זימון לישיבת מועצה 44.20 ליום 23.12.25 · צפייה בפרוטוקול

עיר
בת ים
קטגוריה
הזמנות לישיבות מועצה
תאריך
23/12/2025
שעת התחלה
18:00
מקור
הקובץ המקורי באתר בת ים

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.

‏כ"ז כסלו, תשפ"ו

‏17 דצמבר, 2025

לכבוד

א.ג.נ.,

הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 44.20, שתתקיים ביום ג', בתאריך 23.12.25, בשעה 18:00, בחדר ישיבות בבניין העירייה.

סדר היום:

אישור הצעת התקציב לשנת 2026.

בברכה,

דורית מוריה

מנהלת האגף המוניציפאלי

...............................................................................................................

ת.ד. 10 בת-ים 59100. Bat-Yam, 10 .P.O.B, המוקד העירוני 107

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

עיריית בת-ים

האגף המוניציפאלי

כ"ז כסלו, תשפ"ו

7 דצמבר, 2025

לכבוד

ו

הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 44.20, שתתקיים ביום ג', בתאריך 23.12.25, בשעה 18:00, בחדר ישיבות בבניין העירייה.

סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2026.

דור

מנהלת האגף המוניציפאלי

הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

פרק 11 - ארנונות

ארנונה =

0 |111000 | ארנונה כללית 2952000 2200 3975

0 |111000 | ארנונה פיגורים 90 0'.' 7

0 |113000 | הנחות מימון ס200|0 200.00 014

0 |116000 | הנחות סוציאליות בארנונה 0 ,7 0 1583 ארנונה סה"כ 0 2500 69

= 4910919069 8 528,8000000 0

אגרות

0 |121000 | תעודות ואישורים 200000 200000 2

0 |122000 | אגרת רשיונות לשלטים 0 0 55

2 |122000 | פרסום חוצות 0, 1 2.000 0

אגרות סה"כ 10 0 7

0 -- 7698000 ,408

- -

0 | 191000 | מענק כללי לאיזון 0 00 0

0 | 194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות 0 ,2 50 0

0 | 195000 | עצמיות אחרות 200 200 0

1 | | מענק נתב'ג 5.00 50 5,893

3 | 196000 | מענק עבור צוערים 1000 220,00 22006

4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה 0 10 70

5 | 196000 | מענקים מבקר פנים 200000 200,000 0

1 | 196100 | מענק תיקון עיוותים מ.פנים 0 0 0

1 196300 | מענק משרד הפנים חופים שוטף 1,000 00| 2 1

מענקים סה"כ 110 10 5,,1

פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ - | 128,509,000 = 115,900,000 1,

0 |מענקים משרד להגנת סביבה פסולת 0 0 02

מענקים סה"כ 0 0 02|

תברואה

0 |212300| רשיונות לעסקים 0.00 0000 0

0 | הכנסות ממיחזור 0, 1 20.0 3

0 |212450| אגרת אשפה עודפת 0, 1

1 | 214200 | פקוח וטרינרי 0.00 2000 3

0 |214300| מלחמה בכלבת וחיסונים 10 2.0020 221

תברואה סה"כ 2,090 0 2,787

0 5.

עמוד 1 מתוך 52

הכנסות

סעין

8 שם סעיף

תקציבי

פרק 22 - שמירה ובטחוך.

חרבות ברזל

1 חחחרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים

חרבות ברזל סה"כ

הנהלת המשק

2 כנסה ממשרד הפנים - אבטחה

הנהלת המשק סה"כ

פרק 22 - שמירה ובטחוך סה"כ

פרק 23 - תכנון ובניין עיר

אגרות בגין שרותים הנדסיים ‏

0 | הכנסות משרד השיכון

0 |233100| אגרות שרותים הנדסיים

0 אגרת רשיונות בניה

0 |233100| היטל השבחה

אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ

פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ

פרק 24 - נכסים ציבוריים

|נכסים ציבוריים. 2

0((% 22

דמי שמוש במדרכה

1 | 4200 | השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה

1 |245000 | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה נכסים ציבוריים סה"כ

חופי רחצה

0 זכיונות כסאות נח

חופי רחצה סה"כ

פרק. 24 - נכסים ציבוריים : סה"כ

פרק 25 - חגיגות, מבצעים. וארועים

| אירועים. אחרים

22 1

222 [2

22 (33

אירועים שונים-מותנה

אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב

הכנסות מדוכנים

0 | 252000 | אירועים ממשלה-מותנה

1 |252000| אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה אירועים אחרים סה"כ

פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ

תקציב

2006

00.00

0.00

10

0

מ

0

200000

0

2,000

"00

000

20.00

0

1000

0

0.00

0.00

10

0

200.00

0

2000

0

000

0

הצעת תקציב 2026 בת ים

תקציב

2005

400

020

0

300000

10

0.00

10

0

"00

(00

1,000

00000

1.000

0

0

0

0

2,000

00

0

0.00

220000

60

0

בכרהה :1

2004

5

155

2,093

21,|3

2,009

27 ,5

8690

0

|66

0

1000

6

0.8

8

14

|00

0

0

00.00

2000

100

0

עמוד 2 מתוך 52

הכנסות

סעיף

תקציבי

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים

שרותים עירוניים שונים

00

10

10

0

200000

200000

200000

200000

22 |00

2200

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

חוק חופש המידע

הכנסות משנים קודמות

מכירת טפסי מכרזים

הכנסות שונות

בחירות השת' ממשלה

הכנסות מזכיונות

שרותים עירוניים שונים סה"כ

קידום מעמד האישה

0 קידום העצמת נשים המ.לשוויון חברתי

קידום מעמד האישה סה"כ

פרק 26 -

פרק 28 - פיקוח עירוני

פיקוח עירוני

22,000

221

פיקוח עירוני 0

1

4

200000

200000

פרק 28 - פיקו

20000

2000

521

2000

חינוך סה"כ

גנ"י חובה

2(ך7

723721

22

72723"

72724

725

גנ"י תת חובה

ים עירוניים שונים סה"כ

קנסות פיקוח עירוני

פיקוח עירוני

ה"כ

בית משפט עירוני

הכנסות באמצעות בית משפט עירוני

החזר הוצאות משפט מח' הכנסות

בית משפט עירוני סה"כ

ירוני סה"כ

השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים

חומרים מותנה ממשלה חינוך

פרויקט ניצנים חינוך

התוכנית הלאומית לילדים בחינוך

הכנסות יום חינוך ארוך

ע. לגננות השתתפות ממשלה

סייעות יום חינוך ארוך ומילת

חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה

הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה

הכשרת תומכות חינוך

גנ"י חובה סה"כ

2 |312300] שכ'לתת חובה-השת' ממשלה

תקצים

2006

1,000

200000

|00

20000

0

0000

000

2200000

2200000

000

10

10

0

0

22000

0

00

200000

12000

10

0

2,007

10020

10

0

220000

2.00

10

10

270

תקצים

2005

1,000

2000020

0000

200000

0

000

000

2200000

220,000

200

0

2,000

2.00

0

220000

0

0

200000

100

100

10

200

2000

0

200

220000

|00

00

10

28,826,000[

21

ביצוע

204

22

120

0.000

,9

1 ,0

2

2,253

0

0

ו

55

15

10

100

1

1

200000

0

18

17

5

2

14

10,006

2.0066

0

0

18

| - 27,030,360[

עמוד 3 מתוך 52

הכנסות

תקציבי

| גנ"י תת חובה סה"כ

הזנה בגנים

0 312400] הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה

הזנה בגנים סה"כ

בתי"ס יסודיים

20

00

ו

2

3

254

1:06

וז

1508

109

020

21

בתי"

בתי"

20

1

בתי"

120

|

13

000

[יגץי

בתי"

1506

20

21

21

71

12

3

124

055

1506

07

09

100

חינוך משלים

0 הכנסות גפן יסודי-השתתפות בתי ספר

0 השאלת ספרים בתי'ס יסודיים

0 שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים

0 מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים

0 אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים

00| מימון חופשות חינוך מיוחד

0) סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים

0 | מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים

0) סל מדע - מותנה הכנסה

1 חומרים יסודי - מותנה ממשלה

1 כהכנסות גפן רעיוניי - יסודי

0 יסודיים סה"כ

0 מיוחדים

0 | הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה

0 סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים

0 מיוחדים סה"כ

0 חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים

0 חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב

0 | תכנית מיל'ת

0 החזר מ. החינוך עבור חופשות

0 | חטיבת ביניים חינוך משלים

חינוך משלים סה"כ

0 על יסודיים

0 החזר הוצאות שכר חינוך רשתות

0 הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר

0 ככנסות גפן בעלויות - בתי ספר

0 | מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים

0 שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים

0 קרן השתלמות למורים על יסודיים

0 תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים

0 | פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים

0 מענקים שונים על יסודיים

0 דמי שתיה למורים על יסודיים

0 כב מנהלי על יסודיים

0 סל קליטה לעולה על יסודיים

1 חומרים על יסודי - מותנה ממשלה

0 בית ספר של החופש הגדול - מותנה בתי'ס יסודיים

הצעת תקציב 2026 בת ים

2006

2,.,00

10

0

10

0

00

0

ס([0

10

0

00

00

200000

0

10

200

20

4,000

1,000

200

00

0

20,.00

000

00

0

0.00

0

0

00

20

20,000

1.000

000

20000

21,000

1.000

1000

220

1 ,'0

0

000

0

00

10

00

0

2,000

2.00

ס0|0

2000

0

0

2.0000

2,000

0

,0

1000

0

0

0

0

0

0

200|0(0

220.00

0

0

20

|00

000

2200

1,000

2,000

2000

0

27 ,0

1.2

02

208

000

08

9

71

25

9

04

|12

13

2,009

09

2,007

9

2,999

28

229

16

2,194

90.12

0

7 1

2

10.0

20.00

5

08

2,205

2.55

008

20-07

56

,74

177

0

עמוד 4 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים

סע ' [ ט

: 6) / 0

1 | 315201 | הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך 20 20 0

בתי"ס על יסודיים סה"כ 0" 0" 7

אוניברסיטאות

0 אוניברסיטה פתוחה 000 000 4

אוניברסיטאות סה"כ 000 000 4+

מכללת בת ים

00 קתדרה עממית מכללת בת ים 10 0+ 0.08

0 | 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 100 10 2,|0

מכללת בת ים סה"כ 00 00 58

שמירה מוסדות חינוך

0 אגרת שמירה מוסדות חינוך 0 0 1

0 | השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך 0, 7 0 33 ,2

2 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 200 2,020 1.8

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 0 0 0

המרכז הטיפולי

0 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי 000 0,000 00

0 | 317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 20000 200000 2000208

0 | שפ' -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0 0 4

1 |317300 | השתלמויות מותנה 1,000 00 2.2

המרכז הטיפולי סה"כ 0 0 4

אגרות ביטוח

0)] אגרת ביטוח :ו 0 7, 1

0 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך 0 0 1,006

אגרות ביטוח סה"כ 0 0+ 13

רווחה חינוכית

0 |317600] רווחה חינוכית-השתת' ממשלה 2.000 00| 55|

רווחה חינוכית סה"כ 1.000 0.0000 20.5

שרותים נוספים בחינוך

0| בסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך ס0| 00 1,155

00 הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 00 00 1, 7 מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים

1 | 317800 | בחינוך 0 0 4

0 | 317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך | 1,993,000 0 9

1 |317900| שכירות מזנון מותנה - הכנסה 2,000 0,000 0

0 | 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 200000 200000 0

791 דמי שכפול 00| 20000 2,33

4 | 317900 | ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך 0, 7 0, 7 7, 7

6 | 317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 100 120 00|

7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך |2,500,000 200 2,714

8 |317900 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך 200000 20.00 22006

