זימון לישיבת מועצה 44.20 ליום 23.12.25 · צפייה בפרוטוקול
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
כ"ז כסלו, תשפ"ו
17 דצמבר, 2025
לכבוד
א.ג.נ.,
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 44.20, שתתקיים ביום ג', בתאריך 23.12.25, בשעה 18:00, בחדר ישיבות בבניין העירייה.
סדר היום:
אישור הצעת התקציב לשנת 2026.
בברכה,
דורית מוריה
מנהלת האגף המוניציפאלי
...............................................................................................................
ת.ד. 10 בת-ים 59100. Bat-Yam, 10 .P.O.B, המוקד העירוני 107
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
עיריית בת-ים
האגף המוניציפאלי
כ"ז כסלו, תשפ"ו
7 דצמבר, 2025
לכבוד
ו
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 44.20, שתתקיים ביום ג', בתאריך 23.12.25, בשעה 18:00, בחדר ישיבות בבניין העירייה.
סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2026.
דור
מנהלת האגף המוניציפאלי
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פרק 11 - ארנונות
ארנונה =
0 |111000 | ארנונה כללית 2952000 2200 3975
0 |111000 | ארנונה פיגורים 90 0'.' 7
0 |113000 | הנחות מימון ס200|0 200.00 014
0 |116000 | הנחות סוציאליות בארנונה 0 ,7 0 1583 ארנונה סה"כ 0 2500 69
= 4910919069 8 528,8000000 0
אגרות
0 |121000 | תעודות ואישורים 200000 200000 2
0 |122000 | אגרת רשיונות לשלטים 0 0 55
2 |122000 | פרסום חוצות 0, 1 2.000 0
אגרות סה"כ 10 0 7
0 -- 7698000 ,408
- -
0 | 191000 | מענק כללי לאיזון 0 00 0
0 | 194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות 0 ,2 50 0
0 | 195000 | עצמיות אחרות 200 200 0
1 | | מענק נתב'ג 5.00 50 5,893
3 | 196000 | מענק עבור צוערים 1000 220,00 22006
4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה 0 10 70
5 | 196000 | מענקים מבקר פנים 200000 200,000 0
1 | 196100 | מענק תיקון עיוותים מ.פנים 0 0 0
1 196300 | מענק משרד הפנים חופים שוטף 1,000 00| 2 1
מענקים סה"כ 110 10 5,,1
פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ - | 128,509,000 = 115,900,000 1,
0 |מענקים משרד להגנת סביבה פסולת 0 0 02
מענקים סה"כ 0 0 02|
תברואה
0 |212300| רשיונות לעסקים 0.00 0000 0
0 | הכנסות ממיחזור 0, 1 20.0 3
0 |212450| אגרת אשפה עודפת 0, 1
1 | 214200 | פקוח וטרינרי 0.00 2000 3
0 |214300| מלחמה בכלבת וחיסונים 10 2.0020 221
תברואה סה"כ 2,090 0 2,787
0 5.
עמוד 1 מתוך 52
הכנסות
סעין
8 שם סעיף
תקציבי
פרק 22 - שמירה ובטחוך.
חרבות ברזל
1 חחחרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים
חרבות ברזל סה"כ
הנהלת המשק
2 כנסה ממשרד הפנים - אבטחה
הנהלת המשק סה"כ
פרק 22 - שמירה ובטחוך סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר
אגרות בגין שרותים הנדסיים
0 | הכנסות משרד השיכון
0 |233100| אגרות שרותים הנדסיים
0 אגרת רשיונות בניה
0 |233100| היטל השבחה
אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים
|נכסים ציבוריים. 2
0((% 22
דמי שמוש במדרכה
1 | 4200 | השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה
1 |245000 | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה נכסים ציבוריים סה"כ
חופי רחצה
0 זכיונות כסאות נח
חופי רחצה סה"כ
פרק. 24 - נכסים ציבוריים : סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים. וארועים
| אירועים. אחרים
22 1
222 [2
22 (33
אירועים שונים-מותנה
אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב
הכנסות מדוכנים
0 | 252000 | אירועים ממשלה-מותנה
1 |252000| אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה אירועים אחרים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
תקציב
2006
00.00
0.00
10
0
מ
0
200000
0
2,000
"00
000
20.00
0
1000
0
0.00
0.00
10
0
200.00
0
2000
0
000
0
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2005
400
020
0
300000
10
0.00
10
0
"00
(00
1,000
00000
1.000
0
0
0
0
2,000
00
0
0.00
220000
60
0
בכרהה :1
2004
5
155
2,093
21,|3
2,009
27 ,5
8690
0
|66
0
1000
6
0.8
8
14
|00
0
0
00.00
2000
100
0
עמוד 2 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים
שרותים עירוניים שונים
00
10
10
0
200000
200000
200000
200000
22 |00
2200
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
חוק חופש המידע
הכנסות משנים קודמות
מכירת טפסי מכרזים
הכנסות שונות
בחירות השת' ממשלה
הכנסות מזכיונות
שרותים עירוניים שונים סה"כ
קידום מעמד האישה
0 קידום העצמת נשים המ.לשוויון חברתי
קידום מעמד האישה סה"כ
פרק 26 -
פרק 28 - פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
22,000
221
פיקוח עירוני 0
1
4
200000
200000
פרק 28 - פיקו
20000
2000
521
2000
חינוך סה"כ
גנ"י חובה
2(ך7
723721
22
72723"
72724
725
גנ"י תת חובה
ים עירוניים שונים סה"כ
קנסות פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
ה"כ
בית משפט עירוני
הכנסות באמצעות בית משפט עירוני
החזר הוצאות משפט מח' הכנסות
בית משפט עירוני סה"כ
ירוני סה"כ
השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים
חומרים מותנה ממשלה חינוך
פרויקט ניצנים חינוך
התוכנית הלאומית לילדים בחינוך
הכנסות יום חינוך ארוך
ע. לגננות השתתפות ממשלה
סייעות יום חינוך ארוך ומילת
חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה
הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה
הכשרת תומכות חינוך
גנ"י חובה סה"כ
2 |312300] שכ'לתת חובה-השת' ממשלה
תקצים
2006
1,000
200000
|00
20000
0
0000
000
2200000
2200000
000
10
10
0
0
22000
0
00
200000
12000
10
0
2,007
10020
10
0
220000
2.00
10
10
270
תקצים
2005
1,000
2000020
0000
200000
0
000
000
2200000
220,000
200
0
2,000
2.00
0
220000
0
0
200000
100
100
10
200
2000
0
200
220000
|00
00
10
28,826,000[
21
ביצוע
204
22
120
0.000
,9
1 ,0
2
2,253
0
0
ו
55
15
10
100
1
1
200000
0
18
17
5
2
14
10,006
2.0066
0
0
18
| - 27,030,360[
עמוד 3 מתוך 52
הכנסות
תקציבי
| גנ"י תת חובה סה"כ
הזנה בגנים
0 312400] הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה
הזנה בגנים סה"כ
בתי"ס יסודיים
20
00
ו
2
3
254
1:06
וז
1508
109
020
21
בתי"
בתי"
20
1
בתי"
120
|
13
000
[יגץי
בתי"
1506
20
21
21
71
12
3
124
055
1506
07
09
100
חינוך משלים
0 הכנסות גפן יסודי-השתתפות בתי ספר
0 השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
0 שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
0 מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
0 אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
00| מימון חופשות חינוך מיוחד
0) סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
0 | מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
0) סל מדע - מותנה הכנסה
1 חומרים יסודי - מותנה ממשלה
1 כהכנסות גפן רעיוניי - יסודי
0 יסודיים סה"כ
0 מיוחדים
0 | הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה
0 סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
0 מיוחדים סה"כ
0 חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים
0 חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
0 | תכנית מיל'ת
0 החזר מ. החינוך עבור חופשות
0 | חטיבת ביניים חינוך משלים
חינוך משלים סה"כ
0 על יסודיים
0 החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
0 הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר
0 ככנסות גפן בעלויות - בתי ספר
0 | מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים
0 שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים
0 קרן השתלמות למורים על יסודיים
0 תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים
0 | פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים
0 מענקים שונים על יסודיים
0 דמי שתיה למורים על יסודיים
0 כב מנהלי על יסודיים
0 סל קליטה לעולה על יסודיים
1 חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
0 בית ספר של החופש הגדול - מותנה בתי'ס יסודיים
הצעת תקציב 2026 בת ים
2006
2,.,00
10
0
10
0
00
0
ס([0
10
0
00
00
200000
0
10
200
20
4,000
1,000
200
00
0
20,.00
000
00
0
0.00
0
0
00
20
20,000
1.000
000
20000
21,000
1.000
1000
220
1 ,'0
0
000
0
00
10
00
0
2,000
2.00
ס0|0
2000
0
0
2.0000
2,000
0
,0
1000
0
0
0
0
0
0
200|0(0
220.00
0
0
20
|00
000
2200
1,000
2,000
2000
0
27 ,0
1.2
02
208
000
08
9
71
25
9
04
|12
13
2,009
09
2,007
9
2,999
28
229
16
2,194
90.12
0
7 1
2
10.0
20.00
5
08
2,205
2.55
008
20-07
56
,74
177
0
עמוד 4 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
סע ' [ ט
: 6) / 0
1 | 315201 | הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך 20 20 0
בתי"ס על יסודיים סה"כ 0" 0" 7
אוניברסיטאות
0 אוניברסיטה פתוחה 000 000 4
אוניברסיטאות סה"כ 000 000 4+
מכללת בת ים
00 קתדרה עממית מכללת בת ים 10 0+ 0.08
0 | 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 100 10 2,|0
מכללת בת ים סה"כ 00 00 58
שמירה מוסדות חינוך
0 אגרת שמירה מוסדות חינוך 0 0 1
0 | השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך 0, 7 0 33 ,2
2 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 200 2,020 1.8
שמירה מוסדות חינוך סה"כ 0 0 0
המרכז הטיפולי
0 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי 000 0,000 00
0 | 317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 20000 200000 2000208
0 | שפ' -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0 0 4
1 |317300 | השתלמויות מותנה 1,000 00 2.2
המרכז הטיפולי סה"כ 0 0 4
אגרות ביטוח
0)] אגרת ביטוח :ו 0 7, 1
0 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך 0 0 1,006
אגרות ביטוח סה"כ 0 0+ 13
רווחה חינוכית
0 |317600] רווחה חינוכית-השתת' ממשלה 2.000 00| 55|
רווחה חינוכית סה"כ 1.000 0.0000 20.5
שרותים נוספים בחינוך
0| בסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך ס0| 00 1,155
00 הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 00 00 1, 7 מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
1 | 317800 | בחינוך 0 0 4
0 | 317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך | 1,993,000 0 9
1 |317900| שכירות מזנון מותנה - הכנסה 2,000 0,000 0
0 | 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 200000 200000 0
791 דמי שכפול 00| 20000 2,33
4 | 317900 | ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך 0, 7 0, 7 7, 7
6 | 317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 100 120 00|
7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך |2,500,000 200 2,714
8 |317900 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך 200000 20.00 22006
9 |317900 | הכנסות גפן רשותי 0 1 0, 1 27
עמוד 5 מתוך 52
הכנסות
סעיף
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציבי
| שרותים נוספים בחינוך סה"כ
פרק 31 - חינוך סה"כ
פרק 32 - תרבות
תרבות
תרבות סה"כ
ספריות
ספריות סה"כ
קונסרבטוריון
מוזיאונים
1 (ך2(9
220
תרבות תורנית
2(2(0|000
1+ ,2(
2(2000.000
מוקדי הפעלת
7241(
734
:1
11|
1:1
0"ך(73
מוקדי הפעלת
פעולות תרבות
פעולות ספורט
2* 573
ג [וןי/
2 |329300
מוזיאונים סה"כ
שם סעיף
0 תרבות מותנה ממשלה תרבות
1 אירועים בספריות-מותנה ספריות
1 | 325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון קונסרבטוריון סה"כ
תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים
השת' ממשלה במוזיאונים
תרבות תורנית חרדית הוצאה מקבילה
פעילות קהילתית בשכונות מותנה
תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית
תרבות תורנית סה"כ
נוער
להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער
אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער
פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער
נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער
משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער
מנהל מרכז צעירים-המשרד לשיויון חברתי
נוער סה"כ
פעילות בקהילה
2280 זהות בונה קהילה - מותנה
פעילות בקהילה סה"כ
1 מרכז צעירים הכנסות
פעולות תרבות סה"כ
ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט
ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט
תמיכות ספורט מותנה ממשלה
0
20
0
0
2,000
1200
200.00
20000
12000020
220000
2.00
00.00
0.000
200.00
200.00
0.00
200000
|00
20.00
2000
|00
00
20.00
100.00
20000
20,000
200000
|00
200000
7
00
0
0
2000
120000
200.00
20000
220000
220000
00
00.00
0000
20000
200.00
00
20,000
1.000
2000
2.000
|00
2,000
20.00
200|000
20000
20,000
200000
0.0
6
248
22007
2007
|05
|35
כ|פ
158
225
6
0.009
0
|00
20.09
0
222000
0
0.14
0
0
2.4
ס|ס
כס|ס
0
2.008
עמוד 6 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פעולות ספורט סה"כ 0 0.0000 2.08
פרק 32 - תרבות סה"כ 0 0 29 .
