פרוטוקול 44.20 ישיבת מועצה 23.12.25
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
פרוטוקול מספר 44.20 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי, ג' טבת התשפ''ו, 23/12/2025
בחדר הישיבות בבניין העירייה
נוכחים הייה : צביקה ברוט, יהודה הרוש, אנסטסיה סהר שבצוק, טל אסייג, ששון
אליהו, ורד דנינו, דוד פפיא, אורי בוסקילה, אלי יריב, לאה בם, ילנה פינסקי וולסמן, איריס בר דוד, רפאל ברנז, קטי פיאסצקי, יסמין ולקומיר פרייסמן, ויקטור טל, שלמה פינטו חכם, אברהסם חקק, שלמה לחיאני, אילנה נגיר, אירנה גנין, פבל אסטחוב.
חסרים הייה : שמעון כהן סבן, אפרים מזרחי, ויקטור וולודשיק.
מוזמנים הייה: רני רוזנחיים- מנכ"ל העירייה, דורית מוריה- מרכזת ישיבות
המועצה, מרדכי ברשישת- גזבר, עו"ד חנה כהן- יועצת משפטית, אוהד דיין- סגן גזבר, טל תורן- מנכ"ל תאגיד מי בת ים, שלומי חזוני- מנהל אגף בטחון.
סדר יום:
341 השבעת אמונים.
2 אישור הצעת התקציב לשנת 2026.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
צביקה ברוט: חברים, ערב טוב לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה, ישיבת תקציב.
1. השבעת אמונים
צביקה ברוט: לפני הכול, אנחנו מזמינים את איריס להצהרת אמונים וברכה, את איריס בר
דוד, על כניסתה למועצה.
קטי פיאסצקי: עוד אישה, חברות וחברים.
צביקה ברוט: עוד אישה, אבל לפני הכול, אשת מקצוע.
קטי פיאסצקי: נכון.
צביקה ברוט: הייתה במשך שנים חלק מהמערכת העירונית, ותרמה כל כך הרבה. או תודה
רבה שאת איתנו, שמחים מאוד. ואנחנו מקריאים לך, לפי הסדר, קודם שתהיה לנו תמונה עס איריס.
דורית מוריה: בן, אתה מצלם!
צביקה ברוט: איפה אלי, תקראו לו.
קטי פיאסצסי: אלי הלך להביא את המטען שלו רגע.
צביקה ברוט: איריס, את מקריאה את זה.
לאה בס: טוב, חבריה, בואו נברך את איריס.
צביקה ברוט: נחכה ליוייר הסיעה, שנייה.
צביקה ברוט: יסמין, תצלמי לה. אנחנו מחכים ליוייר הסיעה שלה עוד שנייה. (מדברים
ביחד) פשוט, כדי לכבד את איריס, אנחנו מחכים ליוייר הסיעה שלה עוד חצי דקה.
***מר אלי יריב נכנס לישיבה***
צביקה ברוט: אלי, אנחנו 5 דקות כבר מתכים לך, פשוט כדי לכבד את איריס. ברכנו את
איריס, והיא מצהירה אמונים. חברים, רק להיות בבקשה בשקט.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
איריס בר דוד :
אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. וזה שמי וזה חתימתי, אני אחתום עכשיו.
* מחיאות כפיים מהמשתתפים*
סעיף 2 - אישור הצעת התקציב לשנת 2026.
צביקה ברוט:
דורית מוריה:
צביקה ברוט:
דורית מוריה:
רני רוזנהייס :
חברים, אנחנו פותחים את הישיבה, ישיבת, פותחים את הישיבה, ישיבת תקציב.
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 44/20. על סדר היום, תקציב העירייה.
אוקיי, חברים, כמה מילים. יהודה. מרדכי פה! הנה מרדכי. חברים, אנחנו מאשרים היום את התקציב, תקציב 26', שיש בו שורה של בשורות. קודם כול, יש פה דבר מדהים, אנחנו משלימים כמעט הכפלה, קרוב להכפלה של התקציב ב- 7 שנים. וה משקף לא רק עליות שכר והתייקרויות, אלא המון המון השקעה בתושב, הגדלה של השקעה בתושב, עס המון בשורות. השנה יש לנו משמרת אחר הצהריים של ניקיון שמתוקצבת פה, הנחות למילואימניקים, המון קידום בנושא רווחה, שקטי גס בטח תרצה להרחיב עליהם עוד מעט.
אנחנו מוסיפים פה עוד חוגים בחינם, אנחנו מגדילים את ההשקעה במערכת התינוך, עוד המון אירועי תרבות, אירועי שנת ה- 100 שיתחילו בשנת 2026 וימשכו למשך שנה, ויש פה בשורות טובות. והבשורה הכי גדולה, שהיא בעצם מאפשרת את כול הדברים האלה, שגסם השנה אנחנו נהיה מאוזנים. יחד עס הצוות המקצועי, נבנה פה תקציב שהוא למרות כל הסערות של המלחמה ועסם כלביא, עדיין מצליח לשמור על המסגרת שלנו, ולשמור על זה שאנחנו, ונקפיד על וה כמובן גס השנה, נעשה בצורה שקופה ומקצועית את התקציב, בלי להיכנס לגירעון, ובלי למכור נכסים, ולעשות את זה בצורה הכי נקייה וטובה שיש, כדי להמשיך את אותו שירות גבוה לתושבי העיר. אני מבקש להגיד תודה רבה קודם כול למנכייל העירייה, רני פה! אני לא רואה אותו.
כ
הנה, פה.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
צביקה ברוט:
ורד דנינו:
אילנה נגיר:
צביקה ברוט:
ורד דנינו:
אילנה נגיר:
ורד דנינו:
צביקה ברוט:
אלי יריב:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
אה, הנה, אז רני רוזנהיים מנכ"ל העירייה, שהוביל את כול עבודת המטה, למרדכי ברשישת, מרדכי מגיע לך הרבה מחיאות כפיים. (מחיאות כפיים)
תודה רבה לאוהד סגנך ולכול הצוות, על העבודה הבאמת מצוינת וטובה לאורך השנה כולה, ובטח בהכנת התקציב הזה, אז יישר כוח ותודה גדולה.
תודה ליוייר וועדת הכספים ורד דנינו על התקציב כמובן, עלה ואושר פה אחד, נכון! הוא אושר פה אחדז
כן.
לא, זה לא פה אחד, אני הייתי, אני נמנעתל.
אז עס נמנעת 1, אוקיי בוועדת הכספים.
אני לא ראיתי.
מה, את לא קוראת את הזה? את יו"ר הוועדה.
אני רק שואלת, וכרתי שזה-
אז אושר בוועדת הכספים ואנחנו כמובן עכשיו נתחיל התייחסויות, לפי הסדר, אלי, רוצה להתייחס?
לא.
חברים, התייחסויות לגבי סוגיית התקציב, שלומי בבקשה.
אני אשמח להבין את ההרחבה בעניין של האבטחה.
יש לנו סעיף נוסף נפרד לגבי זה, אז אס זה בסדר, יש לנו, וה אחד הנושאים.
בואו נקצר, כי יש לנו 2 ישיבות. תגיד לנו עכשיו, תסביר לנו, ואז הכול בסדר, נתקדם.
או בוא תגיד לי על איזה סעיף אתה מתכוון, ואני אגיד לך בדיוק.
על האבטחה של ה- 4.5 מיליון.
מדובר באבטחה בשל איומים על ראש העיר, מדובר בתקצוב-
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
אילנה נגיר:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לתיאני:
ורד דנינו :
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
אלי יריב:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
5
טס 110 10 6 נתסס[6/\\. רק אני מציע לך לבדוק את הרכב-
כול אחד מגורם אחר אבל.
אני לא בטוח. אני מציע לך לבדוק ולא לזלצל, כי אני ולולתי והם שמו פצצה.
אני מציע לך לבדוק את האוטו, באמת, באמת, באמת, ולצערנו וה המצב.
זה לא נעים בכלל.
אני משתתף בצער שלך, זה לא נעים, זו סיטואציה לא נוחה.
נכון.
ותחשוב שאתה עוד אין לך נכדים, תחשוב מישהו שיש לו נכדים.
נכון.
אבל אני מקווה שהמשטרה, זה 4.5, למה 4.5 מיליון אבל!
שנתי.
הערכה שנתית, כמובן אף אחד לא יודע, יכול להיות שזה ייגמר בעוד יום, יכול להיות שזה ייקח שנתיים, אף אחד לא יודע מה.
אז זה 4.5 מיליון, שמה זה כולל! למה זה הולך כאילו?
אנחנו, ברשותך, נמצא פה גם שלומי חזוני, שאם תרצו הוא יוכל לתת איוה פירוט על זה. כי זה פשוט, אנחנו, דרך אגב, שלומי, רק את כול זה אנחנו נחיה חייבים לעשות גם בישיבה הבאה, כי יש סעיף נפרד לזה. השאלה אם אתם רוצים גם עכשיו וגם אחר כך.
בישיבה הבאה.
מה שתרצה, מה שתרצה, לא, נחסוך את ה לפעם הבאה, זה הכול.
לא, הישיבה הבאה, היום הכוונה.
5
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
יהודה הרוש :
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
אירנה גנין :
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
עכשיו, היום, היום.
היום, היום, נחסוך את זה, את הישיבה הבאה, אנחנו כבר פה מדברים על וה.
מה שתרצה.
אני אגיד לך למה, הסיבה שזה יהיה בישיבה הבאה זה כי אנחנו מקבלים התחזר ממשרד הפנים, שיפוי עבור זה. אז אנחנו פשוט צריכים את הדיון הוה לעשות בפרוטוקול נפרד, שהוא לא ישיבת תקציב. לכן, אס תרצו אפשר גם וגם, אבל זה יהיה בעוד רבע שעה בישיבה השנייה.
אין בעיה. נקודה שנייה של ההתייחסות, זה בכמה תעלה הארנונה השנה?
אנחנו לא העלינו את הארנונה השנה.
ברור, אבל בכמה תעלה הארנונה לתושבים בכול ואת?
היא לא תעלה, אנחנו לא העלינו את הארנונה.
לא, אבל הבנתי שזה עולה בכול מקרה המחירים.
למה, מי מעלה!
יש טייס אוטומטי משהוז לא איך וה..
אהה, טייס אוטומטי, שזה, מה הוא אומרז מי מעלה את זה?
אני לא יודע, רק אני שואל על שיעור, לא אמרתי שאתה מעלה.
היית ראש עיר, מי מעלה את הטייס האוטומטיז
המדינה.
מדינת ישראל. אבל מה השיעורז אפשר לדעת מה השיעור?
מדינת ישראל, 1.6.
.%
מה שאמרת לגבי הממשלה, היא מעלה ב- 1.6.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
יהודה הרוש :
מרדכי ברשישת :
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
אלי יריב:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
הטייס האוטומטי 1.6.
8.
.8
בסדר גמור.