9 |317900 | הכנסות גפן רשותי 0 1 0, 1 27

עמוד 5 מתוך 52

הכנסות

סעיף

הצעת תקציב 2026 בת ים

תקציבי

| שרותים נוספים בחינוך סה"כ

פרק 31 - חינוך סה"כ

פרק 32 - תרבות

תרבות

תרבות סה"כ

ספריות

ספריות סה"כ

קונסרבטוריון

מוזיאונים

1 (ך2(9

220

תרבות תורנית

2(2(0|000

1+ ,2(

2(2000.000

מוקדי הפעלת

7241(

734

:1

11|

1:1

0"ך(73

מוקדי הפעלת

פעולות תרבות

פעולות ספורט

2* 573

ג [וןי/

2 |329300

מוזיאונים סה"כ

שם סעיף

0 תרבות מותנה ממשלה תרבות

1 אירועים בספריות-מותנה ספריות

1 | 325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון קונסרבטוריון סה"כ

תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים

השת' ממשלה במוזיאונים

תרבות תורנית חרדית הוצאה מקבילה

פעילות קהילתית בשכונות מותנה

תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית

תרבות תורנית סה"כ

נוער

להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער

אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער

פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער

נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער

משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער

מנהל מרכז צעירים-המשרד לשיויון חברתי

נוער סה"כ

פעילות בקהילה

2280 זהות בונה קהילה - מותנה

פעילות בקהילה סה"כ

1 מרכז צעירים הכנסות

פעולות תרבות סה"כ

ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט

ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט

תמיכות ספורט מותנה ממשלה

0

20

0

0

2,000

1200

200.00

20000

12000020

220000

2.00

00.00

0.000

200.00

200.00

0.00

200000

|00

20.00

2000

|00

00

20.00

100.00

20000

20,000

200000

|00

200000

7

00

0

0

2000

120000

200.00

20000

220000

220000

00

00.00

0000

20000

200.00

00

20,000

1.000

2000

2.000

|00

2,000

20.00

200|000

20000

20,000

200000

0.0

6

248

22007

2007

|05

|35

כ|פ

158

225

6

0.009

0

|00

20.09

0

222000

0

0.14

0

0

2.4

ס|ס

כס|ס

0

2.008

עמוד 6 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

פעולות ספורט סה"כ 0 0.0000 2.08

פרק 32 - תרבות סה"כ 0 0 29 .

פרק 4 - רווחה

מינהל רווחה

0 |341000 | רב נכויות מינהל רווחה 20000 1.0.00 20.00

1 |341000 | שכר עובדי לשכות מינהל רווחה 0 10 17 3 |341000 | פעולות אירגוניות מינהל רווחה 10 2200000 9

4 | 341000 | בטחון עובדים 20.00 2,000 5

5 | 341000 | פעולות ותוכניות רווחה - עוגן 10 1000 011 מינהל רווחה סה"כ 290 22,000 12

צרכים מיוחדים

2 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 00| 1,000 0

1 | 342200 | משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים 1.000 10 16

2 | 342200| מס פחמן הת.אנרגטית 20000 0 0

5 | 342200 | מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים 0, 1 0, 1 20.33 9 | 342200 | טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים 0.00 2,000 2,020 צרכים מיוחדים סה"כ 2,090 0 9

הדרכת משפחות

1 | 342400 | הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות 1000 1.000 11 2 | 342400 | השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות | 25,000 20,000 20005

2 | 342400 | מרכזי קשר 220.000 10 009

3 | 342400 | שירותים בקהילה ש'חא 1000 20000 200,003 5 | 342400 | מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות 220000 220.00 190 6 | 342400 | תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות 00 00 55 הדרכת משפחות סה"כ 00 22,000 3

פעולות קהילתיות

1 | 343500 | משפחות וילדים בקהילה 200 0 0, 1

3 | 343500 | מועדונית משותפת פעולות קהילתיות 2200000 220.00 04|

4 | 343500 | משפחות אומנה פעולות קהילתיות 0, 1 0, 1 9 1 5 | 343500 | תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות 00 52,00 0.008

6 | 343500 | יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות 0 12,000 1

8 | 343500 | טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות 22000 21000 200006 פעולות קהילתיות סה"כ 0 5,890 88

אחזקת ילדים בפנימיות

0 |343800 | השתת' הורים ילד פנימיה 00| 10 9.5

1 | 343800 | ילדים בפנימיות 10 0 19

אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ 10 1020 174

אחזקת ילדים במעונות יום

0 |343900 | השתת' הורים מועדונית 020 1000 13

1 |343900 | ילדים במעונות יום 2,000 2,000 2,883 אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ 2,090 20 2,6

עמוד 7 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים

ב עגן שם סעיף תקציב - ביצוע

תקציבי 2006 2005 2004

שרותים לזקן - מוסדי

0 | 344300 | טיפול בקשיש השתת' קרובים 2,000 0, 1 27 1 |344300| קשישים במעונות 0 0 10

שרותים לזקן - מוסדי סה"כ 10 10 17

שרותים לזקן - קהילתי

0 | 344400 | השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש 20000 000 1 1 |344400| טפול בקשישים בקהילה 1000 1.000 100 4 | 344400 | מועדונים לקשישים 2000 20.00 20.08 5 | 344400 | שירותים לניצולי שואה 0 10 9

7 |344400| הזדקנות מיטבית בקהילה 0 2,]000 12

שרותים לזקן - קהילתי סה"כ 0 10 200

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש

1 | 344500 | מסגרות יום לקשיש 0 0 00

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ 0 0 2,0

סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות

0 |345100| אוטיסטים השתתפות קרובים ס[ס100|.0 סס 000 1,009 1 |345100 | מעון ממשלתי -משרד הרווחה 00 0 007 2 |345100| סידור במעונות - משרד הרווחה 20 200 25 3 |345100| החזקת אוטיסטים במסגרות 0 10 1155

4 | 345100 | טיפול בהורים וילדים סס 00 2000 1.24 5 | 345100 | מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים 2,700 2,000 8, 1 06 | הסעות לאוטיסטים 0,000 200 5,100

7 |345100| קייטנות שיקום 10020 1000 22004

9 | 345100 | מועדונית לילדים אוטיסטים 200000 200000 20002 סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ 0, 0 74

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום

345200|0| אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים 20.00 20.00 220,009 2 | 345200 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה 2,0 0 29 3 | 345200 | מעון יום אימוני - משרד הרווחה 1000 1000 08| סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ 00 20 2,646 שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי

2 | 345300 | נופשונים לבעלי מוגבלויות 1.000 10 2,017 3 | 345300 | משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה 1,000 1,000 11 4 | 345300 | מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה 0 000 200 5 | 345300 | משפחות אומנה לשיקום 00 000 24

0 | 345310 | השת' הורים בהסעות למרכז יום 1000 1.000 155 1 |345310| הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות 100 1,00 1,009 שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ 00 1,809 6 מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש

0 |345400| השתת' קרובים במע'ש 00 2.000 1.08

1 |345410| אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר 0, 1 10 17 מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ 0 20 155

עמוד 8 מתוך 52

הכנסות

סעיף

תקציבי

טיפול בעיוור ב

4 | 346300

6 | 346300

217

טיפול בעיוור ב

+0

|11

346500 | 2

34650|3

|55

4916

|77

0 |.8

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

קהילה

הדרכת עיוור ובני ביתו

תוכנית תמיכה בקהילה

תוכניות צבא

קהילה סה"כ

נכים - שיקום במוסדות

נכים השתתפות קרובים

נכים בפנמיות

נכים במשפחות אומנה

מ. ממשלתי שקום נכים

מרכז יום לנכים קשים

נכים קשים בקהילה

מעון יום שיקומי

1

נכים - טיפול ב

1

5112

13

5344

א[

217

1=(08

נכים - טיפול ב

|11

2|||12

00|33

2-20(

220(

יי

131(

3(

4(

55(

718(

חלופה למעון יום שיקומי

נכים - שיקום במוסדות סה"כ

נכים - אחזקה במסגרות יום

מסגרות יום לילד המוגבל

נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ

קהילה

שקום נכים בקהילה

הסעות נכים לתעסוקה

הסעות מעון יום שיקומי

ליווי מעון שיקומי

תוכניות לילדים חריגים

קהילה תומכת לנכים

מועדון חברתי לבוגרים

קהילה סה"כ

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה

תעסוקה נתמכת לנכים

תעסוקה מוגנת למוגבלים

מרכזי אבחון ושקום

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ

חבורות רחוב ונוער במצוקה

נוער מתמכר

השת' מ.חינוך רונין

נוער וצעירים חוץ ביתי

פגיעות מיניות בגירים

נוער חרדי מנותק

נוצץ שירותים בקהילה

טיפול בשורדות זנות

מקלטים לנשים מוכות

(2

יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים

חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ

תקצים

2006

2,000

2200

22000

|00

22000

10

200.00(0

2000

10

0.00

1.00

1.00

10

2200000

2,000

25,000

00

22.00

0000

20000

2000

200

2,000

22000

10

1000

100

20000

200.00

0.000

000

200000

0

20000

10

00

00

תקציב

2005

00

00

|00

000

220000

10

200.00

1000

0

,0(0

2, 0

100

0

200,000

200.00

|00

00

2|000

0,000

20000

2000

200

2,000

22000

10

1000

000

200020

2200000

2,000

0.020

220000

00

1.000

0

1:

0

ביצוע

[172/

00

202044

07

1

2220

133

20.01

1.06

1646

0.000

8

04

18

2000008

2000008

1

7.00

11

0.0

112

88

2022

208

1

1

5

17

0

0

0

1004

1

8

0

4

0.08

5

עמוד 9 מתוך 52

הכנסות

סעיף

תקציבי

חסות נוער

חסות נוער סה"כ

סמים

סמים סה"כ

פעילות קהילתית בשכונות

1 | 347400 | מפתן

שיקום שכונות

שיקום שכונות סה"כ

שרותים לעולים

שרותים לעולים סה"כ

פרק 34 - רווחה סה"כ

קליטה סה"כ

אולפני עולים

אולפני עולים סה"כ

פרק 36 - קליטת עליה סה"כ

002 מעונות חסות ממשלתית

90 השתתפות פונים סמים

6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול

7 | 347300 | התמכרות מבוגרים אלכוהול

0 השתת' אגודה לשקום האסיר

790 | קהילה מותנה

1 | 348200 | עבודה קהילתית

2 |348200 | טיפול באובדן ושכול

3 | 348200| בתי משפט קהילתיים

4 |348200| מרכז עוצמה

5 | 348200 | תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה

0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה מותנה

0 | 348300 | פעולות התנדבות

פעילות קהילתית בשכונות סה"כ

1 |348500] שיקום שכונות-ממשלה

2 349010[ ילדים בפנמיות עולים

0 |369010| השתתפות בפעולות קליטה

0 |369010| השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה

1 |369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה

1 | 369020 | הכנסות ממכירת כרטיסים

0 | 369020 | הכנסות מעולים

0 |369020| השתתפות הסוכנות באולפנים

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעי ו

ף 2066

00

+0

0.00

00

200

12000

200

00

20.00

2,000

1.000

000

11,000

200

20000

1000

0

200

2,020

00

00

0.000

7.00

20000

2000

0

2000

200000

200000

00

תקציב

2005

0000

000

2000

1.000

220,000

1200

00

1000

200000

2,000

1.000

20,000

1000

000

200000

1.00

00

200

00

10

1000

0

0.0020

7.00

200000

2000

0

0,000

20000

( ו

200000

ביצוע

204

07

07

2.9

1420

2.008

155

|22

13

11

208

220003

5

2009

10

2,009

+6

64

,1

1

04

004

5

1.005

1

0

0

06

222

120

1,222

|08

עמוד 10 מתוך 52

הכנסות

סעיף

תקציבי

איכות הסביבה

0 | 379000 | איכות סביבה-מותנה

0 |379000 | איכות הסביבה

איכות הסביבה סה"כ

שם סעיף

פרק 37 - איכות סביבה סה"כ

פרק 41 - מים....,

ב

1 |413100] אגרת מים

2 |413100| אגרת אחזקת מד מים

אגרות מים סה"כ

מים

0 מוני מים

מים סה"כ

הכנסות אחרות ממים

0 |413300] אגרת ניתוקי מים-קבלן

1 אגרת אכיפה מינהלית ארנונה

הכנסות אחרות ממים סה"כ

תאגיד המים

%00

3 | 413400| דיבידנד מתאגיד המים

תאגיד המים סה"כ

פרק 41 - מים סה"כ

פרק 43 - נכסי

נכסים :

