התקציב המאושר לשנת 2018 של המועצה המקומית שגב שלום
-
אל שר
מדינת ישראל
משרד הפנים | - מינהל מחוז דרום = > מז הזום |
הלשכה לשלטון מקומי | %
כייו ניסן תשע"ח
1 אפריל 2018
דש 2018-1793
התקציב המאושר לשנת 2018
של המועצה המקומית שגב שלום
אל: המועצה המקומית שגב שלום.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), | - 1953'
שהואצלה לי', הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית שגב שלום לשנת 7.
סך כל התקציב המאושר: 63,939,000 ₪ ( לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך
0 ₪ ) וזאת על פי הפירוט שבנספת א'*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.
בגל פה,
לילי פיינטוך
מ''מ הממונה על מחוז דרום
* הערה לנספהח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.
עמ' 1174; | 18
3233, התשמ''ה, עמ' 3008
קרית הממשלה, רחוב התקוה 4, באר- שבע 84100 ת.ד. 68 טלפון: 08-6263750 :6231951 -08
אתר המשרד: | דואר אלקטרוני:
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
שגב-שלום תקציב לשנת 2018
התקציב הרגיל של הרשות המקומית
תאריך אישור התקציב במליאה | 21/12/2017 | צד ההכנסות (באלפי ₪)
ביצוע שנת | ביצוע שנת | ביצוע | מסגרת
מסגרת | מקדמים | שינויים כולל | ,
הסעיף התקציבי (מחירים התקציב לשנת | בו -- | ו שוטפים) 2017 | | הרשות | 2008 | 2008
4 | ארנונה כללית | 205 | 10 | 3 | 8 | 22 | 3 | וב 2 | מפעל המים | 28 | 100 | 19 | 109 | ו4 | 150 עצנניות חינוך | 207 | 2 | 10 | 2+ | 1424
4 | עצמיות רווחה | 0 | 21 | 7 | 100 | 7 | זם
5 | עצמיות אחר | 17 | 88| | 100 | 58 | 5-ו
סה"כ הכנסות עצמיות | 1,102 | 199 | 8 | 18 | 38 | 126 6 | תקבולים ממשרד החינוך | 21 | 2.05 | 202 | 12 | 2.6 7 | תקבולים ממשרד ההווחה | 4 | 5 | 5 | 102 | 090 | 112 | 51
8. |תקבולים ממשלתיים אחרים | 3 | 74 | 146
9 | מענק כללי לאיזון | 2 | 55 | 186 | 100 | 1 | 1 0 |מענקים אחרים ממשרד הפנים 9 | 100 | ב | 100 | 10 | 10 סה"כ תקבולי ממשלה | 2,039 | 9+ | 5+ | 06 | 1+ | 204 | 5+ 1 | תקבולים אחרים | 17 | 65 | 42 | 472 | 1+ | 0
| | הק | 06 | 10 | 5 | סבו | 5 | 23 | :
קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות 7+ 1066 | 1 | 04 | 55 | 1 בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | -
3 | הנחות בארנונה | 140 | 2,004 \ | 8 | 2058 | 22 | 205 4 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר | ₪ | 10
סה"כ הכנסות ללא מותנה | 49,506 | 0 | 2 | 7 | 9 הכנסה מותנה | 100 | 1 | 1
סה"כ הכנסות כולל מותנה | 49,506 | = 60,550 | | 07| | 8 | 00 צד ההוצאות (באלפי ₪) | 7 בי %. 0
6. | שכר כללי | 7 | 6 | 1 | 27 | 1 | 58
17 | פעולות כלליות | 4 | 05 | 156 | 100 | 5 | 55
8. | מפעל המים | 10 | \
סה"כ הוצאות כלליות | 1+ | 11 | 17 | 1 | 1 | (564) | 13
9. | שכר עובדי חינוך | 12 | 1 | 2007 | 1170 | 212
0. | פעולות חינוך | יי | 14 | 116 | 18 | + | 7
סה":כ חינוך | 2,012 | 2.5 | 3 2007 | 5 | 46
2 | שכר עובדי רווחה | 4 | 84 | 20068 | 170 | 24 | 216 2 | פעולות רזוחה | 5 | 7 | סו | 77 | 50 | 7
סה"כ רווחה | 9 | 3 | 53 20077 | 9 | 24 | 3
3 | פירעון-מלוות מים וביוב | בי | 100 | 0
4 פירעון-מלוות אחר
סה"כ פירעון-מלוות | 200
הוצאות מימון | 13 | 11 | 0 | סו | 00 | 0
6ן הוצאות בגין בחירות | 0 | 0 | 100 | 50 | 0
קוצאות | ח" | י| | שני | -
7 | 17 | 36 | 18 | 18 | 2 | 38
סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר 0+ | 41, | 9 | 2+ | 51| הנחות בארכונה | 109 | 224 | 2.77 | 208 | 2 | 28 9 | | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר | 100
ו | 0 | 0 | 0987 | 54
0 | מותנה | 08 | 100 | 1 | 1
סה"כ הוצאות כולל מותנה | | 49,459 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 00 עודף (גרעון) | 88 (83) | 3
נישראל
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
משרד
המנהל | ומ
שגב-שלום תקציב לשנת 2018
טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית צד ההוצאות (באלפי ₪)
תקציב שנת
תקציב שנת | ביצוע שנת
ביצוע שנת
2008
2007 | 2007
2006
פירעון מלוות מים
פירעון מלוות ביוב | 58
פירעון מלוות כבישים
פירעון מלוות תיעול
פירעון מלוות לפיתוח אחר
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
פירעון מלוות שלא לפיתוח
סה"כ פירעון מלוות
178 | \
11
מחלקת הנדסה
סה"כ הוצאות מים
סה"כ הוצאות ביוב
.
הוצאות אחרות
צד ההכנסות (באלפי ₪)
2
503
אגרות בניה | 8 | 00 | 00
העברה מקרן היטלי השבחה
\ וו
העברה מקרן היטלי מים
1
50
העברה מקרן היטלי ביוב | 28
העברה מקרן היטלי כבישים
העברה מקרן היטלי תיעול
מכירת נכסים
1
3
19
5
אגרות ביוב
=
בי
200
מ
אגרות מים
2085
הכנסות אחרות