טוב. דרך אגב, אני חושב שזו נקודה חשובה, שלומי הזכיר לי וזה טוב שהזכרת. עס כול מה שאמרנו קודם, עם כול האיזון וכול הגדלת ההשקעה בתושב וכוי, אנחנו עושיסם את וה בלי להגדיל את הארנונה, שנה שביעית ברציפות. כשכול הערים סביבנו, לדעתי כול השכנות שלנו, אבל, כאילו רוב גוש דן הגישו בקשות ורובן גס התקבלו להעלאת הארנונה, חלקם באחוזים פסיכיים, שחלק מהסיווגים ב- 168%.
ראשון לציון, לדוגמה.
אני לא אומר שמות של ערים, אבל ערים אחרות העלו. אני אומר שוב, כול הערים סביבנו מעלות, חלקן באחוזים מאוד מאוד משמעותיים. כי כמו שאמרנו, קשה להתאזן, אנחנו לשמחתנו, בעבודה טובה של חבריי להנהלת העיר ואני יחד עס הצוות המקצועי, הצלחנו להגיע באמת לאיזון, וגם צריך להגיד תודה גדולה לסגני ראש העיר, ולממלאי מקום ראש העיר, להנהלת העיר על השותפות בדבר הזה.
צביקה, עוד משהו אחד ברשותך, עוד משהו אחד ברשותך כשתסיים.
בבקשה.
תראה, לכול הרשויות יש איזה משהו מיוחד לבתי תוכנה. שמשרדים-
למהז מבחינת סיווג!
כן, שמשרדים יכולים להביא חברות של הייטק וכול מיני סטרטאפיס במספרים סבירים. אצלנו המשרדים זה סדר גודל של 400 שקל לחודש-
לא, אבל סיווג ארנונה, תקן אותי אם אני טועה, סיווג ארנונה אנחנו הורדנו ב- 2022 להיות הכי זולים בין גדרה לחדרה.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
שלמה לחיאני:
מרדכי ברשישת :
צביקה ברוט:
מרדכי ברשישת :
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
עו"ד חנה כהן :
שלמה לחיאני:
עו"ד חנה כהן:
שלמה לחיאני:
עו"ד חנה כהן:
לא.
בבניינים גדולים מאוד, בעסקים.
כן, במשרדים, נכון!
כן:
אין לנו דברים כאלה. אין לנו דברים כאלה.
לא, מה זה אין, אנחנו רוצים להביא אותם ולכן הורדנו את הארנונה, שלומי.
זו לא הסיבה שהם לא באים.
לא, הורדנו כדי להיות הכי, אז, יכול להיות שהיה שינוי ב- 3 שנים האלה, אבל ב- 2022, וה נכנס לתוקף לדעתי ב- 2023, הורדנו להיות הכי זולים בין גדרה לחדרה, יותר ממתחם ה- 1,000, יותר מעזריאלי חולון, יותר מתל אביב כמובן, כדי למשוך לפה כמו שאתה אומר בתי תוכנה וחייטק.
או צביקה, אנחנו עשינו איזה עסק בתל אביב בתחום של תוכנה, והארנונה שאנחנו משלמים היא 160 שקל. ואני נדהמתי, ואמרתי שאני אביא את וה לשולחן הזה.
אז רגע, זה חשוב לנו לראות.
שנייה, יש בתל אביב, מרדכי אתה שומעז הגדרה של בתי תוכנה, בתוך העניין של המשרדים, והם משלמים 160 שקל לעירייה, הרגיל משלמים 480-490.
לא, אצלנו זה 220.
יש לכם הגדרה של בית תוכנה?
כן, של הייטק, תעשיות עתירות ידע, זה נקרא.
לא, אבל יש שמה מספרים שצריך 20 אלף מטר.
נכון.
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
שלמה לחיאני:
אז פה אני מדבר איתכם על בית תוכנה, צריך לעשות לזה התאמות. תקשיב, מה שאני אומר לך, תקשיב. צביקה, תראה איך זה עובד אצלנו. אנחנו, אס אתה בא עס בניין של 20 אלף מטר, אתה וכאי לקבל מספר סביר. בתל אביב, אס אתה בא עס חברה שהיא סטרטאפ ולא משנה מה הגודל, אתה מקבל מחיר של 160 שקל, שזה מחיר פנטסטי. מה שאני מציע, שתבדקו מה שקורה בעיריית תל אביב, ותראו אם אתם יכולים להעתיק את זה, כי ה משהו מאוד מאוד נכון, ומאוד מאוד זול, וזה משתלב גס עס התפיסה של לחבר לפה את האנשים האלה, את המשרדים האלה. היום המשרדים בבת יס הס במספרים שאף אחד, אף אחד לא יבוא לפה.
***מר אברהם חקק נכנס לישיבה***
צביקה ברוט:
שלמה לתיאני:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
צביקה ברוט:
ייבדק. תראה, אני חולק על, על הסיפא שלך כמובן, חברות באות, נשמח גס להראות לך רשימה, יבואו לפה, ועדיין, מה שהעלית זו נקודה מעניינת, ונבדוק אותה. שווה בהחלט בדיקה, ישר כוח.
בסדר גמור. אם תרצה, אני אביא לך את טופס הארנונה שאנחנו קיבלנו, 160 שקל, שנה.
כן, בבקשה.
אתה רוצה שאני אדבר עכשיו על הזה?
עכשיו ילנה מדברת.
ילנה פינסקי וולסמן: אני רוצה להגיד לכם, אנחנו עיר יוצאת דופן בהרבה בחינות, ו- 1 מהם זה
קטי פיאסצקי:
רמת אוכלוסייה מיוחדת עם מוגבלויות לכמות האנשים בעיר.
הכי הרבה ילדים.
יסמין ולקומיר פרייסמןן: עס הכי הרבה מאובחניס באוטיזס באר\.
ילנה פינסקי וולסמן: כן. אז אנחנו-
אילנה נגיר:
ועם הכי הרבה חברי מועצה שמטפלים באנשים מיוחדים.
יסמין וילקומיר פרייסמן: נכון מאוד.
עיריית בת-ים
ילנה פינסקי וולסמן: אנחנו עס אוכלוסייה של אוטיזם בעיקר עס מוגבלויות גדלה משנה לשנה, והם
מתבגרים.
צביקה ברוט: נכון.
ילנה פינסקי וולסמן: הס כבר לא רק ילדים, ואנחנו פעם השקענו מאוד בילדים, ובגנים, ובבתי ספר,
ואני יודעת גם עכשיו, יש השקעה בבתי ספר וזה מתקדם, אבל הנוער מאוד מוזנח. אז אני לא מצאתי-
צביקה ברוט: של בעלי צרכיסם מיוחדים, את מתכוונת.
יהודה הרוש: איזה גילז
ילנה פינסקי וולסמן: כן, אני רוצה, גילאים מעל 18.
קטי פיאסצקי: 8 ומעלה.
ילנה פינסקי וולסמן: 18 ומעלה, והם עד גיל 21 עוד וכאיס לטיפול ממשרד התינוך וגם רווחה, אבל
אלו תקציבים נמוכים מאוד.
קטי פיאסצקי: מגיל 21 זה נגמר.
יהודה הרוש: השבוע היינו אצל אילנה, מהמם מה שהיה שם.
ילנה פינסקי וולסמן: אז אני רוצה להעלות גם נושא שאנחנו כן רוצים לפתח את זה, זה אוכלוסייה
שהיא בורחת מהעיר, כי יש במודיעין, ויש בראשון ויש בחולון, ויש כול מיני מועדונים חברתיים, שאנחנו כן רוצים לפתוח פה וזה גם כן-
צביקה ברוט: אז קודם כל, קודם כול, הערה חשובה, וזה בטח תחום שכולנו מאוחדים סביב
הצורך-
אילנה נגיר: אני גם רוצה לענות לה, אם אפשר.
צביקה ברוט: מיד, מיד, כי אני רוצה גס רגע להחמיא לך. אנחנו, זה אומנם לא קשור למה
שאת התכוונת, אבל באופן כללי צריך להגיד תודה לאילנה נקודתית על הפעילות שלך בתחום הזה.
קטי פיאסצסי: חד משמעית.
10
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
צביקה ברוט:
אילנה נגיר:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצסי:
חנכנו לפני שבועייסם את ההוסטל החדש, המחודש ברמת יוסף, ויישר כוח על כול הפעילות שלך ושל אקיייס בהקשר הזה. יישר כוח לטל אסייג שמחזיקה את התיק, והיינו גם כן שבוע שעבר באירוע שנתי שהיה מאוד מאוד מרגש כרגיל. ועדיין אני מסכים שצריך לעשות יותר בהקשרים האלה, אני כן רק אגיד לך, שגם שבוע שעבר, במסגרת כול החנוכת מקומות, חנכנו יחד עס שקייל, מקום שייתן מענה לבת ימים שלא היה קיים עד היום.
נכון.
של תעסוקה, של טיפולים, שלא יצטרכו לנסוע מחוץ לעיר, לבוגרים 18 ומעלה.
(מדברים ביחד)
תפקוד נמוך אבל.
ילנה פינסקי וולסמן: וה מדברים על תפקוד נמוך. אני מדברת על תפקוד גבוה, עצמאי.
צביקה ברוט:
אילנה נגיר:
צביקה ברוט:
אילנה נגיר :
על תפקוד גבוה, 100%. תראו, אז כיוון שיש פה המון המון ספציפיקציות, מה שאני מציע לאילנה, ומיד אני אתן לך זכות דיבור, מה שאני מציע שנייה, לשבת עם גאולה, היא מנהלת, היא ראש המנהל-
או זהו, אני רוצה על זה לדבר, כי ישבנו כבר.
בבקשה.
אני פשוט רוצה, אנחנו כבר עברנו שלב. ישבנו לפני שבועיים עס גאולה ועם האחראית על הזה ברווחה.
ילנה פינסקי וולסמן: עס מיכל!
אילנה נגיר:
והחלטנו, קודם כול, פתחנו עוד פעם את הוואטסאפ של הקבוצה של, של כול העמותות בעיר, ואנחנו החלטנו כזה דבר, הגיע הזמן לקחת את הרב נכויות שהוא עובד, באמת מקום מדהים, שהשקיעו בו כל כך הרבה כסף בזמנו, ולתת לו לעבוד גס אחר הצהריים, לא עבודה, אלא לפתוח אותו לכול מיני חוגים.
את בתור אמא רוצה שהילד שלך ילמד קרמיקה, או את רוצה שהוא ילמד-
ילנה פינסקי וולסמן: אני רוצה שתהיה לו מועדונית חברתית, שיהיו לו חברים.
1
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
***מר שלמה חכם פינטו נכנס לישיבה***
אילנה נגיר:
אז אני מסבירה לך, זו המטרה, לשם כך התכנסנו, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. לנסות לפתוח את המקום אחר הצהריים, ולתת מענה לכול האנשים עס הצרכים המיוחדים, שיהיה לנו מועדוניסם. אני מאוד מקווה שתוך שבועיים, 3, 10 ימים, יהיה מפגש, ואנחנו נוציא את הסיפור הזה לפועל, כמובן בעזרת העירייה, שקייל בת ים, ואני לא מאמינה שמישהו יתנגד לזה.