1 | שכר דירה מנכסי עירייה

12 |433000| שכ'ד מגדל הים

3 |433000| שכר דירה שטחי התארגנות

4 |433000]| גגות סולאריים

6 | 433000] מתקני אגירה חשמל

0 ]433100 פרויקטים מניבים

01 שכ'ד מסוף דן

002 חדר כושר

נכסים סה"כ

פרק 43 - נכסים סה"כ

פרק 44 - תחבורה

רשות החניה ‏ -

0 עמודי חניה לנכים

2 |443200|דוחות חניה אכיפה

0 החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים

תקציב

2006

20.00

1,000

|00

00

0.000

10000

1.00

5,000

00

5,000

0

0

0

1.000

10

1350000 ||

5 | 433000]| שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי

7 ,0

200

0

200

0

20000

00

|00

0

10

0

000

1.000

הצעת תקציב 2026 בת ים

תקציב

2005

12000

1,000

|00

1.000

1.000

1.000

000

000

0

200.0

20.00

0

00

2000

0

00

10.00

1.0000

2,000

1,000

0

1.00

0

0

1

1.000

כס|ס

666

17

3

208

28

174

1 ,1

5

1.8

0

8מ10

912

0

0

1,004

0

כס|ס|ס|פ

19

- 6

2,000

22

עמוד 11 מתוך 52

הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים ₪

שם סע

3 |443200|תווי חניה 0.000 0.000 0

4 |443200| הפעלת חניונים 220000 0 0

5 |443200]| שירותי חניה סלולרי 0, 27 0+ 04 16

7 | 443200|דוחות חניה 20 0 12

8 |443200]| גרירת רכבים נטושים 0.000 0, 0

רשות החניה סה"כ 0 0, 228

4 - תחבורה סה" > 2,0 0 8 4 8

פרק 17 - מפעל הביוב

תי שומח

מפעל הביוב - ה

0 ]470000] אגרת ביוב 2,000 1.00 11

מפעל הביוב סה"כ 2.00 0.020 1

פרק 47 - מפעל הביוב סה"כ = 00| 00 21

פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות

ריבית והחזר הוצאות

1 יבית והפרשי הצמדה 2,000 10 :1:7

0 |513000 | החזר הוצאות שנים קודמות 1,070 0 3 גפ=2,*8 ריבית והחזר הוצאות סה"כ 00 0 7

פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ 00 310 7

9 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

מקרנות והכנסות מיוחדות

0 |599000| הכנסות מותנות מענקים 110 0 0

1 | 599000| הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 20

0 |599200 | תקבולים בלתי רגילים 0 0 3

1 |599200 | השתתפות בפנסיה 200 20 29

0 | 599200 | קרן ארנונה 0 10 80

0 | 599900 | הלוואה עצמית בגין המלחמה 00 0 0

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 0, 112

קפ - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ 0 20 002 וב 7

-. ו שא

הכנסות - סה"כ ‏ 0 1,328,737,000 1,171,350,147

עמוד 12 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף וע משרות תקציב ג תקציב ביצוע -

תקציבי ו 2006 2005 2005 2024

פרק 61 - מינהל כללי

משכורות כוללות הנהלה

0 |611000] ומועצה 4 |3,487,000 4 |3,447,000 0, שכר סה"כ 4 2,000 4 20 0

1 |611000| אירוח וכבוד הנהלה ומועצה 1.000 2000 1,007 רכישת מתנות הנהלה

4 |611000]| ומועצה 000 0 21,

1 |611000| השתלמויות הנהלה ומועצה 10.00 2000 0 הוצאות כלליות הנהלה

0 611000] ומועצה 00 0,020 2,|9

פעולות סה"כ 0 22000 0 2000 17

| הנהלה ומועצה סה"כ | 4 |3,758000 |[ 4 |3,678,000 | 3,409,677 | מבקר הרשות

משכורות כוללות מבקר

0 | 12000 הרשות 5 |1,413,000 5 |1,162,000 15

שכר סה"כ 5 0 5 0 5

0 השתלמויות וכנסים 20000 20000 ו

1 | 612000] רכש וציוד 1,000 00| 0

הוצאות פרסום והדפסות

0 מבקר הרשות 1,000 1000 2,008

הוצאות משרדיות מבקר

0 |612000| הרשות 000 000 10

עבודות ע'י גורמי חוץ

2 |612000| מבקרת הרשות 200000 20000 0

פעולות סה"כ 0 20000 0 22|00 1,008

| מבקר הרשות סה"כ |[ 5 |1,753,000 | 5 |1,502,000 |1,166,573 | לשכת מנכל

0 |613000| משכורות כוללות לשכת מנכל| | 12 |3,940,000 8 |3,018,000 5 שכר סה"כ 12 0 8 0 15

1 |613000]| ארוח וכיבוד לשכת מנכל 22000 20000 ו 0 |613000]| הוצאות שונות לשכת מנכל 1000 1000 12209 1 | 613000 | צילום מסמכים לשכת מנכל 100 100 0 עבודות גורמי חוץ ופעולות

2 613000 | במיקוד לשכת מנכ'ל 0 0 0.5

פעולות סה"כ 0 10 0 0, 1 25|

| לשכת מנכל סה"כ | 12 |5,171,000 | 8 |4,247,000 |5,228,040 | מזכירות

0 |613100] משכורות כוללות מזכירות 8 [5,306,000 [ 21 |5,494,000 [3,170,654 | שכר סה"כ 8 0 11 0 4

| מזכירות סה"כ | 18 |5,306,000 | 21 |5,494,000 [3,170,654 |

עמוד 13 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף . משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

תקציבי ו 2056 2006 2555 2055 204

דוברות והסברה

משכורות כוללות דוברות

0 | 614000 והסברה 0 0 3 9200 9.2

שכר סה"כ 3 0, 1 3 000 22,.

1 |614000]| ארוח וכבוד 12,000 2000 2,125

2 |614000| ספרות מקצועית ועתונות 2000 2000 0

0 |614000| הוצאות פרסום והסברה 000 00 1.07

עבודות קבלניות דוברות

0 והסברה 0.00 2000 1.8

הוצאות שונות דוברות

1 והסברה 00| 1,000 1

2 |614000] יועצים דוברות והסברה 1.000 1000 00| פעולות סה"כ 0 0 0 10 0, 1

| דוברות והסברה סה"כ | 3 |2,947,000 |[ 3 |2,592,000 [1,930,772 | משאבי אנוש

משכורות כוללות משאבי

0 |615000| אנוש 4 |4,438,000 4 |3,864,000 2

שכר סה"כ 4 4,438,000 4 3,8640000 2

1 |615000| אירוח כיבוד משאבי אנוש 200 2,000 19 4 |615000| הוצאות שונות משאבי אנוש 2000 2000 2005 ספרות מקצועית ועתונות

2 |615000| משאבי אנוש 1000 12,000 208

0 |615000] הוצאות פרסום משאבי אנוש 10 10 1024 הוצאות כלליות שונות -

0 |615000| משאבי אנוש 0, 1 0 120,009

אגודות מקצועיות ושונות

1 | משאבי אנוש 0, 1 0, 1 0, 1

2 |615000| שעון נוכחות משאבי אנוש 200 2000 23 3 615000| רווחת העובד משאבי אנוש 220.00 ס200|0 1 השמה אבחון עובדים

4 |615000| משאבי אנוש 2000 2000 71

השתלמויות עובדים משאבי

1 |616000| אנוש 000 00 206

רווחת עובד לספורט משאבי

1 אנוש 000 00| 00|

פעולות סה"כ 0 0 0 ו 6

| משאבי אנוש סה"כ | 14 |9,601,000 |[ 14 |8,272000 [7,036,478 | יעוץ משפטי

0 |617000| משכורות כוללות יעוץ משפטי 5 0, 155 2,090 21 תום' שלא נכלל בשכר יעוץ

0 |617000| משפטי 0 0 11

שכר סה"כ 15 00 15 0 2

1 |617000]| אירוח וכבוד יעוץ משפטי 1,000 1,000 19 ספרות מקצועית ועתונות

2 |617000| יעוץ משפטי 1000 000 5

עמוד 14 מתוך 52

הוצאות

סעיף

תקציבי

משרות

2006

תקציב

2006

הצעת תקציב 2026 בת ים

ב

?1

תקציב

20055

הוצאות משרדיות יעוץ

0 |617000] משפטי

הוצאות ופעולות משפטיות

1 |617000]| יעוץ משפטי

יעוץ משפטי לשילטון מקומי

0 617000]ודיני עבודה

פעולות סה"כ

| יעוץ משפטי סה"כ

מוניציפלי

אירוח וכבוד וועדות ומועצה

1 | 618000| מוניציפלי

0 |618000| פרסום מכרזים מוניציפלי

צילום הקלטות ותמלול

0 | 618000| מוניציפלי

1 |618000] ניהול מכרזים מוניציפלי

0 | 618000]| שליחויות מוניציפלי

פעולות סה"כ

| מוניציפלי סה"כ

בחירות ברשות המקומית

משכורות כוללות בחירות

0 |619000| ברשות המקומית

שכר סה"כ

הוצאות שונות - בחירות

0 ברשות המקומית

פעולות סה"כ

| בחירות ברשות המקומית סה"כ

פרק 61 - מינהל כללי סה"כ

פרק 62 - מינהל כספים

לשכת גזבר

0 משכורות כוללות לשכת גזבר

שכר סה"כ

1 |621100]| אירוח וכבוד לשכת גזבר

ספרות מקצועית ועתונות

2 |621100| לשכת גזבר

0 |621100]| הוצ' משרדיות לשכת גזבר

יועצים תכנון ובקרה לשכת

0 גזבר

1 הוצאות שונות לשכת גזבר

פעולות סה"כ

| לשכת גזבר סה"כ

0

2,000

000

2,975000 0

6,850,000| 5

000

1000

000

00

1000

00

845,000|

ש|ס

5|ס

5|ס

36,231,000 1

0 8

0 8

2000

100

1000

0

1000

1 ,0

4,375,000[

|

|

0

155

=

120

=

0

0

2000

2000

6,512,000]