פרק 4 - רווחה
מינהל רווחה
0 |341000 | רב נכויות מינהל רווחה 20000 1.0.00 20.00
1 |341000 | שכר עובדי לשכות מינהל רווחה 0 10 17 3 |341000 | פעולות אירגוניות מינהל רווחה 10 2200000 9
4 | 341000 | בטחון עובדים 20.00 2,000 5
5 | 341000 | פעולות ותוכניות רווחה - עוגן 10 1000 011 מינהל רווחה סה"כ 290 22,000 12
צרכים מיוחדים
2 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 00| 1,000 0
1 | 342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 1.000 10 16
2 | 342200| מס פחמן הת.אנרגטית 20000 0 0
5 | 342200 | מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים 0, 1 0, 1 20.33 9 | 342200 | טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים 0.00 2,000 2,020 צרכים מיוחדים סה"כ 2,090 0 9
הדרכת משפחות
1 | 342400 | הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות 1000 1.000 11 2 | 342400 | השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות | 25,000 20,000 20005
2 | 342400 | מרכזי קשר 220.000 10 009
3 | 342400 | שירותים בקהילה ש'חא 1000 20000 200,003 5 | 342400 | מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות 220000 220.00 190 6 | 342400 | תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות 00 00 55 הדרכת משפחות סה"כ 00 22,000 3
פעולות קהילתיות
1 | 343500 | משפחות וילדים בקהילה 200 0 0, 1
3 | 343500 | מועדונית משותפת פעולות קהילתיות 2200000 220.00 04|
4 | 343500 | משפחות אומנה פעולות קהילתיות 0, 1 0, 1 9 1 5 | 343500 | תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות 00 52,00 0.008
6 | 343500 | יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות 0 12,000 1
8 | 343500 | טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות 22000 21000 200006 פעולות קהילתיות סה"כ 0 5,890 88
אחזקת ילדים בפנימיות
0 |343800 | השתת' הורים ילד פנימיה 00| 10 9.5
1 | 343800 | ילדים בפנימיות 10 0 19
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ 10 1020 174
אחזקת ילדים במעונות יום
0 |343900 | השתת' הורים מועדונית 020 1000 13
1 |343900 | ילדים במעונות יום 2,000 2,000 2,883 אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ 2,090 20 2,6
עמוד 7 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
ב עגן שם סעיף תקציב - ביצוע
תקציבי 2006 2005 2004
שרותים לזקן - מוסדי
0 | 344300 | טיפול בקשיש השתת' קרובים 2,000 0, 1 27 1 |344300| קשישים במעונות 0 0 10
שרותים לזקן - מוסדי סה"כ 10 10 17
שרותים לזקן - קהילתי
0 | 344400 | השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש 20000 000 1 1 |344400| טפול בקשישים בקהילה 1000 1.000 100 4 | 344400 | מועדונים לקשישים 2000 20.00 20.08 5 | 344400 | שירותים לניצולי שואה 0 10 9
7 |344400| הזדקנות מיטבית בקהילה 0 2,]000 12
שרותים לזקן - קהילתי סה"כ 0 10 200
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
1 | 344500 | מסגרות יום לקשיש 0 0 00
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ 0 0 2,0
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות
0 |345100| אוטיסטים השתתפות קרובים ס[ס100|.0 סס 000 1,009 1 |345100 | מעון ממשלתי -משרד הרווחה 00 0 007 2 |345100| סידור במעונות - משרד הרווחה 20 200 25 3 |345100| החזקת אוטיסטים במסגרות 0 10 1155
4 | 345100 | טיפול בהורים וילדים סס 00 2000 1.24 5 | 345100 | מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים 2,700 2,000 8, 1 06 | הסעות לאוטיסטים 0,000 200 5,100
7 |345100| קייטנות שיקום 10020 1000 22004
9 | 345100 | מועדונית לילדים אוטיסטים 200000 200000 20002 סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ 0, 0 74
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
345200|0| אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים 20.00 20.00 220,009 2 | 345200 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה 2,0 0 29 3 | 345200 | מעון יום אימוני - משרד הרווחה 1000 1000 08| סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ 00 20 2,646 שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי
2 | 345300 | נופשונים לבעלי מוגבלויות 1.000 10 2,017 3 | 345300 | משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה 1,000 1,000 11 4 | 345300 | מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה 0 000 200 5 | 345300 | משפחות אומנה לשיקום 00 000 24
0 | 345310 | השת' הורים בהסעות למרכז יום 1000 1.000 155 1 |345310| הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות 100 1,00 1,009 שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ 00 1,809 6 מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
0 |345400| השתת' קרובים במע'ש 00 2.000 1.08
1 |345410| אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר 0, 1 10 17 מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ 0 20 155
עמוד 8 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
טיפול בעיוור ב
4 | 346300
6 | 346300
217
טיפול בעיוור ב
+0
|11
346500 | 2
34650|3
|55
4916
|77
0 |.8
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
קהילה
הדרכת עיוור ובני ביתו
תוכנית תמיכה בקהילה
תוכניות צבא
קהילה סה"כ
נכים - שיקום במוסדות
נכים השתתפות קרובים
נכים בפנמיות
נכים במשפחות אומנה
מ. ממשלתי שקום נכים
מרכז יום לנכים קשים
נכים קשים בקהילה
מעון יום שיקומי
1
נכים - טיפול ב
1
5112
13
5344
א[
217
1=(08
נכים - טיפול ב
|11
2|||12
00|33
2-20(
220(
יי
131(
3(
4(
55(
718(
חלופה למעון יום שיקומי
נכים - שיקום במוסדות סה"כ
נכים - אחזקה במסגרות יום
מסגרות יום לילד המוגבל
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
קהילה
שקום נכים בקהילה
הסעות נכים לתעסוקה
הסעות מעון יום שיקומי
ליווי מעון שיקומי
תוכניות לילדים חריגים
קהילה תומכת לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
קהילה סה"כ
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
תעסוקה נתמכת לנכים
תעסוקה מוגנת למוגבלים
מרכזי אבחון ושקום
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבורות רחוב ונוער במצוקה
נוער מתמכר
השת' מ.חינוך רונין
נוער וצעירים חוץ ביתי
פגיעות מיניות בגירים
נוער חרדי מנותק
נוצץ שירותים בקהילה
טיפול בשורדות זנות
מקלטים לנשים מוכות
(2
יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
תקצים
2006
2,000
2200
22000
|00
22000
10
200.00(0
2000
10
0.00
1.00
1.00
10
2200000
2,000
25,000
00
22.00
0000
20000
2000
200
2,000
22000
10
1000
100
20000
200.00
0.000
000
200000
0
20000
10
00
00
תקציב
2005
00
00
|00
000
220000
10
200.00
1000
0
,0(0
2, 0
100
0
200,000
200.00
|00
00
2|000
0,000
20000
2000
200
2,000
22000
10
1000
000
200020
2200000
2,000
0.020
220000
00
1.000
0
1:
0
ביצוע
[172/
00
202044
07
1
2220
133
20.01
1.06
1646
0.000
8
04
18
2000008
2000008
1
7.00
11
0.0
112
88
2022
208
1
1
5
17
0
0
0
1004
1
8
0
4
0.08
5
עמוד 9 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
חסות נוער
חסות נוער סה"כ
סמים
סמים סה"כ
פעילות קהילתית בשכונות
1 | 347400 | מפתן
שיקום שכונות
שיקום שכונות סה"כ
שרותים לעולים
שרותים לעולים סה"כ
פרק 34 - רווחה סה"כ
קליטה סה"כ
אולפני עולים
אולפני עולים סה"כ
פרק 36 - קליטת עליה סה"כ
002 מעונות חסות ממשלתית
90 השתתפות פונים סמים
6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
7 | 347300 | התמכרות מבוגרים אלכוהול
0 השתת' אגודה לשקום האסיר
790 | קהילה מותנה
1 | 348200 | עבודה קהילתית
2 |348200 | טיפול באובדן ושכול
3 | 348200| בתי משפט קהילתיים
4 |348200| מרכז עוצמה
5 | 348200 | תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה
0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה מותנה
0 | 348300 | פעולות התנדבות
פעילות קהילתית בשכונות סה"כ
1 |348500] שיקום שכונות-ממשלה
2 349010[ ילדים בפנמיות עולים
0 |369010| השתתפות בפעולות קליטה
0 |369010| השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה
1 |369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה
1 | 369020 | הכנסות ממכירת כרטיסים
0 | 369020 | הכנסות מעולים
0 |369020| השתתפות הסוכנות באולפנים
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעי ו
ף 2066
00
+0
0.00
00
200
12000
200
00
20.00
2,000
1.000
000
11,000
200
20000
1000
0
200
2,020
00
00
0.000
7.00
20000
2000
0
2000
200000
200000
00
תקציב
2005
0000
000
2000
1.000
220,000
1200
00