יסמין וילקומיר פרייסמן: אילנה, תכניסי אותנו למפגש.
אילנה נגיר:
צביקה ברוט:
אילנה נגיר:
צביקה ברוט:
אילנה נג'יר:
צביקה ברוט:
אני אכניס אתכם למפגש, אין שום בעיה.
תראו, וו התשובה, בקיצור, קיבלת פה מגוון תשובות, אני חושב שהנושא חשוב, והתשובות-
מאוד חשוב הנושא, מאוד.
והתשובות יהיו כאלה שאנחנו, גס מחזיקת התיק תיכף תתייחס לזה, אבל אנחנו באמת נעשה הכול, כדי לשדרג, לשפר ולהוסיף, והנושא חשוב ונכון.
צריך לתת להם מענה, אין ספק.
הזכיר פה אלי גם נכון, יש להם גם את הטרמינל שנותן גס מענה מסוים לעוד איה שהוא אספקט.
(מדברים ביחד)
יסמין וילקומיר פרייסמן: וה תעסוקתי. הטרמינל זה תעסוקתי.
צביקה ברוט:
אילנה נגיר:
צביקה ברוט:
אילנה נגיר:
לא, אני אומר שוב, חבריה, בסוף צריך המון המון מענים, אז זה נותן אספקט מסוים, וזה מסוים, אנחנו נעשה הכול כדי לשדרג את זה.
צביקה, המקום הזה פשוט, המקום הוא מקום באמת גדול, ניתן להפעיל אותו אחר הצהריים ולעשות שם יופי של חוגים, יופי.
אני מסכים, אני מסכים. 100%, אני מסכים.
ובוא, אה לא בשמיים. באמת, אתה בככה ככה מפעיל את זה.
12
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
אלי יריב:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
אני מקבל ב- 100%. קטי רצית, התייחסות אחרונה בבקשה.
אני רציתי, כן, ישבתי היום עם מרדכי ואוהד, היה לנו יום בוקר פורה. כיף ...
תמיד. בהקשר של הרווחה, חשוב לי להגיד, אנחנו הגדלנו את התקציב השנה בלמעלה מ- 16 מיליון שקלים בתקציב הרווחה, שגה כולל גם שכר וגם עזרה באמת לאוכלוסיות מגוונות בעיר. דיברנו מקודם בישיבת הנהלה, ואני רוצה באמת-
רגע, סליחה, צריך להגיד, שכר זה לא עלויות ארציות, זה מתן שדרוג בשכר לעובדות סוציאליות-
ועובדים.
עובדים ועובדות, עובדים ועובדות.
ואני רוצה להגיד, חלק מהדברים שגם דיברנו עליהם עכשיו בישיבה לפני.
אנחנו, לכאורה נגמרה המלחמה, ועכשיו אנחנו נתחיל לקבל לאט לאט את הריקושטיםס ואת ההשלכות של הדבר הזה, באלימות במשפחה, בבעיות כלכליות, בהתמכרויות, בהרבה מאוד דברים שיתחילו להתפר> עכשיו. אז חלק מהמענה יהיה באמת מנהל הרווחה, אבל חשוב גס שכולכם, אתם מדברים עס אנשים, אנשים פונים אליכם עס מצוקות, עס בעיות, תהיו עס עיניים פקוחות, עס אוזניים פתוחות, תפנו אותם למי שצריך, כי עכשיו וה יתחיל, זה השלב שאנחנו נתחיל לקבל את הדבר הזה. ואנחנו ניתן את כול המענה שצריך, במסגרת המנהל כמובן.
יישר כוח, תודה.
אני ברשותך, קטי, בעוזיאל 6 לעולה חדש מבוגר בגיל 70 ומשהו, נשרפה דירה בקומה רביעית, והוא פשוט בלי שום דבר.
או תעבירו את זה לגאולה.
רווחה.
כלומר, אנשים טובים תרמו לו, סליחה, תרמו לו שכירות.
הרווחה, הרווחה תטפל בזה.
33
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
אלי יריב:
קטי פיאסצסי:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
יהודה הרוש :
קטי פיאסצקי:
שלמה לחיאני:
צביקה ברוט:
קטי פיאסצקי:
שלמה לחיאני:
קטי פיאסצקי:
צביקה ברוט:
שלמה לחיאני:
קטי פיאסצסי:
צביקה ברוט:
דורית מוריה:
אלי יריב:
הרווחה מטפלים שס.
הרווחה מטפלת.
הרווחה מטפלים, אבל לא מביאים לו כסף. הוא צריך שכר דירה, אין לו כלום.
מה זאת אומרת הוא יקבל סיוע לדיור, אס הוא זכאי.
הוא צריך לפתוח תיק, הוא צריך לפתוח תיק-
הוא צריך לפתוח תיק.
לא, אי אפשר לקבל טיפול בלי.
מה ואת אומרת?
או אני רק מציע, שנייה, אני רק מציע שתעבירו את הפרטים בנפרד, ואז, צריך להבין.
אין בעיה, תשלח לי.
אני יכול לסמס אליך, לך!
תשלח לי.
בסדר גמור. חברים, הצעת החלטה על התקציב.
הוא לא מדבר כל כך מדבר עברית, את יודעת רוסית?
יטופל, נדאג שידבר עס דובר רוסית. לא, ידברו איתו מהרווחה דוברי רוסית.
חברים, הצעת החלטה.
אישור הצעת התקציב לשנת 2026, הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2026 במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2026 עומד על סכום של 1,400,585,000 אלף שקל, בצד ההוצאות ובצד ההכנסות, וסך התקנים עומד על 2,969 משרות. התקציב, התקציב אושר בוועדת הכספים ביום ה- 16.12.2025.
רק לתקן, זה כולל פנסיונרים.
14
עיריית בת-ים
האגף המוניציפלי
עו"ד חנה כהן: כן, ברור.
צביקה ברוט: התקנים.
אלי יריב: המשרות, כולל פנסיונרים.
צביקה ברוט: המשרות כולל.
אלי יריב: שלא יחשבו שיש לנו 2,000 עובדים פה...יש לנו חצי.
דורית מוריה: מי בעד ירים את ידו.
צביקה ברוט: מי בעד!
דורית מוריה: מי נגד! מי נמנעז
צביקה ברוט: מי נמנעז
אילנה נגיר: שלומי ואילנה.
דורית מוריה: תודה רבה.
צביקה ברוט: התקציב אושר, יישר כוח לכולם, תודה.
הצבעה: 20 בעד, 2 נמנעים
0 בעד: צביקה ברוט, יהודה הרוש, אנסטסיה סהר שבצוק, טל אסייג, ששון אליהו, ורד דנינו, דוד פפיא, אורי בוסקילה, אלי יריב, לאה בם, ילנה פינסקי וולסמן, איריס בר דוד, רפאל ברנז,קטי פיאסצקי, יסמין ולקומיר פרייסמן, ויקטור טל, שלמה פינטו חכם, אברהם חקק, אירנה גנין, פבל אסטחוב.
2 נמנעים : שלמה לחיאני, אילנה נגיר.
צביקה ברוט: הישיבה נעולה.
- 0
2 0
ראש תעיר מרכזת ישיבות המועצה
צביקה ברוט דורית מוריה
15
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף 2 תקציב תקציב ביצוע
תקציבי = 2056 2005 204
פרק 11 - ארנונות
0 |111000 | ארנונה כללית 2000 2200 45
0 |111000 | ארנונה פיגורים 00 3.000 7
0 | 113000 | הנחות מימון 200000 10.00 64
0 | 116000 | הנחות סוציאליות בארנונה 10 0 183 ארנונה סה"כ 10 00 1.09
פרק 11 - ארנונות סה"כ 00 5280800000 491,919,069
פרק 12 - אגרות
אגרות
0 התעודות ואישורים 2000 2000 מ
0 (,אגרת רשיונות לשלטים 0 6494000 |6242,585
2 122000 ] פרסום חוצות 0 | ]944000 0
אגרות סה"כ 0 |7698000 - |6,408,417
פק ו ו פה == - 0 0 2
פרק 19 - מענקים כלליים
מענקים -
0 | מענק כללי לאיזון 770 3100 0,
0 | 194000 | מענק צמצום פערים בין רשויות 2,000 50 10 0 |195000 | עצמיות אחרות 200 10 0
1 | 196000 | מענק נתב'ג 1.020 10 5,883
3 | 196000 | מענק עבור צוערים 1.00 220,000 22006
4 | 196000 | מענק תמרוץ בניה 0 0 0, 7
5 | 196000 | מענקים מבקר פנים 200,000 200.00 0
1 | 196100 | מענק תיקון עיוותים מ.פנים 0 0 10 1 |196300 | מענק משרד הפנים חופים שוטף 000 000 2, 1 מענקים סה"כ 10 1,000 1"
פרק 19 - מענקים כלליים סה"ב... |
פרק 21 - תברואה
מענקים
00| 0 מענקים משרד להגנת סביבה פסולת 0 0 2
מענקים סה"כ 0 0 02
תברואה
0 |212300| רשיונות לעסקים 0020 000 10
0 |212400 | הכנסות ממיחזור 0, 1 0.00 2.3
0 |212450| אגרת אשפה עודפת 0, 1
1 |214200 | פקוח וטרינרי 00| 2000 33
0 |214300| מלחמה בכלבת וחיסונים 110 2.0020 22,011 תברואה סה"כ 2,0 0 27
פרק 21 - תברואה סה"כ 80 0 1 209
עמוד 1 מתוך 52
הכנסות
7 שם סעיף
תקציבי
פרק 22 - שמירה ובטחון .
