פרוטוקול מליאה מס' 6
לכבוד
מעעצר אז\רו.
- <-
גוש עציון בית ישראלי
יום ראשון די תשרי תשע"א
2 ספטמבר 2010
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
הנדון: דיון מליאה מס' 6 - אוגוסט 2010 - פרוטוקול
1 ביום שלישי לי באב תשייע, 10.8.10 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 6 לשנת 2010. מקום - חדר ישיבות במועצה.
2. השתתפו:
א.
ט רעש 4 עש
-<
+
4
-
בא
32
נש
ל טש ש 3ב כ
₪ םה ₪
4. צוות:
8:
ב.
ג.
שאול גולדשטיין - ראש המועצה
יאיר וולף - ס/ראש המועצה.
עמי מקובסקי - נווה דניאל.
אפרים סומך- כפר עציון
עזרא רוזנפלד- אלוייש.
אלי דרור- הר גילה
יעלה פין- בת עין
תמר פינטו - נוקדים
פנחס יופה - מעלה עמוס
מורדי ברלין- כרמי צור
צביקה ראובן - קדר
רותי ליברמן - אלוייש.
אורי שכטר- ראש צורים
אברמי קליגר- מצד
יאיר כהנא- מגדל עז
גידו גולדברג - תקוע.
אסף כהן - מנכ"ל המועצה
ענבר לוין - גזבר המועצה.
איציק רוזנברג- מהנדס.
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
מעצה אזורוף
-- --=.
גוש עציון בית ישראלי
5. על סדר היום לדיון:
א. ועדת תכנון ובניה (מצייב) - איציק רוזנברג.
ב. תביירים - ענבר לוין.
ג. | דוח רבעוני 1/10 (מצייב) - ענבר לוין.
ד. עדכון תקציב 2009 - ענבר לוין.
ה. תקציבי ישובים - ענבר לוין.
ו. פרויקט פרסום - שאול גולדשטיין.
ז. | סקירה על מערכת החינוך לקראת שנהייל תשע"א.
ח. שונות
₪ ועדה מקומית לתכנון ובניה
₪ תב'ירים
הגזבר הציג רשימת תבייריס לאישור המליאה כמפורט בנספח.
החלטה: התביירים המפורטים בנספח אושרו פה אחד.
₪ דו''ח רבעוני 1/10
הגובר הציג את הדוייח הרבעוני 1/10 לאישור המועצה כמפורט בנספח.
אלון שבות
החלטה: הדו''ח הרבעוני הראשון לשנת 2010 אושר פה אחד. -
בת עין
₪ עדכון תקציב 2009 גבעות
הגזבר הציג לאישור המליאה עדכון לתקציב 2009. הר גילה כפר אלדד
החלטה: עדכוני תקציב 2009 המפורטים בנספח אושרו פה אחד.
כפר עציון
כרמי צור
₪ תקציבי ישובים מגדל עז
ענבר הציג את הצעת התקציב של הישובים תקוע וכרמי צור (מצייב בנספח). מעלה עמוס
החלטה: תקציבי הישובים תקוע וכרמי צור לשנת 2010 אושרו פה אחד. מעלה רחבעם
יאיר- מבקש להציג בישיבה הבאה את ההתקדמות באישור התקציב עס קדר, נוו'יד ונוקדיס. מצד נווה דניאל
₪ אישור חברותו של מר משה הלבני בועדת ביקורת הר גילה מקום ני קדם
אסף מציג את בקשת חברי הישוב הר גילה לצרף את מר משה הלבני כחבר ועדת ביקורת פרייקן קדר
במקום הגב ויקי יצחקוב שהתפטרה.
ראש צורים
החלטה: מאושר ברב קולות (אישור טלפוני לאחר המליאה) שדה בועז
שדה בר
תקוע
מועצה אזורוף
-- =
גוש עציון בית ישראלי
₪ פרוייקט פרסום
שאול- עלינו להשתתף בהוצאות הקמפיין הפירסומי להפסקת גזרת ההקפאה שמארגנת מועצת ישייע. מציע שנאשר השתתפות לפי הצורך עד 2 מליון ₪.
החלטה: המועצה תשתתף בקמפיין פרסומי שמרכזת מועצת ישייע כנגד הקפאת הבנייה עד 2
מיליון ₪.
