פרוטוקול ועדת כספים 16-15
.
. ,
י יג
פיוט קבויתמאסר,יךיני'")ב5א/1ד6ר1תמשישעי"בהת, 5וט.1ת3.3הכספים שהתקיימה ה" 1ו ' ה24 ' . % . ס3
1 יי י ורע
, , - " "
סימוכין : 02942
_
_ __ __ . . פרוטוקול 16/15
. .
מישיבת ועדת הנספים, שהתקיימה בתאריך %5 3 3
השתתפו ה " ה : ר ' חולדאי - ר ' העירייה , א ' סולר , א ' זמיר , נ ' אלנתן , מ ' ביבין , י ' המאירי , א ' טולק21סקי , א ' יוחנן - וולק , ד ' להט .
נעדרו ה " ה : נ ' אלנתן , י ' בן יפת , ש ' דביר .
ש ' לייבה , מ ' גילצר , א ' פרץ , ע ' גבולי , :
נוכחו ה " ת
א ' אגמון , ע ' ל ' אשוח , מ ' בנימינה א ' דור , ע ' וינברג , ד ' חאכהםר, ודנ'י לוטן , א ' כהה א ' נשבן , ע ' נשיא- שילר , ד ' קרני , ד ' רוז , נ ' רוזנברג .
מזכיר : ענבל גולן
נהצאים 'צמענ :
מס'
הסעיף
)281 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה ענבת החוץ לעיריה, ענר 1 .
)282 אישור ועדוי תרומות - במנהל החיסך התרבות והגשורט, עמ' 2 .
)283 שיפוץ גן ילדים ברח' שז"ר ,44 נווה עופר באמצעות קרן ת"א, עמ' 3 .
)284 סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה, עמ' 3 .
)285 המשך התקשרות עם אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרוייקט תשלום אגרות הסדר חניה באמצעות הטלפון, עמ' 3 .
)286 ביצוע סקר שביעות רצון משתמשים בשירות השכרת האופניים "תל אופן", עמ' 4 , )287 התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להכנת מסמכי "סקר תיעוד מקדים", עמ' .4
מישיבת ועית הכספים שהתקיימה
) 16/15
פרוטוקול מס' לכ'
בתאריך י"מ אדר וכשע"ה, 3.3.15
)288 תב"ר שבילי אופניים ,2014 עמ' 5 .
)289 תב"ר תמרורים ואביזרי תנועה, עמ' 5 .
)290 רשות שימוש להפועל תל אביב במתחם וולפסון, עמ' 5 .
)291 עדכון מסגרות תמיכות, עמ' .6
)292 העברות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 6 .
)293 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 7 .
)294 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' .8 )295 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' 8 .
)296 רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 8 .
)297 רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2014 עמ' 9 .
)298 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' .9 )299 רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 עמ' .9 )300 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב חבלתי רגיל לשנת ,2015 עמ' 9 )301 רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2015 עמ' .9
פרוטוקול מס' לנק 16/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ס אדו תשע"ה, 3.3.15
)281 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
לשאלתו של חבר המועצה יהודה המאירי בנוגע לעובדים שעוסקים בעבודה נוספת ללא קבלת היתר
הובהר שהנוהל העירוני מחיוב כל עובד העוסק בעבודה נוספת להגיש בקשה לקבלת היתר ומי שלא נוהג כך עובר עבירת משמעת.
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
.
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
.
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים, בעירייה .
, , ,
%)ש588585ז "ן ה י5י5ג",.8אושטף"':, י ""ש55ף"%הוק%וןו4ח %4המיששן,' % (ז
-
הדס נוה חינוך 79 . 71 מדריכה 1000 8
'
עמותת שמע ת"א
אורן זוהר חינוך 100 מוןה 4000 36
יובל חינוך
תומר זינאל כספים 100 הפעלת דוכן מזון 1000 36
עצמאי
אייל פינסו כספים 100 שופט מזכירות 1000 36
איגוד הכדורסל
ת"א
מעיין יצחקי תכנון 40 סוקרת טלאול 1700 12
קופ"ח כללית
פ" ת
סטניסלב תכנון 70 ניהול סיורים 1200 36
לינצ'בסקי חב' סנדמנס ניו
יורופ בע"מ י- ם
קרן קינן שירותים 75 מלצרית 1000 12
חברתיים מסעדה ת"א
.
דר' אריאל מרכז רפואי תל 100 הדרכה $ 2000 36
פינקלשטיין אביב בהשתלות
חב' Medtronic
חב' Edwards
פרופ' יובל ירון מרכז רפואי תל 95 יועץ חב' פיוג ' ין כ- 5000 36 אביב ג'נטיקס
יועץ חב'
אונקוטאט 10000 36
יועץ חב'
אילומינה 1000 36
ג
פרוטוקול מס' לכ') 16/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך י"מ אדר תשע"ה, 3.3.15
)282 אישור ועדת תרומות - מינהל החינוך התרבות והספורט מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן :
:
בתי ספר על יסודיים
1. בית ספר עירוני י"ב
א. 11,680 נש תרומת עמותת יפו לפעולות צדקה. התרומה מיועדת להשאלת ספרים.
בית ספר תיכונט ע"ש אלתרמן
א. 152,400 נם תרומת קרן ברכה (דר' טלי יריב - משעל מנכעס. התרומה מיועדת לפיתוח תובנות
למידה ייחודיות בנושא קיימות עירונית.
בית ספר תיכון עירוני ה'
א. 30,000 נח תרומת מכון הרטמן . התרומה מיועדת לפעילות ולימודי מחשבת ישראל, ישנו אישור
להשתמש בתרומה עבור סעיף יוזמות פדגוגיות חינוכיות שיתקיימו במהלך שנת הלימודים תשע"ה.
בית ספר קמפוס ביאליק רוגוזין
א. 32,145 נש תרומת משפחת ורדי. התרומה מיועדת לרכישת ספרי לימוד.
בתי ספר יסודיים
1. בית ספר בבלי ירושלמי
א. 25,000 נש תרומת משה שתיל. הפניית הסכום עבור מימון השתתפות ילדים בחוגים שלא יכולים
לממן עבורם חוגים בשעות אחה"צ.
2. בית ספר דוד בלוך
א. 20 מקלדות DELL תרומת חב' הובלות בועז. התרומה מיועדת לתחלופת מקלדות במחשבים
נייחים בבית הספר.
3. בית ספר ממ"ד לטכנולוגיה ואמנות
א. 7,000 נח תרומת מורחי טפחות. התרומה מיועדת לרווחת התלמידים. פעילויות העשרה
לתלמידים טיולים, הצגות .
:
ב. 10,000 פ תרומת מרים נאמן. התרומה מיועדת לרווחת התלמידים. פעילויות העשרה לתלמידים :
טיולים, הצגות .
4. בית ספר קמפוס אריסון לאמנויות
א. 36,000 מם תרומת עמותת ידידי בית הספר לאמנויות התרומה מיועדת להענקת סיוע כלכלי
לתלמידים שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלומי שכר הלימוד לעריית תל אביב. למלגות אישיות לתלמידים אשר בית הספר מכיר מקרוב ומודע לקשיים כלכלים בביתם. מדובר בסיוע כלכלי
להורים אלה. הערה: 18 תלמידים יקבלו כל אחד מלגה בסך 2,000 ש] התשלום יועבר כשמס ע"י
בית הספר לאגדתך.
בתי ספר חינוך מיוחד
1. בית ספר ניב
א. שני מקררים קטנים תרומת אנונימי לרווחת בית הספר.
ב. 10 מסכי מחשב תרומת ליונם גבעתיים וניצה יעקובי. התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית
הספר.
.
הוחלט לאשר קבלת התרומות כמפורט לעיל
. ן
,
פרוטוקול מס' פל') 16/15 מישיבת שדת הנספים שהתקיימה
בתאריך י"ר אדר תשע"ה, 3.3.15
)283 שיפוץ גן ילדים ברח' שז"ר ,44 נווה עופר באמצעות קרן ת"א הפרויקט כולל שיפוץ הגן הקיים, משחקי חצר, משטחי גומי, מיזוג וריהוט הכיתות.
השטח הכולל .של הגן הדו כיתתי הוא כ- 250 מ"ר.
עלות הפרויקט מסונכמת ב- 2,830,000 שו.
עד כה גוייסה ע"י קרן תל אביב תרומה בסך 150,000 ע" . עיריית תל אביב מתבקשת לאשר השלמת התקציב בסך 2,680,000 טן , ובמקביל תמשיך הקרן במאמציה לגייס תרומות נוספות לפרוייקט.
.
הוחלט לאשר העברה תקציביך מתב"ר קרן ת"א (השלמה) - ,0207690300 בסך 2/680,0000 ש)/ למשא זה 8ט סמכויות חתימה על אישורי חשבון והוראות תשלום בשם ראש העירייה
*
מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת כספים להוסיף לרשימת מורשי החתימה בשם ראש העירייה את מנהל הרשות לקליטת עליה במנהל השירותים החברתיים לחתום על אישורי חשבון והוראות תשלום הנוגעים לתחום קליטת עליה וכן להתחשבנות מול משרד העלייה והקליטה באמצעות תוכנת המרכב"ה.
הוחלם להגסיף את מנהל הרשות לקפליית עליה במנהל השירותים החברתיים לחתום על אישורי חששן
והוראות תשלום כמפורט לעיל:
)285 המשך התקשרות עם אחוזות החוף בע"מ לניהול, פיקוח ותפעול פרוייקט תשלום אגרות הידר חניה באמצעות הטלפון
ועדת הכספים מיום 3.2013 .17 החלטה מס' 1241 אישרה התקשרות בין העירייה לבין חברת אחוות החוף לעניין מברז ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון :
שיעור העמלה לקבלן שזכה במכרז נקבע :
לתקופה 2015 .23.4 - 2013 .26.4 3o/e (שלושה אחוז)
לתקופה 2016 .25.4 - 24.4.2015 %5 .1 (אחד וחצי אחוז)
שיעור העמלה לאחוזת החוף
לתקופה 2014 .25.4 - 26.4.2013 1o/e ואחוז אחד)
"בטרם תוארך ההתקשרות מעבר לשנה הנ"ל, יובא נושא העמלה לדיון מחדש בפני הועדה"
ועדת הכספים מיום 18.2.2014 החלטה מס' 53 אישרה המשך התקשרות בין העירייה לבין חברת אחוזיה החוף לעניין מכרז ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון ובה נקבע כי שיעור העמלה לאחוזת החוף לתקופה 25.4.2015 - 26.4.2014 יהיה בשיעור 1o/e (אחוז אחד)
לגבי התקופה הנותרת יובא נושא העמלה לדיון מחדש.
. . . .
הוחלט לאשר כי שיעור העמלה לחג' אחוזת החוף לתקופה 2016 4 25 - 2015 4 26 יישאר בשיעור של %1 לאחוז אחא
סעיף תקציב 01-623-410-781-6 "חניה באמצעות טלפון סלולרי" .
. ך
:
ל
פרוטוקבולתמאסרי'ך3כי'")מ5א/1ד6ר1תמשישע"יבהת, 5וע1ד.3ת.3הכספים שהתקיימה )286 ביצוע סקר שביעות רצון משתמשים בשירות השכרת האופניים "תל אופן"
החברה לפיתוח כלכלי מעוניינת לערוך סקר בקרב משתמשי שירות השכרת האופניים "תל אופן" ולשם כך מעוניינת להתקשר עם המרכז הכלכלי חברתי בעירייה.
הסקר יבחן את שביעות רצון המשתמשים הפעילים, ואת שביעות רצון של המשתמשים שלא חידשו את המנוי.
הסקר יבוצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 1,500 לקוחות.
לביצוע הסקר שני שלבים: שלב איסוף הנתונים ושלב הניתוח - הפקת דוחות ודיווח הנתונים.
לשלב איסוף הנתונים פנה המרכז למחקר וביקש הצעות מחיר משלושה מכוני מחקר מוכרים בשוק אשר ביצעו בעבורנו עבודות לשביעות רצוננו המלאה.
ההצעה הזולה הינה של חברת ,ASK על סך 27,990 גש + מע"מ = 33,029 ש).
לשלב עיבוד וניתוח הנתונים, הכנת הדוחות והצגת הנתונים לא ניתן להכין בעת הזאת מפרט לשם קבלת מחיר, כיוון שביצוע שלב זה תלוי בתוצרים שיתקבלו משלב איסוף הנתונים.
עם זאת, מלנסיוננו הרב בעבודות שכאלו, אנו מעריכים כי עלות הביצוע הינה כ- 20,000 עה.
הוחלט לאשר התקשרות הרשות לפיתוח כלכלי עם המרכז הכלכלי חברתי בסך של כ - 5%000 ם, התשלום
.
יועבר מהרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ אל המרכז למחקר כלכלי חברתי )287 התקשרות עם חבי עזרה ובצרון להכנת מסמכי "סקי תיעוד מקדים"
חברת עזרה ובצרון מבצעת עבור העירייה משימות שימור התואמות את תחום מומחיותה.
לחברה ניסיון בהכנת שקרי תיעוד מקדים הנדרשים עפ"י תכנית השימור.
ועדת כספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לצורך הכנת כ - 20 סקרי תיעוד למבנים לשימור נוספים בהיקף של 200,000 גש כולל מע"מ.
זאת בהמשך לאישורה של תכנית השימור הדורשת הכנת סקרי תיעוד מקדים על פי הנחיות ועדת הערר של המועצה הארצית.
תקורת חברת עזרה ובצרון בשיעור %4
התקציב כלול במסגרת התקציב הבלחי רגיל ס"ת שימור אתרים.
לשאלת חבר המועצה דן להט הובהר כי סקר תיעוד של המבנה הוא חלק מתהליך שנעשה טרום שימור המבנה.
.
הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון כמפורט לעיל
ף
מישיבת ועדת הנטפים שהתקיימה
) 16/15
פרוטוקול מס' לב,
בתאריך י"ב אדר תשע"ה, 3.3.15
)288 מב"ר שבילי אופניים 2014
ועדת כספים מיום 3.14 .18 אישרה תב"ר בסך 6 מלש"ח לפרויקט שביל אופניים ברחוב לינקולן.
מאחר ופרויקט זה יכלל במסגרת עבודות נת"ע בקו האדום, הוחלט לייעד את תקציב זה להמשך
.
ביצוע פרוייטים מתוכננים אחרים של שבילי אופניים כגון יחוב וזרייתי בדרום-מזרה העיר )289 הב"ר תמרורים ואביזרי תנועה
ועדת כספים מיום 12.2014 .22 אישרה תב"ר בסך 1.2 מלש"ח לטובת תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות.
ה בטיחותית"קונסטרוקטיבית, הוחלט לשלג את הברת חלמיש
.
שרי השילוט בראי
.
לאור צורך שעלה במיפוי ג
במסגרת התב"ר המאושר עמלת ההברה %4
)190 רשות שימוש להפועל תל אביב במתחם וולפסון
העירייה הינה הבעלים הרשומים בשטח של כ- 25 דונם המהווה חלק מחלקות 15 , ,21 ו- 35 בגוש ,6993 חלקות ,1 ,29 - 38 בגוש ,6994 חלקות 1 ו- 55 בגוש 6995 וחלקה 8 בגוש 7057 במתחם ה"סכורטק"
הממוקם מול בי"ח "וולפסון" בחולון (להלן : "מתחם חודרוב" וראו "המתחם") והמיועד, ע"פ הכנית מתאר מס' ,1940 לשימוש ספורמס, מגרשי חניה ושטח ציבורי פתוח.
. .
ביום 14 9 29 נחתם הסכם הפעלה בין העירייה לבין חברת הראל אחזקות קבוצת הנוער של הפועל תל אביב בע"מ ח.פ. 514295831 (להלן : "הפועל תל אביב וגאו הגוף הנתמך") לתקופת הפעלה ורשות שימוש החל מיום 13 .12 . 1 ועד ליום 18 . 11 .29 (להלן : "תקופת החוזה/ההפעלה") . יודגש כי מדובר בתקופת שימוש שלישית של הגוף הנתמך במתחם הנ"ל.