0.00

1000

00

000

1.000

2000

825,000|

00

0

0

200

1000

1000

000

1100

10|00

3,962,000[

8

1714

ג(

21

] 5,482,213[

2,122

2,006

04

"02

1

5

658,965|

2

12

21

2,1

| 2,297,513[

21

221

22003

0

1212

099

11

5

| 3,557,166|

עמוד 15 מתוך 52

הוצאות

סעיף

שש

תשלומים

שם סעיף

משכורות כוללות

10| תקשרויות ערבויות וספקים

שכר סה"כ

|621110]750] תשלום לחברת 'ברינקס

פעולות סה"כ

| תשלומים סה"כ

תקציבים

110 [621200] משכורות כוללות תקציבים

שכר סה"ב

| 781] 621200 הוצאות שונות תקציבים

פעולות סה"כ

| תקציבים סה"כ

הנה"ח מרכזית

משכורות כוללות הנה'ח

0 |621300| מרכזית

שכר סה"כ

העסקת יועצים הנה'ח

(020

|00

מרכזית

הוצאות שונות הנה'ח מרכזית

[|

|10

שרותי מידע בנקאיים

פעולות סה"כ

| הנה"ח מרכזית סה"כ

חשבים יחידתיים

משכורות כוללות חשבים

יחידתיים

שכר סה"כ

| חשבים יחידתיים סה"כ

יחידת השכר

משכורות כוללות יחידת

10|

| יחידת השכר 0

הכנסות

0

621600 | 1

621600 | 0

62160 |11

|: 1 |

השכר

שכר סה"כ

ה"כ פןן

משכורות כוללות הכנסות

שכר סה"כ

אירוח וכבוד הכנסות

הוצאות משרדיות הכנסות

אגרות בתי משפט

הפצת שוברי ארנונה

00 ]|((

הוצאות ועדת ערר

משרות

2006

תי

=

=

-

פצ

6

17

17

תקצים

2006

0

0

22,000[

22000

1,024,000|

1,461,000[

10

10,000[

1000

1,471,000[

0

10

10

00

000

300

1,477,000[|

2.000

2,000

2,621,000|

2,700

2000

2,236,000[

9,756,000[

0

2200000

10

0.000

1.000

000

]

הצעת תקציב 2026 בת ים

משרות

2005

=

כ

1

17

47

תקציב

2005

0.000

200.00

20,000[

20000

920,000[

10]

1 0

10,000[

1-00

1,311,000]

0

1 ,0

10

00

000

0

1,277,000]

2,000

2,000

2,437,000|

10

10

1,907,000[

14,000[

0

20000

10

000

1000

000

ביצוע

204

|05

5

| 20,007[

20007

| 818,572[

[ 1,212,147]

7

01

0

| 1,212,147|

200

2220

100

15

000

15

| 992,505|

22

22

| 2,091,842[

8

18

| 1,617,458|

| 7,727,166[

6

17

15

"2

10

22007

עמוד 16 מתוך 52

הוצאות

סעיף

נש

שם סעיף

משרות

2006

תקציב

2006

הצעת תקציב 2026 בת ים

משרות

2005

2005

תקצים >

1 621600]| הוצאות שונות

2 621600]| בדיקה ואיתור אכיפה ארנונה

גבית פיגורים על בסיס

5 621600] הצלחה

הוצאות משפטיות לגביית

6 621600| ארנונה

פעולות סה"כ

| הכנסות סה"כ

קידום עסקים

משכורות כוללות קידום

0 עסקים

שכר סה"כ

1 | 623200]| כיבוד קידום עסקים

הוצאות משרדיות קידום

0 |623200| עסקים

הדפסת מסמכים קידום

1 623200| עסקים

1) סקר שילוט

פעולות סה"כ

| קידום עסקים סה"כ

אחזקת היכל התרבות

0 אחזקת היכל התרבות

פעולות סה"כ

| אחזקת היכל התרבות סה"כ

4 621600| אכיפת גבית ארנונה

7 621600| מוקד מידע טלפוני

פעולות סה"כ

פרק 62 - מינהל כספים סה"כ

פרק 63 - הוצאו

הוצאות מימון

0 |631000| עמלות והוצ' בנק אחרות

0 | 632000| ריבית משיכות יתר וספקים

0 632000| תשלומים למס הכנסה

0 |632000| הנחות מימון

פעולות סה"כ

| הוצאות מימון סה"כ

פרק 63 - הוצאות מימון סה"פ

פרק 64 - פרעון מלוות

פרעון מלוות -

1 תתשלומים ע'ח קרן תברואה

0

47 [|

122

12

0

12

0

8

0

5

0

22000

1.000

0.00

2,000

10

11,642,000 |

200

2,000

1000

000

000

2000

00

2,928,000 |

800,000[

000

800,000[

10

0

|00

0

2.000

2.000

000

0.000

00

3,610,000]

0

1

11

22000

00

000

20000

10

10,548,000|

2,000

2000

2000

0

100

2000

2000

2,404,000]

650,000[

00

650,000[

10

200.00

2,000

2000

20

2.000

0

0.000

00

3,290,000|

000

74

55

0.7

15

1, 2

| 8,999,328|

20

20

7

9

4

15

5

| 2,380,225 |

| 650,000[

0

| 650,000|

|71

0.0020

11

14

255

12

000

4

3

| 3,321,251 |

21

49,207|

עמוד 17 מתוך 52

הוצאות

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

תקציבי

יי

וי

02

002

00

3

33

3

004

004

004

006

006

006

0018

011

1

002

002

002

004

004

004

005

0005

05

003

003

003

0007

0007

0007

0009

0099

009

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

תשלומים ע'ח ריבית

תברואה

תשלומים ע'ח הצמדה

תברואה

תשלומים ע'ח קרן בטחון

תשלומים ע'ח ריבית בטחון

תשלומים ע'ח הצמדה בטחון

תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע

תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע

תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע

תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי

תשל'" ע'ח ריבית נכסים צבור

תשל' ע'ח הצמדה נכסים

צבור

תשלום ע'ח קרן שרותים

שונים

תש' ע'ח ריבית שרותים

שונים

תש' ע'ח הצמדה שרותים

שונים

תשלומים ע'ח קרן חינוך

תשלומים ע'ח ריבית חינוך

תשלומים ע'ח הצמדה חינוך

תשלומים ע'ח קרן תרבות

תשלומים ע'ח ריבית תרבות

תשלומים ע'ח הצמדה תרבות.

תשלומים ע'ח קרן רווחה

תשלומים ע'ח ריבית רווחה

תשלומים ע'ח הצמדה רווחה

תשלומים ע'ח קרן דת

תשלומים ע'ח ריבית דת

תשלומים ע'ח הצמדה דת

תשלומים ע'ח קרן משרדי

הרשות

תשלומים ע'ח ריבית

מ.הרשות

תשלומים ע'ח הצמדה

מ.הרשות

תשלומים ע'ח קרן ביוב

תשלומים ע'ח ריבית ביוב

תשלומים ע'ח הצמדה ביוב

תשלומים ע'ח קרן שונים

תשלומים ע'ח ריבית שונים

תשלומים ע'ח הצמדה שונים

משרות

1

תקציב

20206

ס|ס

ס|ס

0

0

00

00

22000

1000

000

1000

0

0

0

2000

100

1000

2.000

200

2.000

000

1000

200

0

0

00

משרות

2005

תקציב

2005

100

10

1000

0

100

100

2000

21,000

000

100

20000

2000

0

0000

0.00

100

1000

110

20000

0

1000

0

200

2000

100

2000

0.000

2.00

1000

10

1,000

1000

00

0

1,000

2,006

2

1,100

1-8

207

100

26

2006

7,033

10

8

22,020

17

1.06

007

11

4,9

71

2076

21

0

109

10

207

1

7

7.07

2,1

16

07

22075

7

10

7

04

עמוד 18 מתוך 52

הוצאות

סעיף

יי שם סעיף

תשלומים ע'ח קרן פתוח

במעבר

תשלומים ע'ח ריבית פתוח

במ

תשלומים ע'ח הצמדה פתוח

במ

פעולות סה"כ

| פרעון מלוות סה"כ ו

(1

"0.2

"..03

פרק 64 - פרעון מלוות סה"כ

פרק 71 - תברואה

מנהל שיפור פני העיר

משכורות כוללות מנהל

שיפור פני העיר

שכר סה"כ

אירוח וכבוד יחידות שיפור

פני העיר

הוצאות משרדיות מנהל

שיפור פני העיר

בקרת קבלנים והתקשרויות

מנהל שיפור פני העיר

הוצאות שונות מנהל שיפור

פני העיר

פעולות סה"כ

| מנהל שיפור פני העיר סה"כ |

70

711 |11

70

70

71

הנהלת שירותי נקיון

משכורות כוללות הנהלת

שירותי נקיון

שכר סה"כ

| הנהלת שירותי נקיון סה"כ |

(0

ניקוי רחובות

כלים מכשירים וציוד ניקוי

רחובות

טאוט רחובות -קבלני ניקוי

רחובות

ניקיון תחנות אוטובוס

פעולות סה"כ

| ביקוי רחובות סה"כ |

20

1

2

2000

2000

אסוף ובעור אשפה

משכורות כוללות איסוף

0 וובעור אשפה

שכר סה"כ

720[ 712300] חומרים איסוף ובעור אשפה. |

משרות

2006

5

3

16

16

10

10

10

=

₪

1

2006

000

000

20.00

2,000

23,822,000[

0

0

2200

12000

2000

1,000

000

5,660,000|

22000

20

2,552,000|

000

2.000

000

2,000

28,485,000 |

0

0

39,000[

0

]

הצעת תקציב 2026 בת ים

משרות

2005

תקציב

2005

000

1.000

22000

2,000 0

23,210,000| 0

5,075,000| 5

5,075,000 5

2000

2000

200000

10

20000 0

5,365,000| 5

2,142,000| 9

2,000

2,142,000| 9

פצ

00

2.000

0

24,900.000 0

24,900,000| 0

14,676,000| 0

110 10

39,000[

13

13

2003

24

| | 20,785,574[

24

2

2

6

143

10,000

06

15

| 4,413,737 |

7

7

| 1,990,537 |

1.055

2,000

0

25

| - 21,998,935[

9

19

| 00 [

עמוד 19 מתוך 52

הוצאות

סעיף

שם סע

תקציבי 5

כלים מכשירים וציוד איסוף

ובעור אשפה

פינוי אשפה-קבלני איסוף

ובעור אשפה

מיחזור איסוף ובעור אשפה

פינוי אשפה-מנופים

|44

1

2

4

2000

0000

2000

0 | 12300 7| השתת' באגוד ערים תברואה

פעולות סה"כ

אסוף ובעור אשפה סה"כ |

שרות וטרינרי

משכורות כוללות שרות

וטרינרי

שכר סה"כ

חשמל שירות וטרינרי

כיבוד לשירות הוטרינרי

פעילות השרות הוטרינרי

חיסונים וטיפול בכלבים

עיקור וסירוס

טיפול בחתולי רחוב

פעולות סה"כ

| שרות וטרינרי סה"כ |

|20

1

1

20

1

2

3

000

0000

000

0000

000

000

תברואה מונעת

0 715000] תברואה מונעת והדברה

פעולות סה"כ

| תברואה מונעת סה"כ |

פר

ק 71 - תברואה סה"כ

פרק 72 שמירה וביטחון

מינהל שמירה ובטחון

משכורות כוללות מינהל

שמירה ובטחון

שכר סה"כ

כיבוד מינהל שמירה ובטחון

כלים מכשירים וציוד

הוצאות שונות מינהל שמירה

ובטחון

מערכות התראה במוסדות

עירוניים

אגרת רישיון לנשק

פעולות סה"כ

| מינהל שמירה ובטחון סה"כ |

(0

1

10

000

000

0

1

2

000

0000

משרות

2006

0

70

-

5ש|ס

13

24

24

24

תקצים

2006

10.00

10

2,000

0

2,000

0

65,404,000[

20

2,000

1000

1,000

0.000

220000

2000

0.000

07

3,022,000]

642,000[

00

642,000|

0

000

000

00

2000

5,020

0

000

2000

5,268,000

|

|

]

[

הצעת תקציב 2026 בת ים

משרות

2005

0

170

ב

5ש|סש

7

21

1

211

תקצים

2005

10,000

0

0

00

2000

1.000

61,923,000|

10

10

000

1,000

0000

20000

10

0

000

2,346,000|

470,000[

1.000

470,000[

971460000 =

00

00

5,000

0020

00

10

2000

200

3,615,000[

2024

9,077

16

7

76

2,000

6

| | 53,580765|

12

112

0

183

11

20011

10099

10

524

| 2,092,066|

| 466,254[

4

| 466,254|

84,542,294 =

29

29

2,012

1,0

5

5

0

202

| 3,085,091[

עמוד 20 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף 2 משרות תקציב משרות א - ביצוע