₪ סקירה על מערכת החינוך לקראת שנה''ל תשעי'/א
יאיר- חידושים במערכת החינוך:
1. יש עדיין שאלה לגבי מספר הגנים שיפתח באלוייש, אנו מתכיס לתשובת משרד
החינוך.
2 בימים הקרובים אנו מקויס לסכם את צירוף ת'יית אלעזר לתיית בת עין.
3 אולפנת שבי רחל נסגרה וצורפה לאולפנת אוריה.
4. עומד להיפתח ביייס למחוננים על יד מכללת הרצוג, שישרת את ילדי קרית ארבע,
אפרת וגוש עציון. ביייס זה יחליף את ביייס יימרתביסיי במעלה החמישה שנתן לנו שירות זה עד כה.
אסף- היערכות בינול:
לקראת שנהייל מסתיימת בניית אגף חדש של 6 כיתות בביהייס האזורי, 2 כיתות גן בתקוע בי, כיתת גן בבת עין. 2 כיתות ומבנה שירותים במבנים יבילים יוצבו בביהייס בתקוע. המבנים היבילים מאולפנת שבי רחל ועוד 2 כיתות נוספות הוצבו באולפנת אוריה. בנוסף שופצו כיתות גן רבות בישובים. מתחילה בניית 2 כיתות גן בנווה דניאל, ובקרוב נצא לבניית אגף נוסף של 6 כיתות בביהייס בתקוע.
(עמי- יש מקום להוצאת עלון לציבור על ההיערכות לתחילת שנהייל)
₪ שונות
שאול: הציג את הדו'יח ההשוואתי של בנק דקסיה על המצב הכספי של הרשויות, מצייב בנספת.
אסף:
בהמשך לשינויים הארגוניים שבוצעו במועצה בשנתיים האחרונות, ובהתאם להמלצת היועצת
הארגונית המלווה את התהליכים, מנכ"ל המועצה מבקש את אישור המליאה לשינויים ארגוניים
ביחס לשני תפקידים :
א. רכז הקרקעות: הרחבת התפקיד לאחריות כוללת על נושאי מיפוי ומידע גיאוגרפי (615) וכן
על קשרי העבודה בנושאים סטטוטוריים עם המינהל האזרחי. הגדרה חדשה- מנהל מידע גיאוגרפי וקרקעות.
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
מעעצה אזוריף.
ה =
גוש עציון בית ישראלי
ב. חשבת השכר: הרחבת התפקיד לאחריות כוללת על הפן המקצועי העסקת העובדים ותהליכי
הדיווח והבקרה על שעות העבודה וכו', על זכויות העובדים במסגרת תנאי העסקתם, וכן על ההיבטים הכלכליים של ההוצאה בתחום זה. ריכוז הצוות המטפל בנושאים אלה, הכולל את לסגנית מנהל אגף החינוך האחראית על כ"א במערכת החינוך ומזכירת המנכ"ל. תואר התפקיד החדש- מנהלת מחלקת שכר.
שינויים אלה יגרמו לגידול מסויים בעלויות השכר ותלוייס באישור משרד הפנים.
החלטה: המליאה מאשרת את השינויים הארגוניים שהציג המנכייל פה אחד.