חרבות ברזל
1 |229000] חרבות ברזל - שיפוי משרד הפנים
חרבות ברזל סה"כ
הנהלת המשק
2 229999] הכנסה ממשרד הפנים - אבטחה
הנהלת המשק סה"כ
פרק 22 - שמירה ובטחון סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר
אגרות בגין שרותים הנדסיים ="
0 |232000| הכנסות משרד השיכון
0 |233100| אגרות שרותים הנדסיים
0 אגרת רשיונות בניה
0 |233100| היטל השבחה
אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ
פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים
נכסים ציבוריים 7
0 |242000| דמי שמוש במדרכה
1 השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה
1 |245000 | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה נכסים ציבוריים סה"כ
חופי רחצה
0 | 247200 | זכיונות כסאות נח
חופי רחצה סה"כ
ורק 24 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים
. ה 4
1 | 252000 | אירועים שונים-מותנה
002 אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב
2520003 | הכנסות מדוכנים
0 ירועים ממשלה-מותנה
11| אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה
אירועים אחרים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2006
20000
0.00
0
0
8
0
200000
10
2,00
00
ד
0.00
0
1000
0
|00
0.00
10
20
200.00
0
20000
0
000
00
תקציב
2005
2.020
0
0
0
00.00
10
0
"(00
0
|00
0.00
1.000
0
0
0
2000
1,020
00
10
0.00
2200000
00
0
ביצוע
204
5
15
2,013
1.3
21 ,9
27,,5
90
"0
|66
0
1.000
6
0.8
.,.8
4
1.000
0
0
00.00
2000
0
1,239,280
עמוד 2 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים
שרותים עירוניים שונים - |
0 חוק חופש המידע 12,000 12,000 12
0 |269010| הכנסות משנים קודמות 200000 200000 100
0 | 269010| מכירת טפסי מכרזים 10.00 0.000 100 0 |269010 | הכנסות שונות 200000 20000 :1
0 | 269020 בחירות השת' ממשלה 0 0 0
0 |269100| הכנסות מזכיונות 1.000 1.00 2
שרותים עירוניים שונים סה"כ 00| 000 2,253
קידום מעמד האישה
0 265000] קידום העצמת נשים המ.לשוויון חברתי 2200000 2200000 0
קידום מעמד האישה סה"כ 220,000 220.00 0
פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ 200 2,000 23| פרק 28 - פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
0 | 281000 | קנסות פיקוח עירוני 1000 0 25|
1 |281000| פיקוח עירוני 10 200 5, 1
פיקוח עירוני סה"כ 0, 200 0, 1
בית משפט עירוני
1 |282000| הכנסות באמצעות בית משפט עירוני 0, 1 10 22000 4 |282000| החזר הוצאות משפט מח' הכנסות 220.00 220.00 11 בית משפט עירוני סה"כ 0 10 131
פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ \ 00 0 2221
פרק 31 - חינוך
חינוך
0 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים 20,000 20000 20000
0 |311000| חומרים מותנה ממשלה חינוך 12000 11,000 0
1 | 00 |פרויקט ניצנים חינוך 10 0 18
2 | 311000 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך 0, 1 0, 1 ,1 חינוך סה"כ 2,000 2,000 5
גנ"י חובה
2 | 312200 | הכנסות יום חינוך ארוך 2000 20000 2
1 |312200 | ע. לגננות השתתפות ממשלה 100 110 104 2 | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת 0 2000 0.006
3 |312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה 220000 220,000 12006 4 312200 | הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה 1.000 00| 0
5 | הכשרת תומכות חינוך 0, 1 10 0
גנ"י חובה סה"כ 10 10 18
גנ"י תת חובה
2 312300] שכ'לתת חובה-השת' ממשלה 0 ]28,826000 | [27,030,360 - ]
עמוד 3 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
| גב"י תת חובה סה"כ
הזנה בגנים
190
בתי"ס יסודיים
0( 7
0(" 7
1 27
2 7
73
4 27
1
("7
("508
(459
("20
51
בתי ס יסודיים
0.20
51
חינוך משלים
520
גל[ >
523
0||ך
223"0
חינוך משלים 0
בתי"
576
0(* 57
1 57
571
1"
52
573"
74
75
גל [יג ]=
777
59
גל יי >
בתי"ס מיוחדים
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
הזנת בוקר בגנים - מותנה -הכנסה
הזנה בגנים סה"כ
הכנסות גפן יסודי-.השתתפות בתי ספר
השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מזכירות השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
מימון חופשות חינוך מיוחד
בית ספר של החופש הגדול - מותנה בתי'ס יסודיים
סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
סל מדע - מותנה הכנסה
חומרים יסודי - מותנה ממשלה
הכנסות גפן רעיוניי - יסודי
סה"כ
הזנה מסגרות חינוך מיוחד מותנה
סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
בתי"ס מיוחדים סה"כ
חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים
חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
תכנית מיל'ת
החזר מ. החינוך עבור חופשות
חטיבת ביניים חינוך משלים
ה"כ
0 על יסודיים
החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
הכנסות גפן על יסודי - בתי ספר
הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר
מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים
שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים
קרן השתלמות למורים על יסודיים
תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים
פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים
מענקים שונים על יסודיים
דמי שתיה למורים על יסודיים
רכב מנהלי על יסודיים
סל קליטה לעולה על יסודיים
חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
2,000
0
0
000
0
000
0
|00
10
00
0,000
000
20000
0
100
200
20
4.00
(00
2.00
10
0
ו
0
0
0
20.00
0
0
2.00
2000
22,000
1.000
000
20000
1,000
1.000
1.000
22007
2000
0
7.000
0
000
10
00
0
2,020
2,000
|00
20000
0
0
2200
2.00
0
2,000
0.000
10
0
0
00
0
0
120.00
220000
0
00
20
0020
0
2,000
1000
[יוו תי
200
0
ב -]
2 ,0
|02
02
20008
000
08
19
1
25
09
1,094
2,122
33
2,009
79
2,007
9
2,9
8
229
6
204
0.,|,22
0
1
2
200.00
2000
5
ו
2,765
25
008
207
6
0.74
217
0
עמוד 4 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
1 | 201 הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך 00 20 0
בתי"ס על יסודיים סה"כ 0, 000 7,
אוניברסיטאות
0 אוניברסיטה פתוחה 000 000 4+
אוניברסיטאות סה"כ 00 000 124
מכללת בת ים
0 קתדרה עממית מכללת בת ים 0, 1 0, 1 0.8
0 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 100 100 2100
מכללת בת ים סה"כ 00 0 1,008
שמירה מוסדות חינוך
71000 אגרת שמירה מוסדות חינוך 0 0 1
0 השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך 0, 7 00 2,383
2] קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 20,000 00| 08
שמירה מוסדות חינוך סה"כ 0 80 10
המרכז הטיפולי
0 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי 000 00 000
0 | 317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 200000 2020000 2000208
0 | | שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0 20 4,
1 |317300 | השתלמויות מותנה 1,000 1000 2.22
המרכז הטיפולי סה"כ 00 0 ,2 4
אגרות ביטוח
0 אגרת ביטוח 0 0+ 17
0 | 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך 0 0 12,006
אגרות ביטוח סה"כ 100 80 13
רווחה חינוכית
0 317600 רווחה חינוכית-השתת' ממשלה 0.00 0.000 1
רווחה חינוכית סה"כ 11.00 11.00 2,025
שרותים נוספים בחינוך
0 | 317700 | קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 1,000 100020 0,|5
0 |317800| הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 0 0 1, 7 מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
1 | 317800 | בחינוך 0 0 4
0 | 317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך | 1,993,000 0 9
1 | 317900 | שכירות מזנון מותנה - הכנסה 2,020 200 0
0 317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 20000 200000 0
1 |317900 | דמי שכפול 7,000 20000 23
4 | 317900 | ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך 0, 7 0, 7 7, 7
6 | 317900 | חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך 10020 020 00
7 | 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך |2,500,000 200 274
8 |317900 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך 20000 20000 22006
9 | 317900 | הכנסות גפן רשותי 0, 1 0, 1 2,7
עמוד 5 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף 5 תקציב תקציב ביצוע
תקציבי ף 2056 2005 204
| שרותים נוספים בחינ 2000 0, 6
וך סה"כ
פרק 1 - חינוך סה"כ 5 \ 2000 0.000 8 - \
פרק 32 - תרבות >
תרבות
0 || תרבות מותנה ממשלה תרבות 0,,ך1 0, 1 92207 תרבות סה"כ 10 0 220077
ספריות
1 אירועים בספריות-מותנה ספריות 2200200 520000 105 ספריות סה"כ 12,000 120000 1055
קונסרבטוריון
1 ]325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון 2000020 220.00 0 קונסרבטוריון סה"כ ס(200|.0 200|.0(0 0
מוזיאונים
1 | 326200 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים 10.0 200.00 13 0 |326200| השת' ממשלה במוזיאונים 220000 220000 22,003 מוזיאונים סה"כ 2,000 2,000 2,026
תרבות תורנית
0 תרבות תורנית חרדית הוצאה מקבילה 000 0.00 1.009 1 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה 1.000 1.00 0
0 |327000| תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית 2000020 20.00 1.00 תרבות תורנית סה"כ 200.00 20.00 20,009
מוקדי הפעלת נוער
1 |328202 | להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער 0.00 0,020 0
4 |328202| אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער 200000 220,000 2002020 5 328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער 1.0(0 10 0
1 |328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער 2000 20000 2.,.4 0 |328202| משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער 1200 20020 0
90 מנהל מרכז צעירים-המשרד לשיויון חברתי 1.00 1000 0
מוקדי הפעלת נוער סה"כ 10 22.0 1.4
פעילות בקהילה
0 זהות בונה קהילה - מותנה 200.00 20.00 0
פעילות בקהילה סה"כ 20,000 ס20.0 0