במסגרת.זו סוכם בין היתר כי בתום תקופת ההפעלה העירייה תבחן את האפשרות לחתום עם הפועל תל אביב על חוזה לתקופת שימוש נוספת, וזאת בכפוף לבחינת שימושה של הפועל תל אביב במתחם, בין היתו בהמשך הפעלת מסגרות הנוער למטרות חינוך וספורט, בהתאם לייעודו, ובכפוף להמשך השקעת הפועל
תל אביב במקרקעין כמתחייב מתוך החוזה.
חלק מכספי השקעת הפועל תל אביב במקרקעי המתחם בסך 400,000 נש , מקורם במועצה להסדר הימורים בטוטו (להלן : "המועצה"). כחלק מתנאיי המועצה להמיכה בהפועל תל אביב להמשך ביצוע פרוייקט מתחם חודרוב , ביקשה המועצה התחייבות מטעם העירייה כבעלי המקרקעין.
העירייה מסכימה כי המועצה תתקצב את הפועל ת"א בסכום של 400 אלף עת .
העירייה כי גם אם תצא ו/או תוצא מכל סיבה שהיא הפועל תל אביב מן המתחם הרי שהעירייה תשמור ותפעיל בין היתר על ייעוד המתחם למטרות ספורט וזאת לתקופה של 10 שנים עד ל- 2025 .1.6 .
הוהלט לאשר שככל שהיעוד וראו השימוש במגרש כמתקן ספורט ישונה ב-10 השנים הקרובות, העירייה תהיה מוכנה להחזיר לטוטו את סכום השקעתה בסך של 400 אש"ח צמודים למדד.
פרוטוקול מס' שן) 16/15 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריו י"מ אדר משע"ה, 3.3.15
)291 עדכון מסגרות תמיכות
מובא בגאת עדכון תקציבי למסגרות תמיכות בהתאם להחלטת ועדת תמיכות שהתקיימה ב - ,9.2.15 חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שאושרו במועצת העיר :
מסגרת תקציב
מס' סעיף טרום ועדה (אלפי מסגרת תקציב 2015
תקציבי שם סעיף ש"ח) מעודכנת (אלפי ש"ח)
תמיכה חד
פעמית -
01/8299/815/3 ספורט 555 635
העברת התקציב ליישום ההחלטה, כלולה ברשימת ההעברות המוגשת לאישור ועדה זו .
:
בנוסף, מוצע לאשר את התוספות הבאות בתב"ר
1. תוספת לתב"ר בסך של 395 אש"ח במימון קרן היטל השבחה , לתמיכה במימון אגרות ודמי היטלים
לבניית בית כנסת אזורי חן.
2. תוספת לתב"ר בסך של 688 אש"ח במימון קרן היטל השבחה, לתמיכה במימון אגרות והיטלי בנייה
להקמת מרכז יום לנכים בוגרים של אילן ברח' פנחס רוזן.
הוחלט לאשר עדכון מסגרות תמיכות, כמפורט לעיל.
)292 העברות בתקציב הרגיל לשנת 2014
חברי הוועדה מתבקשים לאשר את ההעברות הבאות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 לטובת הסדרת תקציב אבטחה, לפי הפירוט הבא :
.1לסעיף 722200/752/4 אבטחה ושמירה -מאבטחים -סך של 571 אש"ח מסעיף 724300/786/7 - אחזקת ברזי כיבוי - סך של 350 אש"ח מסעיף 746100/435/5 - חשמל ואנרגיה - סך של 221 אש"ח .2לסעיף 722200/751/3 אבטחה ושמירה -סיירים-סך של 489 אש"ח מסעיף 722200/531/2 - אחזקת רכב - סך של 74 אש"ח מסעיף 723100/531/3 - אחזקת רכב- סך של 43 אש"ח מסעיף 722200/534/5 - דלק ושמן - סך של 86 אש"ח מסעיף 722200/533/4 ב שכירת רכב - סך של 29 אש"ח מסעיף 723800/788/5 - סופת חורף - סך של 200 אש"ח מסעיף 613600/753/1 - הודעות טלסיטי - סך של 57 אש"ח .3ובנוסף העברות השלמה לסגירת תקציב מחלקת הביטחון, מסעיף 722200/006/4 - השתתפות אגף רווחה, לסעיף 861100/437/6 - שמירה, בסך 32 אש"ח מסעיף 722200/003/1 - השתתפות מינהל חינוך, לסעיף 813240/437/6 - שמירה, בסך 214 אש"ח מסעיף 722200/004/2 - השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 721000/437/4 - שמירה, בסך 194 אש"ח מסעיף 722200/004/2 - השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 746200/437/4 - שמירה, בסך 63 אש"ח מסעיף 722200/008/6 - השתתפות מינהל בת"ש, לסעיף 742100/437/6 - שמירה, בסך 53 אש"ח מסעיף 722200/008/6 -'השתתפות מינהל בת"ש, לסעיף 731200/437/6 - שמירה, בסך 37 אש"ח מסעיף 722200/004/2 - השתתפות חטיבת התפעול, לסעיף 721000/437/4 - שמירה, בסך 278 אש"ת הוחלט לאשר את ההעברות בתקציב הרגיל לשנת ,2014 כמפורט לעיל.
.
ן
ע/נ/ן
פרוטוקול מס' (כ') 6/15ג מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריו י"ס אדר משע"ה, 3.3.15
)293 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 כמפורט להלן :
העברה ע"ס 1,768 אש"ח עבור הקמת 9 משרות פועלי ניקיון ו-3 משרות נהגים באגף תברואה לטובת איסוף .פסולת ניר ואריזות, החל ממרץ 2015
מסעיף
:
76191/160/4 - התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר - 1768 אש"ה
לסעיפים הבאים :
71232/110/2 - משכורת כוללת - 160 אש"ח
71232/124/8 - החזר הוצאות - 10 אש"ח
71232/126/1 - הבראה - 13 אש
71232/127/2 - השתתפגת באחזקת רכב - 48 אש"ח
71232/130/6 - תשלומים מיוחדים - 40 אש"ח
71232/181/8 - מיסים וביטוח לאומי - 38 אש"ח
71232/182/9 - קופות גמל והשתלמות - 50 אש"ח
71233/110/7 - משכורת כוללת - 525 אש"ח
71233/124/4 - החזר הוצאות - 30 אש"ח
71233/126/6 - הבראה - 38 אש"ח
71233/127/7 - השתתפות באחזקת רבב - 143 אש"ח
71233/130/2 - תשלומים מ וחדים - 225 אש"ח
71233/181 - מיסים וביטוח לאומי - 128 אש"ח
~71233/182/5 - קופות גמל ו-השתלמות - 180 אש"ח 7112/310/3 - שעות נוספות רשומות - 140 אש"ח
העברה על סך 000 ,90 0ש מסעיף 01-761930-797-9 "שונות" לסעיף -8 -616100-751 01 - ייעוץ מקצועי ע"י גורמי חוץ לטובת ייעוץ מקצועי לאגף ארגון ותקינה לנושאים הבאים :
0000 ,50 0 - גנזך הנדסה
40,000 au - מוקד טלפוניה בפיקוח ורישוי על הבנייה העברה ע"ס 7,000 גש מסעיף 7271/435/5 - "חשמל" לסעיף 7271/130/9 "תשלומים מיוחדים" לטובת המרת משרה מסוג מנהל משמרת למשרה מסוג מנהל משל"ט באגף סל"ע בתחולה מיום .1.3.15 בעיר ת"א-יפו מתקיימים מספר סדרים לקשישים במסגרת מועדוני הקשישים.
העברה תקציבית ע"ס 30,000 טש מסעיף 76193/797 "שונות" לסעיף 84442/785 "סדר פסח" .
ההעברה מיועדת לתגבר את התקציב הקיים עבור סדרי הפסח במרכזים נווה תמר, פורטר, התקווה :
ומנדלשטם. -.
העברה על סך 204,000 ע" מסעיף 01-761910-160-4 - "התייקרויות ובלתי נראה מראש לשבר" לסעיף 01-993410-754-5 - "ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה" למימון העסקת ראש תחוס בענף ארכיטקטורה כנש"מ לתקופה של ינואר-אוקטובר 2015 במקום העסקה במשרה עירונית.
העברה על סך 180 אש"ח לטובת הסדרת שמירה בגן וולובלסקי במהלך החודשים ינואר- מרץ ,2015 מסעיף וו רףרווף41ר-ייגרווווךיי, לסעיף -722200/782/1 "הוצאות שמירה שונות" , ובנוסף, העברת השלמה בסך של 180 אש"ח , מסעיף 722200/004/2 - "השתתפות חטיבת התפעולי , לסעיף 721000/437/4 - "שמירה".
העברה y"D 20 אש"ח מסעיף 97/9 ה01/76193 - "שונות" לסעיף 01/82897/851/8 - "המרכז לקהילה הגאה - החב' למוסדות חינוך" לטובת השתתפות העירייה בפסטיבל קולנוע לסבי המופק ע"י הקהילה הגאה.
מישיבת ועדת הביפים שהתקיימה
) 16/15
פרוטוקול מס' (כ'
15
בתאריך י"ב אדר תשע"ה,
)293 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 (המשך)
8. תוספת תקציב בסך 13 אש"ח לטובת בי"ס ניסוי - בר אילן בסעיפים הבאים :
סעיף הוצאה : 0181526/862 "ביה"ס ניסוי - מרכז הפצה" סעיף הכנסה : 01316/928 "הכנסות שונות חט"ב" במימון מלא של משרד החינוך.
לשאלתם של חברי המועצה דן להט ואפרת טולקובסקי הובהר שכפי שתקציב העירייה מאושר ע"י וועדת כספים ומועצת העירייה הרי שגם השינויים התקציביים (ההעברות בתקציב) מועברים לאישור באותו אופן.
ההעברות התקציביות נדרשות לאור שינויים הנובעים ממתן מענה לצרכים שמתעוררים במהלך השנה,
התייקרויות בלתי צפויות, פעילויות נוספות מעבר לתכנית העבודה וכו' ועוברות תהליך בקרה מוקפד של אנשי
המקצוע.
לשאלהו של חבר המועצה דן להט בנוגע להעברה תקציבית להקמת משרות באגף התברואה לטובת איסוף
פסולת ניר ואדיזות הבהיר גזבר העירייה כי רמת הפירוט המפורטת בהעברה תואמת לרמת פירוט סעיפי
התקציב בספר התקציב.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 כמפורט לעיל.
)294 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 015? המסתימת לתך
.
של 1,044,000 ש"ח והמט"ב
)295 רשימה מס' 103 של תוספות בהעציר הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את ישימה מס' 103 של תוספות בתקציב היגיל לשבת 2015 המסתכמת לסך של 8,000י "
והמצ . 1
"ב
)296 רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2014 מה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת *201 המסתכמת לסד של
.
הוחלט לאשר את רשי
והמצ"ב
141022 ע
,
000
"
ם
מישיבה ועדת הנספים שהתקיימה
) 16/15
פרוטוקול מס' (כ'
בתאריך י"ב אדר תשע"ה, 3.3.15
)297 רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בהקציב הרגיל לשנת 2014 הוחלט לאשר את רשימה סי' 17 של העברות מסעיף למעיף בתקציב היגיל לשנת 2014 המיתכמת ליך של ש"ח והמצרב.
5
,
997
,
000
)298 רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מיעיף ליעיף בתקציב הרגיל לשנת 2015 המיתהמת לסך של
.
והמצ"ח
1 טש
,
117
,
000
)299 רשיביה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 אשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2015 המסתכמת לסד של 130/000 נח
.
הוחלט ל
והמצ"ב
)300 רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכלתי רגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לטך
.
של 898,000 שיח והמצ"ב
)301 רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של תוספות בתקציב השלהי רגיל לשנת 2015 המסתכמת לסד של והמצ"ב.
43 שמ
,
008
,
000
- - - - - - - - -
* " -
- - - - -
י
-
א
-
ד
-
ל
-
חו
44 4 - 44 - - - - - - - - -ר-י-ן - -
גולן
4
ענבל
מזכירה הועדה ראש העירייה
ד
ab
%
שי
"צ
ךשי "
.. אגף תקציבים וכלכלה
- ---- --- - - -
26 פברואר 5ג20
זי אדר תשע
היגיל
העברות מסעיף לסעיף בהקציב לשנת 2015
מובאת בזה לאישות מוסדות העירייה, רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2015 בסך 1,044,000 ש"ח .
.
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 3
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעפים שמהם יועברו הכספים והתקצוב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,
בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמיט המקצועיים.
.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
במבולע יב,
- סימה
פרייו
י
הצנהלת אגף 'ההקגצוביבריפ שלכלה
,
ע
14=אומ:14סיש'מת העברות טסיף להעיף .60)2015 . .0
נש ש פקששנה ג % שננקש .פש12
%
דחונ אבן גבידוי .,68 חי-אביב-יפו 64162 של19ן: -5218506לם, a :a 03-5218895; il gov;"i 161-a"
שהי
~ ~
עירי ית תל-אביב- 'פו . (
מינהל . . הכספים ממ' די
אגף תקויבים: 1
העברות ממעיף ימעיף בתקציב הרגיל 15-000003
'
ב
_ ,
________
_
--------------------------------------. -------------------------------------------------
ן שמ המעיף ן ממ המעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן . ן ------------------------------- ] . ן ן ן ן ן תומפות ן הפןתות ן ן
-
ן סה" כ ן ן ן 000 , 044 ,1 ן 000 , 044 , 1 ן
ן ]
4-4
ן =ב==במ= ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן מזכירות ן 613 ן ן --,--0-00ך------ ן 000 ,80 ן ן ------------------------------- --- ן י ן ----------- ן ן אץזקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 ,014 , 5 ן ן 000 , ך ן 000ו007 ,5 ן הוצאות כלליות _ -ן 6 ן 000 , 757 ,5 ן 000 , ך ן ן "00 ,764 , 5
, , , , ,
ן הוצאות אץרות ן ך ן 000 651 45 ן ן 000 52 ן 000 599 45 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות - ן 8 ן 000 , 8ך7 , 1 ן ן 000 , 21 ן 000 , 57ך , 1 .
ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ןןן אש_ג_עף_ות_מ__שנו_אס_בפ_י ו_תא__נור_ש_ש_ומ__ותג_____________ 1ןן 3 _ע_6_ יןן 000 , 162 1ןן 00_00_00__,(05_19______ ןןן ___________ יןן 000 ,2ך1 ן הוצאות אץרות ן 7 ן 000 , 181 , 3 ן 000 ,85 ן ן 000 ,266 , 3 ן ן ן ן . ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן תכנון עירוני זמרכז למ קר ן 618 ן ן 000 , 5 ן ן
"
ן ------------------------------- --- . ן ן ----------- ן ----------- ן ן שענת נוספות רשומות ן 3 ן 000 ,39 ן 000 ,5 ן ן 000 , 44 -
ן ן ן ן ן ן
ן אגף הישבות ן 624 ן ן 000 ,63 1 000 ,63 ן
ן ------------------ ------------ --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים- לפי תק1 ו 1 ן 000 ,310 , 14 ן ן 000 ,41 ן 000 ,269 , 14 ן ת5בורה ומנהלה -ן 5 ן 000 , 64 1 000 ,53 1 ן 000 , ך11 ן הוצאות אירות ן 7 ן 000 , 908 1 ן 000 ,22 ן 000 ,886 ן פרק ד - הוצאות "ד-פסמיות ן 9 ן 000 ,10 1 000 ,10 ן ן "00 ,20 1 - ן ן ן ן ן
ן ן ן
ן לשכת התאגידימ העירונית ן 625 ,1 ן 1 000 , 5 ן
ן ------------------------------- --- 1 ----------- 1 ----------- 1
1 שעות נומפות רשומות 1 3 1 000 , 18 ן ן 000 ,5 1 000 ,13
-
,ן -ת-ש-ל-ו-מ-י -ש--כר---------------------- ן --6-28 ן ן 000 ,1 ן 000 ,1 ן ן
ן ן ----------- ן ----------- ן ן
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכספים ממי דף: 2
א% תקציבים
העברות ממעיף לסעיף בתקצ .יב הרגיל 15-000003
_____ _______________________ _______________________ ________
נ ג
.