תקציבי ל 2066 2056 25 מל 24

משמר אזרחי

כיבוד שמירה וביטחון

1 |722100] ומתנדבי משא'ז 2000020 200020 100

0 וצאות שונות משמר אזרחי 10 10 10

הוצאות משמר השכונה

1 ומבצעי משילות 00 0, 1 3

3 | אבטחת אתרי בנייה 0 0 2.007

4 אבטחה 00

פעולות סה"כ 0 0 0 0 10

| משמר אזרחי סה"כ |[ 0 |5,230,000 [ 0 |1,153,000 |[1,837,190 | שמירה ובטחון

1 |722200| בטחון קהילתי כיבוד 200 200 0

3 722200| שמירה במוסדות עירוניים 2,700 20 174 פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,0 1,714

| שמירה ובטחון סה"כ | 0 |2,021.000 | 0 |2,188,000 |1,452,474 | שיטור

0 722200] שיטור עירוני [73,000 ] [68,000 [63,688 ז פעולות סה"כ 0 00| 0 020 08|

| שיטור סה"כ | 0 |73,000 |[ 0 |68,000 |63,688 | הג"א

0 תחזוקת מקלטי הג'א 100 10 18

1 חשמל הג'א 12000 2000 20,055

0 |723000] הוצאות פרסום הג'א 1,000 11,000 2|,00 0 723000| מימון הוצאות משותפות-הג'א 00 00 0

0 723000]| מרכז הפעלה הג'א 10020 1000 107

השתתפות בתקציב הג'א

0 |723000| ארצי 22,000 2.000 0008

3 |723000| רכש אמצעים לחירום הג'א 12000 100 20,006 פעולות סה"כ 0 0 1 0 10 14

| הג"א סה"כ | 0 |1,751,000 |[ 0 |1,680,000 |1,533,854 | כיבוי אש

1 טיפול במערכות כיבוי אש 10 1,000 88

אגוד ערים כבאות-הוצאות

0 |724000| שונות 20.00 10.00 77

פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 5

| כיבוי אש סה"כ | 0 |541,000 |[ 0 |541,000 [532,115 | מל"ח פס"ח

0 |726000| משכורות כוללות מל'ח פס'ח 3 |822,000 | 3 |734,000 |688,840 | שכר סה"כ 3 12,000 3 020 00

1 |726000]| מל'"ח כיבוד 112000 12,000 5

1 מל'ח 20.00 20.00 2,008

עמוד 21 מתוך 52

הוצאות

סעיף

ע-₪

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

פעולות סה"כ

| מל"ח פס"ח סה"כ

פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ

פרק 73 - תכנון ובניין עיר

110

444

11

00

00

1

00

10

5

21

200

243

1

20

וי

00

0

1

20

00

1

0

1

2

000

000

000

000

000

000

000

0000

000

000

000

0000

0000

2000

2000

000

0000

000

000

000

000

000

0000

000

משרד מהנדס הרשות

משכורות כוללות משרד

מהנדס הרשות

שכר סה"ב

ניקיון מבנה הנדסה

אירוח וכיבוד מהנדס הרשות

הוצאות משרדיות מהנדס

הרשות

אחזקה ותיקונים אגף הנדסה

שמירת מבנה הנדסה

הוצאות שונות משרד מהנדס

הרשות

פעולות סה"כ

| משרד מהנדס הרשות סה"כ

תכנון עיר ופיתוח

משכורות כוללות תכנון עיר

ופיתוח

שכר סה"כ

דמי שכירות רכב ליסינג

הנדסה

חשמל

ביטוח

השתתפות עצמית

אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח

ותשתיות

השתלמויות וספרות מקצועית

תקשורת

הוצאות פרסום

הוצאות משרדיות חטיבת

פיתוח ותשתיות

הוצאות שונות ועדת משנה

מחשוב הוועדה המקומית

העתקות אור הדפסות

וסריקות מסמכים

ייעוץ וליווי משפטי

ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר

ופיתוח

יועצים לוועדה המקומית

שמאות ומדידות

משרות

2006

|

4 שר

2006

0 51000

3 |873,000

15757000 27

13,994,000| 1

13,994,000 1

1000

100

1000

1.000

220000

000

636000 0

14,630,000| 1

3,378.000| 1

3,378.00 | 1

220000

00

200000

000

200

000

00

200000

2000

000

0

0.000

10

000

0

00

משרות

17

0

3

2

1

+1

0

1

10

₪

תקציב

2005

00

785,000[

0

00

0

22000

2.00

2,000

0.00

2000020

000

00

13,812,000 |

2,000

2,000

2000

00

200000

2000

2000

1000

200

200000

000

2,000

0

2200000

10

0000

0

0

ביצוע

204

3

| 734,773[

5

11

11

0

2,022

129

3

10

88

272

| - 12,653,873[

27

/][

33

1,000

20.00

0

83

4

1

5,002

208

5

0.00

19

8

ו

2007

8

עמוד 22 מתוך 52

הוצאות

3

4

5

00

1

3

102

110

1

[יומי

00

2

1

2

00

00

סע

00000

000

0000

000

000

000

000

000

00

00

00

00

00

200

2000

200

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סע

עבודות קבלניות ועדה

תאום תשתיות תכנון יעוץ

ובקרה

ניהול ופיקוח פרויקטים

לתשתיות ובינוי

קשרי קהילה ושיתוף תושבים

הוצאות שונות חטיבת פיתוח

ותשתיות

שיפור השירות לתושב

ציוד יסודי

פעולות סה"כ

| תכנון עיר ופיתוח סה"כ

התחדשות עירונית

משכורות כוללות מינהלת

התחדשות עירונית

שכר סה"כ

התחדשות עירונית

השתלמות וכנסים מקצועיים

התחדשות עירונית טלפוניה

ואינטרנט

התחדשות עירונית פעילות

הסברתית

התחדשות עירונית הוצאות

שונות ק'ק

התחדשות עירונית הצטיידות

התחדשות עירונית מערכות

מידע

התחדשות עירונית- יועצים

ופרויקטים

התחדשות עירונית אחזקת

משרד

פעולות סה"כ

התחדשות עירונית סה"כ

110

0

1

2

3

3

4

00

00

000

0000

0000

0000

0000

רישוי ופקוח על הבניה

משכורות כוללות רישוי

ופקוח על הבניה

שכר סה"כ

עבודות קבלניות פיקוח ורישוי

עבודות קבלניות צווי הריסה

סקר עבירות בנייה

תצ'א ופיענוח סקר עבירות

תכנון שוטף

תכנון מפורט לביצוע

פעולות סה"כ

0

1

0

7

21

11

6

0

2,,0

7 ,0

0.00

1000

0.00

220000

220

26,344,000|

2,000

0

2000

1000

000

1000

000

2000

00

1.000

000

3,254,000[

0

000

10

10

200

1000

22000

22000

0

ו

0

10

0

7

33

3

0

2,020

7 ,0

|00

1.000

0.00

2200000

200

25,801,000|

2,000

2000

2000

2000

00

1000

2000

20000

2100

200000

00

2,882,000|

20

0

0

00|

12000

000

20000

200.00

ו

4

5

9

19

2000

220.02

1

11

| | 19,525,488|

2,555

2,565

218

266

19

9

וי

0

04

17

16

| 2,294,506 |

7

7

,2

201

2,003

1.8

22001

1,055

1 ,0

עמוד 23 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף

תקציבי

| רישוי ופקוח על הבניה סה"כ

משרות תקצים משרות תקצים

2006 2006 2005 2005 2004

10 0 7

שם סעיף

פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ 0 | 54,924,000 11| 53,094,000 4

פרק 74 - נכסים ציבוריים

תחזוקת מבני עירייה

0 עבודות קבלניות נכסים [258,000 ] [258,000 [235,848 | פעולות סה"כ 0 2000 0 00| 208

| תחזוקת מבני עירייה סה"כ | 0 |258,000 |[ 0 |258,000 | 235,848 | דרכים ומדרכות

1 |742000]| כיבוד ליחידות אחזקה 1120020 1000 1,000 חומרים ושונות דרכים

0 742000 ומדרכות 00.00 000 2021

עבודות קבלניות - הרכים

1 742000 ומדרכות 200 0000 33

עבודות קבלניות בעלים

2 | 742000 | כבישים ומדרכות מותנה 1000 10 0

0 742000| תחזוקת תחנות הסעה 000 1000 207

פעולות סה"כ 0 0 0 10 1), 1

| דרכים ומדרכות סה"כ | 0 |3,422000 |[ 0 |1,538,000 |1,125,751 | תאורת רחובות

משכורות כוללות תאורת

0 | 743000| רחובות 5 |1,490,000 5 |1,303,000 3 שכר סה"כ 5 | 1,4900000 5 | 10303000 13

0 |743000| חומרים תאורת רחובות 20000 20000 09 1 743000| תחזוקת מאור רחובות 0 10 11

3) סקר אנרגיה 0 0 10

1 | 743000] חשמל לפעולות 0 0 16

בקרת חשבונות חשמל

0 | 743000 וטלפון 1.000 000 14

פעולות סה"כ 0 5100006 0 368000 20

| תאורת רחובות סה"כ | 5 |6,591,000 | 5 |4,984,000 [3,928,473 | תחזוקת רמזורים

1 חחשמל לפעולות [133,000 | [ 12000 [99,244 |

פעולות סה"כ 0 133000 0 120000 4

| תחזוקת רמזורים סה"כ | 0 |133,000 | 0 |120,000 [99,244 | תמרורים

0 744400] חומרים לתמרורים וסימון [25,000 ] [25,000 [23,909 | פעולות סה"כ 0 2,020 0 2000 22,109

| תמרורים סה"כ |[ 0 |25,000 ‎ [‏ 0 |25,000 [23,909 | תשתיות ניקוז

0 ]745000] טיפול בהצפות וקולטנים [400,000 ] [270,000 [252,083 [

עמוד 24 מתוך 52

הוצאות

| שם סעיף

משרות תקציב

הצעת תקציב 2026 בת ים

משרות תקציב

1 |745000| אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ

0 |745000| רשות ניקוז ירקון

פעולות סה"כ

| תשתיות ניקוז סה"כ |

אחזקת גנים ציבוריים

משכורות כוללות אחזקת

0 |746110 גנים ציבוריים

שכר סה"כ

101 חשמל אחזקת גנים ציבוריים

חומרים אחזקת גנים

100 ציבוריים

0 746110 כלים וציוד לעבודות גינון

2 אחזקת גנים

עבודות קבלניות מיוחדות

3 746110| מוס'ח

עבודות קבלניות - גינון

4 746110| מוס'ח

5 בודות קבלניות פיקוח גינון

עבודות קבלניות גינות אחר

6 צהריים

2 |746110| מים לגינון ציבורי

3 | 746110 פירחי עונה

05 אחזקת מתקני משחקים

פעולות סה"כ

| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ |

גנים ונוף

0 746120 משכורות כוללות גנים ונוף

שכר סה"כ

|750] 746300] תחזוקת מזרקות ]

פעולות סה"כ

| גבים ונוף סה"כ |

חופי רחצה

0 משכורות כוללות חופי רחצה

שכר סה"כ

0 |747200| תיקונים ותחזוקה חופי רחצה

1 והשמל חופי רחצה

2 מ'מים חופי רחצה

1 |747200| כיבוד חופי רחצה

7472000| חומרים ושונות חופי רחצה

00 ציוד הצלה

3 העסקת שוטרים

4 747200| נקיון החוף

עבודות קבלניות אחרות -

5 | 747200| חופי רחצה

2006 2006

20000

10

0

1,804,000 |

ש|ס

2,000 8

20 8

000

000

200

100

1.00

00|0(0

7.000

10

0

0

0.000

1.000 0

21,000,000| 8

0[

0 0

19,000[

1000

19,000| 0

=

21,723,000[ 55

2107230000 5

0

20000

1.00

000

1000

0

ס20.00

00

1000

2005 2005

200000

0

10 0

1,531,000| 0

200 8

2,011,000 | 8

1,000

000

2000

0

1.0020

100000

0000

0

0

0.000

000

0 0

19,478,000[

0

24,000|

24000 0

19,000]