פעולות תרבות
1 /|/|/רכז צעירים הכנסות 20,000 20,000 0
פעולות תרבות סה"כ 20.00 20000 0
פעולות ספורט
2 |329300 | ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט 200000 200000 0
1 | 329300 | ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט 0.00 0.0 2008 2 | 329300 | תמיכות ספורט מותנה ממשלה 20000
עמוד 6 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
פעולות ספורט
פרק 32 - תרבות סה"כ
מינהל רווחה
20|
531
33|
544
5"ך
2נ| 420
1(
22
55|(
9"(
הדרכת משפח
11(
12|(
12(
33|(
5(
006(
הדרכת משפח
פעולות קהילת
11|
33|
4 | 343500
15|
5.06
00.08
פעולות קהילת
7 [
500|1
420
343900 | 1
פרק 34 - רווחה
צרכים מיוחדים
הצעת תקציב 2026 בת ים
סה"כ
רב נכויות מינהל רווחה
שכר עובדי לשכות מינהל רווחה
פעולות אירגוניות מינהל רווחה
בטחון עובדים
פעולות ותוכניות רווחה - עוגן
מינהל רווחה סה"כ
משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
מס פחמן הת.אנרגטית
מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים
טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים
צרכים מיוחדים סה"כ
ות
הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות
השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות
מרכזי קשר
שירותים בקהילה ש'חא
מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות
תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות
ות סה"כ
יות
משפחות וילדים בקהילה
מועדונית משותפת פעולות קהילתיות
משפחות אומנה פעולות קהילתיות
תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות
יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות
טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות
יות סה"כ
אחזקת ילדים בפנימיות
השתת' הורים ילד פנימיה
ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
אחזקת ילדים במעונות יום
השתת' הורים מועדונית
ילדים במעונות יום
אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ
0
0
000000
0
100
200000
0|00(
2,007
00
1.000
2000
00
0.000
2,020
10.00
200
220000
20.00
220000
|00
|00
200
|00
0
000
0
2.00
0
000
0
10
00
2,000
200
200.00
0
0.00
10
200000
000
|00
22,000
1.000
1.000
0
0
000
0
ס00
2000
10,000
22000
2200000
5,020
2200
0
2200
0
2,000
100
200
0
0.000
100
0
100
2,000
2,000
2
.-
/
71:
8
20.00
11707
1,009
,5
01
12
0
16
0
20.03
000
9
1
20005
19
200|03
0
5
3
10
4
9
008
141
0.06
1.08
:0:0-(
1689
174
133
2,838
26
עמוד 7 מתוך 52
הכנסות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף 4 - תקציב ביצוע
תקציבי שממציף 2066 מל 204
שרותים לזקן - מוסדי
0 | 344300 | טיפול בקשיש השתת' קרובים 200 0, 1 27 1 |344300 | קשישים במעונות 10 100 10
שרותים לזקן - מוסדי סה"כ 10 10 17
שרותים לזקן - קהילתי
90 | השתתפות צרכים מיוחדים לקשיש 2000 1.00 1
1 | 344400 | טפול בקשישים בקהילה 100 100 100
4 | 344400 | מועדונים לקשישים 22,000 22000 10.8 5 |344400 | שירותים לניצולי שואה 10 0, 1 9, 1 7 | 344400 | הזדקנות מיטבית בקהילה 5,000 2,000 12 שרותים לזקן - קהילתי סה"כ [יייוי 3 10 20
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
1 מסגרות יום לקשיש 0 0 2020
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ 0 0 20
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות
0 |345100| אוטיסטים השתתפות קרובים 500.0 0.000 1.9 1 | 345100 | מעון ממשלתי -משרד הרווחה 0 0 77
2 |345100 | סידור במעונות - משרד הרווחה 20 200 25 3 | 345100| החזקת אוטיסטים במסגרות 10 100 15
4 | 345100 | טיפול בהורים וילדים 0.00 20,000 1.24 5 | 345100 | מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים 2,0(0 2,000 8, 1 6 | 345100 | הסעות לאוטיסטים 000 200 00
7 | 345100 | קייטנות שיקום 14000 100 2004
9 | 345100 | מועדונית לילדים אוטיסטים 200000 20000 200002 סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ 5,000 0 74 סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
0 | אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים 2.00 20.00 220009 2 | 345200 | אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה 0 2,0 29 3 | 345200 | מעון יום אימוני - משרד הרווחה 1000 1000 08 סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ 00 20 2,646 שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי
2 | 345300 | נופשונים לבעלי מוגבלויות 10 10 20007 3 |345300 | משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה 11,000 1,000 11 4 | 345300 | מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה 0 1,000 0 5 | 345300| משפחות אומנה לשיקום 020 000 24
90 השת' הורים בהסעות למרכז יום 100 1.000 15
1 |345310 | הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות 12,000 100 09 שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ 10 0 ,1 16 מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
0 | 345400| השתת' קרובים במע'ש 00| 2.00(0]' 1.08 1 |345410 | אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר 10 0, 1 17 מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ 80 0 ,2 15
עמוד 8 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
טיפול בעיוור ב'
44|
16|(
17|
טיפול בעיוור ב
(9 %0
(1
346500 | 2
00|3
"|55
|66
4 ||7
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
קהילה
הדרכת עיוור ובני ביתו
תוכנית תמיכה בקהילה
תוכניות צבא
קהילה סה"כ
נכים - שיקום במוסדות
נכים השתתפות קרובים
נכים בפנמיות
נכים במשפחות אומנה
מ. ממשלתי שקום נכים
מרכז יום לנכים קשים
נכים קשים בקהילה
מעון יום שיקומי
346500| 8
346700 | 1
|22
|33
(|14
55
717
חלופה למעון יום שיקומי
נכים - שיקום במוסדות סה"כ
נכים - אחזקה במסגרות יום
1 מסגרות יום לילד המוגבל
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
נכים - טיפול בקהילה
שקום נכים בקהילה
הסעות נכים לתעסוקה
הסעות מעון יום שיקומי
ליווי מעון שיקומי
תוכניות לילדים חריגים
קהילה תומכת לנכים
(%\*%8
346800 | 1
346800 | 2
|33
20|(
2(2(00
0(
1(
2.3(
2((4
55|(
א[ א
מועדון חברתי לבוגרים
נכים - טיפול בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
תעסוקה נתמכת לנכים
תעסוקה מוגנת למוגבלים
מרכזי אבחון ושקום
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבורות רחוב ונוער במצוקה
נוער מתמכר
השת' מ.חינוך רונ'ן
נוער וצעירים חוץ ביתי
פגיעות מיניות בגירים
נוער חרדי מנותק
נוצץ שירותים בקהילה
טיפול בשורדות זנות
מקלטים לנשים מוכות
(12
יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
תקציב
2006
2,000
22000
2200
1.000
220000
10
20000
2000
0, 1
0.00
יי
10
10
2000
2.00
21,000
2.000
20.00
0.000
200000
20000
200000
200
220000
0
1,000
000
20000
200000
2000
000
200000
10
20000
0
0
|00
תקציב
2005
00
200
00
|00
220000
0
20000
1000
10
0.00
0
100
10
20000
200.00
1000
000
220.00
|00
200000
200000
200000
200
220000
0
1000
00
20000
200|000
000
0,000
200000
1 0
1,000
0
00
0
ביצוע
24
5.10
204
0
111
2,220
13
20.1
1.06
6
0.020
8
004
18
2000008
2000008
א
000
1
0.0
1112
8
20002
2,088
1
11
75
17
0
0
0
1.004
1
8
00
65 4)4
0.08
5
עמוד 9 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
חסות נוער
2 347200] מעונות חסות ממשלתית
חסות נוער סה"כ
שם סעיף
סמים
0 | השתתפות פונים סמים
6 | 347300 | התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
7 347300 | התמכרות מבוגרים אלכוהול
0 השתת' אגודה לשקום האסיר
סמים סה"כ
פעילות קהילתית בשכונות
1 | מפתן
0 348200 | קהילה מותנה
1 | 348200 | עבודה קהילתית
2 |348200| טיפול באובדן ושכול
3 | 348200 | בתי משפט קהילתיים
4 | 348200 | מרכז עוצמה
5 | 348200 | תוכניות חומש ליוצאי אתיופיה
0 | 348200 | פעילות לקהילה הגאה מותנה
0 | 348300 | פעולות התנדבות
פעילות קהילתית בשכונות סה"כ
שיקום שכונות
1 | 348500[ שיקום שכונות-ממשלה
שיקום שכונות סה"כ
שרותים לעולים
2 ילדים בפנמיות עולים
שרותים לעולים סה"כ
פרק 34 - רווחה סה"כ
פרק 36 - קליטת עליה
0 השתתפות בפעולות קליטה
0 |369010 | השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה
1 |369010 | מוקד קליטה -מותנה ממשלה
1 |369020 | הכנסות ממכירת כרטיסים
קליטה סה"כ
אולפני עולים
3690200 | הכנסות מעולים
0 | 369020 | השתתפות הסוכנות באולפנים
אולפני עולים סה"כ
פרק 36-
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2006
00
100
0,020
00
200
12000
2000
00
200000
200
1000
1.00
1000
2000
200000
1.000
0
200
2,020
020
00
0
0.00
7.00
200000
0.000
0
00
20000
200000
10
תקציב
2005
|00
000
0.00
1.000
22000
12000
00
000
20000
200
1000
0.000
10
0.000
200000
10000
00
200
2,000
100
1000
1100
0.00
0.00
20000
20,000
0
00
200000
200000
10
ביצוע | -
2004
7
10,007
2.9
21,20
2.008
15
2,122
3
11
008
220,003
5
2009
10
2,009
16
64
1
1
44
4
15
1.055
"1
0
0
0006
22.2
100
2
8
עמוד 10 מתוך 52
הכנסות
ב אט
תקציבי
איכות הסביבה
0 | 379000 | איכות סביבה-מותנה
0 379000 | איכות הסביבה
איכות הסביבה סה"כ
שם סעיף
פרק 37 - איכות סביבה סה"כ
פרק 1 4 - מים
1 |413100] אגרת מים
2 |413100| אגרת אחזקת מד מים
אגרות מים סה"כ
מים
0 413200 מוני מים
מים סהּ"כ
הכנסות אחרות ממים
0 |413300] אגרת ניתוקי מים-קבלן.
1 | 413300| אגרת אכיפה מינהלית ארנונה
הכנסות אחרות ממים סה"כ
תאגיד המים
0 |413400] החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים
3 דיבידנד מתאגיד המים
תאגיד המים סה"כ
ים סה"כ
פרק 43 - נכסים
נכסים
1| 3
12|
3 | 433000
44|,.'
55|
1.3166
150'
1| 40
0|2
נכסים סה"כ
שכר דירה מנכסי עירייה
שכ'ד מגדל הים
שכר דירה שטחי התארגנות
גגות סולאריים
שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי
מתקני אגירה חשמל
פרויקטים מניבים
שכ'ד מסוף דן
חדר כושר
פרק 43 - נכסים
ה
פרק 44 - תחבורה .