ן שם הסעי4 1 מס הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוק1 1
1. ן ן ------------------ ------------ ן
ן ן ן ן ת ומפ ו ת ן - ה פץת ו ת ן ן
--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------
ן אידקת בנייוים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 477 ן ן 000 ,1 ן 000 ,476 ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 49ך , 1 ן 000 ,1 ן ן 000 ,750 ,1 ן ן שיפור פני העיר ן 46ך ן ן 000 ,30 1 ן
ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן שעות נומפות רשומות ן 3 ן 000 ,069 , 2 ן 000 ,30 ן ן 000 ,099 , 2 .
ן ן ן ן ן ן
ן שרותים והשתתפויות כלליות ן ' ( 761 ן ן ן 000 , 521 1 ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן -----------
ן הוצאות א רות . ן 7 ן 000 ,049 , 170 ן ן 000 , 521 ן 000 , 528 , 169
"
ן ן ן ,ן ן 1
. ן
] ן ן ן
ן פקוח על " וקי TD ן 81ך ן י 000 ,30 ן ן
ן ---ד------------~--------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן, ת"בזרה ומנהלה ן 5 . ן 000 , 082 , 5 ן 000 ,30 ן ן 000 ,112 , 5 ן ן ן ן, ן
ן ן ן ן נ
] וופים ן 791 ן ן 000 , 12 ן [
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ל ן תץבורה ומנהלה ן 5 ן 000 , 127 , 1 ,ן 000 ,12 ן ן 000 ,139 , 1 -
1 ן ן ן ן
ן ן ן ן . ן ן
ן מינהל ה ינוך הנוער זהתרבות - ן 811 ן ן 000 ,131 ן 1
"
1 ------------------------------- . --- ן ן ----------- ן ----------- ן 1 משכורת ושכר לעזבדימ בלי תק1 ] 2 ן 000 ,439 ן 000 ,71 ן ן 000 ,510 רות ן- ך ן 000 ,344 ,10 ן "00 ,60 ] ] ' 000 ,404 ,10
"
ן הוצאות א
1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן ץנוך ימודי ן 813 ן ן 000 ,83 ן 000 , 83 ן
ן ------------------------------- --- ן ן - ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 227 , 76 ן ן 000 ,83 ן 000 ,144 ,76 ,ן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 034 , 5 ן 000 , 83 ן ן 000 , ך11 , 5 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן . ן ן
ן אגף תרבות _ ן 822 ן ן 000 ,100 ן 000 ,50 ן
ן __________________ב_________ __ ן ___ ן ן ___________ ן ___________ ן
ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 647 , 13 ן ן 000 ,50 ן 000 , 597 ,13
"
ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 9,343 ן 000 ,100 ן ן 000 ,043 ,10 ----
1ע
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הנמפים מס' דף: 3
אגף תקייבימ
העבר1ת ממעיף למעיף בתקציב הרגיל 003ס15-00
עע --==ב
-------------------------------------------------------------------4
.
-----------------------ג----------
ן שם הסעיף ן מס הסעיף ן תקציב קיימ . ן השינוי המוצט ן תקציב מתוקן ן
__________ ________
ן ן ן ן ----------- ן ן
4 4
ן ן ן ן ת ז מפ ו ת ן ה 9 ת ו ת ן ן
________________________
--
"
------------- ------------------------------------------------ג----------------------
-
ן ס9ריות ן 823 ן ן 000 ,65 ן ן ן
ן ן
___________
ן
__ ________
ן ן
___
ן ------------------------------- ]
4
ן פרק ד - הוצאות חד-5עמיות ן 9 ן 000 , 422 ן 000 ,65 ן ן 000 , ל48 ן ן ן ן ן ן ן 1
ן קהילה נוער ומפורט ן 828 ] ן 000 ,80 ן ן ן
1 ------------------------------- --- 1 ] ----------- 1 ----------- 1 ] ן פרק ג - השתתפ1יות ותמיכות ן 8 ן 000 ,580 , 22 ן 000 ,80 ן ן 000 ,660 , 22 ן ן ן- ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ןס9ורמ ן 829 ן ן 000 ,80 ן ן ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתת19יות ותמיכות ן 8 ן 000 , 617 ,10 ן 000 ,80 ן ן 000 ,697 ,10 ן ן -ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן הנהלה ושרותימ מינהליימ ן 841 ן ן 000 ,22 ן 000 , 22 ן ן ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן . י ן אחזקת בנינים , אפפקה וציוד ן 4 ] 000 , 212 , 8 1 ן 000 ,22 ה 190(000 , 8 ן רות ן 7 ן 000 ,525 , 2 ן 000 ,22 ן . 1 000 (547 , 2 ן
"
ן הוצאות א
ן ן ן ן ן ן ן
ן מפול באנשים עמ נכויות ן 841 ן ן 000 ,50 ן 000 ,50 ן . ן ן ן
___________
ן
___________
ן ------------ ------------------ --ג ן ן
,
ן הוצא1ת אערות ן ך ן 000 ,165 38 ן 000 ,50 ן ן 000 ,215 , 38 ן -
ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 8 ן 000 ,222 , 1 ] ן 000 ,50 1 000 , 172 ,1 ן ן ן ן , ן ן - ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ןקליטת עליה ן 861 ן ן 000 ,84 ן 000 ,63 ן ן
ן ------------------ ------------ --4 ן ן ----------- ן -----------
ן הוצאות אערות - ן ך 1 000 , 877 ן 000 ,84 ן ן 961,000 ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 8 ן 000 ,241 , 1 ן ן 000 , 63 ן 000 , 178 ,1 ן ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן אגף בתי העירייה ן 992 ן ן 000 ,22 ן 000 ,22 ן ן
____
ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ------ג ן ן ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 ,935 1 ן 000 , 8 ן 000 ,927 ן ן הוצאות א"רות ן 7 ן 00מ,402 ,10 ] ן "00 , 14 ן ,000 388 , 10 ן ן פרק ד - הזצאות ןד-פעמיות ן 9 1 000 ,86 1 000 ,14 ן ן 000 ,100 ן --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,
י-) גן
-
עיריית תי אב!'ב- יפו
מינהל הכןפים מסז דף: 4
אגף תקציבים . .
העבר1ת ממשי1 לסו יף בתקייב מרגדל ש0שוי
.
_____________ ______________
נ
_______
=
_________________
ג
_________
4
___
נ
____
=
___
------------ נ
ן שמ המעיף ----4-.--------------4 ן מס . המעיף ן תקציב. עיימ ן השונוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 ן י ן
______
4
______
**
_____
ג
_____
ן , ן ן . ן
ן ן _ ל ן ן תומפות [ ו " פ"תות ן ' ן
ן פרק ה - הפ תות והשתת19יות כללי ן -5מ ן 000 , 770 , -34 ן 000 , 8 1 ן 000 ,762 ,-34
"
1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
)
ן אגף מעשזב ומערכות מידע ן 993 ן . ן 000 ,59 ן 000 ,59 ן
___ ____
ן
=
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן --נ ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקו 1 1 ן 000 ,455 , 62 ן י 000 ,59 ן 000 ,396 ,62
,
ן, הוצאות אערוה ן- 7 ן 000 ,904 , 34 ן 000 ,59 . ן ן 000 ,963 34 . ן ן . ן , ן ן
_
ן אגף רכש ולוגימפיקה 1 994 ן ן 25-,--0-00 ן 000 , 25 ן
ן נ_________ג____________________ ן __ן ן ן נ_____ ן ___________ ן
ן פרק ד - הוצאות עד-פעמיות ן 9 ן 00 , 60 1 000 ,25 ן ן 000 ,85
"
ן פרק ה - הפעתות והשתתפויות כללי ן 05 ן 000 ,100 , -11 1 1 000 , 25 ן 000 ,125 ,11
ו . ן ן ן ן ן ן
ן ן 1 1 1 ב 1
1 1 1 . 1 1 ו ן
1 ,1 . 1 1 [ 1 - )1 1
1 1 1 1 1 1
ן . י ן ן ן ן
ן ן ,ן ן ן ן ן
ן ן ן ן 1 ן
,
י ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
,
1 1 1 1 1 1 1
ן ן ן ן ן ן
ן ן י ן ן ן ן
ן . . ן ן ן ,ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן
ן ן ן ן ן ן ך
ן ן ן ן ן ן ן
,
ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן - ן
ן ן ן ן - ן ן ן
------------------------------
נ--------------------------------------------------------------------------------
ע
"
,
עגריית תל-אביד- '19 ., ,
מינהל הכספים - ממז ךף 1
אגף תקציבים
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 15-000003
( ת 1 ס 9 1 ת )
___________________________-________________________________ ___________ ___
_ ב =
-----------------------------------------נ
ן הסעיף 1 תוספות ן דברי הפבר ן
________________________ן _____(_בש__"_ן_) ______ן ______________ __________________________._________~_____________ן
_______________
ן
נ 4
ן ן ן
ן ן ן ן
ן סה"כ: ן 000 ,044 ,1 ] . ן
ן ן ן ן
ן 613 , מזכירות ן 000 , 7 ן ן
-------------------------------------- --------------- ן ן ן ן
ן- 6 . הוצאות כלליות ן- 000 , 7 -ן ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות מעשוב ידידתי בלשכת ממנכ" ל משאבי ן
.
ן ן ן אנוש ומינהל ן
ן ן ן ן
ן ן ן
.
ן 615 אגף משאבי אנוש ן 000 , 95 ן ן
-------------------------------------- --------------- ן ן- 3 . שעות נוספות רטומות ן- 000 ,10 ן- ההעברה מיועדת לתגבור מימון שעות נוספות באבף משאבי אנוש .
.
ן ן ן
ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 85 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :
-
ן 00מ,60 ש" קורם מפיקי אירועים לעובדי עירייה , בהתאם לנוהל
"
.
ן העירוני
- .
ר 000 , 25 ש"" תגבור כנס עובדים "דש" ם
ן 61 . תכנון עירוני ומרכז למתקר ן 000 , 5 ן ן ) ן
_______________
ן
________________
ן -~-------------------נ_
ן ן ן ן
. , ו
ן 3 שעות נוספות רשומות ן 000 5 ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות במרכו למוקר כלכלי ן
.
ן ן ן ונברתי ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן 624 . אגף האשבות ן 000 ,63 ן ן
,
-------------------------------------- --------------- ן ן ן ן ן
-ן 5 . תעבורה ומנהלה ן- 000 ,53 ן- ההעבדה מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג לסגן הגזבר ומנהל אגף ן
.
ן ן ן העשבות ן
ן 9 . פרק ד - תוצאות עדנפעמיות ן 000 ,10 ן ההעברה מיועדת לרכישת רהוב מטרדי לעובדי אגף העשבות . ן ן ן ן ן
ן ן ן . ן
ן ן ן ן
-----
--------------------------4--------------------------------------------------------------------------------------4 OOO
עיריית תל-אבוב- יפו
'
מינהל הכמפיס מס (דף : 2
אגף תקציבים
דברי הסבר להעברות ממעיף לסעיף 000003~15
========-
;----r ~ =- - - -
( ת 1 ס 9 ו , ת )
___ ________ ______ __ ___._______________________ ______________________________________________ .______________ ___
4 - י 4 ב נ [
ן המעיף ן תוספות ן דברי המבר ן
ן ן ( בש " ) ן ן
________________________________
--------------------------------------
"
-------------------------------------------------
. .
ן ן ן ן
ן 628 . תשלומי שכר ן 000 , 1 ן )
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן
ן 6 . הוצאות כלליות 1 000 , 1 ן ההעברה מיועדת לתגבור הוצאות מחשוב יחידתי באגף שכר ורכויות ן ן ן ן מוציאליותד ן
:
ך ן ן ן
ן ן ן . ן
.
ן 746 שיפור פני העיר ן ,30 ן ן
'
ן -------------------------------------- ן --------------- ן . ן ן ן ן ן
ן 3 . שעות נוספות רשךמות ן 000 ,30 ן ההעברה מיועדת לתגבור מימון שפות נוספות לאגף שפ"ע לביצוע ן
.
ן ,ן ן צווים מנהליים וביצוע המרת שילוט ן
ן
.
ן ן ן ן
.
ן 781 פקו על וקי עזר ן 000 ,30 ן 3
" "
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן
ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 ,30 ן ההעקרה מיועדת למימון הדרכת בטירות לרוכבי קטנוענים באגף פיקות . ן
ן . ן ן
ן 791 . נפים ן 000 , 12 ן ן
"
-------------------------------------- --- ----
ן . ן - ן ן
-ן 5 . תובורה ומנהלה ן- 000 ,12 ן ההעברה מיועדת למימד קורס להכשרת מנהלי באגף הצופים . ן
"
ן 811 . מינהל החינוך הנוער והתרבות ן 000 , 131 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 2 [ משכורת ושכר לעובדים בלי תק1 1 000 ,1ך ן ההעברה מיועדת לתגבור העמקת רשמים במרכז הרישום בהיקף של 3
.
ודשים
"
ן ן ן מטרות יומיות ל-3
ן - ן ן
ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 , 60 1 ההעברה מיךעדת לתגבור פעיף יוזמות פדגוגיות של מינהל החינוך .
.
ן 813 נוך יסודי ן 000 ,83 ן 1
" . ן
-------------------------------------- ---- ----------
-
-ן 2 . משכורת 'ושכר לעובדים בלי תק1 -1 000 ,83 ן- ההעברה מיועדת למימון המרת 75 . 1 משרות תקניות של מדריכים ן -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ע
שיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכספים מס' דף: 3
אגף ' תקציבים
דברי המבר להעברות משעיף לסעיף 15-000003
( ת 1 מ 9 ו תן
_-_-__________-____---___---- _- _______ ______ _______________ ___________
____ ________ - ב נ 4 =
-----------------------------4נ. נ
ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן
ן ן ( בש " ח ) ן ן
---------------------
ן ן ן בפנימיות למשרות חולפדת , החל מאפריל . ן ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן 822 . אגף תרבות ן 000 , 100 ] ן
ן -------------------------------------- ן ---------------] ן
ן . ן ן ן
ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,100 ן ההעברה מיועדת לתגבור מפעל המנויים להצגות של ברכז דוהל , ן ן ן ן באמצעות הגב ' למוסדות חינוך . ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן 823 . מפריות ן 000 ,65 ן ן
נ---------------
ן -------------------------------------- 1 ן
,
ן ן ן - ן
ן 9 . פרק ד - הוצאות חדנפעמיות ן 000 ,65 ן ההעברה מיועדת להקמת מפריית רחוב במתחם גן מאיר . ן ן ן ן ן
נ ה
] 1
ן 828 . קהילה נוער ומ19רמ ן 000 , 80 ן ן
] ------------------------------------- ן
4 ---------------
ן . ן ן ה
ן 8 . פרק ג 4 השתתפויות ותמיכות -ן 000 , 80 ן- ההעברה מיועדת למימון השתתפות בהפעלת סנוף ככסף .4ל תנועת הנוער ן
ן . ן ן "הכנפים של קרמבו " , באמצעות הגב ' למומדות זינוך ; ן
ן ן ן ן
י ן ן ן
ן 829 . מפורן ן 000 ,80 ן ן
] -------------------------------------- --------------- ן ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 000 , 80 ]- ההעברה מיועדת למימון תמיכה להפועל קרית שלום , בהתאם לאישור
.
ן ן ן ( עדת התמיכות העזרונית
ן ן ן
ן ן ן
ן 841 . הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 22 1
1 ------------------------------- ] --------------- ] ------4
ן ו . הוצאות אזרות ן 000 , 22 ן ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים :
ן ן ן 000 , 12 m~w - תגבור ניקיון בי לסופול בקשישים "מנדלעשם"
ן ן ן לתקופה 3-7/2015 . " '
ן ן ן 000 , 10 שא - תגבור עלות השמירה בשד ' ירושלים 45 , באמצעות
"
ן גב ' לטיש .