רשם: אסף כהן
וצ
אסף בהן /
מנכ''יל המועצה
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
רשימת תברי"ם שאושרו
א
מספר
2000022
2000003
200074
מספר
20002
200|08
20002
2000001
200009
200000
20002
20004
20004
2003
200024
200002
מספר
200.05
20002
מועצה
במליאה
תברי"ם חדשים - שנת תקציב
הנושא
ריכוז ואיסוף שפכי הר גילה
כביש גישה לבת-עין
פיתוח ארגוני וליווי אישי
הגדלה והקטנה של תברי"ם -
הנושא
בנית כיתות נווה-חנה
מ.חינו
שקום רחבה מרכזית אלון שבות
הקמה והרחבת מבני תרבות-יד"ש
תכנון והקמת מבני ציבור בהר גילה
מו"פ חקלאי - 2009
בטיחות בדרכים - 2009
סימון כבישים 2009
פרוייקטים בטחון - 2009
חברה וקליטה 2010
תק
פיתוח אזורי - 2010
שידרוג מבני חינוך - 2010
תק
בנית 2 כיתות גן בנווה דניאל
סגירת תברי"ם
הנושא
בית כנסת - כרמי צור
חברה וקליטה 2009
אזורית
בישיבה מספר
₪ 0
משבט 1460,פנים 172, תק.רגיל 160, קרן
- שנת תקציב 2010
סכום
קודם
₪ 0
₪ 0
גוש
עציון
166
דיון 6.2010
200
הסכום הגורם המממן
0 ₪₪ קרן הביוב
0 ₪ | החברה הלאומית לדרכים
התחייבות 4500027969
0 ₪₪ משרד הפנים 84 - 6 התחייבויות,
קרן פיתוח 36
00|
שנת תקציב 2010
סכום הגדלה +
קודם הקטנה -
2 ₪ 0 ₪
ך 3,250 בעלים 300 קרן 300
0 ₪ 0 ₪₪
מ.פנים
0 ₪ 0 ₪
מפעל הפיס
0 ₪ 0 ₪
בעלים-היטל מבני ציבור
0 ₪ 0 ₪
חקלאות 838,קקל 160 הוצאה מותנה בהכנסה
0 ₪ 0 ₪
תחבורה 91, קרן 22
0 ₪ 0 ₪
תחבורה 68,פנים 119,קרן 32 0 ₪-
0 ₪
0, מכ רכוש 160
₪ 0 ₪ 0
[ציב רגיל-כספי מענקים
0 ₪ 0 ש-
ציב רגיל-כספי מענקים הקטנה!
0 ₪ 0 ₪
ציב רגיל 1000,חינוך 125
₪ 0 ₪ 0
מ.חינוך
06
הגדלה (לצורך סגירה) +
הקטנה (לצורך סגירה) -
בתאריך
סכום
- |חדש
₪₪ 2
₪ 0
₪₪ 0
₪ 0
₪₪ 0
₪ 0
₪ 0
₪ 0
₪ 0
₪ 0
₪ 0
₪ 0
18
סכום
- |לסגירה
₪ 0
₪ 0
100
גורם מממן
אלש"ח
מ.חינוך 2010/09/510
קרן פיתוח
מפעל הפיס מענק 2723
קרן מבני ציבור בה"ג
קקל 239,חקלאות 905
הגדלה מותנה-3 חוזים
תחבורה 25, קרן 2
תחבורה 1000224528
החזרה לקרן פיתוח.
משבט 710,קרן 330
מכירת רכוש 200
סוכנות חוזה 2010
הגדלה מותנה
העברה לקרן פיתוח.
מ.חינוך 2010/77/031
קרן פיתות
גורם מממן
והסבר לסגירה
הסתיים (1) 43.
הסתיים (1) 387.
מועצה אזורית גוש- עציון
משורד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
זיהוי המסמך: 86 !אסא
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
..0
99
9
5
3
107
6
2,258
17
00
2
21
1
4
18
5
205
8
|02
6
4
109
48
212
199
099
206
6
12
58
)61(
20009
2,|1
1,005
21
(
2,1
66
מועצה אזורית גוש- עציון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 08|
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 12
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 106
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 22
קרנות אחרות 14
סה"כ קרנות 2022
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
55
08
100
0
1,005
56
,|1
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב שנתי *
מאושר
10
תקציב יחסי
לתקופה
25
7
1
208
2,111
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
ביצוע מצטבר
סטיה
מהתקציב
)216(
)102(
5
)747(
סטיה
מהתקציב ב%
)%
6%
%
)29%
4%
)%
-%
1%
20%
20%
7%
7%
2%
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומיסם (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
תקופת הדוח שנה קודמת
10
100 107
22 5
2,075 18
114
5 5
1
3 129
29 77
04 6 7
200
17 208
103
0
1 21
08 1
2
08
8 | 2056
18 00
00 06
5 21
55 25
1 000
5-08 5
408 5
09 1-08
1 93
08 055
2,007
2007
הא 4 אד 989 :0 006
0-9 71
9787 ב מ ל 959 ל'[/9 6 1 1 06 8 6
ב6\ א6 ם₪06\0% 66
םשא ם06666/ 86
1:09 1.09 2006 ווה 6% 06 הוור 20% 4 ₪ 26
6 96
56
סט 96
ב 6+
ב ₪ 6?