רשות החניר 7 7 7
0.000(
2 | 443200
עמודי חניה לנכים
דוחות חניה אכיפה
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2006
20.00
|00
|00
0
0 -
0.00
1.000
1.000
00
00
|00
10
0
0
10
10
100
70
200
0
[000
0
200000
0
|00
0
10
1.000
1.000
תקציב
[ב?1/
120.00
1,000
0
|00
1.000
000
1.000
5,000
00
5,000
200.00
20,000
0
2000
20
0
0
1.00
(0020
20
10
00
,0(0
0
10
110
1.000
0
>
ביצוע
2004
כס|סס
686
17
33
2,008
28
74
11
5
18
0
1058
0
|12
0
0
921,004
1939
8
1,000
1,222
עמוד 11 מתוך 52
הכנסות
סעיף
תקציבי
3 | 443200 תווי חניה
4 |443200| הפעלת חניונים
5 |443200| שירותי חניה סלולרי
7 | 2 דוחות חניה
8 |443200] גרירת רכבים נטושים
רשות החניה סה"כ
שם סעיף
פרק 44 - תחבורה סה"כ
פרק 47 - מפעל הביוב
מפעל הביוב
0 אגרת ביוב
מפעל הביוב סה"כ
פרק 47 - מפעל הביוב סה"כ
פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות
1 יבית והפרשי הצמדה
0 |513000| החזר הוצאות שנים קודמות
ריבית והחזר הוצאות סה"כ
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות" 7
0 | 599000 | הכנסות מותנות מענקים
1 |599000| הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר
0 |599200 | תקבולים בלתי רגילים
1 |599200| השתתפות בפנסיה
0 | 99200 |קרן ארנונה
0 599900| הלוואה עצמית בגין המלחמה
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
הכנסות - סה"כ
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2006
0.000
2.000
2,,0
2.00
000
0
2,00
2,000
2.00
2,000
5,000
0
00
0
0
0
0
200
10
'.|0(0
0
00
71,350,147 1,328,737,000 0
תקציב
2005
00.00
0
+0
0
000
20
0
0,000
1.00
00
220
0
00
0
0
0
0
2,020
10
0
0
0
-
ביצוע
2004
[י
0
1404
12
0
2%(8
28
1
11
1
"09
2.08
7
7
0
10
3
|09
0
0
12
12
עמוד 12 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פרק 61 - מינהל כללי
7
הנהלה ומועצה
0
1100 |11
1100 |4
1100 |11
(0
משכורות כוללות הנהלה
ומועצה
שכר סה"כ
אירוח וכבוד הנהלה ומועצה
רכישת מתנות הנהלה
ומועצה
השתלמויות הנהלה ומועצה
הוצאות כלליות הנהלה
ומועצה
| הנהלה ומועצה
מבקר הרשות
20|(
ו[
1 |612000
2 |00
2 |00
ו[
לשכת מנכל
0
1 |613000
00|"
ג[
6130002
מזכירות
| מזכירות סה"כ
פעולות סה"כ
סה"כ
משכורות כוללות מבקר
הרשות
שכר סה"כ
השתלמויות וכנסים
רכש וציוד
הוצאות פרסום והדפסות
מבקר הרשות
הוצאות משרדיות מבקר
הרשות
עבודות ע'י גורמי חוץ
מבקרת הרשות
פעולות סה"כ
| מבקר הרשות סה"כ
משכורות כוללות לשכת מנכל
שכר סה"כ
ארוח וכיבוד לשכת מנכל
הוצאות שונות לשכת מנכל
צילום מסמכים לשכת מנכל
עבודות גורמי חוץ ופעולות
במיקוד לשכת מנכ'ל
פעולות סה"כ
| לשכת מנכל סה"כ
1210 [613100] משכורות כוללות מזכירות
שכר סה"כ
משרות
2006
-
5
12
12
88
8
18
תקציב
2006
00
0
1000
0.00
120000
000
2.000
3,758,000[
10
1 ,0
200000
1.000
1.000
000
10000
000
1,753,000[|
0
0
22000
1.000
1000
10
0
5,171,000[
5,306,000[
0
5,306,000|
משרות
2005
3,447,000| 4
0 4
2000
0
200000
000
22,000 0
3,678,000|
-
1,162,000| 5
0 5
20000
1.000
1000
000
0.000
340000 0
1,502,000[
>
3,018,000| 8
0 8
20000
0000
1000
0
0
4,247,000[
₪ |5
5,494,000| 1
0 211
5,494,000| 1
תקציב
2005
ביצוע
2004
0
0
27
2.1
0
9
7
3,409,677 |
15
5
1000
0
2008
10
0
1.0088
1,166,573|
5
5
גיות:
2009
0
5
5
5,228,040]
3,170,654[
4
3,170,654|
עמוד 13 מתוך 52
הוצאות
סעיף
תקציבי
0
1 |614000
2 |614000
0"
0"
|11
6140002
משאבי אנוש
|10
615000| 1
615000 | 4
2 | 1
יי[
615000| 0
0 |1
1 |2
|33
|4
1600 |11
"1
יעוץ משפטי
(0.0
(0.1
61700 | 1
617000 |2
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
דוברות והסברה
משכורות כוללות דוברות
והסברה
שכר סה"כ
ארוח וכבוד
ספרות מקצועית ועתונות
הוצאות פרסום והסברה
עבודות קבלניות דוברות
והסברה
הוצאות שונות דוברות
והסברה
יועצים דוברות והסברה
פעולות סה"כ
דוברות והסברה סה"כ
משכורות כוללות משאבי
אנוש
שכר סה"כ
אירוח כיבוד משאבי אנוש
הוצאות שונות משאבי אנוש
ספרות מקצועית ועתונות
משאבי אנוש
הוצאות פרסום משאבי אנוש
הוצאות כלליות שונות -
משאבי אנוש
אגודות מקצועיות ושונות
משאבי אנוש
שעון נוכחות משאבי אנוש
רווחת העובד משאבי אנוש
השמה אבחון עובדים
משאבי אנוש
השתלמויות עובדים משאבי
אנוש
רווחת עובד לספורט משאבי
אנוש
פעולות סה"כ
| משאבי אנוש סה"כ
משכורות כוללות יעוץ משפטי
תום' שלא נכלל בשכר יעוץ
משפטי
שכר סה"כ
אירוח וכבוד יעוץ משפטי
ספרות מקצועית ועתונות
יעוץ משפטי
ב ות
2006
=
14
4
15
15
תקציב
2006
0
1 ,0
10020
2000
00
|00
00
2000
10
2,947,000|
00
0
2,000
2000
1000
100
10
0
200
20.00
2000
2.00
000
0
9,601,000|
0
0
0
000
1000
|
משרות
2005
0
3
14
14
0
14
15
15
תקציב
2005
200
9,000
1000
2000
00
20000
1,000
1000
0
2,592,000[
0
0
2.00
20000
1000
1000
0
10
200
20000
200000
2000
0
000
8,272,000[|
0
0
00
1,000
1,000
>
ביצוע
204
|22
22
2,125
0
17
1.8
420
000
0
| - 1,930/772[
2
2
19
25
208
1024
20,009
10
3
1
71
2,6
00
6
| -- 7,036,478[
1
11
2
19
5
עמוד 14 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף . שם סעיף משרות שש - משרות תקצים ביצוע
תקציבי 2006 2006 2005 2005 2004
הוצאות משרדיות יעוץ
0 |617000| משפטי 00 0 8
הוצאות ופעולות משפטיות
11| יעוץ משפטי 20 0+ 114
יעוץ משפטי לשילטון מקומי
0 ודיני עבודה 220.00 2000 20,05
פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 21
| יעוץ משפטי סה"כ | 15 |6,850,000 | 15 |6,512,000 | 5,482,213 | מוניציפלי
אירוח וכבוד וועדות ומועצה
1 |618000| מוניציפלי 020 0020 2,|2
0 |618000]| פרסום מכרזים מוניציפלי 1000 1000 0,006 צילום הקלטות ותמלול
0 |618000| מוניציפלי 000 000 94
1 | 618000 | ניהול מכרזים מוניציפלי 0.00 2000 1,202 0 | 618000 | שליחויות מוניציפלי 1.0020 10020 ג פעולות סה"כ 0 000 0 2,000 5
| מוניציפלי סה"כ [ 0 |845,000 |[ 0 |825,000 [658,965 | בחירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
0 |619000| ברשות המקומית 0 0 1112
שכר סה"כ 0 0 0 0 12
הוצאות שונות - בחירות
0 |619000| ברשות המקומית 0 0 2,1
פעולות סה"כ 0 0 0 0 2,1
| בחירות ברשות המקומית סה"כ | 0 יס | 2,297,513 | 6 - מינהל כללי סה"כ \ 1 36,231,000 10| 33,122,000 5 פרק 62 - מינהל כספים
לשכת גזבר
0 |621100| משכורות כוללות לשכת גזבר 8 2,0 7 20 21 שכר סה"כ 8 0 7 0 2721
1 |621100]| אירוח וכבוד לשכת גזבר 2000 20000 223 ספרות מקצועית ועתונות
2 |621100]| לשכת גזבר 1000 1000 0
0 |621100]| הוצ' משרדיות לשכת גזבר 1,000 1000 112 יועצים תכנון ובקרה לשכת
0 (גזבר 10 ס[0.0 09|
01 | הוצאות שונות לשכת גזבר 110000 11000 11
פעולות סה"כ 0 10 0 00|000 5
| לשכת גזבר סה"כ 8 |4,375,000 [ 7 |3,962,000 |3,557,166 |
עמוד 15 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף ו משרות תקצים משרות תקצים
תקציבי 2006 2006 2005 2005
תשלומים
משכורות כוללות
0 התקשרויות ערבויות וספקים 5 0,ן1 5 200.00 05| שכר סה"כ 5 | 1,002,000 5 | 9000000 5
[621110]750] תשלום לחברת 'ברינקס - | ]22000 ] [20,000 |20,007 ו פעולות סה"כ 0 22000 0 20000 20007
| תשלומים סה"כ | 5 |1,024,000 |[ 5 |920,000 |818,572 | תקציבים
0 |621200] משכורות כוללות תקציבים 5 |1,461,000 [ 5 |1,301,000 [1,212,147 [ שכר סה"כ 5 | 1461000 5 | 1301000 1,007
| 781 ] 621200] הוצאות שונות תקציבים - | ]10 | [10,000 [0 | פעולות סה"כ 0 10000 0 10000 0
| תקציבים סה"כ | 5 |1,471,000 |[ 5 |1,311,000 | 1,212,147 |
הנה"ח מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 |621300| מרכזית 6 0 6 0, ן1 22020
שכר סה"כ 6 10 6 0, 1 1220
העסקת יועצים הנה'ח
0 מרכזית 000 100 000
0 | 621300 הוצאות שונות הנה'ח מרכזית 00 000 15
1 |621300] שרותי מידע בנקאיים 2000 2000 00
פעולות סה"כ 0 00| 0 200 15
| הנה"ח מרכזית סה"כ | 6 |1,477,000 | 6 |1,277,000 | 992,505
חשבים יחידתיים
משכורות כוללות חשבים
0 | 621400] יחידתיים 9 20 9 200 22
שכר סה"כ 9 2,000 9 2,000 2,412
| חשבים יחידתיים סה"כ | 9 |2,621,000 | 9 |2,437,000 ]2,091,842 | יחידת השכר
משכורות כוללות יחידת
0 |621500] השכר 8 20 7 0 18
