תקציב המועצה לשנת 2012
הוצאות 2011 2012 2011 2012 הכנסות 2011 2012 2011 2012
% % % %
ארנונה כללית -67,000 -72,000 47.30 48.18
מענק כללי -12,858 -12,215 9.08 8.17
מענקים מיוחדים -150 -150 0.11 0.10
הנחות מארנונה -10,450 -10,400 7.38 6.96
סה"כ הכנסות -90,458 -94,765 63.86 63.41
מינהל כללי 7,084 7,213 5.00 4.83 הכנסות משכ"ד ואגרות שילוט -1,610 -1,660 1.14 1.11 מינהל כספי 4,635 5,432 3.27 3.63 הכנסות שונות -145 -165 0.10 0.11 הוצאות מימון 505 555 0.36 0.37 הכנסות מימון -720 -1,225 0.51 0.82 פרעון מלוות 6,016 5,540 4.25 3.71 העברה מקרנות לפרעון מלוות ביוב -400 -390 0.28 0.26 סה"כ הנהלה וכלליות 18,240 18,740 12.88 12.54 סה"כ -2,875 -3,440 2.03 2.30 תברואה /שפ"ע 26,344 28,483 18.60 19.06 תברואה /שפ"ע -226 -150 0.16 0.10 בטחון 2,269 2,238 1.60 1.50 בטחון -5 -10 0.00 0.01 הנדסה 4,395 4,176 3.10 2.79 הנדסה -5,800 -4,800 4.09 3.21 חגיגות וארועים 774 820 0.55 0.55 חגיגות וארועים שרותים חקלאיים 425 425 0.30 0.28 שרותים חקלאיים סה"כ שרותים מקומיים 34,207 36,142 24.15 24.18 סה"כ שרותים מקומיים -6,031 -4,960 4.26 3.32 חינוך 33,045 35,891 23.33 24.02 חינוך -22,153 -24,180 15.64 16.18 תרבות ,ספורט ונוער 5,450 5,873 3.85 3.93 תרבות ,ספורט ונוער -542 -592 0.38 0.40 בריאות 273 275 0.19 0.18 בריאות
רווחה 28,454 29,560 20.09 19.78 רווחה -19,118 -20,031 13.50 13.40 שרותי דת 1,244 1,342 0.88 0.90 שרותי דת
קליטת עליה 385 788 0.27 0.53 קליטת עליה -115 -628 0.08 0.42 סה"כ שרותים ממלכתיים 68,851 73,729 48.61 49.33 סה"כ שרותים ממלכתיים -41,928 -45,431 29.60 30.40 איכות הסביבה 251 235 0.18 0.16 איכות הסביבה -100 שכר פנסיונרים 9,643 10,200 6.81 6.83 תקבולים בלתי רגילים -350 -750 0.25 0.50 הנחות 10,450 10,400 7.38 6.96
סה"כ מפעלים 20,344 20,835 14.36 13.94 סה"כ מפעלים -350 -850 0.25 0.57 סה"כ 141,642 149,446 100.00 100.00 סה"כ -141,642 -149,446 100.00 100.00