(960) וי 299 09 2 09 99 00 ל 16
(96) 6 אלל 1 09 6% 1 6 2 | 006 שא 28
(29) 1 00 יי 5 08| 4% %לל 6 06 9 06046 98
(/10) הי ל 106 006 90 ו 09 ל 58
108 008|> 108 ל 06 ל6ל 16 00 |"008 ל טש 98
שא 8+
(ל89) לס 59 6 ל 59 6 95 4 צום\ש 8?
108 09| 9 לס וו 5% ל 1006 %8 וני 1 8%
לפ 6 1 :0 08. 006 8 009 וי ל 59 םא 66ש םש 64
92
66 , 0 9 90 9 "90 יי 2 שו 22/0666
ו 0 92
םא )אש 52
2% 21066 0% ל ל .0 104 [69ל [ל/9 086 6ל )סא 06060 92 2+
(66) 0% 04 9 9 לשן 9 9 98 ל 00 2?
טא) סש 12
צ6 6600 9ל
צ\אא\ש 9+
66 29/0006
666 0006 9
ו 0 צואאוט 6 צשאאוט וט צואאוט שוש
ו 4 1 0% ו שא 66006 | שאגטס)הש 0 2 ית + =)אשצטש ₪606 וט -% ד 6 6 6 ד ו וד 0
\6 - ל 060
7 6 'ז )056 :ש660\6 -0107 ))+אא-0)) ש6%)נא שאא 60
6
8
ל
ו
98
09
65
אי
0 ל
ל
י]
(099'1)
59
%ל'269
16
%- הרו
[6ל
(19)
,ול
(ע'629)
(9/)
7
ה
6 ש6₪)שא
ג
006 ₪
6
₪ ₪
7 ₪ "ץ )6600 660\663 -07ז0
46 / 7
לל%
689
9
9
[%6
090
ו
100%
9/9'7
(לו)
ו
ל'9/9
00
ל
מ
)90(
4
6000
מ
006
ו
₪ )שא
האאאד 98 :ש 06 ₪06
צשסש (6) שא
א וס
60 ₪66 ₪666 / 0006%6 0 60
6 666 !₪060 / 0606 0 60
6 66 4)\\אס 06 6 60%
ל%9 ₪ 006606 6)664 6066 9%
9 666 - 0\6% 600 00/6 שס 0\ 666 סוטם 9%
%59 צ שש 666 - 40)64%) 66 60/6 066 606 6
9 (ש\₪0 66064) 666 0\66%ש 60 00/6 ₪066 606 סוט 9% 06 כ
ל'289 ט)6 6\666 666640 )>
לעי 640 )>
יצ 0 60 ₪006
2006 6
ודל א 96
-) 066% 6 ₪006
(0)\0ם) צ))ם)\ +00
(לע 1) (000ם) ם>\60) )0
ל 666 06 0/1666
9-ל 0 0.06 0\66% 6
%-/ נ ו
%ל 0 6% 66 >
9 6 )₪6 6ס>
209 640 6644 06
(60%)0) (\₪16 40064 צ)סש\ 0
(9 (000ם) ם60%\4) ₪06
1 666 ₪0)6₪ 61ם םי
60 (606\0) ט0)66% 6)ם)6 6 וסאש
(/6) 6 / שש
ל 6 66 606 6
ב ש\
ג
שא
ב שש\ - 5 060
6) אא-0)) ש64)נא 604086
₪
0/6 606 6%
99[
1%
0
006
09
ל
ו
ה
4
1
0
₪ אס
שו 6/6
%
ב
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
0%
₪
10460 6
1:06
3
7
לן
7
2
9
9
וכ
6
6 160.60
ה
6 שץ 64
6
2
0%
לס
%6
וי
9
5
8
ו
6 100
7 0% "ך )650% :ש440\6 - 0107
668 7
ב
6 לא
06
4
0%
לש
6
זי
9
5
0
60
ב ₪
660 6
009
8 2006
6 ו
ל 1:4
4 1008
0% 2:1
לס 9
6 9
גי 1%
9 יהזיוין:
5 ל0 ]ל
בנ
00
₪06 6 /
660 0ב
)+אא-0)) ש+6)נא 640886