"
------
.
ן עג
. *
1 /
עיריית תלבאביב- יפו
מינהל הכספים טסן דף: 4
אגף תקצ יב ים
דברי הסבר להעברות מסעיף למעיף 15-000003
-------------- -------
ך
( ת 1 מ פ 1 ת
_
_____ __ _______ ___ ________
1
__
4 4 4
----------------------------------------------------------1---------------1-----------4 ן המעיף . ן תוספות ן דברי העבר ן
.
ן ן ) l wrt ( ן ן
-----------------------------------------------~-------------------------------------------------------
----------4-----1
ן 846 . מפול באנשים עם נכויות . ן 000 , 50 ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן
ן 7 . הוראות אברות ן 000 , 50 ן ההעברה מיועדת לתיקון שיוך תקציבי ממעיף השתתפות לעמותה " מנאי " .
ן ן ן למעיף פעולות עירוני עבור מועדונית
ן . 1 ן
.
ן 861 קלימת עליה ן 000 , 84 ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן
ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 ,84 ן ההעברה מיועדת למימון תוכנית העצמה לקהילה אתיופית במימון *75
.
ן . ן ן עחי משרד הקליעה ו -%25 במימון העירוני
ן ן ן
ן 992 . אגף בתי העירייה ן 000 ,22 ן
ן --------------- ן
______________----_
נ
__________________
ן
ן . . ן ן
יועדת למימון רכישת כמאות לאירועים בלובד העיריה .
"
ן 9 . פרק ד - הוצאית %ד-nllnue ן 000 , 14 ן ההסברה ן ן ן
ן 05 . פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי ן פ00 , 8 ן ההעברה מיועדת להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי
.
ן ן ן העיריה
ן
.
ן ן ן
ן 993 . אגף מחשוב ומערכות מידע ן 000 ,59 ן
_______________
ן -------- ------------------ ---------- ן ן
-
-
ן 7 , הוצאות אברות ן 000 ,59 1 ההעברה בסך 000 ,ך23 ש"% מיועדת למימון המסקת נותן שירותים של ן ן ן אגף המחשוב לעובת תאגיד המים העל ת-1/2015 , כנגד ביעול משרת ן ן ן מנהל פרויקמימ . , בקיזוז , 000 , 178 ש"ש עקב קלימת מנהל תצורה
.
ן ן ן מפעולית להעסקה בתקן עירוני בעל מ-4/2014
. ,
ן 994 אגף רכש ולוגימעיקה ן 000 25 1
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן
ן 9 . פרק ד - הוצאות חד-פעמיות ן 000 , 25 1 ההסברה מיועדת לתגבור מעיף ציוד וריהומ משרדי באגף רכש ן ן ן ולוגיממיקה ,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ יזר
fd
/
עיריית תל-אביב- יפו
מהנהל הכספים מס ' דף : 5
אגף תקצ יב ים
דברי הסןבר ןלהעברות DDR ' לסעיף 15-000003
=== ~ -
( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש " )
"
------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------
ן הסעיף ן הפחתות ן דברי המב-ר ן
ן . . ן ( בשקן ) ן ן
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן . ן ן ן
ן ן ן . ן
,ן --.--6-13 ---מ-ז-כ-יר-ו-ת------------------------- ן 000 , 52 ן ן
ן --------------- ן ן
ן 7 . הוצאות אדרות ן 000 ,52 ן ההפתתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים :
, .
ן ן ן 000 60 ffn - עתודת ממנכאל משאבי אנוש . ומינהל ן 1 ן 000 , 42 ~ש"% - עתודנ חמיבת התפעול .
ן ן . ן בקיזוז , 000 ,50 ש"% למימונן תגבור סעיף אירועים יברתיימ ן קהילתיים באגף רובע * מ ושכזנות .
ן 61ך . שרותים 1השתת19יות כלליות ן 000 ,521 ן 1 ן --------------------------------------ו--------------- ן ן ן ן ן ן
ן ך . nlasin אדרות ן 000 , 521 ן ההפרתה בסך 000 ,546 ש" מסעיף רזרבה שונות ,בקיזוזי בסך 000 , 25 ן
"
ן ן ן ש" בגין הגדלת ההשתתפות העירונית בתקריב של אגף הכש ן
" .
ן ן ן ולוגיסטיקה ן
ן ן ן ן
ן 813 . תנוד יסודי . ן 000 , 83 ן ן
-------------------------------------- ---------- ---- ן ן ן - ן ן
-ן ן , מפכורת ושכר לעובדים לפי תק1 -1 000 , 83 -1 ההפסתה מתאפשרת עקב המרת 75 . 1 משרת מדריך בפנימיות מתקן למשרה ן ן ן ן סולפת , החל מאפריל . ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
1 861 . קליטת עליה ן 000 , 63 ן ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן
ן 8 . פרק ו - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,63 ן ההפדתה מסעיף מגשרת אתיופית מתאפשרת בשל בימךל התוכנית ע" י ן
.
ן ן ן לשרד הקליטה ן
ן 993 . אגף מדשוב ומערכות מידע ן 000 ,59 ן ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן . ן
ן 1 . משכורך ושכר לעובדים לפי תק1 ו 000 ,59 ן ההפחתה בסך 000 , 237 m~w מתאפשרת עקב ביעול משרת מנהל פרויקמים ן
.
ן ן ן ומעבר להעסקה בפטולות החל מ-1/2015 באמצעות %ב ' יובל חינוך ן ן ן . ן בקיזוז , 000 , 178 ש"ח למימון קליעת מנהל תצורה מהעסקה בפעולות ן ן ן ן ן
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13ד
/
עצרנית תל-אביב- יפו
מינהל הכספים מסי דף: 6
אגף תקצ יב ים
דברי ה. מבר להעברות מסעיף לפעיך 151000003
=-
( ה פתת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש " ח)
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
ן השעיף - ן הפחתות ן דברי התבר ן
ן ן ( בש " " ) ן . ן
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ן ן ן לתקן עירוני התל מ-4/2015 1
-----------------------------------------------------
.
חת ת/
קו
?
aeh~bd
aa@
ak
י
TEI
ש .
%
י 4" ע ך"תשם
-
אגף תקציבים וכלבלה
26 פברואר 2015
ז' אדר משע"ה
רשימת תויפות בהקציב הרגול לינת 2015
מצורפת בזה לאישור מוסדות העירתה, רשימה מס/ 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2015 בסך 78(0001 ש"ח.
.
1. .תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 103
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל תנוסף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת .העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמחס יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,
בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
,
1
1עב1
בכבוד/
7
סימה פרשימן
ס' גזבר
יציבים
ומנהלת אגף וכלכלה
"
20141~bnlm1QATAKZIVShd השפות בת47'ב הרגיל לשנה .8002015 ג
B a na hh klaW' * * 5שא4h aaar ~
~
עירי 'ת תל-אביב- יפו
מינהל הכמפים ממ' דף: 1
אגף תקציבים
תנמפ1ת בתקציב הרגיל 15-000103
----------------------------------------------------------
. --------------------------4-4------------4 --------
ן שמ המעיף ן מפ הסעיף ן תקציב קיים ן השדנוי המוצע ן תקציב -
1
ן
מתוקי
----------- ------------
1 ן ן.
------4
ן ן ן ןל תדמפות - ן הפןתות ן ן
-------------------------------------------- _________________- _________ ___________ _______ ___________________
ג 4 4 4 -
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן . ן
1מה"כ ן ן ן 000 , 78 ן 000 , 78 ן ן
ן ============ ן ן ====== ן ====== ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ןענוד על ימודי ן 817 ן ן 000 ,52 ן ן ן
------------------------------- ד --- 1 1 ------- 1 ----------- 1 1 ן פרק ג - השתתפויות רתמיכרת ן 8 ן 000 , 321 ,40 ן 000 ,52 ---4 ן ן 000 , 373 , 40 ן ן י ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן אגף תרבות ן 822 ן ן 00ט ,26 ן ן ן
ן ------------------------------- --- 1 1 ---- ------ 1 ----------- ן ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 943 ,9 ן 000 ,2-6 ן ן 000 965 , 9 ן
"
ן ן- ן . ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
;
ן ן ן ן ן . ן ן
ן ן ן ן ן ו ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ו
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן . ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן י ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
1 1 1 1 1 1 ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן י
1 1 1 1 נ ר . ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן, ן ן ן ן ן ן
1 1 ד 1 1 1 1
ן ן ן ן ן ן
---------------------------------------------------------------------------------------________________________ עיריית תל~אביב- יפו
מינהל הכספים מס ' דף : 1
אגף תקציבים
ד ב רי . ה מ ב ך ל ת 1 ס פ 1 ת 3מ1540001
(ה ו צ א 1 ת)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן המעיף ן תקפות ן דברי המבר ן
ן ן ( בש'יו) ן - _________________________________ן
____________
ג
___________________________
=
_
-------------------------------------------ב
ן ן ן ן
ן סה"כ: ן 000 , 78 ן ן
ן ' ב== ן === ן ן
ן 817 . נוך על יסודי ן 000 , 52 ן
" :
1 -------------------------------------4 ] --------------- 1 ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 , 52 ן התחפת מיועדת לתיגבור מילגות ינוך במימון קרן לבון .
"
ן ן ן
ן 1 1
ן 822 . אגף תרבות ן 000 ,26 ן
,
ן
___________
ן -------------------------------------- ן ---
ג
ן ן ן
ן 8 . פרק נ - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,26 1 ה[וספת . מיועדת לתגבזר פעילות מפגשים מפרצתיים בבית ביאליק ינוד
"
ן ן ן ובית העיר במימון משרד התרבות , באמצעוה הגב ' למוטד[ ת daah
שש
%
, 9
"
תגניב-'9י
AS
*גוז
%וי"
1 :%
%
-
אגף תקציבים 1כלכלה
- - --- 01 כנרך 2015
אדר כשמ
"
יטגת
עברותת מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 2014
ן . .
ל מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 16 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2014 בסד 141022,000 ש"ח .
.
1. העברות מסעיף לסעיף - רשימה מס' 16
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד תגזבר חיא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכסמם והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
,
בנס" 46ן
ן [
ים
סימה פריימן
ל' הטע
ומנהלת אגף תקציצים %לכלה
,
ף
1h41~AQTA21KZ0Iw wn'D העמ" %עי לסע'ףס.50 . -" -)
28ש למאשם @ % שבתפש, ןפש2
8ש heh % =
תי-
רחוב אבן גבירוי 89! אביבגי19 84182 שיפון: ,03-5218588 8ק:0 ,02-5218895 1ן.ע0מעןעפ-vvww.tet
~
עיריית תלנאביב
'
מינהל הכספימ - מס דף : 1
אגף תעציבימ
העברות מפויף לסעיף בנקציב הרגיל א%144
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן שם הסעיף ן מס . הסעיף ן תקציב קיימ ן משינ_ו_י __ה_מ_וצ_ע___________ ן תקציב מתוקן ן
_
1 ן ן ן -----------
4
ן . ן ן ן תומפות ן הפחתות ן
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן עה"כ ן ן י 000 , 022 , 14 ן 000 ,022 , 14 ן = = ן ן ----------- ן ד---ב====== ן
ן =============================== ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ל
ן
ן
ן _00_0_ ,_00_4_____
ן
ן ___________
ן
ן
ן
ן שרות משפמי ן _17_6_
ן ------------------- *
ן הוצאות כלליות ------------ ן 6 ] 000 ,112 ,4 ן ן 000 ,400 ן 000 , 712 , 3 ן ן,- ן ן ן ן
ן ן ן ן ן
ן הכנסות העיריה ן 623 ן ן ן 000 ,486 , 1 ן
ן _________ב_____________________ ן ___ ן ן ___________ ן ___________ ן
ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,163 , ך15 ן ן 00 ,250 ן 000 ,915 ,156 ,ן הוצאוה כלליות ן 6 ן 000 , 2ך0 , 47 ן ן ~000 ,236 , 1 ן 00" 8367 , 45 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
,
,ן -עמ--לה---ר-יב-י-ת---וה--וצ-א-ו-ת---מ-י-מ-ו-ן ------- ן --6-31 ן ן ן 000 , 818 ,6 1 ן ן ----------- ן ----------- ן
ן הוצאות כלליות ן- 6 ן 000 , 400 ,86 ן ן 000 , 818 ,6 ן 000 ,582 ,79
ו מ
1 1 1 ]
ן ן ן ן ן ן
ן "רותי נקיון ן 712 ן . ן ן 000 ,250 ן
ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת נשכר לעובדים לפי תקו ו 1 ן 000 , 818 ,200 ן ן 000 ,250 ן 000 , 568 , 200 1 ן ן ן ן
ן 1 1 ן ן ן
ן הנהלת מינהל ההנדעה ן . 731 ן ן ן 000 ,33 ן
ן -------- ---------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן זקת בנ-ינים , אעפקה וציוד ן 4 ן 000 , 744 , 4 ן ן 000 ,33 ן 000 ,711 , 4
"
,ן א
ן ן ן ן ן
ן . ן ן ן ן ן
qlRl רשוי ופקין בניה ן 735 1 ן ן 000 ,200 ן
,
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן -----------
ן משכורת ושכר לעובדימ לפי תקן ן 1 ן 000 ,036 ,26 ן ן 000 ,200 ן 000 ,836 ,25 -ן ן ן ן ן
ן ' . 1 1 ו 1 1
,ן -ש-ר-ות--ימ---וה--ש-מ-ת-פ--וי-ות---כלליות ן 761 ן ן 000 , 312 ,10 ן 000 , 700 ן *----------- ן ן ----------- ן ----------- ן
---
ן הוצעות א רות ן 7 ן 000 ,736 ,155 ן ן 000 , 700 ן 000 ,036 , 155
"
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
ODO
עיריית תל~אביב- 'פו
מינהל הכמפים ממ' דף: 2
אגף תקציבים
העבר1ת ממעיף למעיף בתוציב הרגיל 4016א
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
.
ן שמ המעיף 1 סמ הסעיף' ן תקציב קדימ ן הפינוי המוצע ן תקויב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן
ן ן ן ן תומ19ת ן הפ תות ן ן
: "
- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן 5רק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 9 1 000 , 084 , 217 ן 000 , 312 ,10 1 ן 000 ,396 , 227 1
"
_
ן פקוץ על חוקי עזר ן 781 ן ן י 000_,_8_23 ,1 ן ן
____
=
__
ן
___________
ן ---------------:--------------- ] --4 ן ן
ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 482 ,6 ן ן 000 , 238 ,1 ן 000 , 244 , 5 ן ן ן ן ן
ן . ן ן ן ן ן
1 מנהל החנוך הנוער והתרבות ן 811 ן ן ן 000 , 836 ן ן
________
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן --
ג
ן הוצאות כלליות ן 6 ן 000 , 947 , 5 ן ן 000 ,836 ' ן 000 , 111 , 5 -
1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן סטיבות ביניימ ן 815 ן ן ן 000 ,100 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , 434 , 13 ן ן 000 , 100 ן 000 ,334 ,13 -
ן ן ן ן ן ן
ן מינהל ] pmn ' ן 831 ן ן ן 000 , 22 ]
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- 1 ;
ן הוצאות כלליות ן 6 ן 00 , 637 ן ן 000 , 7 ו 630/000
"
ן הוצאות אברות ן- 7 ן 000 , 209 ן ן 000 , 15 ן 000;194 1 ן ן ן ן ן
ן י ן ן ן ן
ן תונות לבריאות המש9סה ן 832 ן ן ן 000 ,61 ן
ן ן ----------- ן ----------- ן
___
ן
______ ________________________
ן
ב
ן א זקת בניינים , אעפקה וציוד ן 4 1 000 ,649 1 ן 000 ,22 1 ,000 627
"
ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 770 ן ן 000 ,39 ן 000 , 731
"
1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן שרותי בריאות שן ן 835 ן ן ן 000 , 24 ן
"
ן ------------------------------- ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכדת ן 8 1 000 ,30 ן ן 000 ,24 ן ,6 ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן מגן דוד אדום ן 838 ן ן ן 000 , 23 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- 1 ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 , 120 ,1 1 ן 000 , 23 1 000 , 097 , 1 -
----
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכמפימ מם' דףך 3
אגף תקציבים
ה ל ב ה 1 ת מ מ ע י ף ל מ ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל א%%י1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ן שם הסעי4 1 ממ הסעיף ן תקציב קיימ ן . השונוי המוצע ן תקציב מתוקו 1 1 ן ן ------------------------------- ן
1 ] 1 1 תופ19ת ן הפ%תות ן ן
--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------
ן הנהלה ושרותים מינהליים ן 841 ן ן ן 000 , 287 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן THR n בנינים , אספקה וציוד ן 4 ן 000 ,057 , 8 ן ן 000 ,75 ן 000 , 71982 ] תעבורה ומנהלה ן- 5 ן 000 ,896 ן ן 000 , 111 ן 000 , 785 ~
ן הוצעות כלליות ן 6 . ן 000 ,831 ן ן 000 ,20 ן 000 , 811 ,ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 ,500 , 1 ן ן 000 ,81 ן 000 , 419 ,1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן עפול במשפחה ן 842 ן ן ן 000 , 58 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן . ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 ,176 , 68 ן ן 000 , 58 ן 000 , 118 , 68 " .