1000
200000
2,000
1.000
20,000
1000
000
200000
1.00
00
200
00
10
1000
0
0.0020
7.00
200000
2000
0
0,000
20000
( ו
200000
ביצוע
204
07
07
2.9
1420
2.008
155
|22
13
11
208
220003
5
2009
10
2,009
+6
64
,1
1
04
004
5
1.005
1
0
0
06
222
120
1,222
|08
עמוד 10 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
איכות הסביבה
0 | 379000 | איכות סביבה-מותנה
0 |379000 | איכות הסביבה
איכות הסביבה סה"כ
שם סעיף
פרק 37 - איכות סביבה סה"כ
פרק 41 - מים....,
ב
1 |413100] אגרת מים
2 |413100| אגרת אחזקת מד מים
אגרות מים סה"כ
מים
0 מוני מים
מים סה"כ
הכנסות אחרות ממים
0 |413300] אגרת ניתוקי מים-קבלן
1 אגרת אכיפה מינהלית ארנונה
הכנסות אחרות ממים סה"כ
תאגיד המים
%00
3 | 413400| דיבידנד מתאגיד המים
תאגיד המים סה"כ
פרק 41 - מים סה"כ
פרק 43 - נכסי
נכסים :
1 | שכר דירה מנכסי עירייה
12 |433000| שכ'ד מגדל הים
3 |433000| שכר דירה שטחי התארגנות
4 |433000]| גגות סולאריים
6 | 433000] מתקני אגירה חשמל
0 ]433100 פרויקטים מניבים
01 שכ'ד מסוף דן
002 חדר כושר
נכסים סה"כ
פרק 43 - נכסים סה"כ
פרק 44 - תחבורה
רשות החניה -
0 עמודי חניה לנכים
2 |443200|דוחות חניה אכיפה
0 החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים
תקציב
2006
20.00
1,000
|00
00
0.000
10000
1.00
5,000
00
5,000
0
0
0
1.000
10
1350000 ||
5 | 433000]| שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי
7 ,0
200
0
200
0
20000
00
|00
0
10
0
000
1.000
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2005
12000
1,000
|00
1.000
1.000
1.000
000
000
0
200.0
20.00
0
00
2000
0
00
10.00
1.0000
2,000
1,000
0
1.00
0
0
1
1.000
כס|ס
666
17
3
208
28
174
1 ,1
5
1.8
0
8מ10
912
0
0
1,004
0
כס|ס|ס|פ
19
- 6
2,000
22
עמוד 11 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים ₪
שם סע
3 |443200|תווי חניה 0.000 0.000 0
4 |443200| הפעלת חניונים 220000 0 0
5 |443200]| שירותי חניה סלולרי 0, 27 0+ 04 16
7 | 443200|דוחות חניה 20 0 12
8 |443200]| גרירת רכבים נטושים 0.000 0, 0
רשות החניה סה"כ 0 0, 228
4 - תחבורה סה" > 2,0 0 8 4 8
פרק 17 - מפעל הביוב
תי שומח
מפעל הביוב - ה
0 ]470000] אגרת ביוב 2,000 1.00 11
מפעל הביוב סה"כ 2.00 0.020 1
פרק 47 - מפעל הביוב סה"כ = 00| 00 21
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות
1 יבית והפרשי הצמדה 2,000 10 :1:7
0 |513000 | החזר הוצאות שנים קודמות 1,070 0 3 גפ=2,*8 ריבית והחזר הוצאות סה"כ 00 0 7
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ 00 310 7
9 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
מקרנות והכנסות מיוחדות
0 |599000| הכנסות מותנות מענקים 110 0 0
1 | 599000| הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 20
0 |599200 | תקבולים בלתי רגילים 0 0 3
1 |599200 | השתתפות בפנסיה 200 20 29
0 | 599200 | קרן ארנונה 0 10 80
0 | 599900 | הלוואה עצמית בגין המלחמה 00 0 0
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 0, 112
קפ - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 20 002 וב 7
-. ו שא
הכנסות - סה"כ 0 1,328,737,000 1,171,350,147
עמוד 12 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף וע משרות תקציב ג תקציב ביצוע -
תקציבי ו 2006 2005 2005 2024
פרק 61 - מינהל כללי
משכורות כוללות הנהלה
0 |611000] ומועצה 4 |3,487,000 4 |3,447,000 0, שכר סה"כ 4 2,000 4 20 0
1 |611000| אירוח וכבוד הנהלה ומועצה 1.000 2000 1,007 רכישת מתנות הנהלה
4 |611000]| ומועצה 000 0 21,
1 |611000| השתלמויות הנהלה ומועצה 10.00 2000 0 הוצאות כלליות הנהלה
0 611000] ומועצה 00 0,020 2,|9
פעולות סה"כ 0 22000 0 2000 17
| הנהלה ומועצה סה"כ | 4 |3,758000 |[ 4 |3,678,000 | 3,409,677 | מבקר הרשות
משכורות כוללות מבקר
0 | 12000 הרשות 5 |1,413,000 5 |1,162,000 15
שכר סה"כ 5 0 5 0 5
0 השתלמויות וכנסים 20000 20000 ו
1 | 612000] רכש וציוד 1,000 00| 0
הוצאות פרסום והדפסות
0 מבקר הרשות 1,000 1000 2,008
הוצאות משרדיות מבקר
0 |612000| הרשות 000 000 10
עבודות ע'י גורמי חוץ
2 |612000| מבקרת הרשות 200000 20000 0
פעולות סה"כ 0 20000 0 22|00 1,008
| מבקר הרשות סה"כ |[ 5 |1,753,000 | 5 |1,502,000 |1,166,573 | לשכת מנכל
0 |613000| משכורות כוללות לשכת מנכל| | 12 |3,940,000 8 |3,018,000 5 שכר סה"כ 12 0 8 0 15
1 |613000]| ארוח וכיבוד לשכת מנכל 22000 20000 ו 0 |613000]| הוצאות שונות לשכת מנכל 1000 1000 12209 1 | 613000 | צילום מסמכים לשכת מנכל 100 100 0 עבודות גורמי חוץ ופעולות
2 613000 | במיקוד לשכת מנכ'ל 0 0 0.5
פעולות סה"כ 0 10 0 0, 1 25|
| לשכת מנכל סה"כ | 12 |5,171,000 | 8 |4,247,000 |5,228,040 | מזכירות
0 |613100] משכורות כוללות מזכירות 8 [5,306,000 [ 21 |5,494,000 [3,170,654 | שכר סה"כ 8 0 11 0 4
| מזכירות סה"כ | 18 |5,306,000 | 21 |5,494,000 [3,170,654 |
עמוד 13 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע
תקציבי ו 2056 2006 2555 2055 204
דוברות והסברה
משכורות כוללות דוברות
0 | 614000 והסברה 0 0 3 9200 9.2
שכר סה"כ 3 0, 1 3 000 22,.
1 |614000]| ארוח וכבוד 12,000 2000 2,125
2 |614000| ספרות מקצועית ועתונות 2000 2000 0
0 |614000| הוצאות פרסום והסברה 000 00 1.07
עבודות קבלניות דוברות
0 והסברה 0.00 2000 1.8
הוצאות שונות דוברות
1 והסברה 00| 1,000 1
2 |614000] יועצים דוברות והסברה 1.000 1000 00| פעולות סה"כ 0 0 0 10 0, 1
| דוברות והסברה סה"כ | 3 |2,947,000 |[ 3 |2,592,000 [1,930,772 | משאבי אנוש
משכורות כוללות משאבי
0 |615000| אנוש 4 |4,438,000 4 |3,864,000 2
שכר סה"כ 4 4,438,000 4 3,8640000 2
1 |615000| אירוח כיבוד משאבי אנוש 200 2,000 19 4 |615000| הוצאות שונות משאבי אנוש 2000 2000 2005 ספרות מקצועית ועתונות
2 |615000| משאבי אנוש 1000 12,000 208
0 |615000] הוצאות פרסום משאבי אנוש 10 10 1024 הוצאות כלליות שונות -
0 |615000| משאבי אנוש 0, 1 0 120,009
אגודות מקצועיות ושונות
1 | משאבי אנוש 0, 1 0, 1 0, 1
2 |615000| שעון נוכחות משאבי אנוש 200 2000 23 3 615000| רווחת העובד משאבי אנוש 220.00 ס200|0 1 השמה אבחון עובדים
4 |615000| משאבי אנוש 2000 2000 71
השתלמויות עובדים משאבי
1 |616000| אנוש 000 00 206
רווחת עובד לספורט משאבי
1 אנוש 000 00| 00|
פעולות סה"כ 0 0 0 ו 6
| משאבי אנוש סה"כ | 14 |9,601,000 |[ 14 |8,272000 [7,036,478 | יעוץ משפטי
0 |617000| משכורות כוללות יעוץ משפטי 5 0, 155 2,090 21 תום' שלא נכלל בשכר יעוץ
0 |617000| משפטי 0 0 11
שכר סה"כ 15 00 15 0 2
1 |617000]| אירוח וכבוד יעוץ משפטי 1,000 1,000 19 ספרות מקצועית ועתונות
2 |617000| יעוץ משפטי 1000 000 5
עמוד 14 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
משרות
2006
תקציב
2006
הצעת תקציב 2026 בת ים
ב
?1
תקציב
20055
הוצאות משרדיות יעוץ
0 |617000] משפטי
הוצאות ופעולות משפטיות
1 |617000]| יעוץ משפטי
יעוץ משפטי לשילטון מקומי
0 617000]ודיני עבודה
פעולות סה"כ
| יעוץ משפטי סה"כ
מוניציפלי
אירוח וכבוד וועדות ומועצה
1 | 618000| מוניציפלי
0 |618000| פרסום מכרזים מוניציפלי
צילום הקלטות ותמלול
0 | 618000| מוניציפלי
1 |618000] ניהול מכרזים מוניציפלי
0 | 618000]| שליחויות מוניציפלי
פעולות סה"כ
| מוניציפלי סה"כ
בחירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
0 |619000| ברשות המקומית
שכר סה"כ
הוצאות שונות - בחירות
0 ברשות המקומית
פעולות סה"כ
| בחירות ברשות המקומית סה"כ
פרק 61 - מינהל כללי סה"כ
פרק 62 - מינהל כספים
לשכת גזבר
0 משכורות כוללות לשכת גזבר
שכר סה"כ
1 |621100]| אירוח וכבוד לשכת גזבר
ספרות מקצועית ועתונות
2 |621100| לשכת גזבר
0 |621100]| הוצ' משרדיות לשכת גזבר
יועצים תכנון ובקרה לשכת
0 גזבר
1 הוצאות שונות לשכת גזבר
פעולות סה"כ
| לשכת גזבר סה"כ
0
2,000
000
2,975000 0
6,850,000| 5
000
1000
000
00
1000
00
845,000|
ש|ס
5|ס
5|ס
36,231,000 1
0 8
0 8
2000
100
1000
0
1000
1 ,0
4,375,000[
|
|
0
155
=
120
=
0
0
2000
2000
6,512,000]
0.00
1000
00
000
1.000
2000
825,000|
00
0
0
200
1000
1000
000
1100
10|00
3,962,000[
8
1714
ג(
21
] 5,482,213[
2,122
2,006
04
"02
1
5
658,965|
2
12
21
2,1
| 2,297,513[
21
221
22003
0
1212
099
11
5
| 3,557,166|
עמוד 15 מתוך 52
הוצאות
סעיף
שש
תשלומים
שם סעיף
משכורות כוללות
10| תקשרויות ערבויות וספקים
שכר סה"כ
|621110]750] תשלום לחברת 'ברינקס
פעולות סה"כ
| תשלומים סה"כ
תקציבים
110 [621200] משכורות כוללות תקציבים
שכר סה"ב
| 781] 621200 הוצאות שונות תקציבים
פעולות סה"כ
| תקציבים סה"כ
הנה"ח מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 |621300| מרכזית
שכר סה"כ
העסקת יועצים הנה'ח