1,000

43,000|

5ש|שס

18,852,000| 6

11000 46

2000

2.00

000

000

2000

0

0.00

0

1000

0

0.44

107

| 1,324,197 |

1 ,1

1

1

5,066

214

4

14

6

0.07

1 ,2

5

2

007

18

| - 18,977,059[

| 22,460[

22,00

0[

0

| 22,460|

| - 17,690,931[

1

20.01

407

(|02

41

9

2 6(

0|07

7, 4

0.04

עמוד 25 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

ב שג

תקציבי

|756 0 עזרה ראשונה

פעולות סה"כ

| חופי רחצה סה"כ |

שם סעיף

תחזוקת מבנים ציבוריים

משכורות כוללות תחזוקת

0 |749000| מבנים ציבוריים

שכר סה"כ

חומרים ושונות לתחזוקת

0 מבנים

0 כלים ומכשירים

משרות

2006 2006

1 תחזוקת אמפיתאטרון

פעולות סה"כ

| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ |

פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ

פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים

יום העצמאות

1 וצאות ארועי יום העצמאות

פעולות סה"כ

| יום העצמאות סה"כ |

אירועים אחרים

אירועים שונים-מותנה

5 ממשלה

6 | שוטרים לאירועים

7 שמירה ואבטחה באירועים

8 752000 | אירועים שונים

9 | 752000] אירועים שונים-מותנה

ארועים לילדים עם צרכים

0000 מיוחדים

אירועי תרבות תמיכת סלע א

1 ב

אירועי חגיגות ה 100 לעיר

2 בת ים

פעולות סה"כ

| אירועים אחרים סה"כ |

קשרים בינלאומיים

0 קשרי חוץ

פעולות סה"כ

| קשרים בינלאומיים סה"כ ]

פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ

ל

10

11988000 0

33,711,000| 55

4,254,000| 6

4,254,000 6

0.000

1000

1100

110 0

4,370,000| 6

71,333,000 | 4

ל00 מהע ילנ ממ

10000]

1500000 0

1,500,000| 0

00.00

200000

0.00

0

10

0

2000

00

0 0

15,085,000[

=

00000]

000

300,000[

ש|ס

168850000 0

0

46 |

16

16

0

פה

5ש|ס

משרות

2005

תקצים

2005

0

10

[30,057,000

1.000

00

0.000

1000

100

10

4,157,000[

1,500,000[

0

1,500,000|

20000

200000

0.0(0

0

1,020

1.00

22000

0

10,852,000|

250,000[

2000

250,000[

0

8

7

204

1, 4

2

| 27,507,653[

04

4

5

19

183

177

| 3,807,621 |

|" 5

| 1,298,223

1 ,3

| 1,298,223 |

0

17

2200022

7

2

1.08

00

6

| 7,576,446 |

| 181,735[

115

| 181,735[

0

עמוד 26 מתוך 52

הוצאות

סעיף

| -

פרק 76 - שירותים עירוניים שונים

מוקד עירוני

1100

761000 | 1

700

|20

70

1-1

1

יחידת השירות

12

יחידת השירות

תרבות הדיור ו

"|10

₪

| תרבות הדיור ו

קידום מעמד ה

20|

7 |2

|33

| קידום מעמד ה

ועד עובדים

|00

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

משכורות כוללות מוקד עירוני

שכר סה"כ

אירוח וכיבוד מוקד עירוני

הוצאות משרדיות מוקד

עירוני

כלים מכשירים וציוד מוקד

עירוני

עבודות קבלניות מוקד עירוני

אינטרנט עירוני מוקד עירוני

הוצאות שונות

פעולות סה"כ

| מוקד עירוני סה"כ

שיפור שירות עירוני מוקד

עירוני

פעולות סה"כ

סה"כ

שיכון

משכורות כוללות תרבות

הדיור ושיכון

שכר סה"כ

הוצאות שונות תרבות הדיור

ושיכון

פעולות סה"כ

שיכון סה"כ

אישה

קידום העצמת נשים מותנה

המ.לשוויון חברתי

יום האישה העצמה נשית

ומאבק באלימות

הוצאות שונות

פעולות סה"כ

אישה סה"כ

השתתפות במרכז שלטון מקומי

0 |765000] השת' במרכז שלטון מקומי

פעולות סה"כ

| השתתפות במרכז שלטון מקומי סה"כ

משכורות כוללות ועד עובדים

משרות

2006

'8

8

0

8

=

5=)| כ

-

תקציב

111

0

00

2200

0020

1000

00

0

1.000

100

9,964,000[|

000

00

688,000[

יי

1.0000

2,000

40

480,000[

200000

0

00

1,020

445,000|

360,000|

000

360,000]

5,000

משרות

2005

46

16

0

16

+

=

תקצים

2005

0

00

2000

1.000

100

00

100

1000

0

8,985,000|

0.000

0

380,000|

0.000

000

2000

1000

408,000[

200000

0

2000

0

432,000|

| ה

2,000

|342,000

00

]-

₪

ביצוע

204

0

0

2.4

|14

9

5

0

11

3

| 8,050,523|

1.004

4

| 369,394[

3

3

108

8

| 374,541[

0

7

108

5

| 51,905|

| 341,100[

|00

| 1100[

2,|1

עמוד 27 מתוך 52

הוצאות

ועט

תקציבי

א[

4 | 766000

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

שכר סה"כ

חשמל ועד עובדים

ועד עובדים

ו[

ביטוחים

51"

75

אחזקת משרדי ועד עובדים

פעולות סה"כ

ועד עובדים סה"כ

ביטוחי העירייה כללי

השתתפות צד ג'

יעוץ משפטי בתחום ביטוח

70"

| ביטוחים סה"כ

שירותי מחשוב

70

720

|11

769100| 1

7 |2

73

|20

31

1

71

ונזיקין והוצאות שונות

פעולות סה"כ

משכורות כוללות שירותי

מחשוב

שכר סה"כ

הדפסת שוברי תשלום

כיבוד שירותי מחשוב

שירות תמיכה טכנית

שרותי מחשב חיצוני

אבטחת סייבר

חומרים וציוד מחשוב

תחזוקת ציוד ותוכנה

הוצאות שונות שירותי

מחשוב

שירותי יעוץ אבטחת מידע

הוצאות שונות פרויקט

7100 ||)2

מחשוב נת'צ

פעולות סה"כ

| שירותי מחשוב סה"כ

פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ

פרק 77 - פיתוח כלכלי

פיתוח אסטרטגי

771 |11

1

7"0ך

71

חשמל תיירות

כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח

עבודות קבלניות ופיתוח

ארגוני ואסטרטגי

הוצאות שונות תכנון

אסטרטגי ופיתוח

הנגשת השירות תכנון

710002

אסטרטגי ופיתוח

פעולות סה"כ

משרות

2006

3

=

0

10

10

תקציב

2006

|00

0

0

2000

0

2,197,000|

0

70

0

10

11,319,000[

1, 0

0

2200000

1000

1.000

2,0

20,000

220000

000

2000

20000

1,000

100

11,920,000|

1,000

1000

1000

2000

1,000

"00

|

משרות

2005

2

=

10

10

120

תקצים

2005

7,000

2,000

0

20000

0

[1,933,000

0

0

0.000

10

11,000,000|

0

0

220000

50

20000

00

20,000

200000

20

2000

2,000

0

|00

9,800,000]

00

2000

1000

200.00

2000

10,000

0

ביצוע

204

1

0

0

22000

1,589

|1,797,540 |

1

7

|04

2

| - 12,900,452[

211

21

(12

177

2200003

66

2,066

111

207

2006

1.008

0

6

| 8,797,947 |

02

2,001

11

0

21,9

2,272

3

עמוד 28 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף משרות > -

תקציבי [ ו 2006

| פיתוח אסטרטגי סה"כ 00|

משרות תקצים

2005 2005

0

פרק 77 - פית לכלי סה"כ . 0 569000 0 0+ 13

משכורות כוללות פיקוח על

0 |781000| חוקי עזר 1 |21,118,000 6 |19,324,000 5 שכר סה"כ 1. 2,000 76 10 5

1 חשמל פיקוח על חוקי עזר 1.0020 112000 200

ארוח וכבוד פיקוח על חוקי

1 |781000| עזר 22000 2000 20.00

0 |781000| הסמכת פקחים 2000 2000 0

הוצאות משרדיות פיקוח על

0 |781000| חוקי עזר 00 0 77

כלים מכשירים וציוד פיקוח

0 על חוקי עזר 1.000 1,000 2,

הוצאות שונות פיקוח על

11| וחוקי עזר 1.000 1.000 2.3

פעולות סה"כ 0 1000 0 100 2

| פקוח על חוקי עזר סה"כ | 81 |21,241,000 | |[ 76 |19,449,000 | |15,954,807 | |

בית משפט עירוני

משכורות כוללות בית משפט

0 | 782000 עירוני 5 0, 1 פַ 9,000 5.01

שכר סה"כ 5 0 5 00| 1

הוצאות משרדיות לגביית

0 |782000] גזרי דין 1,000 1,000 17

הוצאות שונות בית משפט

1 |782000| ושכר שופטים 0 1.00 2,066

2 |782000| הוצל'פ קניית שרותים ממוסד 1,000 2000 2.008 פעולות סה"כ 0 100 0 1000 11

| בית משפט עירוני סה"כ | 5 |1,033,000 | 5 |1,450,000 |969,442 |

פרק 78 - פיקוח עירוני סה"כ 6 22,274,000 1 | 20,899,000 19

מינהל חינוך

0 | 00 | משכורות כוללות מינהל חינוך 8 0, 7 8 000 69 שכר סה"כ 28 0 28 0 59

1 | 811000 | אירוח וכבוד מינהל חינוך 22000 120020 226 הוצאות משרדיות מינהל

0 | 811000 | חינוך 2,000 14000 2,144

01 | מחשבים וציוד נלווה 20.00 ס2000 221

2 |811000| תחזוקת מחשבים 0,+1 22.00 11|

עמוד 29 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

בג שגן שם סעי משרות תקצים

תקציבי 2 2056 2066

משרות

2005

תקצים

2005

פרוייקטים מיוחדים וחינוך

3 איש 0, 1 10 202,4

4 | 811000 | התוכנית הלאומית לילדים בס 0, 1 10 11 7 811000 | רישום במערכת החינוך 200,000 20000 220083 עבודות קבלניות אח' -

0 |811000| תחזוקת מבני חינוך 0.00 0.00 205

0 צטיידות 00 2000 2003

1 |811000| הוצאות שונות מינהל חינוך 10000 12000 1106 3 |811000| פרויקט ניצנים 0 10 8

006 אחזקת גני ילדים 10 10 0, 1

פרויקט ניצנים שיפוי תפוס

7 | 811000| בגין סייעות 20 20 2,0

0 |811100| תוכניות חינוכיות עירוניות 0.00 סס 200.0 27 פיתוח הון אנושי הדרכה

4 והשתלמויות 000 000 25

5 |811100 | תכניות ויוזמות לימודיות 10 0, 1 22.09 פעולות סה"כ 0 200 0 200 3

| מינהל חינוך סה"כ | 28 |37,417,000 | [ 28 |35,983,000 | |31,675,992 | | תחזוקת בתי ספר