1 ן- ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן טיפול בילד ובנוער ן 843 1 ן ן 000 , 181 1
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אןרות ן 7 ן 000 , 426 , 1ך ן ן 00 , 171 ן 000 ,255 ,71 ן 9רק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 8 1 000 ,606 , 7 1 ן ~000 , 10 ן 000 ,596 , ך ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ר
ןעפול בזקן ן 844 ן . ן ן 000 ,253 ן .
1 ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הזצאות אורות ן 7 ן 000 ,981 ,26 ן ן 000 , 147 ן 000 , 834 ,26 ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות -ן 8 ן 000 ,791 ,6 ן ,ן 000 ,106 ן 000 ,685 ,6 1 ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן מיפול למוגבלים שכלית והתפת ותי ן 845 ן ן ן 000 , 142 ן
"
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- . ן ן הוצאות אערות ן 7 ן 000 ,415 , 130 ן ן 000 , 142 ן 000 ,273 , 130 -
1 ן . ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן עפול באנשים עמ נכויות ן 846 ן ן ן 000 ,270 ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 337 , 37 ן ן 000 ,270 ן 000 , 067 , ך3
"
-
ן עבודה קהילמית ן 847 ן ן ן 000 , 17 ן ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן ן פרק ג - השתת19יות ותמיכות ן 8 1 000 ,455 ,1 1 ן 000 , 17 1 000 , 438 ,1 ן ן ן- ן ן ן ן ן
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
-
ד ף
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכמפיס מס' דן: 4
אגף תקציבים
ה ע ב ר 1 ת מ מ ע י ו ל ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 14-000016 ====4=%--4=--- -------------=============
ןך-----
.---======
_______________ _____
------------------------------------------------------------------ --------------------נ נ
.
ן שם הסעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיים ן - השינוי המוצע . ן תקציב מתוקף ] ן ן ] -------------------------------
ן ן ן . ן תוספות ן הבצתות ן
-
ן קליפת עליה ן 861 ן ן ן 050 , 23 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות אחרות ן 7 ן 000 , ך94 1 ן 000 ,23 ן 000 , 924 ] ן- ן ן ן ן
ן ( ן ן ן ן ן
ן אגף נכסי העירייה ן 931 ן ן ן 000 , 200 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 , ך49 , 8 ן ן 000 ,200 ן 000 ,297 , 8 1 ן- ן ן ן ן
ן ן ן ן ן
ן זכויות סוציאליות . ן 991 ן ה ן 000 ,400 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן 000 ,359 , 402 ן ן 000 ,400 ן 000 ,959 , 401 ן -ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן
ן אגף מבשוב ומערכות מידע ן 993 ] / ן 710,000 , 3 ן ן ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ה - הפבתות והשתתפויות כללי ן 05 ] 000 , 951 , 4102 ן 000 ,710 ,3 ן 1 000 ;241 , -99 -
----
ט
ת ף/
טו
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכמפיס . מס' דף : 1
אגף תקציבים
דברי המבר ל .העבר1ת ממעיף למעיף 14-000016
( ת 1 מ .פ 1 ת )
----------------------------------------------------------------------------------- ____________________ _ _________ -4-4 4 ג
ן הסעיף ן תוספות ן . דברי המבר ן
________________ _____________________________________________________ ___ _____ ___________________________________
נ ג4 44 נ
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן סה"כ: ן 000 ,022 , 14 ן . ן
ן ן -- ן ן
;
.
ן 61ך שרותים 1השתת19יות כלליות ן 000 ,312 , 10 ן -------------------------------------- --------------
ן ן . ן
ן- 9 . פרק ד - הוצאות ןד-9עמיות ן- 000 ,312 , 10 ן ההעברה מיועדת להגדלת ההשזר לקרנות הפיתות למימון מקורות ן ן ן לפרויקפים בתב"ר .
,
ן 993 , גף ממשוב ומערכות מידע ן 000 ,710 , 3 ן -------------------------------------- -----
-----4---4
ן ן ן
ן- 05 , פרק ה - הפמתות והשתתפויות כללי ן- 000 ,10ך , 3 ן- ההעברה מיועדת להקמנת ההשתתפות העירונית בתקציב שי , אגף הממשוב
------
יף ל
/
עיריית תל-אביב- ופו
מינהל הכספים מס' דף: 2
אגף תקציבים
דברי המבר להעברות ממעיף למעיף 14-000016
. בתם
-ב=נההמ
. ( ה 9 % ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש " %)
____ ____________________________________________________________________ ___ _________________________________________
נ נ =
ן השעיף ן הפחתות ן דברי הסבר ן
ן . ן ( בשנן ) ן ן
_________________________________________________
ג
________________________________
-----------------------------------נ
ן ן ן ן
ן ן . ן . ן
ן 617 . שרות משפטי ן 000 , 400 ן ן
.
-------------------------------------- --------------- ן ן ן ן . ן
ן- 6 . הוצאות כלליות ן- 000 , 400 ן- ההפסתה מהווה הקענה השתתפות ידידות העיריה בתקציב אגף המעשוב . ן ן 623 . הכנסות העיריה ן 000 ,486 , 1 ן
_______________
ן -------------------------------------1 ן ן
ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תק1 1 000 , 250 ן ההפכתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר .
ן ן ן
ן 6 . הוצאות כלליונ ן 000 ,236 , 1 ן ההפיתה מהווה הקמנת השתתפות ידידות העיריה בתקציב של אגף
.
ן ן ן המעשוב
ן ן ן
ן ן ן
ן 631 . עמלה ריבית והוצאות מימון ן 000 , 818 ,6 ן ן -------------------------------------- ן -- ------------ ן ן ן - ן
ן 6 . הוצאות כלליות ן 000 , 818 ,6 ן ההפחתת מתאפשרת עקב יתרה לסוף . שנה במעיפים הבאים ך ן ן ן 000 , 818 , 3 ש" - עמלות בנקאיות לסברות אשראי זשונות .
ן ן ן 000 ,000 , 3 ש""ץ - ריבית על קרנות הרשות .
. ,
1 711 . ייוי ; ניו 1 וון ,ן 1 1
ן, 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ,ן 000 ,250 ן ההפדתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה במעיפי שכר .
-
.,נו . יפי ושן . וי, וינ [ , , ייו , ייו
ן
. , ויי14 , .
נס ידיות קנ !ו ' 1 ' ן עזו , עז .
""
גו הומ , נ 1נ ' קו 1 ן
מווי
ן
ן 761 . שרותים והשתתפויות כלליות ן 000 ,700 ן ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן . ן ן ן ן . ן
ן 7 . הוצאות ערות ן 000 , פ70 ן ההפיתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה בסעיף הנסות ממיסים . ן
___________________________________________________________________________________________
---------------------------נ
. ש4
T
עיריית תל-אביב- יפו -
מי_נהל הכמפיס - מס' דף : 3
אגף תקן יבים
ד ב ר י ה מ ב ר ל ה ע ב ר 1 ת מ ע ע י ף _ ל עש י ף 14-%0016 ( ה פ % ת 1 ת מ ע ל 001 ,50 ש " %)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן המעיף ן הפיתות ן . דברי המבר ן
ן ן . ( בש " % ) . ן ן
---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
ן ן ן ן
ן 781 , פקוח על % וקי עזר ן 000 , 238 ,1 ן ן
-------------------------------------- --------------- ן ן ן ן ן
ן- 6 . הוצאות כלליות ן- 000 , 238 ,1 -ן ההפחתה מהווה הקרנת השתתפות יחידות העירייה בתקציב אג5 המחשוב . ן ן ן ן . ן
1 1 1 1
. ,
ן 811 מנהל המנוך הנוער והתרבות ן 000 836 ן ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן . ן
ן 6 . הוצאות כלליות , ן 000 ,836 ן ההפיתה מהווה הקמנה השתתפות ידידות העיריה בתקציב אגף המעשוב . ן ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן 815 . תיבות ביניים ן 000 ,100 ן , ן
"
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן - . ן ן
ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 100 ן ההסתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה במעיפי שכר .
ן . ן ן
ן ן ן
ן 841 . הנהלה ושרותים מינהליים ן 000 , 267 1
ן
_________
=
_____
ן ----------------------------------- -- ן
-
ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 ,5ך ן ההפחתת מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי תיקוני מבנים nl npl ן
.
ן ן ן התצר והגן של מינהל שירותים %ברתיימ ~ ן
ן ן ן ן
ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 ,111 ן ההשעתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף 4נה בסעיפי השתלמויות , גיבוש ן ן ן ן ידידתי , נסיעות ואש" ל של מינהל שירותימ %ברתיימי ן ן ן ן ן
ן 7 . הוצאות אמרות ן 000 , 81 ן ההפתתה מתאפשרת עקב יתרה למוף סנה במעיפי ניקיון מתקני האגף , ן ל מינהל שירותים %בדתיים . - ן
"
ן ן ן הובלות המבלות
842 . טפול במשאפה ן 000 , 58 _ 1
ן
______________
-------------------------------------- ן
ן ן
.
7 הוצאות אמרות ן 000 , 58 ן הפתתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף טנה במשיפי פעולות הממומנות
"
ן ן בהיקף *25 מימון עירוני , בהתאם לאישור משרד הרועה .
--------
( ף
.ה5
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכספים מפי דף: 4
אגף תקציבים
ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ו 1 ת מ ס ע י ף ל מ ע י ף א%%-ע . ( ה פץת1ת מעל 000 ,50 ש " " )
ן תמעיל ( ן הפותות ן דברי הסבר ן
ן ן ( בש " % ) ן . ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן 843 . עופול בילד ובנוער ן 000 , 171 ן . ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן ן ן
ן 7 . הוצאות אצרות ן 000 , 171 ן ההפצתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בעעיפי פעולות הממומנות ן
.
1 1 ן בהיקף *25 מימון עירוני בהתאם לאישור משרד הרוותה ן ן 844 . מפול בזקן ן 000 , 253 ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . הוצאות אפרות ן 000 , 147 ן ההשפתה מתאפשרת עקב יתרת לפוף שנה בסעיפי רעולות הממומנות 1 ן ן בהיקף %25 מימון עירוני , בהתאם לאישור משרד הרווחה .
ן ן . ן
ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,106 ן ההפאתה מתאפשרת עקב יתרה לס41 שנה בסעיף הפעלת מרכז מוצא -
.
1 1 1 עמותת משב
ן ן ן
ן ן ן
ן 845 . עיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי ן 000 , 142 ן ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . הוצאות אחרות ן 000 ,142 ן ההסתתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות הממומנות ן ן ן בהיקף %25 מימון עירוני , בהתאם לאישור משרד הר111ה .
ן ן ן
ן ן ן .
ן 846 . ע19ל באנשים עם נכויות ן 000 , 270 ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 7 . הוצאות אטרות ן 000 , 270 ן ההפתתה מתאפשרת עקב יתרה למוף שנה במעיפי כעולות הממומנות
.
1 1 ן בהיקף %25 מימון עירוני , בהתאם לאישור משרד הרוועה 1 1 ו
ן ן ן
ן 931 . אגף נכסי העירייה ,ן ----0-00 ,200 ן
----------
ן -------------------------------------- ן
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 , 200 ן ההטתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסעיפי שכר .
ן ן
991 . וכויות סוציאליות ן 000 , 400 ן
------------------------------------- ן --------------- ן --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
יז
י
.. -/%" ע%%
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל הכופים עמ' דף: 5
אגף תקציבים
דברי הסבר לוובר1נ ממעיף למכיף 4%16א .
,
ה פ % ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש " )
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן המעיף ן הפסקות ן דברי הסבר ן
ן ן ( בש " % ) ן ן
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,400 ן ההפנה מתאפשרת עקב צפי ליתרה במעיפי שכר .
,
זח (-
טע
Haai@adLal
IR
GR
dBift
.
:
ייםe%N%48לן1יפו9שגצ, עיריית תל-סביב-יפו
T * מ
* ( "קל הכפלים
אנף תקציבים 1ללהיה
~
~ . 2מ כגרץ 2015
י"א אדר תשע"ה
הלברו למסעיף לסעיף בהקציב הרגיל לשגוג 2014
* _
מובאת בזה לארשור מוסדות העירייה, רשימה מס' 17 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל
לשנת ,2014 בסך ,000י5,99 ש"ח .
.
1. העברות מסעיף לסעיף - ישימה מס 17
-
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חף'ד הגזבר היא לי ביצוע ואישור שינויי התקצוב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע,
בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
חו"ד וו ניתנת בתתאם להנחיות חוק עיריוה איתנות.
בבקוע רב,
סימה פריימן
י
והנהלת אגף 'ההקגצזביצריש ומלבלה
א
ah ah aaag ל " . ? &
~
~ רחוב אבן גבירוי es~ תל-אביב-יפו 84%82 שלפין: -5218506נם; פקס: 95*-5218נס, il w.tet-aviv:gov sw ~
,
עיריית תל-אב ב- יפו
מיגהל . הכמפימ . מע' דף : 1
אגף תקציבימ
- ה ע ב ר 1 ת מ ע ע י ף ל מ ע י ף נת ץ צ י ב ה ר ג י ל ט %40ת
________________________________________________
נג
___.____________
__
_____________
---------------------------נ
.