(020
|00
מרכזית
הוצאות שונות הנה'ח מרכזית
[|
|10
שרותי מידע בנקאיים
פעולות סה"כ
| הנה"ח מרכזית סה"כ
חשבים יחידתיים
משכורות כוללות חשבים
יחידתיים
שכר סה"כ
| חשבים יחידתיים סה"כ
יחידת השכר
משכורות כוללות יחידת
10|
| יחידת השכר 0
הכנסות
0
621600 | 1
621600 | 0
62160 |11
|: 1 |
השכר
שכר סה"כ
ה"כ פןן
משכורות כוללות הכנסות
שכר סה"כ
אירוח וכבוד הכנסות
הוצאות משרדיות הכנסות
אגרות בתי משפט
הפצת שוברי ארנונה
00 ]|((
הוצאות ועדת ערר
משרות
2006
תי
=
=
-
פצ
6
17
17
תקצים
2006
0
0
22,000[
22000
1,024,000|
1,461,000[
10
10,000[
1000
1,471,000[
0
10
10
00
000
300
1,477,000[|
2.000
2,000
2,621,000|
2,700
2000
2,236,000[
9,756,000[
0
2200000
10
0.000
1.000
000
]
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
=
כ
1
17
47
תקציב
2005
0.000
200.00
20,000[
20000
920,000[
10]
1 0
10,000[
1-00
1,311,000]
0
1 ,0
10
00
000
0
1,277,000]
2,000
2,000
2,437,000|
10
10
1,907,000[
14,000[
0
20000
10
000
1000
000
ביצוע
204
|05
5
| 20,007[
20007
| 818,572[
[ 1,212,147]
7
01
0
| 1,212,147|
200
2220
100
15
000
15
| 992,505|
22
22
| 2,091,842[
8
18
| 1,617,458|
| 7,727,166[
6
17
15
"2
10
22007
עמוד 16 מתוך 52
הוצאות
סעיף
נש
שם סעיף
משרות
2006
תקציב
2006
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
2005
תקצים >
1 621600]| הוצאות שונות
2 621600]| בדיקה ואיתור אכיפה ארנונה
גבית פיגורים על בסיס
5 621600] הצלחה
הוצאות משפטיות לגביית
6 621600| ארנונה
פעולות סה"כ
| הכנסות סה"כ
קידום עסקים
משכורות כוללות קידום
0 עסקים
שכר סה"כ
1 | 623200]| כיבוד קידום עסקים
הוצאות משרדיות קידום
0 |623200| עסקים
הדפסת מסמכים קידום
1 623200| עסקים
1) סקר שילוט
פעולות סה"כ
| קידום עסקים סה"כ
אחזקת היכל התרבות
0 אחזקת היכל התרבות
פעולות סה"כ
| אחזקת היכל התרבות סה"כ
4 621600| אכיפת גבית ארנונה
7 621600| מוקד מידע טלפוני
פעולות סה"כ
פרק 62 - מינהל כספים סה"כ
פרק 63 - הוצאו
הוצאות מימון
0 |631000| עמלות והוצ' בנק אחרות
0 | 632000| ריבית משיכות יתר וספקים
0 632000| תשלומים למס הכנסה
0 |632000| הנחות מימון
פעולות סה"כ
| הוצאות מימון סה"כ
פרק 63 - הוצאות מימון סה"פ
פרק 64 - פרעון מלוות
פרעון מלוות -
1 תתשלומים ע'ח קרן תברואה
0
47 [|
122
12
0
12
0
8
0
5
0
22000
1.000
0.00
2,000
10
11,642,000 |
200
2,000
1000
000
000
2000
00
2,928,000 |
800,000[
000
800,000[
10
0
|00
0
2.000
2.000
000
0.000
00
3,610,000]
0
1
11
22000
00
000
20000
10
10,548,000|
2,000
2000
2000
0
100
2000
2000
2,404,000]
650,000[
00
650,000[
10
200.00
2,000
2000
20
2.000
0
0.000
00
3,290,000|
000
74
55
0.7
15
1, 2
| 8,999,328|
20
20
7
9
4
15
5
| 2,380,225 |
| 650,000[
0
| 650,000|
|71
0.0020
11
14
255
12
000
4
3
| 3,321,251 |
21
49,207|
עמוד 17 מתוך 52
הוצאות
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
תקציבי
יי
וי
02
002
00
3
33
3
004
004
004
006
006
006
0018
011
1
002
002
002
004
004
004
005
0005
05
003
003
003
0007
0007
0007
0009
0099
009
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
תשלומים ע'ח ריבית
תברואה
תשלומים ע'ח הצמדה
תברואה
תשלומים ע'ח קרן בטחון
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי
תשל'" ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל' ע'ח הצמדה נכסים
צבור
תשלום ע'ח קרן שרותים
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
שונים
תש' ע'ח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות.
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרשות
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב
תשלומים ע'ח ריבית ביוב
תשלומים ע'ח הצמדה ביוב
תשלומים ע'ח קרן שונים
תשלומים ע'ח ריבית שונים
תשלומים ע'ח הצמדה שונים
משרות
1
תקציב
20206
ס|ס
ס|ס
0
0
00
00
22000
1000
000
1000
0
0
0
2000
100
1000
2.000
200
2.000
000
1000
200
0
0
00
משרות
2005
תקציב
2005
100
10
1000
0
100
100
2000
21,000
000
100
20000
2000
0
0000
0.00
100
1000
110
20000
0
1000
0
200
2000
100
2000
0.000
2.00
1000
10
1,000
1000
00
0
1,000
2,006
2
1,100
1-8
207
100
26
2006
7,033
10
8
22,020
17
1.06
007
11
4,9
71
2076
21
0
109
10
207
1
7
7.07
2,1
16
07
22075
7
10
7
04
עמוד 18 מתוך 52
הוצאות
סעיף
יי שם סעיף
תשלומים ע'ח קרן פתוח
במעבר
תשלומים ע'ח ריבית פתוח
במ
תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
במ
פעולות סה"כ
| פרעון מלוות סה"כ ו
(1
"0.2
"..03
פרק 64 - פרעון מלוות סה"כ
פרק 71 - תברואה
מנהל שיפור פני העיר
משכורות כוללות מנהל
שיפור פני העיר
שכר סה"כ
אירוח וכבוד יחידות שיפור
פני העיר
הוצאות משרדיות מנהל
שיפור פני העיר
בקרת קבלנים והתקשרויות
מנהל שיפור פני העיר
הוצאות שונות מנהל שיפור
פני העיר
פעולות סה"כ
| מנהל שיפור פני העיר סה"כ |
70
711 |11
70
70
71
הנהלת שירותי נקיון
משכורות כוללות הנהלת
שירותי נקיון
שכר סה"כ
| הנהלת שירותי נקיון סה"כ |
(0
ניקוי רחובות
כלים מכשירים וציוד ניקוי
רחובות
טאוט רחובות -קבלני ניקוי
רחובות
ניקיון תחנות אוטובוס
פעולות סה"כ
| ביקוי רחובות סה"כ |
20
1
2
2000
2000
אסוף ובעור אשפה
משכורות כוללות איסוף
0 וובעור אשפה
שכר סה"כ
720[ 712300] חומרים איסוף ובעור אשפה. |
משרות
2006
5
3
16
16
10
10
10
=
₪
1
2006
000
000
20.00
2,000
23,822,000[
0
0
2200
12000
2000
1,000
000
5,660,000|
22000
20
2,552,000|
000
2.000
000
2,000
28,485,000 |
0
0
39,000[
0
]
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
תקציב
2005
000
1.000
22000
2,000 0
23,210,000| 0
5,075,000| 5
5,075,000 5
2000
2000
200000
10
20000 0
5,365,000| 5
2,142,000| 9
2,000
2,142,000| 9
פצ
00
2.000
0
24,900.000 0
24,900,000| 0
14,676,000| 0
110 10
39,000[
13
13
2003
24
| | 20,785,574[
24
2
2
6
143
10,000
06
15
| 4,413,737 |
7
7
| 1,990,537 |
1.055
2,000
0
25
| - 21,998,935[
9
19
| 00 [
עמוד 19 מתוך 52
הוצאות
סעיף
שם סע
תקציבי 5
כלים מכשירים וציוד איסוף
ובעור אשפה
פינוי אשפה-קבלני איסוף
ובעור אשפה
מיחזור איסוף ובעור אשפה
פינוי אשפה-מנופים
|44
1
2
4
2000
0000
2000
0 | 12300 7| השתת' באגוד ערים תברואה
פעולות סה"כ
אסוף ובעור אשפה סה"כ |
שרות וטרינרי
משכורות כוללות שרות
וטרינרי
שכר סה"כ
חשמל שירות וטרינרי
כיבוד לשירות הוטרינרי
פעילות השרות הוטרינרי
חיסונים וטיפול בכלבים
עיקור וסירוס
טיפול בחתולי רחוב
פעולות סה"כ
| שרות וטרינרי סה"כ |
|20
1
1
20
1
2
3
000
0000
000
0000
000
000
תברואה מונעת
0 715000] תברואה מונעת והדברה
פעולות סה"כ
| תברואה מונעת סה"כ |
פר
ק 71 - תברואה סה"כ
פרק 72 שמירה וביטחון
מינהל שמירה ובטחון
משכורות כוללות מינהל
שמירה ובטחון
שכר סה"כ
כיבוד מינהל שמירה ובטחון
כלים מכשירים וציוד
הוצאות שונות מינהל שמירה
ובטחון
מערכות התראה במוסדות
עירוניים
אגרת רישיון לנשק
פעולות סה"כ
| מינהל שמירה ובטחון סה"כ |
(0
1
10
000
000
0
1
2
000
0000
משרות
2006
0
70
-
5ש|ס
13
24
24
24
תקצים
2006
10.00
10
2,000
0
2,000
0
65,404,000[
20
2,000
1000
1,000
0.000
220000
2000
0.000
07
3,022,000]
642,000[
00
642,000|
0
000
000
00
2000
5,020
0
000
2000
5,268,000
|
|
]
[
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
0
170
ב
5ש|סש
7
21
1
211
תקצים
2005
10,000
0
0
00
2000
1.000
61,923,000|
10
10
000
1,000
0000
20000
10
0
000
2,346,000|
470,000[
1.000
470,000[
971460000 =
00
00
5,000
0020
00
10
2000
200
3,615,000[
2024
9,077
16
7
76
2,000
6
| | 53,580765|
12
112
0
183
11
20011
10099
10
524
| 2,092,066|
| 466,254[
4
| 466,254|
84,542,294 =
29
29
2,012
1,0
5
5
0
202
| 3,085,091[
עמוד 20 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף 2 משרות תקציב משרות א - ביצוע
תקציבי ל 2066 2056 25 מל 24
משמר אזרחי
כיבוד שמירה וביטחון
1 |722100] ומתנדבי משא'ז 2000020 200020 100
0 וצאות שונות משמר אזרחי 10 10 10
הוצאות משמר השכונה
1 ומבצעי משילות 00 0, 1 3
3 | אבטחת אתרי בנייה 0 0 2.007
4 אבטחה 00
פעולות סה"כ 0 0 0 0 10
| משמר אזרחי סה"כ |[ 0 |5,230,000 [ 0 |1,153,000 |[1,837,190 | שמירה ובטחון
1 |722200| בטחון קהילתי כיבוד 200 200 0
3 722200| שמירה במוסדות עירוניים 2,700 20 174 פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,0 1,714
| שמירה ובטחון סה"כ | 0 |2,021.000 | 0 |2,188,000 |1,452,474 | שיטור
0 722200] שיטור עירוני [73,000 ] [68,000 [63,688 ז פעולות סה"כ 0 00| 0 020 08|
| שיטור סה"כ | 0 |73,000 |[ 0 |68,000 |63,688 | הג"א
0 תחזוקת מקלטי הג'א 100 10 18
1 חשמל הג'א 12000 2000 20,055
