחרות נשיס 3,000

0/0 2 תחזוקת מרתף 000

/ 0 מועצת נוער עירונית 1,000

0| 1 פפעולות נוער 0

| 2 התפעלת מועדוני נוער 2000

/| 1 ככנס מתגייטים 000(

| אגף תכספים -

| 2 ממשפטיות גבייה 200000

| 06 ככלים מבשירים וציוד 1-00

/ מינתל שפייע -

| מיקוי רחובות -

| 8 ינול פטולת 200000

| שרות וטרכרי -

/ 0 ללפכידת כלבים 1.000

/ 8 שה לרוס חתולים 00

| 0 הסגרת כלבים 00

שרות להדברת מזיקים -

0/ 0 ה הדברה-קבלן 1000

| דרבים ומדרכיות -

| 0 עעבודות קבלניות תשתיות -

| 1 עעבודות ניקוזים 00

| 8

עמוד 78

עיריית ראש העין

הוצאות נוסיפות מתוכננות

| גבים ונטיעות :

| 9 ההתחזוקת מתקני שעשועים 00

אגף התינוד -

| הוצאות הנחלת -

2 מיחשוב מוסדות חינוך 200000

| 1 עלדוד יוזמות פדגוגיות 1,000

| 3 ששל לבוגרים 1000

5 אאחרי לבגרות 000

| 6 ררבתי ספר מנגניםם יסודי 000

7 הקט חלויץ 000

| 0 פהפפעולות חינוך 2,000

| 1 ה הצטיידות- פריצות 000

תהזוקת מוטדות היגוד .

| 9 = ציוד 00

0 התהתזוקת מוט''ה 000

גנל ילדים -

ן 6 בה ן מוזיקלי 00

2 ממרכז אביבית 1000

| 90 ררכישת ציוד יטודי 1,000

| מרכו לגיל הרך -

0 תהשתתפות בפעולות 000(

ן מועדוניות -

בי ספר יסודיים -

| 0 ככלים מפשירים וציוד 1000

1 מת יא -

/ 0 ההוצאות שוטפות 0

| חטיבת ביניים- יובל -

3 בר בי" מנגן - היובל 20000

חטיבת ביניים -גווניט -

| 3 ביס מנגן - גווניס 20,000

0/0 יבון בגיך -

-| 1 התצטיידות למעבדות-בגיך 2,000

| אולפנה זבולון -

| 1 ההצטיידות מעבדות-אולפנה 11,000

0| 5 ממגמת מוטיקה 1000

| 0 פטטכנאי מחשבים 1000

-| שרות פטיבולוני -

0/0 1 ממחתשבים ותוכנות - שפייי 000

| יחידה לקידום נוער -

| 4 וער עולה 000

עמוד 79

| עיריית ראש העין

הוצאות נוספות מתנופננות

מוסיקת .

\ 7 עש<עתודה מנדולינות 12000

ן 1 קקונסרבטוריון 00

/ 2 עעידוד המוסיקת 4000

ו 5 תזמורת קאמרית 12000

ספרית -

/ 2 הר רכישת ספרים - 000

ו חינוך תורגל -

| חינוך יסתי -

0| 0 מהפפעולות שוטפות 1,000

0/ 86 "יהי יוזמות חינוכיות 2000

/ תרבות תורמית -

|| 0 השתתפות בפעולות 00

| 2 ההקפות שניות 1.000

/ 64 עעדב חזנות 00

אגף הרווחת .

הוצאות הנחלה -

| | 1 ממוטב יחדיו 07

| 3 פפרויקט אביבית 1000

| | פעולות קתילתיות .

0/0 0 שטיפול בפרט במשפחת 1,000

| | 0 הההוצאות משפתתונים 2,000

| 0 ששבונה תומכת 100

0 א קליטנות לילדים 000

| שירותים לוקן - קהילתי -

0/ 0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000

-/ 60 ממדריך טמיט 100

| שרוו יעוצ לאזרת :