ן Dm העעיף ן מפ המעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן
1. ן ן ------------------ ------------
ן ) ' ן ן ן nlBBln ן - הפץתות ן
- -
ן סה'יכ ן ן ן 000 , 997 ,5 ן 000 , 997 ,5 ן
ן בם==ן ן ן -=ם ן ~ם ן
ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן
ן _00_0__,6_"__3____ ן
ן
ן ___________
ן
ן
ן
ן _13_6_
ן
ן _מ_ז_כ_יר_ו_ת _____י___________________
ן
1
ן א זקת 1נינימ , אמפקה וציוד ן 4 ן 000 ,35ש ,5 ן ן 000 , 198 ן 000 , 437 ,5
"
ן תעבורה ומנהלה - ן 5 ן 000 ,780 ,1 ן ן 000 ,49 ן 000 ,731 ,1 ן הוצאות כלליות ג 6 1 008 ,011 ,6 1 ן _ 000 , 13 ן 000 ) 998 ,5 ן הוצאות א רות ן 7 ן 000 , 472 , 42 ן 1 000 ,125 ן 347,000 ,42 ן פרע ך - "הוצאות עד-פעמיות ן 9 ן 000 ,4ך1 ן ן 006 ,1 ן 000 ,3ך1 1 1 ו 1 1 1
1 ן ן ן ן ן
ן הכנמות העיריה ן 623 ן ן ן 000 , 404 , 4 ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בנינים , אמפקה וציוד ן 4 1 000 ,403 , 32 1 ן 000 ,00ך ן 000 ,703 ,31
"
ן הוצאות אץרות -ן 7 ן 00פ,433 ,52 ן ן 000 ,704 ,3 ן 000 ,729 , 48 1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ןמינהל ן 711 ו ן ----------- ן 000 ,473 ן
ן ---ד----------------- --------- --- ן י ן - --------- ן ן אץזקת בנינימ , אמפקה וצ-ידד ן 4 ן 00פ,816 , 4 ן . ן 000 , 231 ן 000 ,585 , 4 ן ת בורמ ומנהלה ן- 5 1 000 , 698 ן ן 000 ,11 ן 00פ ,687
"
833 ,1
,
ן הוצאות כלליות ן 6 ן 00ק , 895 ?1 1 ן 000 , 62 ן 000 , רות ן 7 ן 0פ0 ,929 1 ן 000 , 112 ן 0"0 817
"
ן הוצאות א
ן פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 9 1 000 , 830 ,2 1 ן 000 , 37 ן 000 ,773 , 2
"
1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ר ן
ן
ן שרותי נקיון ן 12ל ,ן ן 000 ,393 ,1 ן 000 ,313 ן '
ן ------------------------------- --- ן ----------- ן ----------- ן ן א זקת בגיניס , אעפקה וציוד ן 1 ן 000 ,231 , 2 1 1 000 , 8 ן 00ע,223 ,2
"
בירה ומנהלה -ן 5 ן 000 ,765 ,32 ן ן 000 ,305 ן 000 ,460 (32
"
ן ת
1 הוצאדת אץרות ן ך ן 000 , 2ך1 ,80 ן 000 ,393 ,1 ] 1 000 ,565 ,81 ן ן ן ן ן
ן תברואה מונעת ן 15ך ן ן ן 000 , 221 - ן
ן ן ----------- ן ----------- ן
___
ן
__________________ ____________
ן
נ
ן ת בורה ומנהלה ן 5 ן 000 ,110 1 ן 000 ,46 1 000 , 64
"
--
ין
עידיית תל-אביב- י19
מינהל הכע9ים ' . . מסי דף : 2
אגף תקציבים
העבר1ת ןסעיף למעיף בתקציב הרגיל 14-000017
ן , .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן שמ הסעיף . ן מס , המעיף ן תקציב קיימ ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן
ן . ן ן ן תועפות ן הפ תות ן ן
"
--------- ------------------------ --------- ------------------- - -
ן הוצאות א רות ן 7 1 000 ,550 ן ן 000 , 174 ן 000 ,376
" .
ן פרק ד - הוצאות ד-פעמיות ן 3 ן 000 ,30 ן ן 000 , 1 ן 000 ,29
"
ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן שרותים והשתת19יות כלליות ן 761 ן ן 00מ, 604 , 4 ן 000 ,200 ן
,
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן הוצאות א רות ן ד ן 000 ,36ך ,155 ן ן 000 ,200 ן 000 ,536 ,155
"
ן פרק ד - הוצאות דד-פעמיות ן- 9 1 000 , 084 ,217 1 000 , 604 , 4 ן ן 000 ,688 ,221
,
1 ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן .
ן ן ן ן ן ן,
ן ן ,ן ן ן
ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן ן
"/ ל
עיריית תלגאביב- יפו
פינהל . הכספימ ממ' דף : 1
אגף תקציבימ
דברי הסבר להעברות ממע. זף לסעוף 14-000017
=ם=ם==ש==נ_44 =ל==4=ם
( ת 1 מ 5 1 ת )
------------------------------------ ---------- -------------------- ------------------נ------------------------------
ן הסעיף - ן תופ-פות ן - דברי העבר . ן
ן ן . (בש")1 ן _ __. __________________ _________ן
------------1 נ 1
--------------------------------------------------------------------------
ן ן ן ן
ן . ן ן . )
ן סהייכ: ן 000 , 997 , 5 ן . ן
ן ן - ן ן
ם
ן ן ן ן
ן . ן ן ן
(
ן 12ך . שרנתי נקיוו 1 000 , 393 ,1 . ן ן
--------- ---------------------------- --------------- ן ן - ן ן ן
-1 יי הוצאות אערות ן- 000 , 393 ,1 -ן ההעברה מיועדת למימון גרעון במעיפי ניקיון מתץמים של אגף ה
ר . ך ן תברואה לשנת 2014י
ן ן ן ן
1 - - 1 1 1
1
ן
,
ן
___00_0__, _04_6__,_4____ ן
,ן
ן
-------
ת
--
ו
-
לי
-
ל
-
כ
נ--
,ן --.--7-61 --ש--ר-ות--ים---וה-ש--ת-ת-פ--וי-ות
ן ן . ן
ן 9 . פרק ד - הוצאות ד-פעמרות ן 000 , 604 , 4 ן ההעברה מיועדת להגדלת ההוזר לקרנות הפיתוץ למימון מקורות ן
"
ן ן ן לפרויקעימ בתב"ר . 1
ן ן ן ה
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן . ן
ן ן - ן ן
ן ן ן ן
ן . ן ן -
ן ן ן ר
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן . ן ן ן
ן ן ן ן
ן - ן
ן ן ן ן
ן ן ן
ן ן ן ן
ן י ן ן
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,
. - 1ה
.
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל . הכספים מס דף : 2
אגף . תקציבים
מדברי הסבר להעברות DDU ' לסעיף 14-000017
4
=========== ~
( ה פ ץ ת 1 ת מ ע ל 000 , 50 ש 'י %)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן הסעיף ן הפחתות ן . דברי המבר ן
ן ן ( בש " ) ן ן
"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן 613 . מזכירות ן 000 ,323 ן ן
-----------------------ד-------------- --------------- ן ן- 4 . אחזקת בנינים , אפפקה וציוד -ן 000 , 198 -ן ההפותה מתאפשרת עקב יתרות בסעיפי שכ"ד , אחזקה וחשמל של מעיבת
.
ן ן ן התפעול
ן ן ן
ן 7 . הוצאות אצרות ן 000 , 125 ן ההפסתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיפי פעולות של סיבן
"
.
ן ן ן התפעול
ן 623 . תכנפות העיריה ן 000 ,404 , 4 ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן 4 . אחזקת בנינים , אפפקה וציד ן 000 , 700 ן ההשפתה מתאפשרת עקב יתרה לסוף שנה בסעיף דואר של שגף הגבייה .
ן 1 ן
ן 7 . הוצאות אורות ן 000 , 704 ,3 1 ההפותה מתאפשרת עקב יקרה לסוף שנה בסעיפי פעולות של מינהל
.
ן ן ן הכפפים
ן 711 . מינהל ן 0 0 ,462 ]
1 -------------------------------------- ] ---~------------ ] ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד ן 000 , 231 1 ההרחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי משמל ומלפוניה באגף תברואה .
ן ן ן
1 6 . הוצאות כלליות ן 0מ0 , 62 ן ההפתתה מתאפשרת עקב יתרה בפעיפי תקשורת ומחשוב באגף תברואה .
ן 7 . הוצאות אחרות ן 001 ,112 . ן ההפחתה מתאפשרת עקב יתרה בסעיפי אחזקת כלי אצירה באגף תברואה .
ן ן ן
.
ן 9 פרק ד - הזצאות ץד-פע יות ן ooe , 57 ) ההפחתת מתאפשרה עקב יתרה במעיפי רכישת נלי אצילה ומכשירים
"
.
ן ן ן באגף תברואה
,ן --.--7-12 ---ש-ר-ות--י --נ-ק-י-ו-ן -------------------- ן 000 , 305
ן ---------------
ן
ן ן ן . ן
ן 5 . תעבורה ומנהלה ן 000 , 305 -ן ההצתתה מתאפשרת עקב יתרה בפעיפי דלק ושכירת רכב של אגף תברואה . ן ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
-
מב
*
עיריית תל-אבזב- יפו
מינהל הכמפימ מעי דף: 3
אגף תקצ יב ים
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 14-000017
( ה פ " ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ט " " )
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- ---------
ן הסעיף ן ה, פחתות ן - דברי הסבר - ן
_ן ___________ ן בש")1 ן ____________________________-_____-____ן
___________________
נ
_-----------------------------
_--------
___---_
-ג
.
ן ן ן
ן - ן ן ן
ן 715 . תברואה מונעה ן 000 , 174 ן ן
-------------------------------------- --------------- - ןן ן ן ן
-ן ך . הוצאות אןרות -ן 000 , 174 -1 ההפמתה מתאפשרת עקב יתרה במעיפי פעולות של ימידת ההדברה . ן
ן . ן, - ר
ן ן . ן
_
ןן __1_76__. ___ש_ר_ות__ימ___וה__ש_ת_ת1_פ_וי_ות___כ_ל_ל_יו_ת._______ ןן ___00_0__,_0_20______ 1ן " ן1
ן 7 . הוצאות א"רות ן 000 ,200 ן הה19תה מתאפש-רת מהמעיפים הבא. ים : ' ן ן ן . ן 000 ,100 ש"" - רזרבה שונות ן
ן ן ן 000 , 100 ש" התיקרויות ובלתי נראה מראש . ן
"
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
=
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן . ן ן ן
. ן ן ן
ן
ן ן ן . , ן
ן ן 1
ן ן ן ן
ן ן ן
ן ן ן ן
ן . ן ן ן
ן ן ן . ן
ן ן ן ן
ן . ן ן
ן ן ן ן
ן .
ן . ן ן ן
ן ן ן נ
1 ן ן ן
ן ן ן ן
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ו
- ג2
)
- ן ל
R
aaiih
*
eieev
: י י481 9לורשוסשגץ עיריית חל-אביב-יפו
**rf*?8 ' מיגאל הנספים
אגף תקציבים 1בלכלה
02 מרך2015
א אדר תשע"ה
. ' "
'
העברות משעיף למעיף בתשציב תרגיוךלן1נת 2015
מובאת נזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' של העברות משעיף לסעיף בתקציב הרגיל
*
לשנת ,2015 בסך 1,117,000 ש"ח .
.
1. העברות מסעיף לסעיף - רשומה מס' 4
2. דברי הסבר להעברוה מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים ;
חו"ד וו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בכבלן רבן
. . עע
ה4
יין
פר?ימך
ו' הגזבר
*
ל34הלה אגף תקציבים ופלפלה
,
נ
ATQAK0ZIW1htG41 nle1~ העכרות מ0פ,ף ל0ע'ף .6002015
כישיש ם'
יבא
* ' " 'ad נ * * *
na~k
עיריית תל-אביב יפו
=
מינהל הכספיפ . ממ ' דף : 1
אגף תקציבימ
העברות ממעיף לסעיף בתקציב . הרגיל 15-000004
--4 ~ה0=40==0 '.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
ן שם הסעי4 1 ממ . הסעיף ן תקציב קיים ן - השינוי המוצע . ן תקציב -עת-ו-ק-ן -.--
ן ן ן - -----------------------------
ן ן ן ן ת ו מפ ו ת ן ה פחת ו ת ן
-
--------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------
ן מה"כ ן ן ן 000 , 117 ,1 ן 000 , 117 , 1 ן
ן ============== = ן ן :===== ן :===== ן
ן ן ן ן ן ן
,
ן ן ן ן ן ן
ן מזכירות ן 613 ן ן 000 ,20 ן ן
ן ------------------------------- ) --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן מ00 , 651 , 45 ן 000 ,20 ן ן 000 ,671 ,45
"
ך ן ן ן ן
ן אגף משאבי אנום ן 615 ) ן 000 ,265 ן ן
'
ן ------------------------------- . --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 ,592 , 4 1 000 , 265 1 ן 000 , ,157 4 -
1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן
ן אגף ארגו1 ותקינה ן 616 ן ן 000 ,60 1 1
ן ------------------------------- . --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הוצאות א רות ן 7 ן, 00מ, 580 ) 000 , 60 ן ן 000 ,40ש
"
ן -ן ן ן ן
ך :
ן ן ן ן ן ר
ן הכנמות העוריה ן 623 ן ן 000 , 173 ן ן
ן ------------------ ----------- --י ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן משכורת ושכר לעובדימ--לפי תקן 1 1 ] 000 , 530 ,165 ן 000 , 173 ן ן 000 , 703 ,165 ן- . ן ן ן ן
ל
ן ן ן ן ן ן
ן תיעול 1 745 ן ן 000 , 104 ן 1
ן
___
=
_______
ן
___________
ן ן
___
ן
___________________
ג
___________
ן
,ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 000 ,290 , 7 1 000 , 104 1 ן 000 , 394 ,7 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן . ן ן
ן שרותימ והשתתפויות כלליות 1 761 ן ן ן 000 , 067 ,1 ן
_ ________
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן נ = ן ן משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 1 ן "00 , 794 , 38 ן ן 000 ;173 ן 000 ,621 ,38 ן הוצאות א רות -ן ך ן 000 ,049 ,170 ן ן 000 , 894 ן 000 ,155 ,169 " .
,ן -מ-ינ-ה-ל--. "-ח--י-נ-וך---ה-נ-וע-ר---וה-ת--ר-ב-ות------ ן -81-1 ] ן ן 10,000 ן ן ן ----------- ן ------- --- ן
=
ן א זקת בנינימ , אספקה וציוד -ן 4 ן 000 , 990 ,6 ן ן 000 :10 - ן 000 ,980 ,6
"
ע
"
עיריית תל-אביב- יפו . .
מינהל הכמפיס מס' דף: 2
אגף תקציבים
י
ה ע ב ר 1 ת מ מ ! י ף ס ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל -10ט ~
- - - -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
ן פס הסעיף ן מפ המעיף ן . תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ן ------------------------------- ן
ן ן ן ן תוספות ן הפחתות ן ן
----------------------- - -
,
ן ץנוך יסודי . ן 513 1 ן 000 50
1 ------------------------------ ] --- ן ן ----------- ן ----------- ן ,ן אחזקת בני .נימ , אספקה וציוד ן 4 ן 000 , 347 , 21 ן 000 ,10 ן ן 009 , 357 ,21 1 פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 1 ,(000 022 , 57 ן 000 ,40 ן ן 000 ,062 , ך5 ן ן ן ן, ן
ן ן ן ן ן
ן ריבות ביניים ] 815 ן ן 000 ,300 1 1
" ,
ן ------------------------------- ן --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן הנצאות אחרות ן 7 ן 000 , 033 , 4 ן 000 ,300 ן ן 000 , 333 , 4 ן ן ן ן ן ן
ן אגף תרבות ן 822 ן ן ן 000 ,40 ן
ן ------------------------------- . --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן, הוראות אפרות ן 7 ן 000 , 647 , 13 ן ן 000 ,40 ן 000 ,607 ,13 ן- ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
ן קהילה נוער ומפורע ן 828 ן ן 000 , 145 ן ן
ן ------------------------------- ] - ן ן ----------- ן -----------
-4
ן פרק ג - הפתתפויות ותמיכות ן 8 ] 000 ,580 ,22 ן 000 ,145 ן ן - 000 ,725 ,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ; ן2
.
ען!ריית תלןאביב- יפו
מי _נהל הכמגום . מס ' דף ! 1
אגף תקציבום
[ דברי העבר להעברות ממסיף לסעיף 004ס15-00
ף
( ת 1 מ פ ו
[
- "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן המעיף ן תוספות ן וברי הסבר ן
.
ן . ן ( בשרץ ) ן ן
ןי ן ן
ן
ן - מא" כ : . ן 000 , 117 , 1 ן ן
ן ===== ן -----------
ן 613 . מזכירות , ן 000 ,20 ן
ן -------------------------------------- --------------- 1 ן 7 . הוצאות אצרות -ן 000 ,20 ן ההעברה בסך 000 , 80 ש%8 מיועדת למימון השתתפות בהפקת אירוע
.
ן ן ן ליל סדר ביפו , לקהילת עולי אתיופיה
ן ן . ן בקיזוז , 000 ,60 ש"ץ מעתודת בריבת התפעול למימון בעינה ארגונית ן ן ן של מ% ( בממון ,
.