0 תחזוקת מבני חינוך סס 20.0 ס0.00 4

1 | 811000 | ניקיון מוסדות חינוך 1100 0 20

5 811000| חומרי ניקוי מוסדות חינוך 1.000 1.00 2-02 רכישת צבעים לטובת צביעת

1 | 811000 | מוסדות חינוך 10 100 0

8 החלפת חול בגני ילדים 100,000 200.00 0

פעולות סה"כ 0 0 0 0 46[

משכורות כוללות תחזוקת

70 בתי ספר 8 |4,973,000 7 |4,246,000 2

שכר סה"כ 18 0 17 1,000 2

תחזוקת בתי ספר סה"כ |[ 18 |19,437,000 | | 17 |16,473,000 | |14,819,188 | |

מנהל חינוך קדם יסודי

משכורות כוללות מנהל חינוך

0 קדהם יסודי 6 0, 1 6 0, 1 19

שכר סה"כ 6 0, 1 6 0 19

הדרכה והשתלמויות לגיל רך

1 |812100 | פיתוח הון אנושי 1000 1.000 20

פעולות סה"כ 0 1000 0 1,00 א

| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ | 6 |1,401,000 | 6 |1,328,000 [1,245,819 גני ילדים - גיל חובה

משכורות כוללות גני ילדים -

0 | 812200 | גיל חובה 5 |47,380,000 5 |45,027,000 1.007 שכר סה"כ 5 47,380,000 5 45,027,000 7+

2001 חשמל גני ילדים - גיל חובה 0 1 10 22,009

2 | 812200 | מים גני ילדים - גיל חובה 0 00 2.04

עמוד 30 מתוך 52

הוצאות

סעיף

ב-א

1 | 812200

00

20

3

2

3

0000

0000

20000

20000

0000

2720

110

10

2000

2000

הזנה בגנים

2"

מעון חלמית

7220

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

הכשרת תומכות חינוך

הוצאות משרדיות גני ילדים -

גיל חובה

חומרים מותנה בהכנסה

רכישת ציוד לגני ילדים

יום חינוך ארוך - מותנה

עוזרות לגננות ומלווים -חב

הדרכות לגני לידה עד 3-

מותנה

פעולות סה"כ

| גני ילדים - גיל חובה סה"כ

סייעות פדגוגיות בגני ילדים

משכורות כוללות סייעות

פדגוגיות בגני ילדים

סייעות מחליפות

שכר סה"כ

| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ

גננות עודפות תת חובה

0 [812300] גננות עודפות תת חובה

פעולות סה"כ

| גננות עודפות תת חובה סה"כ

הזנת בוקר בגנים מותנה-

הוצאה

פעולות סה"כ

הזנה בגנים סה"כ

משכורות כוללות מעון חלמית

שכר סה"כ

| מעון חלמית סה"כ

מינהל יסודי

(70

משכורות כוללות מינהל

יסודי

שכר סה"כ

| 813100]511] כיבוד לצוות יסודי

פעולות סה"כ

| מינהל יסודי סה"כ

1320 |0

בתי ספר יסודיים

משכורות כוללות בתי ספר

יסודיים

]

משרות

2006

0

205

10

13

23

23

=

=

סצ

=₪

208

תקצים

2006

2,000

1,000

0,000

0

00

0

0

0

52,848,000|

10

0

0

3,246,000|

18,215,000[

10

18,215,000|

0

10

1,110,000[

1,0

0

1,826,000|

0

10

140,000[

1.000

1,645,000|

00

משרות

2005

0

205

--

]-|

209

תקצים

2005

2,000

1000

220000

1000

220000

220000

0

0

50,269,000|

0

000

10

1,840,000|

22,000]

2,000

20,112,000|

0

0

1,212,000[|

10

0

1,761,000]

10

0

120,000[

1000

1,400,000|

2.000

ביצוע

2004

00|

10

17

7

2008

2,000

0

5

| | 44,632,162[

74

0

14

| 1,040,474[

| - 20,362,859[

29

| - 20,362,859[

2(,04

4

| 396,054|

8

18

| 1,656,228|

1,865

15

] 140,000[

1000

| 1,233,095

27

עמוד 31 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף . משרות תקציבם משרות תקציב ביצוע

תקציבי 0 206 206 2055 2055 24

שכר סה"כ 8 43,773,000 9 40,231,000 27

1 חשמל בתי ספר יסודיים 20 500 7

2 |813200| מים בתי ספר יסודיים 000 00 2,006

חומרים מותנה בהכנסה בתי

1 |813200| ספר יסודיים 2000 00 6

ליווי חשבונאי לבתי ספר

1 | 813200 | ומנהל חינוך 20000 000 2,012

2 813200 | שי לתלמידים ס20|0 22,000 1

הוצאות גפן יסודי - קיזוז

4 | 813200 | משרד החינוך 20 2000 2,2

5)) סל מדע מותנה הוצאה 22.00 20,000 20003

קיטנות בחופש הגדול-

6 813200| מותנה בתי ספר יסודיים 0 2,000 23

השת' בשרותי חינוך מנהל

7 |813200| מותנה בתי ספר יסודיים 00 2,000 2000 סל קליטה לעולים מותנה

0 | 813200 | בתי ספר יסודיים 000 0,000 56

הוצאות שוטפות לבתי ספר

0 | 813200]יסודיים 0 2000 1-3

13 הוצאות גפן רעיוניי - יסודי 10 0 9

העשרה למחוננים מותנה

1 | 00 | הכנסה בתי ספר יסודיים 2200 20.00 220.008 פעולות סה"כ 0 2,000 0 20 6

| בתי ספר יסודיים סה"כ | 288 |68,994,000 | [ 279 |63,316,000 | [51,330723 | | חינוך חרדי

0 ][813220] משכורות כוללות חינוך חרדי 6 [2,089,000 ‎ [‏ 6 |1,598.000 [1,491,210 | שכר סה"כ 6 20 6 10 10

פעולות תרבות והעשרה

0 חינוך חרדי 100.00 1.000 15

0 813220| שי לתלמידים חינוך חרדי 1.000 1,000 2 3 | 813220 | ציוד לימודי חינוך חרדי 0020 00 107 פעולות סה"כ 0 220.00 0 20.00 2.4

| חינוך חרדי סה"כ | 6 |2,479,000 [ | 6 |1,874,000 |1,766,574 ] בתי"ס יסודיים מיוחדים

משכורות כוללות בתי'ס

0 | 813300 | יסודיים מיוחדים 2 |]|56,916,000 6 |54,121,000 0 שכר סה"כ 2 56,916000 6 54,121,000 10

העשרה בחופשות מותנה

הכנסה בתי'ס יסודיים

0 | 813300 | מיוחדים 00| 000 22,022

הזנה מסגרות חינוך מיוחד

1 מותנה 20 20 10

הוצאות שונות בתי ספר

2 |813300| חינוך מיוחד 1000 2000 20000

3 813300| סבסוד תל'ן חנ'מ 10 1,000 0

אגרות תלמידי חוץ בתי'ס

1 |813300 | יסודיים ומיוחדים 0 0 70

עמוד 32 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף משרות תקציב משרות עו ש- ביצוע

שם סעיף

- 20206 2026 2005 2005 2004

פעולות סה"כ 0 00| 0 0 2

| בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ | 352 |65,286,000 | | 346 |61,829,000 | |55/707,562 = | שירותי חינוך קהילתיים

קרן קרב למעורבות חברתית

1 |813600 | מותנה 0 200 22

3 | 813600 | פעילות העשרה ומורשת 20,000 ס200 920,020 מועדונית-מותנה הכנסה

0 | 813600 | שירותי חינוך קהילתיים 000 10.00 16 תגבורים לימודיים שירותי

4 813600 | חינוך קהילתיים 1.020 1000 111

חווה חקלאית שירותי חינוך

0 | 813700 | קהילתיים 0 1000 112

מרכז לחינוך ימי שירותי

1 | 813700 | חינוך קהילתיים 100 1000 1+3

מרכז לחינוך ימי מותנה

הכנסה שירותי חינוך

2 |813700| קהילתיים 10 10 0

פעולות סה"כ 0 2.00 0 20 44|

שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 0 |2,681,000 [ 0 |2,795000 |2,520,904 | מינהל על יסודי

משכורות כוללות מינהל על

0 |815100]יסודי 6 |1,222,000 6 |1,160,000 2,|20 שכר סה"כ 6 | 1,222,000 6 | 1,160,000 0,

| 8151001511] כיבוד לצוות על יסודי ] 10 ] 10000 |98,475 ] פעולות סה"כ 0 100 0 1000 05|

משכורות כוללות מינהל על

0 |815200] יסודי 4 |]|80,971,000 3 |76,927,000 5 שכר סה"כ 4 80,971,000 3 76,927,000 5

| מינהל על יסודי סה"כ | 360 |82,293,000 | | 359 |78,187,000 | |73,087,350 - | בתי"ס על יסודיים

1 |815200| חשמל בתי'ס על יסודיים 0+ 10 43

2 |815200 | מים בתי'ס על יסודיים 2,020 22.00 1,002 דמי שתיה למורים בת"ס על

2 |815200] יסודיים 200000 1000 7

חומרים מותנה הכנסה

1 בתי'ס על יסודיים 2,000 00| 0

הוצאות לטובת הגדלת רמת

4 השירות 0 100 2.,.12

0 815200| לבורנטים 00| 0.00 22.06

שאילת מורים בתי'ס על

1 |815200| יסודיים 0+ 200.00 1,006

שי לכיתות י'ב בתי'ס על

1 יסודיים 1000 100 1,055

2 | 815200 | מגמות בבתי'ס על יסודיים 1000 1000 11-07

עמוד 33 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים ו

סעיף שם סעיף משרות

תקציבי 2006

תקציב

2006

משרות

2005

תקציב

2005 2004

תגבור לבגרות לימודי יהדות

3 |815200| מותנה בתי'ס על יסודיים 20,000 1000 0 הוצאות גפן על יסודי תוספת

4 |815200| רשותית 0, 1 0, 1 0

5 | 815200 | הוצאות גפן - בעלויות 0, 1 0, 1 0

152006 עיר אקדמאית ותגבור בגרות 1.000 1.000 20,008

9 | 815200 | חינוך טכנולוגי ומדיה 0, 1 20.0 520007 סל קליטה לעולים מותנה

0 |815200| הכנסה בתי'ס על יסודיים 1000 2000 2004 הוצאות שוטפות לבתי ספר

0 | 815200 | בתי'ס על יסודיים 100 1200 6.,

הוצאות גפן על יסודי משרד

3 815201 | החינוך 0 0 1,187

פעולות סה"כ 0 0, 1 0 10 10

| בתי"ס על יסודיים סה"כ | 0 |11,860000 | | 0 |10,694,000 | |8,675,990 |

חינוך אישי על יסודי

5 815210] מרכז עתיד שונות [0 | [0 [1,623 |

פעולות סה"כ 0 0 0 0 13

| חינוך אישי על יסודי סה"כ | 30| ה ו [1,623 |

ישיבות תיכוניות

1 |815400| חשמל ישיבות תיכוניות 1,000 100 1066 0 ישיבת אדרת 00| 1.00 1.000

פעולות סה"כ 0 7030000 0 609000 6

| ישיבות תיכוניות סה"כ | 0 |703,000 |[ 0 |609,000 |592,856 |

בתי ספר טכנולוגיים

השתתפות בבתי'ס - רשת

1 |815500| אורט ו 0 0

2 |815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א 0.000 ס0.0 0 פעולות סה"כ 0 8380000 0 700000 0

| בתי ספר טכנולוגיים סה"כ | 0 |838.000 |[ 0 |700,000 [0 | מכללה

0 |816600 | משכורות כוללות מכללה 1 [|2,082,000 |[ 11 |1,975,000 [1,807,935 [ שכר סה"כ 11| 2,082,000 11 1,975,000 5