ן 2 ה הצטיידות-מבנה חדש 1,000

0/0 שקום שבונות -

ן 0 תתנופה- תכשרה מקצועית 000

| שרותיט לעולים -

ָ 1 ההבעלת מועדון את*ופים 100

| 0 קקליטה ועליה בקהחילה 000

| 1000

עמוד 80

עיריית ראש העין

ו הוצאות נוטפות מתוכנברתת

6 מהמלתוג העיר-מותנה 12,000

- 9 ידוד מנהיגות-מותנה 2.0000

8 ההוצאות שונות-מותנת 1,000

9 עעבודות קבלניות- מותנה 2,000

| 1 ציוד מחשבים-מותנה 11,000

| 8 השתלמולות וכנסים-עובדים-מותנה | 9,000

9 הארוה באר-מותנה 2000

9 בהפרסום מכרזים -מותנה 2,000

8 הדברה נמלת האש-מותנת 1000

9 ,יתור יתוש הנמר האסייתי-מותנה | 5,000

\ 8 "כיבול אש-מותנת 000

\ 9 = שמירה בארועים המונייט-מותנה 200000

0 ער ללא אלימות-השתתפות-מותנה | 25,000

| 8 קשרל חו''ל- מותנה 2|0000

| 9 שה שלמור אתרים-מותנה 1000

3 ער הנגלת לעין-מותנה 00|

| 8 עעבודות קבלניות תשתיות-מותנה 200000

| 8 חחתומרים-מותנה 11,000

41 תתתזוקת מתקני שעשועים-מותנה 1.000

| 8 שטתל בור -מותנה 2.0000

| 9 תחזוקת גינון -מותנה ו

| 2 * צלילים וטעמים-מותנה 200000

| | 5 החהחלון לים התיבון- מותנה 100

-| 8 התילמנה -מותנת 200000

| 9 שלרים הס חברים- מותנת 1000

/- 7 הההעשרה והעצמת עובדים- מותנת 00

| | 8 ששל חגים פנסיונרים מותנת 000(

9 = של חגים לעובדים- מותנה 11,000

ו 8 מוטב יחדיו-מותנה 1000

| 9 הקט חלון- מותנה 000

2 *הל*לום המתנך-מותנת 2.0000

| 3 בפפרויקט בני/בנות מצוה-מותנה 000(

43| 646 בת ספר מנגנים יסודי-מותנה 2000

6 המהמלחשוב מוסדות חינוך -מותנה 0.000

| 7 הפעולות חינוך -מותנה 200000

[0 | 8 עידוד יוזמות פדגוגיות- מותנה 200000

| 8 תתזוקת מוט'"'ח-מותנה 1,000

0-/ 6 הפפעילות חינוך תורני-מותנת 000

| 9 ררכישת ציוד יסודי-מותנת 00

| 7 ה הצטיידות -מותנת 2000

| 9 מחשב לכל ילד- מותנה 000(

[4) 6 כ,כיתה כתומה יובל-מותנה 1100

| 6 ככיתה כתומה גוונים-מותנה 1100

| 8 בממגמת תקשורת-מותנה 1-00

9 ממגמת מוטיקה בגין-מותנה 1000

| 6 פככלתה כתומה אולפנה-מותנת 200000

| 1 פמפפרסום-מותנה 200000

| 8 תמיכות בפעולות תרבות-מותנת 1000

| 7 מפפעולות ספרותיות -מותנה 00|

עמוד 81

עיריית באש העין

הוצאותג נופות מתוכנברת

8 ההשת' תקציב שוטף-מותנה 1000

6 עעידוד המוטיקה-מותנת 1000

ן 7 כקכקונסרבטוריון-מותנה 1.000

7 התמורת קאמרית-מותנה 1.000

: 8 מסקהלת מזמורי ת*מן- מותנה 000

5 י**ום העצמאות-מותנה 000

\ 86 ההקפות שניות-מותנה 1000

8 הפעולות תרבות-מותנה 2.0000

| 5 ממועדון בשכונת שבזי-מותנת 000(

8 פעולות נוער-מותנת 000

7 האחלקת מועדוני נוער-מותנה 1.000

]| 2 רבב ליסינג- מותנת 000

| 0 האאחזקת מגרשים-מותנת 1.000

/-/ 9 ההשת' בפעולות טפורט - מותנה 2,000

| 9 טפורט יצוגי תמיכות-מותנה 2.0000

ן 8 פפעולות-מותנה 2.000

| , 9 ההשתתפות במוטדות רווחה-מותנה 2.000

|| 0 ה" מועדוניות- מותנה 10

1 התכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 20,000

9 התהמיכות במוסדות ז'ת-מותנת 000

| 9 ע/עעבודות קבלניות - מותנה 000(

| 1000

| ו[

|