0 |723000] הוצאות פרסום הג'א 1,000 11,000 2|,00 0 723000| מימון הוצאות משותפות-הג'א 00 00 0
0 723000]| מרכז הפעלה הג'א 10020 1000 107
השתתפות בתקציב הג'א
0 |723000| ארצי 22,000 2.000 0008
3 |723000| רכש אמצעים לחירום הג'א 12000 100 20,006 פעולות סה"כ 0 0 1 0 10 14
| הג"א סה"כ | 0 |1,751,000 |[ 0 |1,680,000 |1,533,854 | כיבוי אש
1 טיפול במערכות כיבוי אש 10 1,000 88
אגוד ערים כבאות-הוצאות
0 |724000| שונות 20.00 10.00 77
פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 5
| כיבוי אש סה"כ | 0 |541,000 |[ 0 |541,000 [532,115 | מל"ח פס"ח
0 |726000| משכורות כוללות מל'ח פס'ח 3 |822,000 | 3 |734,000 |688,840 | שכר סה"כ 3 12,000 3 020 00
1 |726000]| מל'"ח כיבוד 112000 12,000 5
1 מל'ח 20.00 20.00 2,008
עמוד 21 מתוך 52
הוצאות
סעיף
ע-₪
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פעולות סה"כ
| מל"ח פס"ח סה"כ
פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ
פרק 73 - תכנון ובניין עיר
110
444
11
00
00
1
00
10
5
21
200
243
1
20
וי
00
0
1
20
00
1
0
1
2
000
000
000
000
000
000
000
0000
000
000
000
0000
0000
2000
2000
000
0000
000
000
000
000
000
0000
000
משרד מהנדס הרשות
משכורות כוללות משרד
מהנדס הרשות
שכר סה"ב
ניקיון מבנה הנדסה
אירוח וכיבוד מהנדס הרשות
הוצאות משרדיות מהנדס
הרשות
אחזקה ותיקונים אגף הנדסה
שמירת מבנה הנדסה
הוצאות שונות משרד מהנדס
הרשות
פעולות סה"כ
| משרד מהנדס הרשות סה"כ
תכנון עיר ופיתוח
משכורות כוללות תכנון עיר
ופיתוח
שכר סה"כ
דמי שכירות רכב ליסינג
הנדסה
חשמל
ביטוח
השתתפות עצמית
אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
ותשתיות
השתלמויות וספרות מקצועית
תקשורת
הוצאות פרסום
הוצאות משרדיות חטיבת
פיתוח ותשתיות
הוצאות שונות ועדת משנה
מחשוב הוועדה המקומית
העתקות אור הדפסות
וסריקות מסמכים
ייעוץ וליווי משפטי
ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר
ופיתוח
יועצים לוועדה המקומית
שמאות ומדידות
משרות
2006
|
4 שר
2006
0 51000
3 |873,000
15757000 27
13,994,000| 1
13,994,000 1
1000
100
1000
1.000
220000
000
636000 0
14,630,000| 1
3,378.000| 1
3,378.00 | 1
220000
00
200000
000
200
000
00
200000
2000
000
0
0.000
10
000
0
00
משרות
17
0
3
2
1
+1
0
1
10
₪
תקציב
2005
00
785,000[
0
00
0
22000
2.00
2,000
0.00
2000020
000
00
13,812,000 |
2,000
2,000
2000
00
200000
2000
2000
1000
200
200000
000
2,000
0
2200000
10
0000
0
0
ביצוע
204
3
| 734,773[
5
11
11
0
2,022
129
3
10
88
272
| - 12,653,873[
27
/][
33
1,000
20.00
0
83
4
1
5,002
208
5
0.00
19
8
ו
2007
8
עמוד 22 מתוך 52
הוצאות
3
4
5
00
1
3
102
110
1
[יומי
00
2
1
2
00
00
סע
00000
000
0000
000
000
000
000
000
00
00
00
00
00
200
2000
200
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סע
עבודות קבלניות ועדה
תאום תשתיות תכנון יעוץ
ובקרה
ניהול ופיקוח פרויקטים
לתשתיות ובינוי
קשרי קהילה ושיתוף תושבים
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
ותשתיות
שיפור השירות לתושב
ציוד יסודי
פעולות סה"כ
| תכנון עיר ופיתוח סה"כ
התחדשות עירונית
משכורות כוללות מינהלת
התחדשות עירונית
שכר סה"כ
התחדשות עירונית
השתלמות וכנסים מקצועיים
התחדשות עירונית טלפוניה
ואינטרנט
התחדשות עירונית פעילות
הסברתית
התחדשות עירונית הוצאות
שונות ק'ק
התחדשות עירונית הצטיידות
התחדשות עירונית מערכות
מידע
התחדשות עירונית- יועצים
ופרויקטים
התחדשות עירונית אחזקת
משרד
פעולות סה"כ
התחדשות עירונית סה"כ
110
0
1
2
3
3
4
00
00
000
0000
0000
0000
0000
רישוי ופקוח על הבניה
משכורות כוללות רישוי
ופקוח על הבניה
שכר סה"כ
עבודות קבלניות פיקוח ורישוי
עבודות קבלניות צווי הריסה
סקר עבירות בנייה
תצ'א ופיענוח סקר עבירות
תכנון שוטף
תכנון מפורט לביצוע
פעולות סה"כ
0
1
0
7
21
11
6
0
2,,0
7 ,0
0.00
1000
0.00
220000
220
26,344,000|
2,000
0
2000
1000
000
1000
000
2000
00
1.000
000
3,254,000[
0
000
10
10
200
1000
22000
22000
0
ו
0
10
0
7
33
3
0
2,020
7 ,0
|00
1.000
0.00
2200000
200
25,801,000|
2,000
2000
2000
2000
00
1000
2000
20000
2100
200000
00
2,882,000|
20
0
0
00|
12000
000
20000
200.00
ו
4
5
9
19
2000
220.02
1
11
| | 19,525,488|
2,555
2,565
218
266
19
9
וי
0
04
17
16
| 2,294,506 |
7
7
,2
201
2,003
1.8
22001
1,055
1 ,0
עמוד 23 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף
תקציבי
| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ
משרות תקצים משרות תקצים
2006 2006 2005 2005 2004
10 0 7
שם סעיף
פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ 0 | 54,924,000 11| 53,094,000 4
פרק 74 - נכסים ציבוריים
תחזוקת מבני עירייה
0 עבודות קבלניות נכסים [258,000 ] [258,000 [235,848 | פעולות סה"כ 0 2000 0 00| 208
| תחזוקת מבני עירייה סה"כ | 0 |258,000 |[ 0 |258,000 | 235,848 | דרכים ומדרכות
1 |742000]| כיבוד ליחידות אחזקה 1120020 1000 1,000 חומרים ושונות דרכים
0 742000 ומדרכות 00.00 000 2021
עבודות קבלניות - הרכים
1 742000 ומדרכות 200 0000 33
עבודות קבלניות בעלים
2 | 742000 | כבישים ומדרכות מותנה 1000 10 0
0 742000| תחזוקת תחנות הסעה 000 1000 207
פעולות סה"כ 0 0 0 10 1), 1
| דרכים ומדרכות סה"כ | 0 |3,422000 |[ 0 |1,538,000 |1,125,751 | תאורת רחובות
משכורות כוללות תאורת
0 | 743000| רחובות 5 |1,490,000 5 |1,303,000 3 שכר סה"כ 5 | 1,4900000 5 | 10303000 13
0 |743000| חומרים תאורת רחובות 20000 20000 09 1 743000| תחזוקת מאור רחובות 0 10 11
3) סקר אנרגיה 0 0 10
1 | 743000] חשמל לפעולות 0 0 16
בקרת חשבונות חשמל
0 | 743000 וטלפון 1.000 000 14
פעולות סה"כ 0 5100006 0 368000 20
| תאורת רחובות סה"כ | 5 |6,591,000 | 5 |4,984,000 [3,928,473 | תחזוקת רמזורים
1 חחשמל לפעולות [133,000 | [ 12000 [99,244 |
פעולות סה"כ 0 133000 0 120000 4
| תחזוקת רמזורים סה"כ | 0 |133,000 | 0 |120,000 [99,244 | תמרורים
0 744400] חומרים לתמרורים וסימון [25,000 ] [25,000 [23,909 | פעולות סה"כ 0 2,020 0 2000 22,109
| תמרורים סה"כ |[ 0 |25,000 [ 0 |25,000 [23,909 | תשתיות ניקוז
0 ]745000] טיפול בהצפות וקולטנים [400,000 ] [270,000 [252,083 [
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות
| שם סעיף
משרות תקציב
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות תקציב
1 |745000| אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
0 |745000| רשות ניקוז ירקון
פעולות סה"כ
| תשתיות ניקוז סה"כ |
אחזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
0 |746110 גנים ציבוריים
שכר סה"כ
101 חשמל אחזקת גנים ציבוריים
חומרים אחזקת גנים
100 ציבוריים
0 746110 כלים וציוד לעבודות גינון
2 אחזקת גנים
עבודות קבלניות מיוחדות
3 746110| מוס'ח
עבודות קבלניות - גינון
4 746110| מוס'ח
5 בודות קבלניות פיקוח גינון
עבודות קבלניות גינות אחר
6 צהריים
2 |746110| מים לגינון ציבורי
3 | 746110 פירחי עונה
05 אחזקת מתקני משחקים
פעולות סה"כ
| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ |
גנים ונוף
0 746120 משכורות כוללות גנים ונוף
שכר סה"כ
|750] 746300] תחזוקת מזרקות ]
פעולות סה"כ
| גבים ונוף סה"כ |
חופי רחצה
0 משכורות כוללות חופי רחצה
שכר סה"כ
0 |747200| תיקונים ותחזוקה חופי רחצה
1 והשמל חופי רחצה
2 מ'מים חופי רחצה
1 |747200| כיבוד חופי רחצה
7472000| חומרים ושונות חופי רחצה
00 ציוד הצלה
3 העסקת שוטרים
4 747200| נקיון החוף
עבודות קבלניות אחרות -
5 | 747200| חופי רחצה
2006 2006
20000
10
0
1,804,000 |
ש|ס
2,000 8
20 8
000
000
200
100
1.00
00|0(0
7.000
10
0
0
0.000
1.000 0
21,000,000| 8
0[
0 0
19,000[
1000
19,000| 0
=
21,723,000[ 55
2107230000 5
0
20000
1.00
000
1000
0
ס20.00
00
1000
2005 2005
200000
0
10 0
1,531,000| 0
200 8
2,011,000 | 8
1,000
000
2000
0
1.0020
100000
0000
0
0
0.000
000
0 0
19,478,000[
0
24,000|
24000 0
19,000]
1,000
43,000|
5ש|שס
18,852,000| 6
11000 46
2000
2.00
000
000
2000
0
0.00
0
1000
0
0.44
107
| 1,324,197 |
1 ,1
1
1
5,066
214
4
14
6
0.07
1 ,2
5
2
007
18
| - 18,977,059[
| 22,460[
22,00
0[
0
| 22,460|
| - 17,690,931[
1
20.01
407
(|02
41
9
2 6(
0|07
7, 4
0.04
עמוד 25 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
ב שג
תקציבי
|756 0 עזרה ראשונה
פעולות סה"כ
| חופי רחצה סה"כ |
שם סעיף
תחזוקת מבנים ציבוריים
משכורות כוללות תחזוקת
0 |749000| מבנים ציבוריים
שכר סה"כ
חומרים ושונות לתחזוקת
0 מבנים
0 כלים ומכשירים
משרות
2006 2006
1 תחזוקת אמפיתאטרון
פעולות סה"כ
| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ |
פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים
יום העצמאות
1 וצאות ארועי יום העצמאות
פעולות סה"כ
| יום העצמאות סה"כ |
אירועים אחרים
אירועים שונים-מותנה
5 ממשלה
6 | שוטרים לאירועים
7 שמירה ואבטחה באירועים
8 752000 | אירועים שונים
9 | 752000] אירועים שונים-מותנה
ארועים לילדים עם צרכים
0000 מיוחדים
אירועי תרבות תמיכת סלע א
1 ב
אירועי חגיגות ה 100 לעיר
2 בת ים
פעולות סה"כ
| אירועים אחרים סה"כ |
קשרים בינלאומיים
0 קשרי חוץ
פעולות סה"כ
| קשרים בינלאומיים סה"כ ]
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
ל
10
11988000 0
33,711,000| 55
4,254,000| 6
4,254,000 6
0.000
1000
1100
110 0
4,370,000| 6
71,333,000 | 4
ל00 מהע ילנ ממ
10000]
1500000 0
1,500,000| 0
00.00
200000
0.00
0
10
0
2000
00
0 0
15,085,000[
=
00000]
000
300,000[
ש|ס
168850000 0
0
46 |
16
16
0
פה
5ש|ס
משרות
2005
תקצים
2005
0
10
[30,057,000
1.000
00
0.000
1000
100
10
4,157,000[
1,500,000[
0
1,500,000|
20000
200000
0.0(0
0
1,020
1.00
22000
0
10,852,000|
250,000[
2000
250,000[
0
8
7
204
1, 4
2
| 27,507,653[
04
4
5
19
183
177
| 3,807,621 |
|" 5
| 1,298,223
1 ,3
| 1,298,223 |
0
17
2200022
7
2
1.08
00
6
| 7,576,446 |
| 181,735[
115
| 181,735[
0
עמוד 26 מתוך 52
הוצאות
סעיף
| -
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים
מוקד עירוני
1100
761000 | 1
700
|20
70
1-1
1
יחידת השירות
12
יחידת השירות
תרבות הדיור ו
"|10
₪
| תרבות הדיור ו
קידום מעמד ה
20|
7 |2
|33
| קידום מעמד ה
ועד עובדים
|00
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
משכורות כוללות מוקד עירוני
שכר סה"כ
אירוח וכיבוד מוקד עירוני
הוצאות משרדיות מוקד
עירוני
כלים מכשירים וציוד מוקד
עירוני
עבודות קבלניות מוקד עירוני
אינטרנט עירוני מוקד עירוני
הוצאות שונות
פעולות סה"כ
| מוקד עירוני סה"כ
שיפור שירות עירוני מוקד
עירוני
פעולות סה"כ
סה"כ
שיכון
משכורות כוללות תרבות
הדיור ושיכון
שכר סה"כ
הוצאות שונות תרבות הדיור
ושיכון
פעולות סה"כ
שיכון סה"כ
אישה
קידום העצמת נשים מותנה
המ.לשוויון חברתי
יום האישה העצמה נשית
ומאבק באלימות
הוצאות שונות
פעולות סה"כ
אישה סה"כ
השתתפות במרכז שלטון מקומי
0 |765000] השת' במרכז שלטון מקומי
פעולות סה"כ
| השתתפות במרכז שלטון מקומי סה"כ
משכורות כוללות ועד עובדים
משרות
2006
'8
8
0
8
=
5=)| כ
-
תקציב
111
0
00
2200
0020
1000
00
0
1.000
100
9,964,000[|
000
00
688,000[
יי
1.0000
2,000
40
480,000[
200000
0
00
1,020
445,000|
360,000|
000
360,000]
5,000
משרות
2005
46
16
0
16
+
=
תקצים
2005
0
00
2000
1.000
100
00
100
1000
0
8,985,000|
0.000
0
380,000|
0.000
000
2000
1000
408,000[
200000
0
2000
0
432,000|
| ה
2,000
|342,000
00
]-
₪
ביצוע
204
0
0
2.4
|14
9
5
0
11
3
| 8,050,523|
1.004
4
| 369,394[
3
3
108
8
| 374,541[
0
7
108
5
| 51,905|
| 341,100[
|00
| 1100[
2,|1
עמוד 27 מתוך 52
הוצאות
ועט
תקציבי
א[
4 | 766000
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
שכר סה"כ
חשמל ועד עובדים
ועד עובדים
ו[
ביטוחים
51"
75
אחזקת משרדי ועד עובדים
פעולות סה"כ
ועד עובדים סה"כ
ביטוחי העירייה כללי
השתתפות צד ג'
יעוץ משפטי בתחום ביטוח
70"
| ביטוחים סה"כ
שירותי מחשוב
70
720
|11
769100| 1
7 |2
73
|20
31
1
71
ונזיקין והוצאות שונות
פעולות סה"כ
משכורות כוללות שירותי
מחשוב
שכר סה"כ
הדפסת שוברי תשלום
כיבוד שירותי מחשוב
שירות תמיכה טכנית
שרותי מחשב חיצוני
אבטחת סייבר
חומרים וציוד מחשוב
תחזוקת ציוד ותוכנה
הוצאות שונות שירותי
מחשוב
שירותי יעוץ אבטחת מידע
הוצאות שונות פרויקט
7100 ||)2
מחשוב נת'צ
פעולות סה"כ
| שירותי מחשוב סה"כ
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ
פרק 77 - פיתוח כלכלי
פיתוח אסטרטגי
771 |11
1
7"0ך
71
חשמל תיירות
כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח
עבודות קבלניות ופיתוח
ארגוני ואסטרטגי
הוצאות שונות תכנון
אסטרטגי ופיתוח
הנגשת השירות תכנון
710002
אסטרטגי ופיתוח
פעולות סה"כ
משרות
2006
3
=
0
10
10
תקציב
2006
|00
0
0
2000
0
2,197,000|
0
70
0
10
11,319,000[
1, 0
0
2200000
1000
1.000
2,0
20,000
220000
000
2000
20000
1,000
100
11,920,000|
1,000
1000
1000
2000
1,000
"00
|
משרות
2005
2
=
10
10
120
תקצים
2005
7,000
2,000
0
20000
0
[1,933,000
0
0
0.000
10
11,000,000|
0
0
220000
50
20000
00
20,000
200000
20
2000
2,000
0
|00
9,800,000]
00
2000
1000
200.00
2000
10,000
0
ביצוע
204
1
0
0
22000
1,589
|1,797,540 |
1
7
|04
2
| - 12,900,452[
211
21
(12
177
2200003
66
2,066
111
207
2006
1.008
0
6
| 8,797,947 |
02
2,001
11
0
21,9
2,272
3
עמוד 28 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף משרות > -
תקציבי [ ו 2006
| פיתוח אסטרטגי סה"כ 00|
משרות תקצים
2005 2005
0
פרק 77 - פית לכלי סה"כ . 0 569000 0 0+ 13
משכורות כוללות פיקוח על
0 |781000| חוקי עזר 1 |21,118,000 6 |19,324,000 5 שכר סה"כ 1. 2,000 76 10 5
1 חשמל פיקוח על חוקי עזר 1.0020 112000 200
ארוח וכבוד פיקוח על חוקי
1 |781000| עזר 22000 2000 20.00
0 |781000| הסמכת פקחים 2000 2000 0
הוצאות משרדיות פיקוח על
0 |781000| חוקי עזר 00 0 77
כלים מכשירים וציוד פיקוח
0 על חוקי עזר 1.000 1,000 2,
הוצאות שונות פיקוח על
11| וחוקי עזר 1.000 1.000 2.3
פעולות סה"כ 0 1000 0 100 2
| פקוח על חוקי עזר סה"כ | 81 |21,241,000 | |[ 76 |19,449,000 | |15,954,807 | |
בית משפט עירוני
משכורות כוללות בית משפט
0 | 782000 עירוני 5 0, 1 פַ 9,000 5.01
שכר סה"כ 5 0 5 00| 1
הוצאות משרדיות לגביית
0 |782000] גזרי דין 1,000 1,000 17
הוצאות שונות בית משפט
1 |782000| ושכר שופטים 0 1.00 2,066
2 |782000| הוצל'פ קניית שרותים ממוסד 1,000 2000 2.008 פעולות סה"כ 0 100 0 1000 11
| בית משפט עירוני סה"כ | 5 |1,033,000 | 5 |1,450,000 |969,442 |
פרק 78 - פיקוח עירוני סה"כ 6 22,274,000 1 | 20,899,000 19
מינהל חינוך
0 | 00 | משכורות כוללות מינהל חינוך 8 0, 7 8 000 69 שכר סה"כ 28 0 28 0 59
1 | 811000 | אירוח וכבוד מינהל חינוך 22000 120020 226 הוצאות משרדיות מינהל
0 | 811000 | חינוך 2,000 14000 2,144
01 | מחשבים וציוד נלווה 20.00 ס2000 221
2 |811000| תחזוקת מחשבים 0,+1 22.00 11|
עמוד 29 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
בג שגן שם סעי משרות תקצים
תקציבי 2 2056 2066
משרות
2005
תקצים
2005
פרוייקטים מיוחדים וחינוך
3 איש 0, 1 10 202,4
4 | 811000 | התוכנית הלאומית לילדים בס 0, 1 10 11 7 811000 | רישום במערכת החינוך 200,000 20000 220083 עבודות קבלניות אח' -
0 |811000| תחזוקת מבני חינוך 0.00 0.00 205
0 צטיידות 00 2000 2003
1 |811000| הוצאות שונות מינהל חינוך 10000 12000 1106 3 |811000| פרויקט ניצנים 0 10 8
006 אחזקת גני ילדים 10 10 0, 1
פרויקט ניצנים שיפוי תפוס
7 | 811000| בגין סייעות 20 20 2,0
0 |811100| תוכניות חינוכיות עירוניות 0.00 סס 200.0 27 פיתוח הון אנושי הדרכה
4 והשתלמויות 000 000 25
5 |811100 | תכניות ויוזמות לימודיות 10 0, 1 22.09 פעולות סה"כ 0 200 0 200 3
| מינהל חינוך סה"כ | 28 |37,417,000 | [ 28 |35,983,000 | |31,675,992 | | תחזוקת בתי ספר
0 תחזוקת מבני חינוך סס 20.0 ס0.00 4
1 | 811000 | ניקיון מוסדות חינוך 1100 0 20
5 811000| חומרי ניקוי מוסדות חינוך 1.000 1.00 2-02 רכישת צבעים לטובת צביעת
1 | 811000 | מוסדות חינוך 10 100 0
8 החלפת חול בגני ילדים 100,000 200.00 0
פעולות סה"כ 0 0 0 0 46[
משכורות כוללות תחזוקת
70 בתי ספר 8 |4,973,000 7 |4,246,000 2
שכר סה"כ 18 0 17 1,000 2
תחזוקת בתי ספר סה"כ |[ 18 |19,437,000 | | 17 |16,473,000 | |14,819,188 | |
מנהל חינוך קדם יסודי
משכורות כוללות מנהל חינוך
0 קדהם יסודי 6 0, 1 6 0, 1 19
שכר סה"כ 6 0, 1 6 0 19
הדרכה והשתלמויות לגיל רך
1 |812100 | פיתוח הון אנושי 1000 1.000 20
פעולות סה"כ 0 1000 0 1,00 א
| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ | 6 |1,401,000 | 6 |1,328,000 [1,245,819 גני ילדים - גיל חובה
משכורות כוללות גני ילדים -
0 | 812200 | גיל חובה 5 |47,380,000 5 |45,027,000 1.007 שכר סה"כ 5 47,380,000 5 45,027,000 7+
2001 חשמל גני ילדים - גיל חובה 0 1 10 22,009
2 | 812200 | מים גני ילדים - גיל חובה 0 00 2.04
עמוד 30 מתוך 52
הוצאות
סעיף
ב-א
1 | 812200
00
20
3
2
3
0000
0000
20000
20000
0000
2720
110
10
2000
2000
הזנה בגנים
2"
מעון חלמית
7220
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
הכשרת תומכות חינוך
הוצאות משרדיות גני ילדים -
גיל חובה
חומרים מותנה בהכנסה
רכישת ציוד לגני ילדים
יום חינוך ארוך - מותנה
עוזרות לגננות ומלווים -חב
הדרכות לגני לידה עד 3-
מותנה
פעולות סה"כ
| גני ילדים - גיל חובה סה"כ
סייעות פדגוגיות בגני ילדים