הא 4 אד 989 :0 ₪06
ב 60660
+\)וא 6 66)\א 6 066/66
ב אש וא
6
םשא ם60%)
0
א
בש
(ם)62) 0 06 0666 0606
(62) טם 6ש 606
(ם)\62) )אש ששעא
א
6 םס
ו
ב
\ 660 00.60
ב 0
6
א - 9 0,606
האאאד 98 :0 ₪06
1 6 א
6
6 06% םעא שש 66
[ ו
0 6 0000 0066 ו 6 .0
6 60 ו 7 06 ו
ל 0 :22 006 :2 6 7 666 00/6
(ע6\ : ל 1 ?09 00 יב בא
1 גו - ל 1 .1% ל 606 6/6
)טא ₪660 86
8 6 9 6 06 9 6065 | 26
9 לס , ל 0% : סטש 6ל
(ע\ ל0 : 6 ]1 [ ב %6
ב םס 6
ב 16
1 עמש 006 8 6 006-000 [ל] 066 66 146
שא 28
98
ו 8
(6\ (ץ\ 6% 8 1206 יפי 2 טש 8ל
: 0 (:: : .0 006 5 שא %8
2 %6 , % 0 : צשסשש 8?
1 00 10% 1] 1% 28201 ]6 6% 78
1 8%
₪ ה ה 7 7 2 והי ו ב 0 40/6
בא 6ש ם%ש6 - 62
|-82
ב 0 ס6צ\ - 94
,7 0 1 ל 6% 004 ל בא )6060 /ל
0 0% 2 056 ל 4 2+
0 0 2?
לס (0ו ל ו 109 0% 1 טאוסט ;ןז
ב 4
:₪ ו 6 896-0000000 <ג:ימו ה 666 ₪060 06
1 06 8 006 07 9 -79
06 6 9 %6 3 9 ₪66 | 9ך
4 10 4 10% ל 4 בשש 9ך
ו 9
64 ₪06 - 06 604 6% 000 7 א )6 00 0060 6 ,0
0 7 00.66 6)אום 7 6 תשש
0606 2 -
7 שה 'ז ))060 0\663ש6 -07ז0 )אא -0)) ש66)נא 60086
הא 4 אד 98 :0 ₪06
7 זז )0
9 ]6% 0116796895 0
9 1 86060248%| 6
9 1 088%ל608] 06
0% בו צשאאוט שוטשט א 6 6 6 מו 6 עש א
60) 8 - 46% 6
7 ₪ )0660 כש 666\6 -07ז0 )אא-0)) ש6%)נא שא 0א6%
הצעה לעדכונים נוספים בתקציב 2009 בנוסף לתיקונים שאושרו בישיבות המליאה בתאריכים 29.12.2009 ו- 16.3.2010
באלפי ₪
[כרטיס. |שם כרטיס
סעיפי הכנסות:
1120 מענק חד-פעמי יעודי
0 1 הסעות תלמידים-חינוך
110 החזר הוצ.שנים קודמות
סה"כ שינויים בסעיפי הכנסות:
סעיפי הוצאות:
190 רכישת ציוד יסודי
1000 הוצאות שונות גינון
0 ציוד יסודי בתי-ספר
0 11 הוצ.הסעות תלמידים
0 זיכוי הסעות שנים קודמות
00" קנית כלי רכב
סה"כ שינויים בסעיפי הוצאות:
] תקציב הוצאות | תקציב הכנסות - | שינוי מוצע
10 -
מ 100
2000 .
20
120
20000
סה"כ תקציב הוצאות והכנסות מאושר ע"י המליאה והממונה
סה"כ תקציב הוצאות והכנסות מעודכן לאחר אישור המליאה מ- 16.3.2010
סה"כ תקציב הוצאות והכנסות כולל עדכון נוכח
100
2000
נש
פי
(=)
-1
4
תש
₪1
5
200
209
100
200
-70
211
>-
ת:
₪1
=
|13
1
2,7
יתרת התקציב כולל השינוי ]
20
20000
מ
5
(=]
₪
[=]
פ
שש
:]
ס
2200
-0
41