ן 615 אגף משאבי צנזש ן 000 ,265 1
-------------------------------------- ---------------
י
ן ן ן
-ן 8 . פרק ג - הפתתפויות ותמיכות -ן 000 , 265 -1 ההעברה מיועדת לתגבור מימון השתתפות העיריה בפעולות ארגון [
ן ן ן העובדים עיריית ת" א יפו .
.
ן ן
ן ן
.
ן 616 אגף ארגון ותקינה ן 000 ,60 ן
-------- ----------------------------- ------- -------
ן - ן - ן
ן- 7 . הוצאזת אברות -ן 000 , 10 -ן ההעברה מיועדמ למימון בחינה ארגונית של מא ' במתון באגף בסמון
.
ן ן ן ושירותי % ירום . ן
ן 1 1 1
.
ן 623 הכנסות העיריה ן 000 ,173 ן 1
=- ן ן (
______-------
ן
__-______
____
__
_
__________________
ב
_
=
_
ן
ן י ן . ן
ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן 000 ,173 ן ההעברה מיועדת להקמת משרת מנהל ת" ומ תכנוף כלכלי 1אג4 להכנסות ן
.
ן ן ן מבניה ופיתום בתקו הול מאפריל 2015 ן
ן ן ן ן
ן 745 . תיעול ן 000ו104 1 ן
= . ן
-------------------------------------- ---------------
ן . ן ן ן
-ן .3 פרק ג - השתתפויות יתמיכזת ן- 000 , 104 -ן ההעברה מיועדת למימון תגבור ההשתתפות העירונית בתקציב הרשות ן ן ן ן ן
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
זן
]
ינ
עיריית תל-אב יב- יפו
'
מינהל הכעפים . . מפז דף : 2
אגף תקציבים
דברי המבר להעברות מסעיף למעיף 15-000004
=
ל
- י--
__
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
ן הסעיף ן תוספות ן דברי הסבר ן
ן ן ( בש " ) ן ן
" '
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- --
- ן ן ן לניקוז ירקון . - - ן
ן . ן ן ן
ן . ן ן ן
ן 813 . מנוד יסודי . ן 000 ,50 ן ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן 4 . אחזקת בנינים , אספקה וציוד . ן 000 , 10 ן ההעברה מיועדת למימון המדרת עניה בחניון רובע לב העיר .
ן ן ן
ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,40 ן ההועברה מיועדת למימון ניקיון אולם הספורפ , בבית מפר "שורשים"
ן 1 1 באמצעות בז " יובל ינוך" למשך 5 מודשים .
" "
ן ן ן
ן ן ן
ן 815 . רבות ביניים ן ___00_0__, _00_3_______1
" ן
] --------------------------------- ----
ן - ן ן
ן 7 . הוצאות אמרות -ן 000 ,300 ו ההעברה מיועדת למימון המדרת תקציב לפרויקע התקשוב במעיבות
.
י ן ן ביניים עירוניות
ן ן ן
ן . ן ן
ן 828 . קהילה נוער וספורט ן 000 , 145 ן
ן -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן
ן 8 . פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 000 ,145 ן ההעברה מזועדת למימון הנושאים הבאים :
-
ן ן ן 000 ,120 ש" תגבור אירועי Dllm הגאווה , באמצשות הגב '
" .
ן ן ן למוסדות ץינוך
ן ן ן 00מ,25 ffu - השתתפות העיריה באירוע " פורימון " , בשיתוף תנועת
ן . ן ן הצ1פ1מ ~, ובאחצעות הגב ' למעדות ינוד .
"
1 1 1ג
"
~
תי-
עיריית אביב- יפו
מינהל הכספימ . ממי דף : 3
עגף תקציבימ
דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 15-0%004
- Faa= הל===
( ה פ ח ת 1 ת מ ע ל 000 ,50 ש 9 %ן
________ ___________ ______ __
4
----------------------------------------------------------- --------------------------- =" ".
ן הסעיף ן הפותות ן - . דברי הסבר . ן
ן ן ( בש "fft :) ן . ן
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ן ן ן
ן . ן . ן ן
ן 61ך . שרותימ והשתתפויות כלליות ן 000 , ך06 , 1 ן 1 -------------------------------------- --------------- ן
ן . ן ן ן
-ן 1 . משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ן- 000 , 173 -1 ההפ תה מסע,ף התיקרויות ובלת ' נראה מראש בשכר . ן
"
ן ן ן ן
ן 7 . הוצאות א1רות ן 000 , 894 1 הה15תה מסעיף רזרבה שונות . ן .
ן ן ן ן
, ל
ן ן
.
ן ן ן
ן ן ן . ן
ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן . ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן ן
ן ן
י ,
ן ן ן ן
ן ן ן ן
ן . ן . ן
ן ן ן ן
ן ן ן
ן ן ן ן
ן ן, ן, . ן
ן . . ן
ן ן ן ן
ן ן ן _____________ן
. _____
---------------------------------------------------------- --------------------ב
]"
* ש
da
Jnewah
ז
ש
,
ז -
'l
"
AjA
ii
"
אגף תקציבים וכלכלה
02 מרץ 2015
י"א אדר תשש'ה
רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנה 2015
מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 104 טל תוקפות בתקציב הרגיל לשנת,2015 בסך ,130(000 ש"ח.
1. תקציב רגיל מסף - רשימה מיי 104 .
2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף .
3. לפי סעיפים 210 ו- 211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין
בהם כדי ליצור גרעון בסעיפיכן שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוין ובר ביצוע,
בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.
בנגוד רב,
יימה פריי-מן
שיגובר
ומנהלת אגף תקציבים ונלנלה
ף
6
a4aaol1~TAKAm !םישימת חוספסה בתק1יכ הרגיל לשות .doc)2015 _
פ שש . .
8 2ה % ש rhd ש . שמם5שי ופשפש
. רחוב אבן בבידול~ ,65 תי-אביב-י19 64162 אלפון: -5218506 ,03 :ap ,03-52%8895 il gov .16)-avivיע"ושע
~ ~
עירמת תל-אביב- יפו
מינהל הכספים DR' דף : 1
אגף תקציבים
ת1ע19ן בתקציב הרגיל 15-000104
( .
_
_ ____ ____________________ _______ _______ _________ _____________________ ____-_____________________________
4 נ 4 4 נ ב 4
.
ן שם הסעיף ן ממ הסעיף ן תקציב קיים ן השינוי המוצע ן תקציב מתוקן ן ן ן ------------------------ ן
נ------
ו BB ו ת ן הפץת ו ת ן ן
'
1 ן ן ן ת
-------------------------------------------------------------- --------------------------------- -----------------
ן מת" כ ן ן ן 000 ,130 ) 000 , 130
1 -- - ן ן ן ן
,
ן שרותים נומיים לבתן " מ יסודיים ו ן 814 1 ן .000 77 ן 1 (
ן -------------- ן ן ----------- ן ----------- ן ן משכורת ושכר לע4וב-ד--ים---ל-פ-י -ת--ק-----1 1 ג --- 1 000 ,119 ,79 ן 000 , 17 1 ן 000 ,126 ,79 1 משכורת ישכר לעובדים בלי תקן ן- 2 ן 000 , 485 , ך ן 000 ,29 ן ן 000 , 514 ~7 ן .פרק ג - השתתפוגות ותמיכות ן 8 ן 000 ,890 , 24 . ן 000 ,31 ן . ן 000 ,241921 ן ן ן 1 -
,
ןחנוך על יסודי ן 817 ן . ן 000 10 ן ן
ן
___________
ן
___________
ן ן
___
ן
__________________
,4
________
ב
_
ב
_
ן
י פרק ג - השתתפ יות ותמיכות ן 8 ן 000 ,321 ,40 ן 000 , 20 ן י 000 ,341 ,40 1 ן ן ן ן ן
ן ן ן ן ן ן
,
ן קהילה נוער ומפורע ן 828 ן ן 000 33 ן ן
ן ------------------------------- --- ן ן ----------- ן ----------- ן ן פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן 8 ן 000 , 580 , 22 ן 000 , 33 ן ן 000 ,613 ,22 .
-
.----
ו
"
עיריית תל-אביב- יפו
מינהל כספים מס ' דף : 1
"
אגף תקציבים
ד ב ר י ת ס ב ר ל ת 1 ס פ 1 ת 15-000104
( ה ו צ א ות )
________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------
ן הסעיף ן
1 ו - ת1בושמקי ו דברי הסבר - - ן
"%ן ) ' ' ן
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------
ן ן ן - ן
ן ן ן י
ן כ "כ : ן 000 , 130 ) ן
ן י==== ןן== _נ___=====;= ן ן
ן 814 . שרותים נוספים לבתי " מ יעודיים 1 ן 000 , 77 ו -------------------------------------- ן --------------- ן ן ן ן
ע
ן 1 , משכורת ושכה לעובדים לפי תקן ן 000 , 17 ן התופפת מיועדת למימון הוצאות נלוות בגין משרה להלן .
"
ן ן ן
ן 2 . לשכורת ושכר לעובדים בלי תקו 1 000 , 29 ן התוספת מיועדת למימון הקמת 5 . 0 משרת פסזכולוג מלגאי , במימון ן - ן ן לא של משרד הבריאות , לתקופה 4-12/2015 .
"
ן ן ן
ן 8 . פרק ג - השתתפויוג ותמיכות ן 000 ;31 ן התוספת מיועדת למימון תכנית מנ" ע , במימון מלא של משה"
. "
ן . ן ן ובאמצעות יברח מושדות % ינוך
817 . % נוך על יסודי ן 000 ,20 1
-------------------------------------- ---------------
ן ן
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות ן- 000 ,20 ן- התומפת מיועדת למימון ועות תגבור לבגרויות בתיכונים במימון
) ן משרד היינון ובאמצעות %ב ' יובל % ינוך .
ן 828 . קהילה נוער ופפורן ן 000 ,33 ] ן
נ
-------------------------------------- --------------- -
-ן 8 . 5רק ג - השתתפויות ותמיכות ,ן- 000 ,33 ן- התוספת מיועדת לתגבור בעת עפר למשול נוער ,במרכז ביכורי העיתומ , ן ן ן במימון משרד התרבות , ובאמצעות הגב ' למועדות סינוד . ן ן ן . ן ן
,
ן ן ן . ן
ן . ,ן ן . . ן
ן
ן ן ן ן
ן ן - ן
ד 1 1 ן
י ן ן ן
ן ן ן ן
_.______.___.____________
ג"
_._._______._______________..______________________________
ג
-..-------.------------..----.-.
]
,
11י
3
,
,
*-
ל
"
אגף תקציב וכיב ה
כמוי
1קליג רגיל
רשימת העברות מס
2
'
לשנת
2015
איר
תשע"ה מרץ 2015
ל
mnni)deaG:lTAX3ZIV-Pabl1~o .
aa , . , "
" 071 שם % aaail אג שש1 aa % !%םש!8 ל, Vza עג
,ייע
דאוב אבו גבזדוי ,85 וזל-אביב-י15 64162 :IVEYIW שם03-52185נ 5ק:0 ,03-52185%5 ) .ע.90עןע.18)-8י1 עיריה הן4אביב יפו ' . . ; ל
שינהל הכספים . ממז דףו ו
א ג ן ' ת "צי ב י. ם . . . ' . ' .
העברות מסעיף לסעוף בתקציב פתו " ל00002ס-15 , -' . .
-
,
- , , - ( פס __,_פ_ר_"______ ________,___ ___כד_פ__ס_ות___ ל ____ה_פ_ח_תות____-, - -
- ----ך-נ נ נ נ ל -
732 תכנון (ו,בנדן עיר - תכנדן . 000;110 0 .
74(6 נכמרם (ציבור " ם - גנים ונוף '85.,,000 0 : , '
עבודות ופרו יקעים שו נים 0 : 000 , -898
9שי
828 תרבות נוער וספודמ - בתי נוער 0פק ,160 0
,
847 רוותה 000 153 0
,
935 נכסים 000 90 . . 0
: 991 "_ב_ר_ות___ע_ד_ר_ו_נ_יי_ת_________________ _00_0__,_00_3_____ _0___________ :: '
- ג
ס ה " כ 000 ,898 000 , -898
.
5
יקם
ון
עירות תל-אביב יפו
מינהל הכספים . מסי דף : 2
אגף תקציבים
= :
==י הטברנת Da 1 לסעיף בתקציב =פ=ת=ו="==02=0=0=0=0==,=15= ===== =
===========~==========
-ה-עב-ר-ה- ----ס-ע-יף---- ------------------פ-י-וו-מ--. ----ן------------- --פ-כ-ומ---בש--"-"-- -------------------------ד--ב-רני __ה_מ_ב_ר________________________ -
ן .
732 תכנון ובנין עיר - תכנון
,
68 00~-2-31נ7-3-2 זע-ר-ץ--מ--ק-צ-ו-ע-י ----------------ן 000 ,110 פארק הירקון - תוכנית לבחינת שימושים נדרשים ~שי
,
68 ~769-020-009 שזנות , 000 -110
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
---- ------------------------------
61 166-007~746 עמודי שסימה י 000 ,85 הצבת עמודי "סימה במרכז העיר 61 694019-005ך שונות - תעיבת השפעול 000 ,-85
828 תרבות נוער ומפורט - בתי נוער ש4
-
--4 ------------------------- ----
62 828-246-001 צופי ים יפו - 000 ,160 שיפו ? מבנה בית התכש ביפו -ביצוע _ ע'י רשות לפיתו" כלכלי 000 ,-160
!
62 769-020-009 שן נות
7_4_8_ _ר_וו_ת_ה__________________________
נ
61 847-100-212 עב ' בטישת ושיפוצים 2015 , 000 ,153 הדלפת גג - משפשתון רח ' האר" י 5 67 769-020-009 שן נ ות 000 ,-153
935 נכמימ
:
---4 ------------------------------
66 935-119-008 עיפול במיבנים עירוניים 000 ,90 התקנת מזגנים במיכאל אנגילו - UD כב ' ע "ב 66 769-020-009 שונות 000 ,-90
991 ברות עירוניות
"
, ---- ------------------------------
69 991-117-002 מוזיאון תא 000 ,300 מכסן בר" ברקוביץ - מוזיאון תיא
, '
69 769-020-009 שונות 000 -300
יש
,
@
dd
;
וש
- -
אגף תקציבים וכלביה
ן
ייל
יגל
גלתי
רשימת תוספות מס
3
'
לשבת
2015
אדר משע"ה . * מרץ 2015
ןע
%1ששץש41יםיףיפית.660
ל4א בנא שם ש א ,אמ ם. % שששיך
"" עי בששי ,
חי -
י
"
ונחוב אבן גבירול ,69 אביב-יפו 4182ש שלסו?: ,03..5218509 פקם: 03-5218895; ) .י.90ז1".181-8יעעי תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 015-000003ן
ממי דף: 1
מקציב ה1 ? א1ת - ריכוז
אץ עלף פע
--- . ---- - -
"מככ 000 ,008;43
-
07 שרותים מקומיים 000 ,132 (5
71 תברואה - 000 ,550
1
000 ,ט06 ,
73 הנדמה
,860
74 בינוי ותשתית 000
76 עבודות ופרויקפים שונום 000 ,000 ,1
77 זפים 000 ,642 ,1
"
08 שרותים ממלכתיים 000 ,076 , 35
=== ====== ======
====
81 ביננך 000 ,500 , 28
82 תרבות , נוער ומפירן 000 ,740 , 4
84 רוויה 000 ,836 ,1
01 מפעלים ועברות עירוניזת 000 , 800 , 2
,----
=== ====================== ==== ;=
0935 נכפים. 000 ,000 ,ן
,
99 ברות עירוניות 000 14800
"
--- -------------- -----------
0998 המישכל לאומנויות הבמה 500 ,11800
ן5
( )
~
תקציב בלתי רגיל לשנת 2015 רשימה מספר : 3-2015
תקציב הכנסות - ריכוז
לש ת
"
סעיף שם סעיף סה"כ
יה'ינ 43,008,000
521 השהתשת בעלים 6,440,000
קרן היטל השבחה 7,690,000
קרן כביש / מדרכה 250,000
קרן היעול 500,000
,2
522 השחתתה מפשלה 4281000
משרד התמית 1,836,000
משרד החינוך soofoeo
ממשרד הפנים 92,000
523 .