שכר סה"כ 8 2,000 7 0 1 8, 1
| יחידת השכר סה"כ | 8 |2,236000 | 7 |1,907,000 |1,617,458 ] הכנסות
0 |621600] משכורות כוללות הכנסות 7 [9,756,000 [ 47 |8,814,000 [7,727,166 | שכר סה"כ 17 000 17 1.00 6
1 |621600| אירוח וכבוד הכנסות 22000 20000 17
0 |621600]| הוצאות משרדיות הכנסות 100 1000 15 1 |621600]| אגרות בתי משפט 0.00 0.00 22
1 | 621600| הפצת שוברי ארנונה 10 10 10
0 | הוצאות ועדת ערר 000 0, 22007
עמוד 16 מתוך 52
הוצאות
1=
שם סע
1 | הוצאות שונות
גבית פיגורים על בסיס
5 הצלחה
הוצאות משפטיות לגביית
6 ארנונה
פעולות סה"כ
| הכנסות סה"כ
קידום עסקים
משכורות כוללות קידום
0 |623200] עסקים
שכר סה"כ
1 |623200]| כיבוד קידום עסקים
הוצאות משרדיות קידום
0 |623200]| עסקים
הדפסת מסמכים קידום
1 עסקים
1)) סקר שילוט
פעולות סה"כ
| קידום עסקים סה"כ
אחזקת היכל התרבות
0 624000 אחזקת היכל התרבות
פעולות סה"כ
| אחזקת היכל התרבות סה"כ
4 621600]| אכיפת גבית ארנונה
7 | 621600| מוקד מידע טלפוני
פעולות סה"כ
' כספים סה"כ
פרק 62 - מ'
הוצאות מימון
0 |631000| עמלות והוצ' בנק אחרות
מימון
0 תשלומים למס הכנסה
0 |632000]| הנחות מימון
פעולות סה"כ
| הוצאות מימון סה"כ
פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ -
פרק 64 - פרעון מלוות
פרעון מלוות
2 | 621600 בדיקה ואיתור אכיפה ארנונה
0 | 632000] ריבית משיכות יתר וספקים
1 1 תשלומים ע'ח קרן תברואה
17
12
12
-
-
0
22000
100
0.00
000
0
11,642,000|
2,000
2,000
1,000
0000
1000
2000
1,000
2,928,000[
800,000[
000
800,000|
0
10
2,000
0
200
2.000
1000
100-000
0
3,610,000|
0
-
הצעת תקציב 2026 בת ים
22000
000
0000
20000
1,734,000 0
10,548,000| 47 [|
2,362,000| 1
2,362,000 | 1
2000
0
1000
2000
42,000 0
2,404,000| 11 [|
60,000] ]
650000 0
650,000| 0 [|
0
200.00
2,000 0
27,816,000 7
2.000
2.000
0
00
3290000 0
3,290,000| 0 |
32900000 0
] | ה
₪
14
55
20.07
155
1, 2
| 8,999,328
2,890
20
17
09
4
15
5
| 2,380,225
| 0]
00
| 650,000]
,01
100.00
1 1
25
12
|00
|04
1
| 3,321,251 |
| 49,207]
עמוד 17 מתוך 52
הוצאות
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
סעיף
תקציבי
יי
יי
002
002
002
33
033
33
04
004
204
06
006
06
201
2018
011
002
0022
002
04
04
04
55
00055
00055
003
003
003
007
007
007
109
0099
099
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
תשלומים ע'ח ריבית
תברואה
תשלומים ע'ח הצמדה
תברואה
תשלומים ע'ח קרן בטחון
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
תשל'" ע'ח קרן נכסים צבוריי
תשל' ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל' ע'ח הצמדה נכסים
צבור
תשלום ע'ח קרן שרותים
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
שונים
תש' ע'ח הצמדה שרותים
שונים
תשלומים ע'ח קרן חינוך
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
תשלומים ע'ח קרן תרבות
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
תשלומים ע'ח קרן רווחה
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
תשלומים ע'ח קרן דת
תשלומים ע'ח ריבית דת
תשלומים ע'ח הצמדה דת
תשלומים ע'ח קרן משרדי
הרשות
תשלומים ע'ח ריבית
מ.הרשות
תשלומים ע'ח הצמדה
מ.הרשות
תשלומים ע'ח קרן ביוב
תשלומים ע'ח ריבית ביוב
תשלומים ע'ח הצמדה ביוב
תשלומים ע'ח קרן שונים
תשלומים ע'ח ריבית שונים
תשלומים ע'ח הצמדה שונים
משרות
2006
תקציב
2006
0
0
|00
00
22000
10
00
1000
0
0
0
000
100
1000
2.000
2000
22.00
5,000
1000
2000
0
0
1.00
תקציב
2005
100
10
100
0
1000
1.000
2000
22000
000
100
200000
22000
0
00
0.000
200
110020
100
20000
0
1000
0
2000
2000
100
2000
000
2.000
1.0020
000
1,000
1,000
10
0
100
204
2,006
12
2,0
18
07
120
226
2,006
033
10
58
1
17
14686
07
11
22,119
711
|76
21
0
109
10
1207
7
17
07|,.
וי
16
07
2205
07
100
7
4
עמוד 18 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים ₪8
סעיף משרות תקציב
משרות ש-
תקציבי ל 206 206 25 20505 24
תשלומים ע'ח קרן פתוח
1 במעבר 00| 1000 3
תשלומים ע'ח ריבית פתוח
2 במ 000 1.000 1133
תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
3 במ 20.00 2000 2003
פעולות סה"כ 0 2,000 0 2,000 2.4
| פרעון מלוות סה"כ |[ 0 |23,822,000 | [ - 0 |23,2100000 | |20,785,574 = |
פרק 64 - פרעון מלוות סה"כ 0 21000 0 00( ,2 24
פרק 71 - תברואה
מנהל שיפור פני העיר
משכורות כוללות מנהל
0 שיפור פני העיר 6 |5,355,000 5 |5,075,000 2
שכר סה"ב 16 0 15 0 22
אירוח וכבוד יחידות שיפור
1 |711000| פני העיר 2100 11000 2,006
הוצאות משרדיות מנהל
0 | 11000 7| שיפור פני העיר 12000 12000 13
בקרת קבלנים והתקשרויות
0 ממנהל שיפור פני העיר 200000 200000 20,000
הוצאות שונות מנהל שיפור
1))])) פני העיר 0000 1000 06|
פעולות סה"כ 0 1,020 0 20000 15
| מנהל שיפור פני העיר סה"כ | 16 |5,660,000 |[ 15 |5,365,000 [4,413,737 | |
הנהלת שירותי נקיון
משכורות כוללות הנהלת
0 |712100| שירותי נקיון 0 |2,552,000 9 |2,142,000 17 שכר סה"כ 0 2,552,000 9 2,142000 7
| הנהלת שירותי נקיון סה"כ | 10 |2,552,000 | 9 |2,142,000 | 1,990,537 |
ניקוי רחובות
כלים מכשירים וציוד ניקוי
0 | רחובות 000 000 5
טאוט רחובות -קבלני ניקוי
1 |712200| רחובות 2.000 2.000 2-00
2 |712200]| ניקיון תחנות אוטובוס 00| 0 0
פעולות סה"כ 0 28485000 0 249000000 25
| ניקוי רחובות סה"כ | 0 |28,485,000 | | 0 |24,900,000 | |21,998,935 | |
אסוף ובעור אשפה
משכורות כוללות איסוף
0 |712300| ובעור אשפה 0 |15,974,000 0 |14,676,000 19 שכר סה"כ 10 10 10 0 949
|712300|]720] חומרים איסוף ובעור אשפה. | [39,000 ] [39,000 |38,900 שן
עמוד 19 מתוך 52
הוצאות
סעיף ₪
תקצימי שם סעיף
כלים מכשירים וציוד איסוף
4 ובעור אשפה
פינוי אשפה-קבלני איסוף
1 ובעור אשפה
2 | 12300 7| מיחזור איסוף ובעור אשפה
4 712300] פינוי אשפה-מנופים
0 |712300| השתת' באגוד ערים תברואה
פעולות סה"כ
שרות וטרינרי
משכורות כוללות שרות
0 וטרינרי
שכר סה"כ
1 | 714000| חשמל שירות וטרינרי
1 |714000| כיבוד לשירות הוטרינרי
0|) פעילות השרות הוטרינרי
1 |714000| חיסונים וטיפול בכלבים
02 עיקור וסירוס
110
| אסוף ובעור אשפה סה"כ |
7140003 טיפול בחתולי רחוב
פעולות סה"כ
| שרות וטרינרי סה"כ |
תברואה מונעת
0 תברואה מונעת והדברה
פעולות סה"כ
| תברואה מונעת סה"כ ]
פרק 71 - תברואה סה"כ.
פרק 72 - שמירה וביטחון
מינהל שמירה ובטחון
משכורות כוללות מינהל
0 שמירה ובטחון
שכר סה"כ
1 |721000]| כיבוד מינהל שמירה ובטחון
0 ָככלים מכשירים וציוד
הוצאות שונות מינהל שמירה
0 | 721000 ובטחון
מערכות התראה במוסדות
7210001 עירוניים
10
2 721000]| אגרת רישיון לנשק
פעולות סה"כ
| מינהל שמירה ובטחון סה"כ
משרות
2006
0
70
4
0
0
ו
24
24
0
24
תקציב
2006
1.000
0
2.000
0
2,000
000
65,404,000|
2,700
2,0
1000
1,000
0.000
220000
2.000
0.000
4,000
3,022,000[
642,000|
2000
642,000]
0
0
000
0
2.0020
5,000
1000
000
2000
5,268,000|
ב ות
2005
]
]
100
הצעת תקציב 2026 בת ים
תקציב
2005
1.00
0
0
0
200
1.000 0
61,923,000| 0
1,632,000| 6
1,632,000 | 6
000
1000
0.000
20000
10
10
|00 0
2,346,000|
ג
470,000[
1.000
470,000[
ש|ס
3,352,000| 1
3,352,000 1
0
1,000
000
1.000
2000
2630000 0
3,615,000| 1
"00
ו
ביצוע
2024
2,077
16
7
1
2,000
6
53,580,765 |
1 ,12
112
0
13
11
2001
1.9
10
24
2,092,066|
466,254[
4
466,254|
ו
29
2,199
2,022
1,000
55
15
0
220,002
3,085,091|
4%
עמוד 20 מתוך 52
הוצאות
סעיף
ג א -₪
משמר אזרחי
722100| 1
720
1
|33
4
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
כיבוד שמירה וביטחון
ומתנדבי משא'ז
הוצאות שונות משמר אזרחי
הוצאות משמר השכונה
ומבצעי משילות
אבטחת אתרי בנייה
אבטחה
פעולות סה"כ
משמר אזרחי סה"כ
שמירה ובטחון
11|(
033
שמירה ובטחון
שיטור
0][]
שיטור סה"כ
הג"א
גל[
71
ב[
0
7000
10
733
בטחון קהילתי כיבוד
שמירה במוסדות עירוניים
פעולות סה"כ
סה"כ
שיטור עירוני
פעולות סה"כ
תחזוקת מקלטי הג'א
חשמל הג'א
הוצאות פרסום הג'א
מימון הוצאות משותפות-הג'א
מרכז הפעלה הג'א
השתתפות בתקציב הג'א
ארצי
רכש אמצעים לחירום הג'א
הג"א סה"כ
כיבוי אש
|[
970
כיבוי אש סה"כ
מל"ח פס"ח
0