משכורות כוללות סייעות
פדגוגיות בגני ילדים
סייעות מחליפות
שכר סה"כ
| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ
גננות עודפות תת חובה
0 [812300] גננות עודפות תת חובה
פעולות סה"כ
| גננות עודפות תת חובה סה"כ
הזנת בוקר בגנים מותנה-
הוצאה
פעולות סה"כ
הזנה בגנים סה"כ
משכורות כוללות מעון חלמית
שכר סה"כ
| מעון חלמית סה"כ
מינהל יסודי
(70
משכורות כוללות מינהל
יסודי
שכר סה"כ
| 813100]511] כיבוד לצוות יסודי
פעולות סה"כ
| מינהל יסודי סה"כ
1320 |0
בתי ספר יסודיים
משכורות כוללות בתי ספר
יסודיים
]
משרות
2006
0
205
10
13
23
23
=
=
סצ
=₪
208
תקצים
2006
2,000
1,000
0,000
0
00
0
0
0
52,848,000|
10
0
0
3,246,000|
18,215,000[
10
18,215,000|
0
10
1,110,000[
1,0
0
1,826,000|
0
10
140,000[
1.000
1,645,000|
00
משרות
2005
0
205
--
]-|
209
תקצים
2005
2,000
1000
220000
1000
220000
220000
0
0
50,269,000|
0
000
10
1,840,000|
22,000]
2,000
20,112,000|
0
0
1,212,000[|
10
0
1,761,000]
10
0
120,000[
1000
1,400,000|
2.000
ביצוע
2004
00|
10
17
7
2008
2,000
0
5
| | 44,632,162[
74
0
14
| 1,040,474[
| - 20,362,859[
29
| - 20,362,859[
2(,04
4
| 396,054|
8
18
| 1,656,228|
1,865
15
] 140,000[
1000
| 1,233,095
27
עמוד 31 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף . משרות תקציבם משרות תקציב ביצוע
תקציבי 0 206 206 2055 2055 24
שכר סה"כ 8 43,773,000 9 40,231,000 27
1 חשמל בתי ספר יסודיים 20 500 7
2 |813200| מים בתי ספר יסודיים 000 00 2,006
חומרים מותנה בהכנסה בתי
1 |813200| ספר יסודיים 2000 00 6
ליווי חשבונאי לבתי ספר
1 | 813200 | ומנהל חינוך 20000 000 2,012
2 813200 | שי לתלמידים ס20|0 22,000 1
הוצאות גפן יסודי - קיזוז
4 | 813200 | משרד החינוך 20 2000 2,2
5)) סל מדע מותנה הוצאה 22.00 20,000 20003
קיטנות בחופש הגדול-
6 813200| מותנה בתי ספר יסודיים 0 2,000 23
השת' בשרותי חינוך מנהל
7 |813200| מותנה בתי ספר יסודיים 00 2,000 2000 סל קליטה לעולים מותנה
0 | 813200 | בתי ספר יסודיים 000 0,000 56
הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 | 813200]יסודיים 0 2000 1-3
13 הוצאות גפן רעיוניי - יסודי 10 0 9
העשרה למחוננים מותנה
1 | 00 | הכנסה בתי ספר יסודיים 2200 20.00 220.008 פעולות סה"כ 0 2,000 0 20 6
| בתי ספר יסודיים סה"כ | 288 |68,994,000 | [ 279 |63,316,000 | [51,330723 | | חינוך חרדי
0 ][813220] משכורות כוללות חינוך חרדי 6 [2,089,000 [ 6 |1,598.000 [1,491,210 | שכר סה"כ 6 20 6 10 10
פעולות תרבות והעשרה
0 חינוך חרדי 100.00 1.000 15
0 813220| שי לתלמידים חינוך חרדי 1.000 1,000 2 3 | 813220 | ציוד לימודי חינוך חרדי 0020 00 107 פעולות סה"כ 0 220.00 0 20.00 2.4
| חינוך חרדי סה"כ | 6 |2,479,000 [ | 6 |1,874,000 |1,766,574 ] בתי"ס יסודיים מיוחדים
משכורות כוללות בתי'ס
0 | 813300 | יסודיים מיוחדים 2 |]|56,916,000 6 |54,121,000 0 שכר סה"כ 2 56,916000 6 54,121,000 10
העשרה בחופשות מותנה
הכנסה בתי'ס יסודיים
0 | 813300 | מיוחדים 00| 000 22,022
הזנה מסגרות חינוך מיוחד
1 מותנה 20 20 10
הוצאות שונות בתי ספר
2 |813300| חינוך מיוחד 1000 2000 20000
3 813300| סבסוד תל'ן חנ'מ 10 1,000 0
אגרות תלמידי חוץ בתי'ס
1 |813300 | יסודיים ומיוחדים 0 0 70
עמוד 32 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף משרות תקציב משרות עו ש- ביצוע
שם סעיף
- 20206 2026 2005 2005 2004
פעולות סה"כ 0 00| 0 0 2
| בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ | 352 |65,286,000 | | 346 |61,829,000 | |55/707,562 = | שירותי חינוך קהילתיים
קרן קרב למעורבות חברתית
1 |813600 | מותנה 0 200 22
3 | 813600 | פעילות העשרה ומורשת 20,000 ס200 920,020 מועדונית-מותנה הכנסה
0 | 813600 | שירותי חינוך קהילתיים 000 10.00 16 תגבורים לימודיים שירותי
4 813600 | חינוך קהילתיים 1.020 1000 111
חווה חקלאית שירותי חינוך
0 | 813700 | קהילתיים 0 1000 112
מרכז לחינוך ימי שירותי
1 | 813700 | חינוך קהילתיים 100 1000 1+3
מרכז לחינוך ימי מותנה
הכנסה שירותי חינוך
2 |813700| קהילתיים 10 10 0
פעולות סה"כ 0 2.00 0 20 44|
שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 0 |2,681,000 [ 0 |2,795000 |2,520,904 | מינהל על יסודי
משכורות כוללות מינהל על
0 |815100]יסודי 6 |1,222,000 6 |1,160,000 2,|20 שכר סה"כ 6 | 1,222,000 6 | 1,160,000 0,
| 8151001511] כיבוד לצוות על יסודי ] 10 ] 10000 |98,475 ] פעולות סה"כ 0 100 0 1000 05|
משכורות כוללות מינהל על
0 |815200] יסודי 4 |]|80,971,000 3 |76,927,000 5 שכר סה"כ 4 80,971,000 3 76,927,000 5
| מינהל על יסודי סה"כ | 360 |82,293,000 | | 359 |78,187,000 | |73,087,350 - | בתי"ס על יסודיים
1 |815200| חשמל בתי'ס על יסודיים 0+ 10 43
2 |815200 | מים בתי'ס על יסודיים 2,020 22.00 1,002 דמי שתיה למורים בת"ס על
2 |815200] יסודיים 200000 1000 7
חומרים מותנה הכנסה
1 בתי'ס על יסודיים 2,000 00| 0
הוצאות לטובת הגדלת רמת
4 השירות 0 100 2.,.12
0 815200| לבורנטים 00| 0.00 22.06
שאילת מורים בתי'ס על
1 |815200| יסודיים 0+ 200.00 1,006
שי לכיתות י'ב בתי'ס על
1 יסודיים 1000 100 1,055
2 | 815200 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 1000 1000 11-07
עמוד 33 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים ו
סעיף שם סעיף משרות
תקציבי 2006
תקציב
2006
משרות
2005
תקציב
2005 2004
תגבור לבגרות לימודי יהדות
3 |815200| מותנה בתי'ס על יסודיים 20,000 1000 0 הוצאות גפן על יסודי תוספת
4 |815200| רשותית 0, 1 0, 1 0
5 | 815200 | הוצאות גפן - בעלויות 0, 1 0, 1 0
152006 עיר אקדמאית ותגבור בגרות 1.000 1.000 20,008
9 | 815200 | חינוך טכנולוגי ומדיה 0, 1 20.0 520007 סל קליטה לעולים מותנה
0 |815200| הכנסה בתי'ס על יסודיים 1000 2000 2004 הוצאות שוטפות לבתי ספר
0 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 100 1200 6.,
הוצאות גפן על יסודי משרד
3 815201 | החינוך 0 0 1,187
פעולות סה"כ 0 0, 1 0 10 10
| בתי"ס על יסודיים סה"כ | 0 |11,860000 | | 0 |10,694,000 | |8,675,990 |
חינוך אישי על יסודי
5 815210] מרכז עתיד שונות [0 | [0 [1,623 |
פעולות סה"כ 0 0 0 0 13
| חינוך אישי על יסודי סה"כ | 30| ה ו [1,623 |
ישיבות תיכוניות
1 |815400| חשמל ישיבות תיכוניות 1,000 100 1066 0 ישיבת אדרת 00| 1.00 1.000
פעולות סה"כ 0 7030000 0 609000 6
| ישיבות תיכוניות סה"כ | 0 |703,000 |[ 0 |609,000 |592,856 |
בתי ספר טכנולוגיים
השתתפות בבתי'ס - רשת
1 |815500| אורט ו 0 0
2 |815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א 0.000 ס0.0 0 פעולות סה"כ 0 8380000 0 700000 0
| בתי ספר טכנולוגיים סה"כ | 0 |838.000 |[ 0 |700,000 [0 | מכללה
0 |816600 | משכורות כוללות מכללה 1 [|2,082,000 |[ 11 |1,975,000 [1,807,935 [ שכר סה"כ 11| 2,082,000 11 1,975,000 5
1 | 816600 | אירוח וכבוד מכללה 1,000 1,000 2,026 מרצים קתדרה עממית
1 |816600| מכללה 20000 20000 109
0 | 816600 | הוצאות כלליות מכללה (ו: 1,000 04 פעולות סה"כ 0 0 0 00| 29
| מכללה סה"כ 1 |2,441,000 |[ 11 |2,334,000 [2,075,524 | חשמל
001 חשמל מכללה [17,000 ] [38,000 [11,211 ]
עמוד 34 מתוך 52
הוצאות
סעיף
ע-₪
| חשמל סה"כ
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פעולות סה"כ
אבטחת מוסדות חיגוך
1
2
3
00
000
00
שמירה ואבטחת מוסדות
חינוך
אחזקת מערכות התראה
וגילוי אש מוסדות חינוך
בדיקות בטיחות
פעולות סה"כ
אבטחת מוסדות חינוך סה"כ
מרכזיה פדגוגית
110
00
1
000
0
[יג/ו:
משכורות כוללות מרכזיה
פדגוגית
שכר סה"כ
הוצאות שונות מרכז פסג'ה
פסג'ה-מותנה מרכזיה
פדגוגית
פעולות סה"כ
מרכזיה פדגוגית סה"כ
שירות פסיכולוגי חנוכי
110
21
200
11
1
2
00
1
2
000
000
000
000
000
000
000
000
00
משכורות כוללות שירות
פסיכולוגי חנוכי
שכר סה"כ
חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי
ריהוט ואחזקתו שירות
פסיכולוגי חנוכי
אירוח וכבוד שירות
פסיכולוגי חנוכי
השתלמויות - מותנה הכנסה
שירות פסיכולוגי חנוכי
ספרות מקצועית ועתונות
שירות פסיכולוגי חנוכי
הוצאות משרדיות שירות
פסיכולוגי חנוכי
הדרכה שירות פסיכולוגי
חנוכי
הוצאות שונות שירות
פסיכולוגי חנוכי
פעולות סה"כ
| שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ
משרות
2006
0
0
ש|ס
-
7
17
0
17
תקציב
2006
100
17,000]
10
\000
0
0
15,434,000|
|00
0020
000
000
00
1 ,000|
10
0
20000
0
0000
1000
0
יי
1.00
2000
2.00
8,703,000|
|
]
משרות
2005
0
0
-
0
ב
7
17
0
17
מ ש-
2005
1,000
38,000|
0
000
0
0
13,440,000|
22000
22,000
10
00
00
05,000|
7 ,0
0
1.00
00
1000
1000
100
00
1.000
000
200
7,809,000]
ביצוע
204
121
[11211 |
|20
5
0
5
| 9,855,275
|גא:יו.