1 | 816600 | אירוח וכבוד מכללה 1,000 1,000 2,026 מרצים קתדרה עממית

1 |816600| מכללה 20000 20000 109

0 | 816600 | הוצאות כלליות מכללה (ו: 1,000 04 פעולות סה"כ 0 0 0 00| 29

| מכללה סה"כ 1 |2,441,000 |[ 11 |2,334,000 [2,075,524 | חשמל

001 חשמל מכללה [17,000 ] [38,000 [11,211 ]

עמוד 34 מתוך 52

הוצאות

סעיף

ע-₪

| חשמל סה"כ

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

פעולות סה"כ

אבטחת מוסדות חיגוך

1

2

3

00

000

00

שמירה ואבטחת מוסדות

חינוך

אחזקת מערכות התראה

וגילוי אש מוסדות חינוך

בדיקות בטיחות

פעולות סה"כ

אבטחת מוסדות חינוך סה"כ

מרכזיה פדגוגית

110

00

1

000

0

[יג/ו:

משכורות כוללות מרכזיה

פדגוגית

שכר סה"כ

הוצאות שונות מרכז פסג'ה

פסג'ה-מותנה מרכזיה

פדגוגית

פעולות סה"כ

מרכזיה פדגוגית סה"כ

שירות פסיכולוגי חנוכי

110

21

200

11

1

2

00

1

2

000

000

000

000

000

000

000

000

00

משכורות כוללות שירות

פסיכולוגי חנוכי

שכר סה"כ

חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי

ריהוט ואחזקתו שירות

פסיכולוגי חנוכי

אירוח וכבוד שירות

פסיכולוגי חנוכי

השתלמויות - מותנה הכנסה

שירות פסיכולוגי חנוכי

ספרות מקצועית ועתונות

שירות פסיכולוגי חנוכי

הוצאות משרדיות שירות

פסיכולוגי חנוכי

הדרכה שירות פסיכולוגי

חנוכי

הוצאות שונות שירות

פסיכולוגי חנוכי

פעולות סה"כ

| שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ

משרות

2006

0

0

ש|ס

-

7

17

0

17

תקציב

2006

100

17,000]

10

\000

0

0

15,434,000|

|00

0020

000

000

00

1 ,000|

10

0

20000

0

0000

1000

0

יי

1.00

2000

2.00

8,703,000|

|

]

משרות

2005

0

0

-

0

ב

7

17

0

17

מ ש-

2005

1,000

38,000|

0

000

0

0

13,440,000|

22000

22,000

10

00

00

05,000|

7 ,0

0

1.00

00

1000

1000

100

00

1.000

000

200

7,809,000]

ביצוע

204

121

[11211 |

|20

5

0

5

| 9,855,275

|גא:יו.

01|

100

0

10

| 482,431]

77

7

22,004

0:

1.000

0.088

106

2,003

10

8

115

] 6,839,222|

עמוד 35 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

בג שג משרות תקציב

תקציבי שטפציף 205 2005

המרכז הטיפולי "לב"

מרכז טיפולי המרכז הטיפולי

3 817300]'לב 2000 100 1000

פעולות סה"כ 0 200 0 10 100

| המרכז הטיפולי "לב" סה"כ | 0 |21,000 |[ 0 |15,000 [12,990 |

ביטוח תלמידים בבתי"ס

0 520 ביטוח תלמידים בבת"ס [1,587,000 | [1,432,000 [1,367,994 | פעולות סה"כ 0 10 0 0, 1 134

| ביטוח תלמידים בבתי"ס סה"כ | 0 |1,587,000 |[ 0 |1,432,000 [1,367,994 |

רווחה חינוכית

משכורות כוללות רווחה

0 | 817600 | חינוכית 7 |1,133,000 7 |940,000 006 שכר סה"כ 7 0, 1 7 10,000 1

0 | 817600 | רווחה חינוכית - מותנה 20,000 0 2.006

6 בדיקות קרינה 200000 00| 0

פעולות סה"כ 0 00| 0 ק100.0 06|

| רווחה חינוכית סה"כ 7 |1,643,000 |[ | 7 |1,930,000 [1,246,732 |

שירותי חינוך קהילתיים

משכורות כוללות שירותי

0 |817700| חינוך קהילתיים 1 |2,364,000 1 |2,202,000 1 שכר סה"כ 11 20 11 2,190 11

| שירותי חינוך קהילתיים סה"כ | 11 |2,364.000 | 11 |2,202,000 [1,801,171 |

הסעות

0 ניהול הסעות בתי ספר 0.000 0000 מ

2 הסעות בבתי ספר וגני ילדים 200 20 5

3 | 817800| הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו 200 10 00|

4 |817800| הסעות חווה חקלאית 220000 2200000 22.03

5 | 817800| הסעות מרכז ימי 22000 220000 11

6 | 817800| הסעות במימון עירוני 1000 100 04>.,.

פעולות סה"כ 0 22,,00 0 2200 1

| הסעות סה"כ ‎ [‏ 0 |22,879,000 | [ -0 |22,612000 | |18,985,951 | |

דמי שיכפול

מכללה-פרויקטים לימודיים

0 | מותנה הוצאה 200000 200000 104

79001 דמי שכפול - מותנה 1.000 2000 21

2 817900 | שכירות מזנון מותנה - הוצאה 00 00, 2220009

8179003 | הוצאות גפן רשותי 0 1 0 0

גפן קיזוז השתתפות

4 | 817900 | מ.החינוך 0 0 15

פעולות סה"כ 0 200 0 000 9

עמוד 36 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף

תקציבר

משרות תקציב

2006 2006

משרות תקצים

2005 2005 204

שם סעיף

| דמי שיכפול סה"כ 2000 2000 169

שירותים נוספים בחינוך

0 |817910| מרכז לגיל הרך 0 20000 20000

3 817910 ]| פרויקטים מותני הכנסה 2.000 200 25 4 817910| תוכנית מסלולים 9.000" 2000 24|,

5 817910 | שיקום שכונות מותנה סס 200.0 20.00 2277 פעולות סה"כ 0 32900000 0 3,5700000 6

| שירותים נוספים בחינוך סה"כ | 0 |3,2900000 [ | 0 |3,570,000 |3,721,556 | הנחלת הלשון ותהילה

משכורות כוללות הנחלת

0 | 818100 | הלשון ותהילה 2 |380,000 2 |356,000 113 שכר סה"כ 2 3800000 2 356000 13

| הנחלת הלשון ותהילה סה"כ | 2 |380.000 | 2 |356,000 144,783 |

358,759,862 | 407,369,000 4 434,335,000 2

פרק 82 - תרבות

תשלומים 5

1 |821000| חשמל מינהל תרבות וספורט 200 20020 0 פעולות סה"כ 0 000 0 200 0

| תשלומים סה"כ | 0 |53,000 | 0 |36,000 |0

מינהל תרבות נוער וספורט

0 |821000| משכורות כוללות אגף תרבות / 10 / 0 1 2, 1 שכר סה"כ 7 0 7 10 2, 1

אירוח וכבוד מינהל תרבות

1 |821000 | נוער וספורט 000 00 1

הוצאות משרדיות מינהל

0 |821000| תרבות נוער וספורט 00| 00| 1407

0 |821000] ניקיון במוסדות תרבות -חב' 200.00 200 2209 1 תחזוקת מבני תרבות 120020 2000 44|

הוצאות שונות מינהל תרבות

0 וער וספורט 20000 20.00 20077

פעולות סה"כ 0 1,000 0 100 28

משכורות כוללות מינהל

0 מחלקת נוער 6 0 6 10 14

משכורות כוללות מינהל

0 מחלקת תרבות 3 000 3 00| 07|

משכורות כוללות מינהל

0 |821003| תרבות נוער וספורט 2 12,000 2 22,000 1 שכר סה"כ 1 000 11 0 12

| מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ | 18 |5,603,000 |[ 18 |5,237,000 |4,747,522 |

עמוד 37 מתוך 52

הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים

סעיף שם ספה משרות תקצים משרות תקציב ביצוע

תקציבי 2006 2026 2005 2005 2024

פעולות תרבות

0 |822010 | פרסום תרבות כללי 0,000 0020 0,000 1 שימור תרבות יהודית יידיש 020 00 10

12| אקום - פעולות תרבות 220000 220.00 2201

0 | 822075| מרכז צעירים - קהילה גאה 20000 2000 0 מרכז צעירים אירועים

1 ופעולות 000 1.00 12

5 |822075| מרכז צעירים מותנה. 200000 2000020 0 פעולות סה"כ 0 1200 0 00 13

| פעולות תרבות סה"כ | 0 |862000 0 |862,000 [472,693 | אודיטוריום

0 |822050| משכורות כוללות אודיטוריום 1 |508,000 1 |491,000 [461,380 | שכר סה"כ 1 00| 1 1.000 0

| אודיטוריום סה"כ | 1 |508,000 1 |491,000 [461,380 | יד לבנים

0 ייד לבנים |60,000 |60,000 [59,999 |

פעולות סה"כ 0 00| 0 00| 9

| יד לבנים סה"כ | 0 |60,000 0 |60,000 [59,999 | ספריות ציבוריות

משכורות כוללות ספריות

0 |823000] ציבוריות 0 |2,260,000 0 |1,868,000 19 שכר סה"כ 10 20 10 0 9, 1

תחזוקת מבנים ספריות

0 ציבוריות 2000 20000 105

1 |823010| חשמל ספריות ציבוריות 10 10 1

1 |823010 | כיבוד ספריות ציבוריות 6 12,000 0

הוצאות משרדיות ספריות

0 |823010| ציבוריות 1,000 1000 2,009

אחזקת מעלית ספריות

8230100 ציבוריות 1,000 2,000 3

0 | 823010 | פעילות וחוגים בספריה 2000 2000 200 1 כריכת ספרים 2,000 1,000 2007

הוצאות שונות ספריות

2 |823010| ציבוריות 12,000 2,000 2000

3 | 823010 | פעילות ספריה מותנה 20020 1200 07| פעולות סה"כ 0 000 0 0 2.2

| ספריות ציבוריות סה"כ ]10 |2,593,000 0 |2,207,000 | 2,021,761 | קונסרבטוריון

משכורות כוללות

0 |825100| קונסרבטוריון 4 ס200|0 4 | 10.09

שכר סה"כ 4 ק0|.00 4 00 1,009

| 431 | 825100] חשמל קונסרבטוריון ] ]10,000 [8,000 [8,177 | פעולות סה"כ 0 1000 0 1000 7

| קונסרבטוריון סה"כ | 4 |910.000 4 |667,000 [812,276 |

עמוד 38 מתוך 52

הוצאות

סעיף

תקציבי

מוזיאונים

211

1

00

20000

20000

2000

00

00

2

3

4

20000

20000

20000

20000

20000

22005

תרבות תורנית

2,720(

1

00

20000

20000

(71

4

5

2000

20000

(76

22000|7

תרבות תורנית

מורשת

מורשת סה"כ

אשכול פיס

אשכול פיס סה

מתנ"סים

הצעת תקציב 2026 בת ים

שם סעיף

0 [826200| משכורות כוללות מוזיאונים

שכר סה"כ

חשמל מוזיאונים

כיבוד מוזיאונים

פרסום ושיווק מוזיאונים

הוצאות משרדיות וקטלוגים

מוזיאונים

הפקת תערוכות

בית ריבק מרכז קהילה וחינו

פעילות מוזיאון שלום אש

תערוכות מותנה ממשלה

תערוכות ופעולות מותנה הכנ

פעולות סה"כ

מוזיאונים סה"כ

משכורות כוללות תרבות

תורנית

שכר סה"כ

אירוח וכיבוד אגף תורני

תרבות תורנית

תרבות תורנית מותנה

הכנסות

פעילות פיתוח זהות והעצמה

תרבות תורנית חרדית

תרבות תורנית חרדית מותנה

פ

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]