72600 | 1
פעולות סה"כ
טיפול במערכות כיבוי אש
אגוד ערים כבאות-הוצאות
שונות
פעולות סה"כ
משכורות כוללות מל'ח פס'ח
שכר סה"כ
מל'ח כיבוד
|11
מל'ח
משרות
2006
כ
5ש|ס
5ש|סש
כ
5ש|ס
₪ |62
קציב
2006
20000
10
0
0
0
0
5,230,000|
2000
2000
2,000
2,021,000|
73,000[
0
73,000[
00
000
2.000
0000
000
000
12000
10
1,751,000[
1.000
0.000
0
541,000]
822,000[
2,000
1000
1.00
|
]
]
|
4
משרות
2005
]-(
]-(
ב
5ש|ס
|
תקציב
2005
2000
0
0
0
10
1,153,000|
2000
20
2,000
2,188,000|
00
0
68,000[
1000
22000
11000
000
00
11000
12000
10
1,680,000]
.00(0
0.000
40
541,000[
734.,000[
7000
1000
1.000
ביצוע
2004
1,000
10
00033
2.007
10
| 1,837,190[
0
4
174
| 1,452,474[
| 63,688[
(08
| 63,688[
1.08
20
220
0
07
2.8
9.066
4
| 1,533,854|
1,108
77
5
| 532,115[
| 688,840[
0
05
1.08
עמוד 21 מתוך 52
הוצאות
בג שג
הצעת תקציב 2026 בת ים
שם סעיף
פעולות סה"כ
| מל"ח פס"ח סה"כ
פרק 73 - תכנון ובניין עיר
110
4
1
00
0
1
00
תכנו
10
5
21
200
23
1
200
[20
00
00
1
[י/י
00
1
0
1
2
קל בל
000
000
000
000
000
000
000
ה וביטחון סה"כ
משרד מהנדס הרשות
משכורות כוללות משרד
מהנדס הרשות
שכר סה"כ
ניקיון מבנה הנדסה
אירוח וכיבוד מהנדס הרשות
הוצאות משרדיות מהנדס
הרשות
אחזקה ותיקונים אגף הנדסה
שמירת מבנה הנדסה
הוצאות שונות משרד מהנדס
הרשות
פעולות סה"כ
| משרד מהנדס הרשות סה"כ
עיר ופיתוח
0000
000
000
000
0000
000
000
000
000
000
000
0000
000
000
000
000
0000
משכורות כוללות תכנון עיר
ופיתוח
שכר סה"כ
דמי שכירות רכב ליסינג
הנדסה
חשמל
ביטוח
השתתפות עצמית
אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
ותשתיות
השתלמויות וספרות מקצועית
תקשורת
הוצאות פרסום
הוצאות משרדיות חטיבת
פיתוח ותשתיות
הוצאות שונות ועדת משנה
מחשוב הוועדה המקומית
העתקות אור הדפסות
וסריקות מסמכים
ייעוץ וליווי משפטי
ייעוץ תכנון ובקרה תכנון עיר
ופיתוח
יועצים לוועדה המקומית
שמאות ומדידות
משרות
20206
ע-]
2006
0 51000
3 |873,000
> 157570000 7
13,994,000| 1
13,994,0000 | 1
1000
100
11000
1,000
220000
000
636000 0
14,630,000| 1
3,378,000| 1
3,378,000 | 1
202000
000
200000
0.00
2200
0000
00
200000
2000
00
0,,ך
1000
0
000
10
0
משרות
2005
0
3
4
1
+1
0
1
10
10
תקציב
2005
00
785,000|
10
0
0
12000
20.00
2200
0.000
200000
00
22,000
13,812,000|
2,000
20
2000
00
200000
00
200
|00
5,020
20000000
2000
2,000
0
220.00
0
1.000
10
0
ביצוע
204
3
] 734,773[
11
11
0
2,022
19
3
1000
8
202
| - 12,653,873[
27
7
3
100
20.00
0
3
14
1
5,022
108
155
7.00
19
2.8
1
07
8
עמוד 22 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף 2 משרות תקציב משרות תקצים ביצוע
תקציבי 0 2056 206 25 205 24
3 732000| עבודות קבלניות ועדה 0, 1 0, 1 04|
תאום תשתיות תכנון יעוץ
4 |732000| ובקרה 2,700 200 5,,
ניהול ופיקוח פרויקטים
5 |732000| לתשתיות ובינוי 70 70 9
0 קקשרי קהילה ושיתוף תושבים 00| 0.00 9
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
1 ותשתיות 1.000 1.00 2000
3 | שיפור השירות לתושב 0.00 0.00 2200002
0 |732000 ציוד יסודי 220000 20000 13
פעולות סה"כ 0 2200 0 2.00 1
| תכנון עיר ופיתוח סה"כ 1 |26,344,000 | |[ 10 |25,801,000 | |19,525,488 | | התחדשות עירונית
משכורות כוללות מינהלת
0 |732100| התחדשות עירונית 7 20 7 200 2,5
שכר סה"כ 7 2,0 7 20 25
התחדשות עירונית
1 |732100| השתלמות וכנסים מקצועיים 20000 20000 208 התחדשות עירונית טלפוניה
0 |732100| ואינטרנט וו 6 2,000 2666
התחדשות עירונית פעילות
0 |732100| הסברתית 00 020 199
התחדשות עירונית הוצאות
2 |732100| שונות ק'ק 000 000 09
1 | 32100 7| התחדשות עירונית הצטיידות 0,000 0,000 508 התחדשות עירונית מערכות
2 מידע 10020 1000 0
התחדשות עירונית- יועצים
0 ופרויקטים 2,020 210,000 124
התחדשות עירונית אחזקת
00 משרד 200020 2000 17
פעולות סה"כ 0 00| 0 00 11
| התחדשות עירונית סה"כ 7 |3,254,000 | 7 |2,882,000 [2,294,506 ] רישוי ופקוח על הבניה
משכורות כוללות רישוי
0 |733000| ופקוח על הבניה 1 |6,248,000 3 |3,624,000 27 שכר סה"כ 21 0 3 0 7,,
0 | 733000] עבודות קבלניות פיקוח ורישוי 0, 1 0', 1 2, 1 |733000| עבודות קבלניות צווי הריסה 0, 1 0 20001 2 33000 7| סקר עבירות בנייה 12000 1000 5,003
7330003 תצ'א ופיענוח סקר עבירות 1000 100 2.08 3 | 733000| תכנון שוטף 220000 220000 22001
4 | 733000] תכנון מפורט לביצוע 220000 200000 1.055 פעולות סה"כ 0 0 0 0 0, 1
עמוד 23 מתוך 52
הוצאות
בג שג
-
משרות
1 /
ל
/
הצעת תקציב 2026 בת ים
משרות
2005
תקציב
2005
רישוי ופקוח על הבניה סה"כ
פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ
פרק 74 - נכסים ציבוריים
תחזוקת מבני עירייה
|
00 עבודות קבלניות נכסים
פעולות סה"כ
תחזוקת מבני עירייה סה"כ
דרכים ומדרכות
1 |742000| כיבוד ליחידות אחזקה
חומרים ושונות דרכים
0 ומדרכות
עבודות קבלניות - דרכים
1 וומדרכות
עבודות קבלניות בעלים
2 |742000| כבישים ומדרכות מותנה
0 742000| תחזוקת תחנות הסעה
פעולות סה"כ
דרכים ומדרכות סה"כ
תאורת רחובות
משכורות כוללות תאורת
0 | 743000| רחובות
שכר סה"כ
0 |743000| חומרים תאורת רחובות
1 תחזוקת מאור רחובות
3 |743000| סקר אנרגיה
1 |743000] חשמל לפעולות
בקרת חשבונות חשמל
0 | 743000 וטלפון
פעולות סה"כ
תאורת רחובות סה"כ
תחזוקת רמזורים
1 חחשמל לפעולות
פעולות סה"כ
תחזוקת רמזורים סה"כ
תמרורים
0 |744400] חומרים לתמרורים וסימון
פעולות סה"כ
תמרורים סה"כ
תשתיות ניקוז
0 745000 טיפול בהצפות וקולטנים
0
0
ש|ש
5ש|סשס
0
54924000 0
258,000[
2000
258,000|
2000
100000
20
1000
000
0
3,422,000]
0
0
200
00
0
0
1.000
0
6,591,000]
133,000[
0
133,000]
25,000|
2000
25,000[
400,000[
+1
|
0
0 |
ו
=
0
0
258,000[
200
258,000|
000
0000
20000
0.00
1.000
10
1,538,000[
00
0
2000
1 ,0
0
0
2000
0
4,984,000]
120,000[
000
120,000[
| הו
2000
[25,000
270,000[
0
0
| 235,848|
288
| 235,848[
1.000
2,|1
33
0
2007
1
| 1,125,751|
13
83
09
1
100
6
04
200
| 3,928,473 |
| 99,244[
4
| 99,244[
23,909[
299
2
= 23,909|
| 252,083[
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות הצעת תקציב 2026 בת ים
סעיף שם סיט משרות תקציב משרות תקציב ביצוע
מע - 2006 20206 2005 2005 204
1 | 745000| אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ 2000020 200000 0 0 |745000| רשות ניקוז ירקון 0 0 0.4
פעולות סה"כ 0 0 0 10 17
| תשתיות ניקוז סה"כ | 0 |1,804000 | 0 |1,531,000 |1,324,197 | אחזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
0 |746110] גנים ציבוריים 8 |2,085,000 8 |2,011,000 11 שכר סה"כ 8 200 8 200 1
1 | חשמל אחזקת גנים ציבוריים 1000 0 01
חומרים אחזקת גנים
0 יבוריים 00 0.000 5,006
0 746110 כלים וציוד לעבודות גינון 200 2000 24 2 אחזקת גנים 10 10 4
עבודות קבלניות מיוחדות
3 | 746110 מוס'ח 1.000 1.000 04|
עבודות קבלניות - גינון
4 746110 מוס'ח 10000 100.00 06
5 בודות קבלניות פיקוח גינון 00 0,00 0,177
עבודות קבלניות גינות אחר
6 צהריים 0 0 2
2 746110 מים לגינון ציבורי 0 10 5
103 פירחי עונה 0 0.00 02|
5 אחזקת מתקני משחקים 0.000 0.00 07
פעולות סה"כ 0 0 0 0 138
| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ | 8 |21,000,000 | |[ 8 |19,478,000 | |18,977,059 | | גנים ונוף
0 ]746120] משכורות כוללות גנים ונוף וג | ]24,000 [22,460 | שכר סה"כ 0 0 0 22,000 2200
|750] 746300] תחזוקת מזרקות | [19,000 ] [19,000 [0 | פעולות סה"כ 0 100 0 1000 0
| גנים ונוף סה"כ | 0 |19,000 [ 0 |43,000 |22,460 | חופי רחצה
0 משכורות כוללות חופי רחצה | | 55 [21,723,000 | [ 46 [18,852,000 | [17,690,931 | | שכר סה"כ 5 21,723,000 6 18,852,000 1
0 |747200| תיקונים ותחזוקה חופי רחצה 0 20,000 0.001 1 חשמל חופי רחצה 2000 2,000 2007
2 |7200 מים חופי רחצה 1.000 00 <<
1 |747200| כיבוד חופי רחצה 000 000 21
0 |747200| חומרים ושונות חופי רחצה 11,000 22000 9, 0 ציוד הצלה 0 0 2,033
03 העסקת שוטרים ס00.0 0.00 0077
4 |747200| נקיון החוף 10 0 4,
עבודות קבלניות אחרות -
5 747200]| חופי רחצה 100 1000 2.74
עמוד 25 מתוך 52