01|
100
0
10
| 482,431]
77
7
22,004
0:
1.000
0.088
106
2,003
10
8
115
] 6,839,222|
עמוד 35 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
בג שג משרות תקציב
תקציבי שטפציף 205 2005
המרכז הטיפולי "לב"
מרכז טיפולי המרכז הטיפולי
3 817300]'לב 2000 100 1000
פעולות סה"כ 0 200 0 10 100
| המרכז הטיפולי "לב" סה"כ | 0 |21,000 |[ 0 |15,000 [12,990 |
ביטוח תלמידים בבתי"ס
0 520 ביטוח תלמידים בבת"ס [1,587,000 | [1,432,000 [1,367,994 | פעולות סה"כ 0 10 0 0, 1 134
| ביטוח תלמידים בבתי"ס סה"כ | 0 |1,587,000 |[ 0 |1,432,000 [1,367,994 |
רווחה חינוכית
משכורות כוללות רווחה
0 | 817600 | חינוכית 7 |1,133,000 7 |940,000 006 שכר סה"כ 7 0, 1 7 10,000 1
0 | 817600 | רווחה חינוכית - מותנה 20,000 0 2.006
6 בדיקות קרינה 200000 00| 0
פעולות סה"כ 0 00| 0 ק100.0 06|
| רווחה חינוכית סה"כ 7 |1,643,000 |[ | 7 |1,930,000 [1,246,732 |
שירותי חינוך קהילתיים
משכורות כוללות שירותי
0 |817700| חינוך קהילתיים 1 |2,364,000 1 |2,202,000 1 שכר סה"כ 11 20 11 2,190 11
| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 11 |2,364.000 | 11 |2,202,000 [1,801,171 |
הסעות
0 ניהול הסעות בתי ספר 0.000 0000 מ
2 הסעות בבתי ספר וגני ילדים 200 20 5
3 | 817800| הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו 200 10 00|
4 |817800| הסעות חווה חקלאית 220000 2200000 22.03
5 | 817800| הסעות מרכז ימי 22000 220000 11
6 | 817800| הסעות במימון עירוני 1000 100 04>.,.
פעולות סה"כ 0 22,,00 0 2200 1
| הסעות סה"כ [ 0 |22,879,000 | [ -0 |22,612000 | |18,985,951 | |
דמי שיכפול
מכללה-פרויקטים לימודיים
0 | מותנה הוצאה 200000 200000 104
79001 דמי שכפול - מותנה 1.000 2000 21
2 817900 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 00 00, 2220009
8179003 | הוצאות גפן רשותי 0 1 0 0
גפן קיזוז השתתפות
4 | 817900 | מ.החינוך 0 0 15
פעולות סה"כ 0 200 0 000 9
עמוד 36 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף
תקציבר
משרות תקציב
2006 2006
משרות תקצים
2005 2005 204
שם סעיף
| דמי שיכפול סה"כ 2000 2000 169
שירותים נוספים בחינוך
0 |817910| מרכז לגיל הרך 0 20000 20000
3 817910 ]| פרויקטים מותני הכנסה 2.000 200 25 4 817910| תוכנית מסלולים 9.000" 2000 24|,
5 817910 | שיקום שכונות מותנה סס 200.0 20.00 2277 פעולות סה"כ 0 32900000 0 3,5700000 6
| שירותים נוספים בחינוך סה"כ | 0 |3,2900000 [ | 0 |3,570,000 |3,721,556 | הנחלת הלשון ותהילה
משכורות כוללות הנחלת
0 | 818100 | הלשון ותהילה 2 |380,000 2 |356,000 113 שכר סה"כ 2 3800000 2 356000 13
| הנחלת הלשון ותהילה סה"כ | 2 |380.000 | 2 |356,000 144,783 |
358,759,862 | 407,369,000 4 434,335,000 2
פרק 82 - תרבות
תשלומים 5
1 |821000| חשמל מינהל תרבות וספורט 200 20020 0 פעולות סה"כ 0 000 0 200 0
| תשלומים סה"כ | 0 |53,000 | 0 |36,000 |0
מינהל תרבות נוער וספורט
0 |821000| משכורות כוללות אגף תרבות / 10 / 0 1 2, 1 שכר סה"כ 7 0 7 10 2, 1
אירוח וכבוד מינהל תרבות
1 |821000 | נוער וספורט 000 00 1
הוצאות משרדיות מינהל
0 |821000| תרבות נוער וספורט 00| 00| 1407
0 |821000] ניקיון במוסדות תרבות -חב' 200.00 200 2209 1 תחזוקת מבני תרבות 120020 2000 44|
הוצאות שונות מינהל תרבות
0 וער וספורט 20000 20.00 20077
פעולות סה"כ 0 1,000 0 100 28
משכורות כוללות מינהל
0 מחלקת נוער 6 0 6 10 14
משכורות כוללות מינהל
0 מחלקת תרבות 3 000 3 00| 07|
משכורות כוללות מינהל
0 |821003| תרבות נוער וספורט 2 12,000 2 22,000 1 שכר סה"כ 1 000 11 0 12
| מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ | 18 |5,603,000 |[ 18 |5,237,000 |4,747,522 |
עמוד 37 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף שם ספה משרות תקצים משרות תקציב ביצוע
תקציבי 2006 2026 2005 2005 2024
פעולות תרבות
0 |822010 | פרסום תרבות כללי 0,000 0020 0,000 1 שימור תרבות יהודית יידיש 020 00 10
12| אקום - פעולות תרבות 220000 220.00 2201
0 | 822075| מרכז צעירים - קהילה גאה 20000 2000 0 מרכז צעירים אירועים
1 ופעולות 000 1.00 12
5 |822075| מרכז צעירים מותנה. 200000 2000020 0 פעולות סה"כ 0 1200 0 00 13
| פעולות תרבות סה"כ | 0 |862000 0 |862,000 [472,693 | אודיטוריום
0 |822050| משכורות כוללות אודיטוריום 1 |508,000 1 |491,000 [461,380 | שכר סה"כ 1 00| 1 1.000 0
| אודיטוריום סה"כ | 1 |508,000 1 |491,000 [461,380 | יד לבנים
0 ייד לבנים |60,000 |60,000 [59,999 |
פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 9
| יד לבנים סה"כ | 0 |60,000 0 |60,000 [59,999 | ספריות ציבוריות
משכורות כוללות ספריות
0 |823000] ציבוריות 0 |2,260,000 0 |1,868,000 19 שכר סה"כ 10 20 10 0 9, 1
תחזוקת מבנים ספריות
0 ציבוריות 2000 20000 105
1 |823010| חשמל ספריות ציבוריות 10 10 1
1 |823010 | כיבוד ספריות ציבוריות 6 12,000 0
הוצאות משרדיות ספריות
0 |823010| ציבוריות 1,000 1000 2,009
אחזקת מעלית ספריות
8230100 ציבוריות 1,000 2,000 3
0 | 823010 | פעילות וחוגים בספריה 2000 2000 200 1 כריכת ספרים 2,000 1,000 2007
הוצאות שונות ספריות
2 |823010| ציבוריות 12,000 2,000 2000
3 | 823010 | פעילות ספריה מותנה 20020 1200 07| פעולות סה"כ 0 000 0 0 2.2
| ספריות ציבוריות סה"כ ]10 |2,593,000 0 |2,207,000 | 2,021,761 | קונסרבטוריון
משכורות כוללות
0 |825100| קונסרבטוריון 4 ס200|0 4 | 10.09
שכר סה"כ 4 ק0|.00 4 00 1,009
| 431 | 825100] חשמל קונסרבטוריון ] ]10,000 [8,000 [8,177 | פעולות סה"כ 0 1000 0 1000 7
| קונסרבטוריון סה"כ | 4 |910.000 4 |667,000 [812,276 |
עמוד 38 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
מוזיאונים
211
1
00
20000
20000
2000
00
00
2
3
4
20000
20000
20000
20000
20000
22005
תרבות תורנית
2,720(
1
00
20000
20000
(71
4
5
2000
20000
(76
22000|7
תרבות תורנית
מורשת
מורשת סה"כ
אשכול פיס
אשכול פיס סה
מתנ"סים
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
0 [826200| משכורות כוללות מוזיאונים
שכר סה"כ
חשמל מוזיאונים
כיבוד מוזיאונים
פרסום ושיווק מוזיאונים
הוצאות משרדיות וקטלוגים
מוזיאונים
הפקת תערוכות
בית ריבק מרכז קהילה וחינו
פעילות מוזיאון שלום אש
תערוכות מותנה ממשלה
תערוכות ופעולות מותנה הכנ
פעולות סה"כ
מוזיאונים סה"כ
משכורות כוללות תרבות
תורנית
שכר סה"כ
אירוח וכיבוד אגף תורני
תרבות תורנית
תרבות תורנית מותנה
הכנסות
פעילות פיתוח זהות והעצמה
תרבות תורנית חרדית
תרבות תורנית חרדית מותנה
פ
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]