השתתפות אחרים . . 550,000
תאגיד תמיר 550,000
הישיה ,
540 קלנוה, 7sofooo 2
סגירת תב"ריט 2,750,000
קרי
, ,
580 קרחת מערקעיו . 000 846 28
.
נ
ן4
תקציב בלתי רגיל . רשימה מפפר : 42015-000003
מפ ' דף : 3
תקציב הוצאות - פירוט
ץ
,
ן
ל
ן פע /1 ן ת צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה פ ב ר ן בקשה ן 1 בש" ן 1
"
ן -------- ------------------------- ------------- ------------------------------------------ ן ,ן -ן סה" כ -1 000 , 008 , 43 -ן 1
ן ==== ו ----- ן .
ן 07 ) שרותים אקזמיים ן 000 ,132 ,5 ן
ן == ן ==== ן ן
ן ן ן ן
ן 071 ן תברואה ן 000 ,550 ן
ן --- ן - ---- ן ----------- ן -
-
ןי ןי
ן 0712 ] תברואה - ניקיון ] 000 , 550 ן
ן ---- ן --------------- ן ---------
ן ן ן ן
ן 367 ן רכישת מיכלי אריזות ן 000 ,550 ן התקציב מיועד לרכישת מיכלים ומיכלונים ן ן ן ן לאצירת ארוזות , כנדרש בהתאם לפוק האריזות
.
ן ן ן ן שאושר
.
ן ן ן ן התופפת במיעון תאגיד תמיר
ן ן
ן 073 ן הנדפה ] 000 ,060 ,1 ן
,
ן ----------- ן
_ ___
ן
___
ן
=
ן 0731 ן תכנון ובנין עיר ן 000 , 060 ,1 ן
ן ---- ן -------------- ----------- ן
- 1
ן 382 1 תכנון שדרת הקריה ן 000 , 060 ,1 ן התקציב מיועד להעפקת יועצים ומתכננים ן ן ן ן למהנדפ העיר (אדריכל , רפעץ תנועה, ומנהל ן ן ן ן פרויקט) , לטובת אפיון "מופזת אכנ ; יזת ן ן ן ן של שדרת הקריה (הרכובות : דוד גגין ,
ן ן ן ן הרכבת , המפגר וכד ' ) ובעינת ההשלכות
התנועתיית הנגזרות מכד .
1 1 ' '
ן ן וי ן העלופה הגבורת תקודם ותאום נת" ע יתוצג
.
ן ן ן . ן לאישור משרד התחבורה
,ן --0-74 ] בינוי ותשתית ן 000 ,880
ן ------------ ן -----------
ן ן ן
,ן --0-7-41 ן נכפים ציבוריים ן 000 , 250
ן -------------- ן -----------
ן 362 1 רכוב תרדיון 1 000 ,250 1 התקציב מיועד לתכנון עבודזת תשתית ותכמיות
.
ן ן ן ן ברטוב תרד " 11 בשבונת התקוה
,
ן ן ן ן הפרויקט יכלול שיקום ושדרוג כבישיי,
ן ן ן ן מדרכות , תיעול , תאורה ועוד .
.
ן ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות דברת "למיש
ן ן ן ן
ן 744מ ן תנועה . ~ 1 000 ,130 __ ן
_______ ן
=
_
ן
__
ן ן
360 ן m el תחנות אזטובומ ן 000 , 130 ן התקציב מיועד למיפוי שלטי העניה הקיימים ן ' ~ ן ן בסביבת תחנות הצוטובופ ברעבי העיר , לצורד ן ן ן בעינת התאמתם לתקנות החניה רהכנת תכנית
.
ן ן ן שילוט בהתאם לצורד
rr
)
לוי
תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2015-000003
מס ' דף : 4
תקצ- יב ה1צא1ת - פירךן
מעיו/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקציב ן ד ב ר י ה ס ב ר ן בקשה ן ן בש "ת ן ן
____ ן
-------- ------------------------- ------------- ---------------------------- -------
---
- - -
0745 ן תיעול ן 000 , 500 1
---- ן ----ד ן ----------- ן
ן ן ן
361 ן עבודות תיעול וניקוז - ן 000 ,500 1 התקציב מיועד להניה lpiwi של _ תשתית תיעול ן ן ן ן וניקוז בריבי העיר ובין ה~יתר להנבת תשתית ן ן ן ן ניקוז ברהוב נצום נרדי בופו :
ן ן ן ן
ן 076 ן עבודות ופרויקיים שונים ן 000 ,000 ,1 ן ן --- ,ן ---------------------- ן ----------- ן ן
ן 384 ן פרויקט שש"ת ן 000 ,000 ,1 ן התקציב מיועד לביצוס שיקום ושיבור תכניות ן ן ן ן ותשתיות בשכונת נוה שאנן במתכונת השש" תון ן ן ן ן ( בידוע שיקום ושיפור תשתיות נועף בשכונות ן ן ן ' ן שבוצע בהו שש " ת בשנים האץרונותן .
ן ן ן ן
ן 077 ן ץופימ ן 000 , 642 , 1 ן
ן
__________
ן
_____
ן
___
ן
נ
1 1 ן ן
ן 369 ן נזקי סופת " 171 ) 000 ,000 ,1 ן התקציב מ17עד לשיקום SVTJ ב,נוזפי הים ן ן ן ן שנפגעו ב-2 סופות בחורף 4~201 2015 .
ן ן ן ן במקביל נגינת האפשרות למיצוי' פולימת
ן ן ן ן הביטוח לנושא זה .
ן ן ן ן בממגרת עבודות השיקרם תשולב בברת אתרים .
.
ן ן ן י
ן 365 ן רכישת ציוד ן 000 ,550 ן התקציב מיועד לרכישת רמלולימילעופי הרחצה ן ן ן ן במקומם של הרמקולים שהושכרו עד כה , כתוצר
.
ן ן ן ן של בדיקה כלכלית שנערכה בנושא
ן י ן ן בכל וף יותקנו 2 מערכות רמקולים - מערכת
"
.
ן ן ן ן לצרכי פיקוד ומערכת לצרכי הצלה
ן ן ן ן
ן 383 ן שילון - ן 000 ,92 1 תתקציב מיועד להתקנת שילון בעופים ועל גב .
.
ן ן ן ן מזעים
ן ן ן ן התוספת במימון שאושר לנושא ע" י משרד
.
ן ן ן ן תפנים
ן ן . ן ן
ן 08 ן שרותים ממלכתיים ן 000 ,076 , 35 ן
ן == = =============== י =========== ן
ן 081 ן שינוד ן 01000ב5 , 28 - ן
--- ן ----- ן ----------- ן
ן ן ן ן
ן 0811 ן בניה אדשה ן 000 , 000 , 28 ן
ן ---- ן --------- ן ----------- ן
ן ן ן י ן
ן 381 1 בי "ע יסודי - הר נבו ן 000 , 000 , 24 ן התקציב מהווה תוספן לתב"ר בעך 2 מלש"ע
.
ן ן ן ן שאושר לתכנון הפרויקט
ן ן ן ן התקציב מיועד להכשרת מתום בי " ח מפדה
ן ן . . ן ן (לשעבר ) לבי "" יסודי ב1 12 כיתות ' ליסוד .
'
ן ן ן ן במעברת הפרו קט עוקם מגרש עפורמ מקורה
.
ן ן ן ן ויבוצע פיתוי משלים
:
ימ 1
)
, 1 תקציב בלתי רגיל רשימה ממפר : 2015-000003ג
.
ממי דף 5
תקציב הרצאות - פירוט
ן סעיף/ ן תעצ -י ב ן הצעת תקציב ן דבדי ' הסבך ן ן
ן בקשה ן ן בש"ץ 1 - ____ 1
ן -------- ------- ----------------- -------------
--------------------------------------
- ן הפרויקט מבוצס באמצעות הרשות לפיתון
- - -
.
ן כלכלי
ן 377 ך הקמת בי " ס יסודי - שכ ' ן 000 ,000 ,2 ן התקציב מיועד לתכנון הקמת1בי " ם ימזדי ן נוה שאנן ן ן בשכונת נות שאנן (ר ! לוינמקי ) ,
"
ן ן ן הפרויקט יבוצע באמצעות סברת עזרה ובצרון
ך . ן ן
1 378 , ן התאמת מבנה ברעוב שושנה ן 000 , 000 ,1 ן התקציב מהווה תוספת לתב" ר במך 8 מלש"
. "
ן פרמיז 7 ן ן שאושר לפרויק%
ן ן ן התקציב מיועד להתאמת מבנה עירוני ברטוב
ן ן ן שושנה פרסיץ 7 לטובת בי "ס מצדה ושפ "ר
.
ן ן ן צפון
ן התוספת נדרשת לטובת עבודות הכרחיות שלא
ן נכללו בתכולת הטרויקה המקורית , ובכללן :
.
ן ן ן הפרדה אקוסטית בין לקי המבנה ונגישות
"
ן ן ן
ן 373 ן אולם מפורט - בי " ס נופים ן 000 , 000 ,1 ן התקציב מיועד לתכנונן הקמת אולם מפורט , ן בשט של כ - 070 ,1 מ" ר , בבי " ס נופים .
"
ן הפרויקט יוגש לאישור העוטו רמפעל הפיס
.
ן לדורך קבלת השתתפות בעלות ההקעה
ן הפרויקט יבוצע באמצעות סברת עזרה ובצרוך
1 0812 ן שיקום עידוש ושיפוץ 1 5001000 1
ו ---- ן ------------------ ן ----------- ן
ן 376 ן גימנסיה הרצליה ן 000 ,500 1 התקציב מהווה את אלק משח? במימון פתיחת
"
ן מגמת חדשה בגזמנמיה הרצליה .
ן מד עלות הפרויקס הינו 7 . 1 מלש " ( בינוי -
"
, הצטיידות - 7 . 0 מלש " ע) .
"
ן 1 מלש"
ן ביתרת עלויות המימון ישאו :
ן 7 . 0 מלש " - תרומה יעודית
" - עת"א ( תביר - שיפוץ בתו מפר
"
ן 3 . 0 מלש"
ן משותפים)
ן 2 . 0 מלש " - גימנסיה הרצליה .
"
,
1 --0-82 ן תרבות , נוער 1מ19רט ן 000 ,740 , 4 ן ן ------------------ ן ----------- ן
ך, --0-8-24 ן תרבות ן 000 , 000 ,1 ן
ן ----- ן ----------- ן
ן 774 ן מרכז מנדל - נגישות ן 110001000 ן התקציב מיועד להקמת מעלית וביצוע התאמות ן ן נלוות במבנה מרכז מנדל לצורך הנגשתו ן
.
ן לאמשים בעלי מוגבלויות ן
.
ן הפרויקן יבוצע באמצעות ץברת מושדות עיתוד ן
,ן --0-82-8 ן קהילה נוער ומפורן ן 7401000 , 3 ן ן ----------------- ן ----------- ן
ן ן
ן 380 הכשרת מרכז קהילתי ברעוב ן 000 ,000 , 2 ן התקציב מהורה תורפת לתב" ר בסד 3 מלש,ק-
הגר"א ג 1 שאושר לפרויעט1 יק
ל
)
תקציב בלתי רגיל השימה מתפר : 2015-000003
מס ' דף : 6
תקציב הוצאות - 9יר1ט
ן מעיף/ ן ת ק צ י ב ן הצעת תקצזב ן ד ב ר י ה מ ב ר ן ן בקשה ן ן בש"ץ ן ן
ן -------- ------------------------- ------------- ------------------------------------------ ן ן -1 -1 -1 התקציב מיועד להכשרת מבנה עירוני , ברעוב י 1 1 - 1 - 1 הגו"א שבשכונת נוה שאנל , ששימש _ בעבר ן ן ן ן . י כמרכז לעיוור , לרובת מרכז קהילתי . י ן ן ' ן ן הפרויקמ יכלול : הקמת מעלית , עבולות בינוי ן ן ן ן ן 9ניסיזת להכשרת "ללי פעילות , . 1י19צים ן ן ן . ן ן כלליים , עבודות במיץית ופיתוץ , ן
ן ן ן ן הטרויקה יבוצע ע" י עברת מוסדות סינוד . ן ן ן ן ן ן
ן 371 ן מרכז מפורן - בית בארבור ן 000 , 840 1 התקציב מהווה תוספת לתב"ר במד 3 . 31 מלש" ן
. "
ן ן ן ן שאושר ל9רויקס . ן
ן ן ן ן התקציב מיועד להקמת בריכת שחיה מקורה בשטת ן ן ן ן ן 840 מ"ר , מגרשי תפורט פתוחים ופיתוח מדשאה ן ן ן ן ן במתחם בית באדבור 1כ1 להקמת מבנה לבית קפה ן
.
ן ן ן ן במתתם ולרכישת ציוד נלווה ן
ן ן ן ן תוספת התקציב עיועדת למימון עבולות נוספות ן ן ן ן ן שלא נכללו בתכולה המקורית , ובכללן : גיבוי ן ן ן ן ן לאימום גז , תומפת משאבות חום , הגברת לדץ ן
.
ן ן ן ן מים ועוד ן
1 ו ; ; הפרויקט מבוצע באמצעות "ברת עזרה ובצרון . ן ן ן ן ן
ן 379 1 צרי ים - כלי שיט ן 000 ,400 ן התקציב מיועד להילפת כלי שיי שיצאו מכלל ן ן ן ן ן שימוש , ובכללם ך מפרשיות , מירות מנוע , ן ן ן ן . ן כירות עתירה , קיאקים וכו ' . . ן
ן ן ן ן הפרויקן יבוצע באמצעות ברת מוסדות הינוד . ן
"
ן ן ן ן ן
1 375 ן בית wnv ן 000 ,300 1 התקציב מיועד לתכנון עבודזת בינוי , שיפוץ ן ן ן 1 ן ן ופיתות במ " ק בית קםץי . ן
ן ן ן ן הפרויקע יכלול התאמת הללים , שאוכלסו עד כה ן ן ן ן ן ע " י גן ילדים ומשרדי . הרובע , לטובת פעילות ן ן ן . ן ן קהילתית , בניית מעלית , שיפו ? "לליס . ן ן ן ן ן קיומים , השלמת העיתו הסביבתי הקיים ועוד ן
"
ן ן ן ן הפרויקן יבוצע ע" י צברת מזמדות חינוך . ן ן ן ן ן - ן
ן 366 . ן מרכז מפורט נוה שרת - ן 000 ,200 1 התקציב מהווה תומפת לתב" ר במך 5ד . 5 מלש"ץ ן ן ן שיקום מבנה ציבור ן ן שאושר לתובת שיקום מבנה הכנימת והמלתחות ן ן ן ן . ן במרכז הספורט נוה שרת . ן
ן ן ן ן תומפת התקציב מיועדת למימוז עבודות שיתוץ ן
.
ן ך ן ן נוספות שלא נכללו בתכולת הפרויקן המקורית ן ן ן ן ן הפרויקט מבוצע באמצעות סברת מומדות חינוד . ן ן 084 ן רוזתה ן 000 ,836 ,1 ,ן 1
ן --- ן ----- ן ----------- ן
ן ן ן ן ן
ן 0847 ן, -ר-וו-ת-ה- ן 000 ,836 ,1 ן ן
ן ---- ן ----------- ן
ן ן ן ן
ן 364 ן מעונות יום - בנייה חדשה ן 000 ,836 ,1 ן משרד התמ"ת אישר לעת"א הקצאה נומפ" במד
.
ן ן ן ן 836 1 מלש"ץ להקצאה שאושרה בשנת 2013
ן ן ן ן לטובת הקלת 2 מעונתן יום דשים ולהרטבת
"
.
ן מעוז יום נוסף ן
ן המעונות יוקמו באמצעות ארגוני הנשים כגון : ן , י(4 ,-לןי